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EQT Corp. (NYSE:EQT)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 10 月 27 日以來未更新。

長期活動比率分析 
季度數據

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長期活動比率(摘要)

EQT Corp.、長期活動比率(季度數據)

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2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
固定資產凈周轉率 0.68 0.57 0.45 0.37 0.26 0.23 0.19 0.17 0.17 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.27
總資產周轉率 0.55 0.46 0.37 0.31 0.21 0.19 0.17 0.15 0.15 0.16 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23
股東權益周轉率 1.28 1.15 1.00 0.68 0.59 0.44 0.33 0.29 0.30 0.30 0.34 0.39 0.40 0.41 0.43

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率包括固定資產凈周轉率、總資產周轉率以及股東權益周轉率。

固定資產凈周轉率
在2019年,該比率從0.27逐步下降至0.23。2020年持續下降,最低點為0.17。然而,從2021年開始,該比率呈現顯著上升趨勢,從0.19增加到0.68。這表明固定資產的使用效率在2021年和2022年得到了顯著提升。
總資產周轉率
總資產周轉率的變化趨勢與固定資產凈周轉率相似,在2019年和2020年呈現下降趨勢,從0.23下降至0.15。2021年開始,該比率也顯著上升,從0.17增加到0.55。這意味著整體資產的使用效率在後續期間得到了改善。
股東權益周轉率
股東權益周轉率在2019年從0.43下降至0.39。2020年繼續下降,最低點為0.29。與其他兩項比率類似,從2021年開始,該比率呈現強勁的上升趨勢,從0.33大幅增加到1.28。這表明股東權益在產生銷售收入方面的效率顯著提高。

總體而言,數據顯示在2019年至2020年間,這些比率均呈現下降趨勢,可能反映了營運效率的降低或資產利用率的下降。然而,從2021年開始,所有三個比率均呈現顯著上升趨勢,表明營運效率和資產利用率得到了顯著改善。股東權益周轉率的增長幅度尤為顯著,可能意味著公司在利用股東投資方面取得了更大的成功。


固定資產凈周轉率

EQT Corp.、固定資產凈周轉率、計算 (季度數據)

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2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
天然氣、液化天然氣和石油的銷售 3,694,194 3,365,211 2,486,624 2,811,115 1,784,050 1,077,904 1,130,951 837,334 598,992 498,772 715,201 849,647 769,627 900,527 1,271,613
淨財產、廠房和設備 18,132,185 18,202,071 18,295,889 18,418,920 18,781,110 15,819,071 15,898,016 16,054,265 15,557,417 15,704,073 15,965,542 16,155,490 17,569,994 17,505,652 17,453,212
長期活動率
固定資產凈周轉率1 0.68 0.57 0.45 0.37 0.26 0.23 0.19 0.17 0.17 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.27
基準
固定資產凈周轉率競爭 對手2
Chevron Corp. 1.58 1.43 1.22 1.06 0.91 0.77 0.62
ConocoPhillips 1.18 1.02 0.83 0.71 0.64 0.51 0.39
Exxon Mobil Corp. 1.90 1.68 1.44 1.28 1.10 0.96 0.81

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q3 2022 + 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q2 2022 + 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q1 2022 + 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q4 2021) ÷ 淨財產、廠房和設備
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115) ÷ 18,132,185 = 0.68

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一組與銷售額、固定資產以及固定資產凈周轉率相關的財務趨勢。

銷售額
在2019年,銷售額呈現波動趨勢,從第一季的1271613千美元下降至第二季的900527千美元,隨後在第三季進一步下降至769627千美元,但在第四季略有回升至849647千美元。
2020年,銷售額持續下降,從第一季的715201千美元降至第二季的498772千美元,並在第三季和第四季分別為598992千美元和837334千美元。
2021年,銷售額顯著增長,從第一季的1130951千美元增長至第二季的1077904千美元,第三季大幅增長至1784050千美元,並在第四季達到峰值2811115千美元。
2022年,銷售額繼續保持高位,第一季為2486624千美元,第二季為3365211千美元,第三季為3694194千美元,顯示出持續增長的趨勢。
淨財產、廠房和設備
淨財產、廠房和設備在2019年和2020年呈現相對穩定的下降趨勢,從2019年第一季的17453212千美元下降至2020年第二季的15704073千美元。
2020年末至2022年末,淨財產、廠房和設備的下降趨勢放緩,並在2022年第三季達到18132185千美元,略低於2021年末的18418920千美元。
固定資產凈周轉率
固定資產凈周轉率在2019年至2020年呈現持續下降的趨勢,從2019年第一季的0.27下降至2020年第二季的0.18。
2020年末至2022年,固定資產凈周轉率顯著上升,從2020年第四季的0.17上升至2022年第三季的0.68,表明固定資產的使用效率顯著提高。

總體而言,數據顯示銷售額在2021年和2022年大幅增長,而固定資產凈周轉率也隨之顯著提高,這可能表明公司在利用其固定資產產生收入方面取得了顯著進展。


總資產周轉率

EQT Corp.、總資產周轉率、計算 (季度數據)

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2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
天然氣、液化天然氣和石油的銷售 3,694,194 3,365,211 2,486,624 2,811,115 1,784,050 1,077,904 1,130,951 837,334 598,992 498,772 715,201 849,647 769,627 900,527 1,271,613
總資產 22,541,137 22,621,664 21,814,611 21,607,388 23,011,720 18,985,257 18,039,404 18,113,469 17,574,735 18,008,868 18,634,517 18,809,227 20,160,449 20,479,347 20,339,685
長期活動率
總資產周轉率1 0.55 0.46 0.37 0.31 0.21 0.19 0.17 0.15 0.15 0.16 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23
基準
總資產周轉率競爭 對手2
Chevron Corp. 0.87 0.80 0.71 0.65 0.56 0.48 0.40
ConocoPhillips 0.79 0.70 0.58 0.51 0.41 0.34 0.27
Exxon Mobil Corp. 1.05 0.96 0.86 0.82 0.72 0.64 0.54

