盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
整體而言,資料顯示在觀察期間內,各項盈利能力指標呈現波動趨勢,並於近期顯著改善。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內呈現穩步上升的趨勢。從2021年3月的52.68%逐步增加至2025年6月的59.67%。此趨勢表明成本控制或產品定價策略的有效性可能有所提升。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。在2021年,該比率相對較低,隨後在2021年末至2022年初大幅提升,達到16%以上。然而,2022年末出現顯著下降,甚至為負值。2023年再次回升,並在2024年和2025年上半年維持在15%至19%之間,顯示出營運效率的改善,但仍存在波動性。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似,同樣經歷了大幅波動。在2021年和2022年初呈現負值,隨後在2021年末至2022年初大幅改善。2022年末再次下降至負值,並在2023年持續低迷。然而,在2024年和2025年,淨獲利率顯著回升,尤其是在2025年6月達到17.87%,表明整體盈利能力的顯著提升。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化與淨獲利率的趨勢密切相關。在2021年和2022年初為負值,隨後在2021年末至2022年初大幅提升。2022年末再次下降至負值,並在2023年持續低迷。2024年和2025年,ROE顯著回升,2025年6月達到20.09%,表明股東權益的盈利能力大幅提高。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率的趨勢也與其他盈利能力指標相似,呈現波動性。在2021年為負值,隨後在2021年末至2022年初有所改善。2022年末再次下降至負值,並在2023年持續低迷。2024年和2025年,ROA顯著回升,2025年6月達到5.26%,表明資產的使用效率和盈利能力有所提升。
總體而言,資料顯示在2022年經歷了一段挑戰期,但從2023年開始,各項盈利能力指標均呈現顯著改善趨勢,尤其是在2024年和2025年上半年,盈利能力均達到較高水平。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2021年呈現波動下降的趨勢,從2021年3月的22852百萬美元下降至2021年12月的21163百萬美元。2022年,毛利進一步下降至2022年3月的16977百萬美元,隨後在2022年下半年呈現小幅上升,但整體仍低於2021年的水平。2023年,毛利維持在相對穩定的區間,約在18000百萬美元左右,並在2024年略有增長。2025年上半年,毛利持續上升,並在2025年9月達到2021年以來的最高點,為18890百萬美元。
- 營業收入
- 營業收入在2021年上半年保持相對穩定,但在2021年9月大幅下降至39922百萬美元。2022年,營業收入經歷了顯著的下降,從2022年3月的29712百萬美元逐步上升至2022年12月的31343百萬美元,但仍遠低於2021年的水平。2023年,營業收入在30000百萬美元附近波動,並在2023年12月達到32022百萬美元。2024年,營業收入呈現小幅下降趨勢,但在2025年上半年再次回升,並在2025年9月達到30709百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈現小幅波動,但整體維持在51%至53%之間。2022年,毛利率比率顯著提升,從2022年3月的53.79%逐步上升至2022年12月的57.89%。2023年,毛利率比率持續上升,並在2023年9月達到59.11%的峰值。2024年,毛利率比率繼續保持在高位,並在2024年6月達到59.91%。2025年上半年,毛利率比率略有下降,但仍維持在59%以上。整體而言,毛利率比率呈現明顯的上升趨勢。
總體而言,數據顯示營業收入在經歷一段時間的下降後,呈現回升趨勢,而毛利率比率則持續提升。儘管毛利在初期有所下降,但在2023年後呈現穩定增長,這可能與營業收入的增長和毛利率比率的提升有關。
營業獲利率
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (虧損) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 (虧損)Q3 2025
+ 營業利潤 (虧損)Q2 2025
+ 營業利潤 (虧損)Q1 2025
+ 營業利潤 (虧損)Q4 2024)
