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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

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淨收入調整: 按市值計價的可供出售證券

Enphase Energy Inc.、凈利潤調整

以千美元計

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已結束 12 個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨利潤(調整前)
更多: 有價證券,凈變化,扣除所得稅
淨利潤(調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).


以下為財務資料的分析報告。

淨收入
從2019年至2023年,淨收入呈現波動趨勢。2020年相較於2019年有所下降,為133,995千美元,低於2019年的161,148千美元。然而,2021年淨收入略有回升至145,449千美元。2022年則出現顯著增長,達到397,362千美元,增長幅度較大。此增長趨勢在2023年延續,淨收入進一步提升至438,936千美元。
調整后凈收入
調整后凈收入的趨勢與淨收入大致相同。2020年同樣呈現下降,為133,995千美元。2021年略有回升至143,329千美元。2022年大幅增長至391,685千美元,並在2023年繼續增長至446,640千美元。調整后凈收入與淨收入的數值非常接近,表明調整項目的影響相對較小。

整體而言,資料顯示在2022年和2023年,收入呈現顯著增長趨勢。儘管2020年出現下降,但隨後幾年迅速恢復並超越了之前的水平。調整后凈收入的變化與淨收入趨勢一致,表明公司的盈利能力在近年來有所提升。


調整后的獲利率: 按市值計價的可供出售證券(摘要)

Enphase Energy Inc.、調整后的獲利率

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨獲利率
淨利率比率(未經調整)
淨利率比率(調整后)
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率(未經調整)
股東權益回報率(調整后)
資產回報率 (ROA)
資產回報率 (未經調整)
資產回報率 (調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).


以下是對年度財務資料的分析摘要。

淨獲利率
淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。2019年為25.81%,隨後在2020年下降至17.3%,並在2021年進一步下降至10.52%。2022年有所回升至17.05%,並在2023年達到19.16%。整體而言,雖然有波動,但2023年的淨獲利率已接近2019年的水平。
淨利率比率(調整后)
調整后的淨利率比率的趨勢與淨獲利率相似。2019年和2020年的數值分別為25.81%和17.3%。2021年降至10.37%,2022年回升至16.8%,並在2023年達到19.5%。調整后的數值與未調整的數值非常接近,表明調整的影響相對較小。
股東權益回報率
股東權益回報率在觀察期間經歷了顯著的變化。2019年為59.2%,2020年大幅下降至27.69%。2021年有所回升至33.81%,2022年進一步提升至48.13%,但在2023年略有下降至44.62%。儘管2023年有所下降,但仍維持在相對較高的水平。
股東權益回報率(調整后)
調整后的股東權益回報率的趨勢與未調整的數值基本一致。2019年為59.2%,2020年下降至27.69%。2021年回升至33.32%,2022年提升至47.44%,2023年則為45.41%。調整后的數值與未調整的數值差異不大。
資產回報率
資產回報率在觀察期間呈現波動趨勢。2019年為22.59%,2020年下降至11.17%,2021年進一步下降至7%。2022年回升至12.88%,並在2023年達到12.97%。2023年的數值與2019年相比略有下降,但已顯著高於2021年的水平。
資產回報率(調整后)
調整后的資產回報率的趨勢與未調整的數值相似。2019年為22.59%,2020年下降至11.17%,2021年降至6.89%。2022年回升至12.7%,2023年則為13.2%。調整后的數值略低於未調整的數值,但整體趨勢保持一致。

總體而言,觀察期間各項財務比率均呈現波動,但多數指標在2023年已恢復或接近2019年的水平。股東權益回報率在觀察期內波動較大,而淨獲利率和資產回報率則呈現較為平穩的恢復趨勢。


Enphase Energy Inc.,獲利率:報告與調整后


淨利率比率(調整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入
淨收入
盈利能力比率
淨獲利率1
調整後: 按市值計價的可供出售證券
選定的財務數據 (以千美元計)
調整后凈收入
淨收入
盈利能力比率
淨利率比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

2023 計算

1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率(調整后) = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =