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2022 計算
總資產周轉率 = (天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q3 2022 + 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q2 2022 + 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q1 2022 + 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q4 2021) ÷ 總資產
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115) ÷ 22,541,137 = 0.55

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一組與銷售額、總資產以及總資產周轉率相關的財務趨勢。

銷售額
在2019年,銷售額呈現波動,從第一季的1271613千美元下降至第二季的900527千美元,隨後在第三季進一步下降至769627千美元,但在第四季略有回升至849647千美元。
2020年,銷售額持續下降,從第一季的715201千美元降至第二季的498772千美元,並在第三季有所回升至598992千美元,最後在第四季達到837334千美元。
2021年,銷售額顯著增長,從第一季的1130951千美元增長至第二季的1077904千美元,第三季大幅增長至1784050千美元,並在第四季達到2811115千美元的高峰。
2022年,銷售額繼續保持高位,從第一季的2486624千美元增長至第二季的3365211千美元,並在第三季進一步增長至3694194千美元。
總資產
總資產在2019年呈現小幅下降趨勢,從第一季的20339685千美元下降至第四季的18809227千美元。
2020年,總資產的下降趨勢持續,從第一季的18634517千美元降至第二季的18008868千美元,並在第三季降至17574735千美元,但在第四季略有回升至18113469千美元。
2021年,總資產開始增長,從第一季的18039404千美元增長至第二季的18985257千美元,第三季大幅增長至23011720千美元,並在第四季降至21607388千美元。
2022年,總資產繼續保持在較高水平,從第一季的21814611千美元增長至第二季的22621664千美元,並在第三季達到22541137千美元。
總資產周轉率
總資產周轉率在2019年和2020年相對穩定,維持在0.15至0.23之間,但整體呈現下降趨勢。
2021年,總資產周轉率顯著提高,從第一季的0.17提高至第二季的0.19,第三季大幅提高至0.21,並在第四季達到0.31。
2022年,總資產周轉率繼續提高,從第一季的0.37提高至第二季的0.46,並在第三季達到0.55的高峰。

總體而言,銷售額在2021年和2022年呈現顯著增長趨勢,而總資產周轉率也隨之提高,表明資產的使用效率有所提升。雖然總資產在2019年和2020年呈現下降趨勢,但在2021年開始增長,與銷售額的增長相呼應。


股東權益周轉率

EQT Corp.、股東權益周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
天然氣、液化天然氣和石油的銷售 3,694,194 3,365,211 2,486,624 2,811,115 1,784,050 1,077,904 1,130,951 837,334 598,992 498,772 715,201 849,647 769,627 900,527 1,271,613
普通股股東權益 9,618,962 9,061,187 8,188,673 10,029,527 8,248,460 8,291,758 9,219,640 9,255,240 8,845,809 9,438,827 9,633,878 9,803,588 10,897,625 11,248,475 11,139,588
長期活動率
股東權益周轉率1 1.28 1.15 1.00 0.68 0.59 0.44 0.33 0.29 0.30 0.30 0.34 0.39 0.40 0.41 0.43
基準
股東權益周轉率競爭 對手2
Chevron Corp. 1.43 1.34 1.21 1.12 0.99 0.87 0.73
ConocoPhillips 1.53 1.30 1.09 1.01 0.82 0.66 0.52
Exxon Mobil Corp. 2.08 1.99 1.81 1.64 1.50 1.35 1.15

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2022 計算
股東權益周轉率 = (天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q3 2022 + 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q2 2022 + 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q1 2022 + 天然氣、液化天然氣和石油的銷售Q4 2021) ÷ 普通股股東權益
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115) ÷ 9,618,962 = 1.28

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現趨勢。

銷售額
在2019年,銷售額呈現波動,從第一季度到第二季度下降,第三季度進一步下降,第四季度略有回升。2020年上半年銷售額大幅下降,但在下半年逐步恢復,並在第四季度接近2019年第四季度的水平。2021年,銷售額持續增長,尤其是在第三季度和第四季度,增長幅度顯著。2022年上半年銷售額保持高位,下半年繼續增長,且增長速度快於2021年。整體而言,銷售額呈現先下降後增長,且增長趨勢明顯的模式。
股東權益
股東權益在2019年呈現下降趨勢,從第一季度到第四季度逐步減少。2020年,股東權益繼續下降,但下降幅度減緩。2021年,股東權益在第一季度下降後,在第二季度開始回升,並在第四季度達到一個較高的水平。2022年,股東權益持續增長,且增長速度較快。
股東權益周轉率
股東權益周轉率在2019年和2020年呈現下降趨勢,表明公司利用股東權益產生銷售額的能力在減弱。2021年,股東權益周轉率開始回升,尤其是在第三季度和第四季度,表明公司利用股東權益產生銷售額的能力得到改善。2022年,股東權益周轉率持續上升,且增長速度加快,表明公司在利用股東權益方面表現出更高的效率。

總體而言,數據顯示公司在經歷了一段時間的銷售額和股東權益下降後,在2021年和2022年迎來了顯著的增長。股東權益周轉率的上升表明公司在提高資產利用效率方面取得了進展。