÷ (營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤(虧損)
- 在2021年,營業利潤呈現波動,從第一季的7661百萬美元下降至第二季的3269百萬美元,隨後在第三季回升至7109百萬美元,第四季則降至5308百萬美元。2022年第一季略有回升至5537百萬美元,第二季降至4956百萬美元,第三季進一步上升至6012百萬美元,但在第四季大幅下降至-21092百萬美元的虧損。此後,營業利潤在2023年和2024年呈現恢復趨勢,並在2025年繼續保持正向增長,從2023年第一季的6002百萬美元增長至2025年第二季的6119百萬美元。
- 營業收入
- 營業收入在2021年上半年相對穩定,分別為43939百萬美元和44045百萬美元,下半年則呈現下降趨勢,從第三季的39922百萬美元降至第四季的40958百萬美元。2022年,營業收入持續下降,從第一季的29712百萬美元降至第二季的29643百萬美元,第三季略有回升至30043百萬美元,第四季則增長至31343百萬美元。2023年和2024年,營業收入在30000百萬美元至32000百萬美元之間波動,2025年上半年維持在30000百萬美元左右的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化與營業利潤的變化密切相關。2021年,營業獲利率在3.59%至13.83%之間波動。2022年,營業獲利率在13.72%至-3.8%之間大幅波動,反映了第四季的巨額虧損。2023年和2024年,營業獲利率逐步回升,並在2025年上半年達到19.04%左右的高點。整體而言,營業獲利率的波動性較大,尤其是在2022年,顯示出盈利能力的顯著變化。
總體而言,數據顯示在一段時間內經歷了盈利能力的大幅波動,隨後又呈現出恢復和增長的趨勢。營業收入相對穩定,但營業利潤的變化對營業獲利率產生了顯著影響。
淨獲利率
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於AT&T的凈收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q3 2025
+ 歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q2 2025
+ 歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q1 2025
+ 歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q4 2024)
÷ (營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到歸屬於公司的淨收益(虧損)在各個季度之間呈現顯著的波動。在2021年,淨收益先下降,後回升,並在年底達到一個相對較高的水平。然而,在2022年,淨收益經歷了劇烈的下降,在第四季度出現了大幅虧損。此後,淨收益在2023年逐步恢復,但仍未回到2021年的水平。2024年呈現小幅波動,而2025年前三個季度則顯示出強勁的增長趨勢。
- 淨收益趨勢
- 數據顯示,淨收益的變化與整體經濟環境或公司特定事件可能存在關聯。2022年的大幅虧損值得進一步調查,以確定其根本原因。2025年的增長趨勢則可能反映了公司策略的調整或市場環境的改善。
營業收入方面,數據顯示在2021年和2022年上半年呈現下降趨勢,但在2022年下半年開始回升,並在2023年和2024年保持相對穩定的水平。2025年,營業收入也呈現出小幅增長趨勢。
- 營業收入趨勢
- 營業收入的穩定性表明公司在維持其核心業務方面具有一定的能力。然而,與淨收益相比,營業收入的變化幅度較小,這意味著淨收益的波動可能更多地受到成本控制、利息支出或其他非營業性因素的影響。
淨獲利率的數據反映了公司盈利能力的变化。2021年,淨獲利率從負值轉為正值,並在年底達到峰值。2022年,淨獲利率再次下降,並在第四季度轉為負值,與淨收益的趨勢一致。2023年,淨獲利率逐步回升,但仍未達到2021年的水平。2024年淨獲利率有所下降,而2025年前三個季度則呈現顯著提升。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率的波動表明公司在控制成本和提高盈利能力方面面臨挑戰。淨獲利率與淨收益的相關性表明,提高淨獲利率是改善公司盈利能力的重要途徑。2025年的淨獲利率提升值得關注,可能預示著公司經營狀況的改善。
總體而言,數據顯示公司在過去幾年中經歷了盈利能力和營業收入的波動。雖然營業收入相對穩定,但淨收益和淨獲利率的變化幅度較大,表明公司盈利能力受到多種因素的影響。2025年的數據顯示出積極的趨勢,但仍需持續觀察以確認其可持續性。
股東權益回報率 (ROE)
