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Best Buy Co. Inc. (NYSE:BBY)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2022年12月6日以來一直沒有更新。

盈利能力分析

Microsoft Excel

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盈利能力比率(摘要)

Best Buy Co. Inc.、獲利率

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).


從資料中可以觀察到,Best Buy Co. Inc. 在過去六年的財務表現展現出多重趨勢與變化。首先,毛利率比例呈現出波動性,但整體保持在大約23%至24%的區間內,略微下降的趨勢似乎受到競爭壓力或成本結構變動的影響。

營業獲利率則較毛利率表現出更為積極的改善,從2017年的4.71%逐步提升到2022年的5.87%。這表明公司在營運效率方面,可能透過成本控制或營運策略調整,達成了更高的營運利潤率,顯示經營管理的效率提升。

淨獲利率的變動同樣展現出一定程度的成長,從2018年的2.37%逐步提高至2022年的4.74%,反映公司在稅後盈利能力上有所改善,投資報酬的提升表現出公司整體的獲利水平逐步改善,尤其在2020年後表現出加速成長的跡象。

股東權益回報率(ROE)是在2017年至2022年間經歷較大幅度的波動,尤其是在2021年達到39.2%,2022年則激增至81.26%。此大幅度提升可能受到股票資本變動或盈利水準改善的推動,表示公司股東資本的回報效率極大提升。然而,2022年的高ROE亦可能反映特殊的非經常性事項,需進一步分析其成因。

資產回報率(ROA)則在整體趨勢上顯示穩健的成長,從2017年的8.86%逐步提升至2022年的14.02%。這暗示公司在資產運用效率方面有所改善,能夠更有效地利用資產來產生利潤。值得注意的是,2019年的ROA升幅較大,可能與該年度的特定經營策略或資產調整有關。

總結而言,Best Buy Co. Inc.在這段期間內展現出盈利能力逐年增強、經營效率改善,特別是在淨利率與資產運用效率方面的提升。然而,ROE的劇烈波動提醒需留意非經常性利得或資本結構改變的影響,整體來看,公司呈現出穩定成長與積極改善的趨勢。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Best Buy Co. Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利
收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).

1 2022 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,Best Buy Co. Inc.在2017年至2022年間展現出若干值得注意的經營趨勢。雖然財務數據的詳細分析可能受到各年度的特殊經營狀況所影響,以下為逐步的分析摘要:

收入趨勢
公司整體收入呈現持續成長的趨勢,從2017年的約394億美元增加至2022年的約518億美元,期間每年度都展現穩定或略為加快的增長。此趨勢反映出公司在市場上的擴張或營運效率的提升,成功吸引更多的顧客或擴大市占率。
毛利的變化
毛利數值亦隨著收入的增加而逐年上升,由2017年的約9.44億美元逐漸成長至2022年的約11.64億美元。毛利的稳定成長夠證明公司在成本控管或商品組合策略方面取得一定成功,不過毛利增速稍遜於收入增長,顯示毛利率有逐步下降的趨勢。
毛利率變動
毛利率由2017年的23.96%逐漸下降至2021年的22.37%,並在2022年略微回升至22.49%。整體而言,毛利率呈現出一個小幅的下降趨勢,可能反映出價格競爭激烈或商品成本略有上升的情形。毛利率的波動需持續關注,以評估公司定價策略和營運成本的變化效果。

綜合而言,Best Buy Co. Inc.在這段期間內展現出收入與毛利的穩定增長,反映出良好的市場表現及營運能力。然而,毛利率的微幅下降提示公司可能面臨來自競爭或成本壓力的挑戰。未來應持續關注成本控管及價格策略的調整,以維持其盈利能力與市場競爭力。


營業獲利率

Best Buy Co. Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤
收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
營業獲利率扇形
非必需消費品分銷和零售
營業獲利率工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).

1 2022 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據可以觀察到,Best Buy Co. Inc. 在2017年至2022年間的財務表現呈現出穩定成長的趨勢。具體來說,營業利潤逐年上升,從1854百萬美元增加到3039百萬美元,顯示公司營運效率和盈利能力有持續改善的跡象。收入亦持續增加,由39403百萬美元擴展至51761百萬美元,經營規模得到擴大。

在營業獲利率方面,雖然2017年為4.71%,但隨後略有波動,至2018年降至4.37%,之後逐步上升,2022年達到5.87%。此趨勢顯示公司在收入增長的同時,可能優化了成本控制或改善了營運效率,進而提升了利潤率,反映出公司在營運管理方面進步顯著。

整體而言,資料中的趨勢彰顯Best Buy在過去五年間,營收和營業利潤均展現穩健且持續的增長,營業獲利率亦同步改善,彰顯公司在市場中持續擴展其營運規模的同時,也成功提升了盈利能力。]


淨獲利率

Best Buy Co. Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
淨獲利率扇形
非必需消費品分銷和零售
淨獲利率工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).

