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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

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Super Micro Computer Inc.、合併損益表結構(季度數據)

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截至 3 個月 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日
淨銷售額
銷售成本
毛利
研究與開發
銷售和行銷
一般和行政
運營費用
經營收入
其他收入(支出),淨額
利息支出
所得稅預計提前利潤
所得稅(準備金)優惠
來自股權被投資方的收入(費用)份額,稅後
淨收入

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30).


根據提供的財務數據,可以觀察到Super Micro Computer Inc.在所述期間內的營運表現呈現一定程度的波動,特別是在毛利率與淨收入方面的變動較為明顯。

銷售與毛利率趨勢
淨銷售額為100%基準,顯示數據以百分比表示。銷售成本佔比大致維持在83%-90%區間,且於2022年開始略有上升,尤其在2024年以後,銷售成本佔比逐漸逼近90%,顯示毛利率波動較大。從毛利率來看,約於13%至19%之間浮動,2022年後出現明顯下降,特別是在2025年前後,毛利率下降到約9.45%-11.8%。這可能反映成本壓力或產品定價策略的變化。
營運費用與經營收入
營運費用的占比在不同期間內亦呈現變動,2022年後有顯著下降,尤其是在2024年及之後,營運費用比重降低至約4.8%-6.4%,顯示公司在成本控制或營運效率方面有所改善。經營收入(營業利益)則呈現波動,2022年升至約6.49%,之後逐步回落,至2025年約在3%左右,反映公司經營績效有周期性變化。值得注意的是,在短期內經營收入能達較高水準(最高約11.88%於2021年第一季),但長期來看,較高的毛利率未能完全轉化成持續提升的淨盈利能力。
淨收入與盈利能力
由於所得稅與其他變動,淨收入佔比在2022年之後明顯提升,最高達約10.45%(2023年6月),隨後又回落至約3-8%的範圍內。2025年預估的淨收入佔比約3.39%,顯示盈利能力在較長期間內不甚穩定,與毛利率的下降同步。此外,其他收入(支出)與利息支出均維持較低、穩定水平,對淨盈利的影響較小。
成本結構與盈利效率

成本結構方面,除銷售成本佔比大致固定外,運營費用在2022年後呈現顯著的下降趨勢,反映公司可能在資源配置與成本控制上進行調整,提高經營效率。然而,研究與開發支出比例則較為穩定,約在2%-7%的範圍,代表公司持續投入技術開發;這一策略在短期內可能對毛利率及淨利產生壓力,但長期可能促進公司競爭力。

總結性觀察
整體來看,超微公司在近期的經營中面臨成本壓力與盈利波動,雖有研發投資與營運效率提升的跡象,毛利率與淨收入的波動仍是公司需關注的關鍵。2022年之後的成本與盈利趨勢,顯示公司可能在調整產品組合或應對市場變化,以改善財務表現。持續追蹤毛利率与淨收入之間的關係,以及成本控制的效果,將是評估公司未來營運走向的重要指標。