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於AT&T的凈收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於AT&T的股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q3 2025
+ 歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q2 2025
+ 歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q1 2025
+ 歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q4 2024)
÷ 歸屬於AT&T的股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,歸屬於AT&T的淨收益(虧損)呈現出顯著的波動性。在2021年,該數值經歷了從7550百萬美元到1570百萬美元的下降,隨後在第三季度回升至5918百萬美元,年末達到5043百萬美元。2022年上半年,淨收益持續下降,至4157百萬美元,但在第三季度顯著增長至6026百萬美元。然而,年末則出現了大幅虧損,達-23517百萬美元。此後,淨收益在2023年逐步回升,並在2024年保持相對穩定的正值,於2024年末達到3597百萬美元。2025年上半年,淨收益進一步增長,至9314百萬美元。
- 歸屬於AT&T的股東權益
- 股東權益在2021年和2022年初呈現相對穩定的趨勢,在162296百萬美元至169036百萬美元之間波動。然而,2022年6月30日,股東權益大幅下降至117746百萬美元,並在之後的季度持續下降至97500百萬美元。此後,股東權益在2023年和2024年逐步回升,並在2025年上半年持續增長,達到110708百萬美元。
股東權益報酬率(ROE)的變化與淨收益的趨勢密切相關。2021年,ROE為負值,分別為-1.35%和-1.2%。2021年末ROE大幅提升至12.07%,並在2022年上半年維持在10%以上。然而,2022年末的淨收益大幅虧損導致ROE降至-8.74%。2023年,ROE呈現波動,並在2024年上半年維持在8%至10%的範圍內。2025年上半年,ROE顯著提升,達到20.09%。
- 總體趨勢
- 數據顯示,淨收益和ROE的波動性較大,可能受到多種因素的影響。股東權益在經歷了2022年的大幅下降後,呈現出回升趨勢。ROE的顯著提升表明股東權益的利用效率有所提高。
資產回報率 (ROA)
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於AT&T的凈收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q3 2025
+ 歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q2 2025
+ 歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q1 2025
+ 歸屬於AT&T的凈收益(虧損)Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據來看,歸屬於公司的淨收益呈現波動趨勢。在2021年,淨收益經歷了從7550百萬美元到1570百萬美元的顯著下降,隨後在第三季度回升至5918百萬美元,年末達到5043百萬美元。2022年上半年,淨收益持續下降,但在第三季度有所反彈。然而,年末出現了大幅虧損,達-23517百萬美元。此後,淨收益在2023年和2024年呈現恢復性增長,但波動性依然存在。2025年上半年,淨收益繼續增長,並在第三季度達到9314百萬美元的高點。
- 總資產
- 總資產在2021年相對穩定,在544710百萬美元到551622百萬美元之間波動。2022年,總資產大幅下降至402853百萬美元,並在之後的幾個季度保持在相對較低的水平。從2023年開始,總資產呈現緩慢增長趨勢,並在2025年上半年持續上升,達到423213百萬美元。
- 資產收益率 (ROA)
- 資產收益率的變化與淨收益的趨勢密切相關。2021年,ROA從-0.41%逐步提高至3.64%。2022年,ROA先是保持在正值,但年末因淨收益大幅下降而轉為負值,達-2.12%。2023年和2024年,ROA呈現波動性增長,但整體仍相對較低。2025年上半年,ROA顯著提升,在第三季度達到5.26%,表明資產利用效率有所提高。
總體而言,數據顯示公司在淨收益和ROA方面經歷了顯著的波動。儘管總資產在一段時間內有所下降,但近年來呈現增長趨勢。淨收益的恢復和ROA的提升表明公司在改善盈利能力方面取得了一定的進展,但其盈利能力仍然受到外部因素的影響。