1 2022 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


營收趨勢分析
從2017年到2022年間,Best Buy的收入持續呈現成長趨勢。每年的收入均高於前一年,顯示公司在市場中持續擴大或維持銷售規模。特別是2022年的收入達到51761百萬美元,比2017年的39403百萬美元成長約30%,反映出公司在市場中的穩定進展與擴張能力。
淨收益變動情況
淨收益方面,2017年為1228百萬美元,經過波動後在2022年增長至2454百萬美元,約為2017年的兩倍。中間的波動,如2018年降低至1000百萬美元,但在隨後的年度逐步回升,顯示公司儘管面臨短期挑戰,長期趨勢仍偏向正向成長。這表明公司在盈利能力上獲得持續改善。
淨獲利率分析
淨獲利率從2017年的3.12%逐步攀升至2022年的4.74%,顯示公司在提升盈利效率方面有所成效。尤其是2020年之後的年度,淨獲利率呈現加速成長,反映出公司可能進行了成本控制或提高了毛利率,有效增強了盈利能力與資金運用效率。

股東權益回報率 (ROE)

Best Buy Co. Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益
Best Buy Co., Inc. 股東權益合計
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROE扇形
非必需消費品分銷和零售
ROE工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).

1 2022 計算
ROE = 100 × 淨收益 ÷ Best Buy Co., Inc. 股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,可以觀察到以下主要趨勢與分析:

淨收益趨勢
淨收益呈現持續成長之勢,從2017年的約12.28億美元提升至2022年的約24.54億美元。期間除了2018年出現較小的波動外,淨收益整體保持穩健增長,顯示公司在營運績效上有明顯改善與成長潛力。
股東權益變動
股東權益在整體期間經歷一定的波動,較高點出現在2021年約4,587億美元,但隨後在2022年下降至約3,020億美元。這可能反映資本結構或資本回饋政策的調整,或是其他資產負債表變動所致。整體而言,股東權益的變動呈現出一定的動盪,需進一步分析其背後原因以理解其對公司長期財務健康的影響。
股東權益報酬率(ROE)
ROE在分析期間經歷顯著變動,由2017年的約26.08%逐步提高至2021年的約39.2%,並在2022年極大地上升至約81.26%。這一高ROE水準暗示公司在2022年取得了較高的股東資本報酬率,可能是由於淨收益的顯著增加或股東權益的相對變動。然而,ROE的劇烈波動也可能反映著某些單一年度的特殊因素,需要謹慎解讀其持續性與穩定性。

綜合而言,Best Buy的財務狀況呈現出淨收益穩步增長,反映營運績效改善,尤其在2022年表現出強勁的利潤增長。另一方面,股東權益的變動及ROE的突升提示公司在資本運作或盈利效率上具有一定的變動性。未來,持續關注淨收益成長的可持續性以及資本結構的調整將是評估公司財務健康的重要方向。


資產回報率 (ROA)

Best Buy Co. Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROA扇形
非必需消費品分銷和零售
ROA工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-K (報告日期: 2017-01-28).

1 2022 計算
ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨收益趨勢
從2017年至2022年間,Best Buy的淨收益展現持續上升的趨勢。2017年淨收益為約12.28億美元,經歷一定波動後,於2022年達到約24.54億美元,顯示公司在此期間的營收獲利能力有所提升。特別是在2020年之後,淨收益的增長較為顯著,反映出公司可能在市場策略或營運效率上取得一定成果。
總資產變動
公司總資產在2017年約為138.56億美元,經歷波動後於2021年達到高點約190.67億美元,隨後在2022年略微下降至17.5億美元。此一趨勢反映公司在資產規模上曾有擴張的階段,但在2022年出現資產縮減,可能是資產重整或其他資產調整策略所致。
資產報酬率(ROA)
ROA在2017年至2022年間的變化呈現出較為穩定的波動,並在2022年達到14.02%的高點。此指標的提升表示公司整體的獲利效率進一步改善,即使在總資產略為縮減的情況下,公司仍能有效運用資產產生利潤,彰顯財務績效的進步。