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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

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普通股估值比率
季度數據

Microsoft Excel

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歷史估值比率(摘要)

Super Micro Computer Inc.、歷史估值比率(季度數據)

Microsoft Excel
2026年3月31日 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日
價格與凈收入比率 (P/E)
價格與營業收入比率 (P/OP)
價格收入比 (P/S)
價格賬麵價值比 (P/BV)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-03-31), 10-Q (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30).


綜合分析財務比率之走勢,可觀察到估值在2023年至2024年初經歷了一次顯著的擴張週期,隨後進入逐步修正的階段。

獲利能力估值趨勢
價格與淨收入比率(P/E)與價格與營業收入比率(P/OP)呈現高度正相關的同步走勢。在2020年9月至2022年12月期間,P/E 在 7.82 至 21.5 之間波動,P/OP 則在 6.55 至 19.41 之間變動。自2023年第一季起,兩項比率迅速攀升,P/E 於 2024 年 3 月 31 日達到峰值 46.35,P/OP 亦在同期達到 42.32 的高點。隨後估值重心下移,至 2026 年 3 月 31 日,P/E 回落至 16.16,P/OP 降至 13.34,基本回歸至分析期初的水準。
營收乘數分析
價格收入比(P/S)在 2022 年底之前長期維持在 0.44 至 0.68 的低區間。進入 2023 年後,該比率呈現劇烈增長,於 2024 年 3 月 31 日衝至最高點 4.11。此後,P/S 比率進入持續下滑通道,至 2026 年 3 月 31 日回落至 0.6,顯示市場對每單位營收的定價溢價已幾乎完全消失。
帳面價值估值分析
價格帳面價值比(P/BV)的變動模式與前述比率一致。該比率從 2020 年的 1.35 起步,緩慢上升至 2022 年底的 2.49。2023 年起漲勢加速,於 2023 年 12 月 31 日達到 10.54 的最高峰值。隨後該比率迅速修正,至 2026 年 3 月 31 日下降至 2.66,反映出資產溢價在經歷極端擴張後已大幅回調。

總體而言,所有關鍵估值指標均在 2023 年至 2024 年第一季之間同步爆發,顯示該階段市場預期極高且定價激進。然而,從 2024 年第二季開始,無論是基於獲利、營收或帳面價值的乘數均呈現一致性的下降趨勢,目前的估值水平已趨於平穩並接近歷史基準線。



價格與凈收入比率 (P/E)

Super Micro Computer Inc.、 P/E、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2026年3月31日 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
淨收入 (以千計)
每股收益 (EPS)2
股價1, 3
估值比率
P/E4
基準
P/E競爭 對手5
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Lumentum Holdings Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-03-31), 10-Q (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2026 計算
EPS = (淨收入Q3 2026 + 淨收入Q2 2026 + 淨收入Q1 2026 + 淨收入Q4 2025) ÷ 已發行普通股數量
= ( + + + ) ÷ =

3 Super Micro Computer Inc.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2026 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


本分析報告針對該公司自2020年9月30日至2026年3月31日的季度財務數據進行評估,重點探討每股收益、股價及其本益比的演變趨勢。

每股收益 (EPS) 成長分析
每股收益呈現明顯且持續的上升趨勢。從2020年第三季度的0.16美元開始,獲利能力穩步增長,在2024年12月31日達到峰值2.43美元。儘管在2025年期間出現短期回落,最低降至1.33美元,但至2026年第一季度回升至2.07美元。整體而言,獲利規模較分析初期有顯著的結構性增長。
股價變動模式
股價在2020年至2022年底期間呈現緩慢且穩定的上升態勢。進入2023年後,股價經歷劇烈增長,於2024年3月31日達到最高點83.04美元。隨後股價進入較大幅度的調整期,自2024年第二季度起,價格波動區間下移至33.52美元至45.54美元之間,顯示市場估值在高峰後進行了修正。
本益比 (P/E) 估值波動
本益比的走勢反映了市場預期與實際獲利之間的脫節與修正。在2022年第四季度,本益比降至最低點7.82,顯示當時獲利增長速度領先於股價漲幅。然而,2024年第一季度本益比飆升至46.35,反映出股價漲幅遠超獲利增長,市場當時對其未來成長具有極高預期。近期本益比回落至16.16至29.94的區間,顯示估值已逐步回歸至相對穩定的水平。

綜合分析顯示,該公司經歷了從穩健成長到估值爆發,再到估值回調的完整週期。儘管股價較2024年峰值有所下降,但每股收益維持在較高水平,表明公司基本面的獲利能力已較2020-2022年期間大幅提升,目前的股價表現更多是受市場估值修正而非獲利崩潰所驅動。



價格與營業收入比率 (P/OP)

Super Micro Computer Inc.、 P/OP、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2026年3月31日 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
經營收入 (以千計)
每股營業利潤2
股價1, 3
估值比率
P/OP4
基準
P/OP競爭 對手5
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Lumentum Holdings Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-03-31), 10-Q (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2026 計算
每股營業利潤 = (經營收入Q3 2026 + 經營收入Q2 2026 + 經營收入Q1 2026 + 經營收入Q4 2025) ÷ 已發行普通股數量
= ( + + + ) ÷ =

3 Super Micro Computer Inc.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2026 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


