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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

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盈利能力分析
季度數據

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盈利能力比率(摘要)

Expedia Group Inc.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。

毛利率比率
毛利率比率在2018年至2019年間呈現相對穩定的狀態,大致維持在82%至83%之間。然而,2020年開始出現顯著下降,從81.01%降至67.69%,並在2020年底降至最低點。2021年開始回升,並在2021年底達到83.52%,超過了2019年的水平。
營業獲利率
營業獲利率在2018年至2019年間逐步提升,從5.14%增至7.78%。2020年則呈現急劇下降的趨勢,並在2020年底轉為負值,達到-52.3%。2021年開始逐步改善,但直到2021年底才恢復正值,達到2.16%。2022年進一步提升至4.37%。
淨獲利率
淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似,在2018年至2019年間呈現增長趨勢,從3.15%增至5.36%。2020年同樣經歷了顯著下降,並在2020年底轉為負值,達到-50.24%。2021年開始回升,但幅度較小,在2021年底達到-10.46%。2022年則大幅提升至4.87%。
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率在2018年至2019年間呈現增長趨勢,從7.8%增至14.33%。2020年則大幅下降,並在2020年底轉為負值,達到-103.16%。2021年開始逐步改善,但仍為負值。2022年則大幅提升至22.52%,遠超2019年的水平。
資產回報率 (ROA)
資產回報率的變化趨勢與其他獲利能力比率相似,在2018年至2019年間呈現增長趨勢,從1.6%增至2.8%。2020年同樣經歷了顯著下降,並在2020年底轉為負值,達到-13.98%。2021年開始逐步改善,但仍為負值。2022年則大幅提升至1.9%。

總體而言,數據顯示在2020年經歷了一段明顯的衰退期,各項獲利能力比率均大幅下降,甚至出現負值。然而,從2021年開始,各項比率均呈現回升趨勢,並在2022年達到較高的水平,部分比率甚至超過了2019年的水平。這表明在經歷了2020年的挑戰後,業務狀況正在逐步恢復並改善。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Expedia Group Inc.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利
收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2022 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q1 2022 + 毛利Q4 2021 + 毛利Q3 2021 + 毛利Q2 2021) ÷ (收入Q1 2022 + 收入Q4 2021 + 收入Q3 2021 + 收入Q2 2021)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

毛利
毛利在2018年呈現波動上升的趨勢,從2018年3月的2021百萬美元增長至2018年9月的2772百萬美元,隨後略有下降,至2018年12月為2083百萬美元。2019年毛利持續增長,於2019年9月達到峰值3010百萬美元,年末略有回落。2020年,毛利大幅下降,尤其是在2020年6月和2020年9月,分別為177百萬美元和1129百萬美元,反映了外部環境的影響。2021年毛利顯著反彈,並在2021年9月達到2520百萬美元,年末略有下降。2022年毛利趨於穩定,在各季度之間變化不大。
收入
收入的趨勢與毛利相似,在2018年和2019年呈現增長趨勢,於2019年9月達到3558百萬美元的峰值。2020年收入受到顯著影響,大幅下降,尤其是在2020年6月,僅為566百萬美元。2021年收入強勁復甦,並在2021年6月達到2962百萬美元,年末略有下降。2022年收入相對穩定,各季度之間變化幅度較小。
毛利率比率
毛利率比率在2018年和2019年保持在相對穩定的高位,約在82%至83%之間。2020年毛利率比率顯著下降,從2020年3月的81.01%降至2020年6月的76.82%,並在2020年9月和2020年12月進一步下降至72.5%和67.69%。2021年毛利率比率逐步回升,於2021年9月達到80.47%,年末進一步提升至82.3%。2022年毛利率比率維持在較高水平,並在2022年9月達到83.52%的峰值。

總體而言,數據顯示在2020年經歷了顯著的下滑,隨後在2021年呈現強勁的復甦趨勢。毛利率比率的變化與收入和毛利的變化趨勢相符,反映了整體盈利能力的變化。2022年數據顯示,各項指標趨於穩定,但仍需持續觀察以評估長期趨勢。


營業獲利率

Expedia Group Inc.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 (虧損)
收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2022 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤 (虧損)Q1 2022 + 營業利潤 (虧損)Q4 2021 + 營業利潤 (虧損)Q3 2021 + 營業利潤 (虧損)Q2 2021) ÷ (收入Q1 2022 + 收入Q4 2021 + 收入Q3 2021 + 收入Q2 2021)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一段時間內的財務表現變化。

營業利潤(虧損)
在2018年,營業利潤呈現波動,從第一季的虧損轉為盈利,並在第三季達到高峰。年末略有回落。2019年延續了盈利趨勢,但第四季的盈利水平相較於第三季有所下降。2020年,營業利潤急劇下降,並在第一季至第四季持續處於虧損狀態,且虧損幅度逐季擴大。2021年,虧損狀況有所改善,但全年仍處於虧損。至2021年末,營業利潤轉為盈利,並在2022年第一季維持盈利狀態。
收入
收入在2018年呈現增長趨勢,但在第四季有所下降。2019年,收入持續增長,並在第三季達到高峰,第四季略有回落。2020年,收入受到顯著影響,第一季至第三季均大幅下降,第四季略有回升。2021年,收入逐步恢復,並在第三季達到2019年的水平,第四季略有下降。2022年第一季的收入與2021年同期相比,呈現下降趨勢。
營業獲利率
營業獲利率在2018年和2019年保持在相對穩定的水平,並呈現小幅上升趨勢。2020年,營業獲利率急劇下降,並在第一季至第四季均為負值,反映出收入下降和虧損擴大的影響。2021年,營業獲利率逐步改善,但全年仍為負值。至2021年末,營業獲利率轉為正值,並在2022年第一季進一步提升。

