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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Nike Inc.、合併損益表結構(季度數據)

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收入
銷售成本
毛利
需求創建費用
運營間接費用
銷售和管理費用
營業利潤
利息收入(支出)凈額
其他收入(支出),淨額
所得稅前利潤
所得稅費用
淨收入

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-05-31), 10-Q (報告日期: 2025-02-28), 10-Q (報告日期: 2024-11-30), 10-Q (報告日期: 2024-08-31), 10-K (報告日期: 2024-05-31), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-Q (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-K (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-Q (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-K (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-Q (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-K (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-Q (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31).


根據資料顯示,Nike Inc.的營收佔比始終穩定維持在100%,代表公司在各個季度的銷售規模保持一致。銷售成本佔收入的比例在一定範圍內波動,平均約在-54%至-59%之間。從2020年第二季度開始,銷售成本比例普遍偏高,尤其在2020年第二季度達到約-55.73%,而2022年第二季度則升高至約-59.73%,顯示毛利率在此期間受到一定壓縮。儘管如此,毛利率的變動呈現出波動但維持在約40%至45%的範圍,顯示公司在毛利水平上較為穩定,但於某些季度中毛利率略微下滑,反映成本壓力或銷售結構的變化。 在營運費用方面,需求創建費用(行銷推廣、品牌行銷相關)佔比有較大起伏。2020年第二季度的需求創建費用比例明顯上升至-13.04%,但以後逐步回落,並在2022年底開始回升,至2023年8月又回到約-8%的水平。運營間接費用與銷售和管理費用也展現出較大的波動範圍,特別是在2020年第二季度受到疫情影響,費用比例升高至37.51%,其後逐步回落並穩定在約22%至25%之間,有些季度甚至至26%。

營業利潤佔收入的百分比在2020年第二季度出現明顯的下降(約-13.27%),但很快在後續季度回升,並多次超過15%。直到2022年,營業利潤率逐漸波動下降,2023年多數季度約在10%-12%範圍內,至2024年逐漸下降至約2.89%的低點,顯示盈利能力承受較大的挑戰,可能與成本結構增加或經營策略調整相關。

利息收入(支出)淨額在整個期間內維持較低比例,整體趨勢較為平穩,平均約在-0.1%至+0.4%之間,反映財務成本較低或財務運作穩健。同時,其他收入(支出)呈現較低且波動不大的比例,稍有正向波動,並有部分季度稍微負向,顯示其他經營外項的影響較為輕微。

在稅前利潤的表現方面,2020年第二季度出現較大波動,稅前利潤百分比由正向轉為負向(約-12.74%),之後逐步回升,2021年和2022年多數季度稅前利潤在13%至17%之間,但在2023年後期開始呈現下降趨勢,2024年甚至下降至約2.87%,顯示整體盈利能力受到較大挑戰。

淨收入佔比亦受到相似模式的影響,2020年第二季度的負向波動較為明顯(約-12.51%),隨後逐步回升,但在2023年至2024年間明顯縮水,至約1.9%。這反映出公司在近期遭遇到盈利壓力,可能由於成本上升、營運效率下降或特殊經濟條件影響。總體而言,除了2020年第二季度的波動外,整體淨利潤率在2021年和2022年仍然較為穩定,但整體趨勢向下,顯示短期內盈利水準遇到較大挑戰。