以下是對年度財務資料的分析報告。

淨收入與調整后淨收入
從資料中可觀察到,淨收入在2020年呈現下降趨勢,由2019年的161,148千美元降至133,995千美元。然而,從2020年到2023年,淨收入呈現顯著增長,2023年達到438,936千美元。調整后淨收入的趨勢與淨收入相似,也顯示了2020年的下降和隨後的增長,2023年達到446,640千美元。兩者數值接近,表明調整項目的影響相對有限。
淨獲利率
淨獲利率在2019年為25.81%。2020年大幅下降至17.3%,隨後在2021年進一步下降至10.52%。2022年有所回升至17.05%,並在2023年達到19.16%。整體而言,淨獲利率呈現波動趨勢,但2023年的數值已接近2019年的水平。
淨利率比率(調整后)
調整后淨利率的趨勢與淨獲利率相似。2019年為25.81%,2020年下降至17.3%,2021年降至10.37%。2022年回升至16.8%,2023年進一步提升至19.5%。調整后淨利率的變化幅度略小於淨獲利率,但整體趨勢一致。

總體而言,資料顯示在2020年經歷了一段低迷期,之後呈現強勁的復甦和增長趨勢。淨收入和調整后淨收入均顯著增長,而淨獲利率和調整后淨利率也呈現回升趨勢,儘管波動性較大。2023年的盈利能力指標已接近或超過2019年的水平。


股東權益回報率 (ROE) (調整後)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入
股東權益
盈利能力比率
ROE1
調整後: 按市值計價的可供出售證券
選定的財務數據 (以千美元計)
調整后凈收入
股東權益
盈利能力比率
股東權益回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 調整后凈收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =


以下是對年度財務資料的分析報告。

淨收入
從2019年到2023年,淨收入呈現波動趨勢。2020年相較於2019年有所下降,但2021年則略有回升。2022年出現顯著增長,並在2023年繼續增長,但增長幅度較2022年有所放緩。整體而言,淨收入在五年期間呈現上升趨勢,但增長並非線性。
調整后凈收入
調整后凈收入的趨勢與淨收入相似,同樣在2020年下降,2021年回升,並在2022年和2023年大幅增長。調整后凈收入的數值與淨收入的數值非常接近,表明調整項對凈收入的影響相對較小。2023年的調整后凈收入略高於淨收入。
股東權益回報率
股東權益回報率在2019年達到峰值,隨後在2020年大幅下降。2021年和2022年呈現上升趨勢,2022年達到較高的水平。2023年股東權益回報率略有下降,但仍維持在相對較高的水平。整體而言,股東權益回報率的波動幅度較大,但長期趨勢為上升。
股東權益回報率(調整后)
調整后股東權益回報率的趨勢與股東權益回報率基本一致。兩者之間的差異較小,表明調整項對股東權益回報率的影響有限。調整后股東權益回報率在2023年略低於未調整的股東權益回報率。

總體而言,數據顯示在觀察期間,公司在盈利能力和股東權益回報率方面均有增長,但增長並非穩定,且存在波動。2022年和2023年是盈利能力和股東權益回報率顯著增長的年份。調整后數據與未調整數據的差異較小,表明調整項對財務結果的影響有限。


資產回報率 (ROA) (經調整)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
調整後: 按市值計價的可供出售證券
選定的財務數據 (以千美元計)
調整后凈收入
總資產
盈利能力比率
資產回報率 (調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 (調整后) = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =


以下為對年度財務資料的分析報告。

淨收入
淨收入在2020年呈現下降趨勢,由2019年的161,148千美元降至133,995千美元。隨後,淨收入在2021年略有回升至145,449千美元,但在2022年大幅增長至397,362千美元。此增長趨勢在2023年延續,淨收入進一步增加至438,936千美元。整體而言,淨收入呈現先降後大幅增長的趨勢。
調整后凈收入
調整后凈收入的趨勢與淨收入相似。2020年同樣呈現下降,由2019年的161,148千美元降至133,995千美元。2021年略有回升至143,329千美元,2022年大幅增長至391,685千美元,並在2023年繼續增長至446,640千美元。調整后凈收入的變化幅度與淨收入基本一致。
資產回報率
資產回報率在2020年大幅下降,從2019年的22.59%降至11.17%。2021年則進一步下降至7%。2022年,資產回報率顯著回升至12.88%,並在2023年略微增加至12.97%。整體而言,資產回報率呈現先大幅下降後回升的趨勢。
調整后資產回報率
調整后資產回報率的趨勢與資產回報率相似。2020年大幅下降至11.17%,2021年進一步下降至6.89%。2022年回升至12.7%,2023年則略微增加至13.2%。調整后資產回報率的變化與資產回報率的變化趨勢一致,但數值略有差異。

綜上所述,資料顯示淨收入和調整后凈收入在2022年和2023年經歷了顯著增長,而資產回報率和調整后資產回報率則在經歷了下降後,於2022年和2023年呈現回升趨勢。這些變化可能反映了公司營運策略的調整或外部市場環境的影響。