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CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

資產負債表結構:負債和股東權益 

CrowdStrike Holdings Inc.、合併資產負債表的結構:負債和股東權益

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2025年1月31日 2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日
應付帳款 1.50 0.42 0.90 1.32 0.44 0.10
應計費用 2.20 1.89 2.74 2.30 1.87 2.16
應計傭金 2.00 1.76 1.54 1.31 1.18 1.10
應計工資及相關費用 0.80 0.88 0.79 0.69 0.60 0.48
應計獎金 0.49 0.55 0.68 0.49 0.44 0.58
員工持股計劃 0.38 0.34 0.35 0.41 0.40 0.47
應計工資和福利 3.67% 3.53% 3.36% 2.89% 2.63% 2.62%
經營租賃負債,流動 0.16 0.21 0.26 0.27 0.33 0.00
遞延收入,當前 31.41 34.16 34.37 31.41 25.69 29.40
其他流動負債 0.84 0.36 0.33 0.69 0.64 0.83
流動負債 39.77% 40.58% 41.96% 38.88% 31.60% 35.10%
長期債務 8.55 11.17 14.74 20.44 27.01 0.00
遞延收入,非流動收入 11.44 11.79 12.49 10.86 7.68 11.26
經營租賃負債,非流動負債 0.36 0.55 0.59 0.70 1.17 0.00
其他負債,非流動 1.73 0.75 0.63 0.45 0.63 0.78
非流動負債 22.08% 24.26% 28.45% 32.44% 36.49% 12.04%
總負債 61.86% 64.84% 70.41% 71.32% 68.09% 47.14%
優先股,面值0.0005美元;沒有已發行和流通在外的股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A類普通股,面值0.0005美元;B 類普通股,面值 0.0005 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
額外實收資本 50.19 50.62 51.98 55.05 58.49 98.12
累計赤字 -12.39 -15.93 -22.84 -26.67 -26.72 -45.38
累計其他綜合收益(虧損) -0.11 -0.03 -0.02 -0.03 0.08 0.07
CrowdStrike Holdings, Inc. 股東權益合計 37.69% 34.66% 29.12% 28.35% 31.86% 52.82%
非控制性權益 0.45 0.50 0.47 0.33 0.05 0.04
股東權益合計 38.14% 35.16% 29.59% 28.68% 31.91% 52.86%
負債總額和股東權益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).


負債結構趨勢

整體而言,CrowdStrike Holdings Inc.的總負債比重自2020年至2025年呈現出逐步下降的趨勢,從47.14%緩慢提升至61.86%的高點後,又略微回落至較低水平。尤其值得注意的是,短期流動負債的比重在期間內有所增加,反映出公司在經營資金周轉方面有所變動;而非流動負債(特別是長期債務)大量下降,彰顯公司逐步減少長期融資或負債的傾向。》

具體來看,長期債務的比例從2021年的27.01%持續下降至2025年的8.55%,表明公司在降低杠杆風險方面做出調整。經營租賃負債的比重則逐步下降,反映租賃負債負擔的減輕。此外,遞延收入(非流動)比例跨度較窄,顯示收入確認的穩定性。

股東權益結構變化
股東權益比例由2020年的52.86%大幅下降至2022年的28.68%,隨後逐步回升至37.69%的較高水平。額外實收資本在期間內則從98.12%大幅降低至50.19%,顯示公司在此期間可能進行了多次股權融資或獲利留存,逐步積累股東權益。同期,累計赤字從-45.38%改善至-12.39%,表明公司累積虧損逐漸縮小,財務穩定性有所提升。此外,非控制性權益比例保持較低且波動不大,表明絕大部分權益集中於母公司股東。
流動與非流動負債比例
流動負債比例在2020年為35.1%,至2023年達到41.96%的高點後,於2025年略微降低至39.77%。經營租賃流動負債的比重逐年降低,顯示公司正逐漸減少短期租賃負擔。非流動負債則從2021年的36.49%逐步下降至2025年的22.08%,反映公司在長期負債上的改善與負債結構的調整,有利於降低長期償債壓力。
資本結構與盈利狀況
資本中,股東權益比例在2020年較高,但經歷多次變動後,至2025年再次回升至接近50%以上,顯示公司資本結構逐漸穩定。累計赤字的改善,亦顯示公司在營運與獲利能力方面持續改善,較早期的財務虧損逐步轉為較為正向的狀況。實收資本的穩定與赤字的收斂,搭配負債結構的優化,共同指向公司在提升財務穩健性的努力中。'