分析期間內,營運獲利能力與股價呈現顯著的成長趨勢,但估值比率在特定期間出現劇烈波動。

營運獲利能力趨勢
每股營業利潤展現出長期且穩定的增長模式。數值從 2020 年第三季的 0.16 美元持續攀升,至 2024 年第三季達到 2.61 美元的峰值。儘管在 2024 年底至 2025 年間出現小幅波動,最低回落至 1.55 美元,但隨後回升至 2.51 美元,顯示其獲利能力在經歷快速成長後維持在較高水準。
股價走勢分析
股價在 2020 年至 2022 年間處於緩慢增長階段,隨後在 2023 年起進入急遽上升期,於 2024 年第一季達到 83.04 美元的最高點。此後股價經歷大幅度修正,於 2024 年第二季跌至 45.54 美元,並在 2024 年底至 2026 年第一季之間在 33.52 美元至 43.97 美元的區間內波動。
估值比率(P/OP)變動
P/OP 比率呈現先下降後飆升再回落的 V 型走勢。該比率在 2022 年第四季降至 6.55 的低點,隨後隨股價飆升,於 2024 年第一季達到 42.32 的峰值,顯示當時市場預期極高或存在估值過撐現象。隨著股價修正與營運利潤的維持,P/OP 比率在 2024 年至 2026 年間逐漸回歸至 13.34 至 25.63 之間的較穩定區間。

綜合觀察,該公司經歷了由獲利成長驅動的股價暴漲期與隨後的估值修正期。營運獲利能力的持續維持,使得股價在大幅回調後,其估值比率回歸至與獲利能力更為匹配的水平。



價格收入比 (P/S)

Super Micro Computer Inc.、 P/S、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2026年3月31日 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
淨銷售額 (以千計)
每股銷售額2
股價1, 3
估值比率
P/S4
基準
P/S競爭 對手5
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Lumentum Holdings Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-03-31), 10-Q (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2026 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025) ÷ 已發行普通股數量
= ( + + + ) ÷ =

3 Super Micro Computer Inc.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2026 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


分析顯示,每股銷售額呈現長期且穩定的成長趨勢。從2020年第三季的6.38美元起步,持續攀升至2026年第一季的56.03美元。特別是在2023年之後,成長幅度顯著擴大,反映出營收規模的快速擴張。

股價變動趨勢
股價在2020年至2023年底期間維持溫和增長,隨後在2024年第一季達到83.04美元的峰值。然而,隨後股價出現大幅回調,至2026年第一季降至33.52美元,呈現出先劇烈上升後顯著修正的波動模式。
市銷率(P/S Ratio)分析
P/S比率與股價走勢高度正相關。在2022年之前,該比率維持在0.44至0.7之間。2023年起比率迅速攀升,於2024年第一季達到4.11的高點,顯示當時市場估值遠高於其銷售表現。隨後該比率快速下滑,至2026年第一季回落至0.6,回歸至早期水平。
營收與估值的背離現象
資料顯示出明顯的估值背離。儘管每股銷售額從2020年到2026年增長了約8.8倍,但P/S比率在經歷高峰後,最終回到了與成長初期相近的水平。這表明市場對該公司的估值邏輯已從高度投機或高增長預期,轉向更為保守的基準。

綜合來看,該公司在業務營收端展現了強勁且持續的擴張能力,但資本市場的評價經歷了劇烈的週期性波動,目前估值已趨於平穩且處於相對低位。


價格賬麵價值比 (P/BV)

Super Micro Computer Inc.、 P/BV、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2026年3月31日 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 (以千計)
每股賬麵價值 (BVPS)2
股價1, 3
估值比率
P/BV4
基準
P/BV競爭 對手5
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Lumentum Holdings Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-03-31), 10-Q (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2026 計算
BVPS = Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =

3 Super Micro Computer Inc.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2026 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


分析期間內,股價呈現劇烈波動,而每股帳面價值(BVPS)則維持持續且穩定的增長趨勢。

股價與市場估值趨勢
股價從2020年第三季的2.8美元起步,在2022年以前維持緩慢增長。進入2023年後,股價呈現爆發式增長,於2024年3月31日達到83.04美元的峰值。隨後股價進入顯著的回調階段,在2024年至2026年之間波動幅度縮小,最終趨於平穩,至2026年3月31日落在33.52美元。
每股帳面價值(BVPS)的變動
BVPS 在整個觀察期內展現出強勁且單調上升的模式。從2020年9月的2.07美元逐步增至2026年3月的12.6美元。特別是在2023年第四季至2024年第一季,BVPS 的增長斜率明顯增加,顯示公司在該階段的淨資產積累速度大幅提升。
市帳率(P/BV)的分析
市帳率反映了市場價格對帳面價值的溢價程度。2020年至2022年底,P/BV 位於1.35至2.49之間,處於相對穩定的低位。2023年起,P/BV 急劇攀升,於2023年12月31日達到10.54的最高點,顯示當時市場估值遠高於其帳面價值。隨後,隨著股價回落以及 BVPS 的持續增長,P/BV 逐步下降,至2026年3月31日回落至2.66,估值水準趨向常態化。

綜合數據顯示,該公司在2023年至2024年初經歷了極高的市場投機或預期溢價,導致市帳率短期內大幅飆升。然而,其底層資產價值(BVPS)在整個分析週期內均保持正向增長,這使得後期的市帳率下降不僅是因為股價修正,也包含了基本面價值提升的貢獻,最終使估值回歸至較為合理的區間。