總體而言,數據顯示在2020年經歷了顯著的挑戰,收入和盈利能力均受到嚴重影響。然而,從2021年開始,數據呈現出復甦的跡象,收入逐步恢復,盈利能力也得到改善。


淨獲利率

Expedia Group Inc.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2022 計算
淨獲利率 = 100 × (Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q1 2022 + Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q4 2021 + Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q3 2021 + Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q2 2021) ÷ (收入Q1 2022 + 收入Q4 2021 + 收入Q3 2021 + 收入Q2 2021)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一段時間內的財務表現變化。

應占淨利潤(虧損)
在2018年,該項目經歷了從虧損到盈利的轉變,並在之後的幾個季度保持盈利狀態。然而,2020年第一季度開始,該項目再次轉為虧損,且虧損額度持續擴大,直到2020年第四季度達到最低點。2021年,虧損狀況有所改善,並在第四季度轉為盈利。2022年第一季度再次出現虧損。整體而言,該項目的波動性較大,且受到外部因素影響明顯。
收入
收入在2018年呈現增長趨勢,但在2018年第四季度有所下降。2019年,收入持續增長,並在第三季度達到峰值,第四季度略有回落。2020年,收入受到顯著影響,大幅下降,尤其是在第二季度,降幅最大。2021年,收入逐步恢復,並在第二季度達到較高水平,但第四季度有所下降。2022年第一季度,收入維持在相對穩定的水平。
淨獲利率
淨獲利率在2018年和2019年相對穩定,並呈現小幅上升趨勢。2020年,淨獲利率急劇下降,並轉為負值,表明盈利能力大幅下降。2021年,淨獲利率逐步改善,但仍為負值。2022年第一季度,淨獲利率轉為正值,但仍處於較低水平。淨獲利率的變化與應占淨利潤(虧損)的變化趨勢一致,反映了盈利能力的變化。

總體而言,數據顯示在特定時期內,財務表現受到顯著的外部影響,導致收入和盈利能力出現大幅波動。儘管在某些時期內出現了恢復跡象,但盈利能力仍然受到挑戰。


股東權益回報率 (ROE)

Expedia Group Inc.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)
Expedia Group, Inc. 股東權益合計
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2022 計算
ROE = 100 × (Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q1 2022 + Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q4 2021 + Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q3 2021 + Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q2 2021) ÷ Expedia Group, Inc. 股東權益合計
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一個在不同時期波動明顯的盈利狀況。在2018年,淨利潤從負數開始,隨後經歷了顯著的增長,並在2019年達到高峰。然而,2020年淨利潤再次轉為虧損,且虧損額度持續擴大,直到2020年末達到最低點。2021年,虧損狀況有所改善,並在年末轉為盈利。2022年初,盈利狀況再次出現負面變化。

淨利潤趨勢
數據顯示,淨利潤在2018年至2019年期間呈現增長趨勢,但在2020年受到顯著影響,轉為大幅虧損。2021年出現復甦跡象,但2022年初再次面臨挑戰。這種波動可能反映了外部環境的變化,例如旅遊市場的整體狀況。
股東權益
股東權益合計在2018年至2019年期間相對穩定,並在2020年經歷了明顯下降。隨後,股東權益在2020年下半年至2021年期間有所回升,但仍未恢復到2018年的水平。2021年末至2022年初,股東權益變化不大。
股東權益報酬率 (ROE)
ROE的變化與淨利潤的趨勢密切相關。在淨利潤增長期間,ROE也隨之提高,並在2019年達到最高點。2020年淨利潤轉虧後,ROE大幅下降,並呈現負值。2021年ROE有所改善,但仍處於相對較低的水平。2022年初,ROE出現顯著提升。

總體而言,數據顯示一個盈利能力波動較大,且與股東權益報酬率高度相關的財務狀況。股東權益的變化相對平穩,但受到淨利潤波動的影響。需要注意的是,數據中存在缺失值,可能影響對趨勢的完整判斷。


資產回報率 (ROA)

Expedia Group Inc.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2022 計算
ROA = 100 × (Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q1 2022 + Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q4 2021 + Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q3 2021 + Expedia Group, Inc.應占凈利潤(虧損)Q2 2021) ÷ 總資產
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到應占淨利潤(虧損)在各個季度之間存在顯著的波動。在2018年,該項目從負數轉為正數,並在第三和第四季度呈現增長趨勢。2019年繼續保持正增長,但在2020年第一季度大幅下降,並在整個年度保持虧損狀態。2021年,該項目先是持續虧損,但在第三和第四季度開始回升,最終實現盈利。2022年第一季度再次出現虧損。

應占淨利潤(虧損)
數據顯示,應占淨利潤(虧損)的表現與時間的推移呈現週期性變化。從2018年的虧損到2019年的盈利,再到2020年的大幅虧損,以及2021年的恢復,表明其受外部環境因素影響較大。

總資產方面,數據顯示總體上呈現增長趨勢,但過程中也存在波動。從2018年到2019年,總資產先增後降,然後在2020年略有下降,隨後在2021年大幅增長,並在2022年繼續保持增長趨勢。

總資產
總資產的增長可能反映了公司業務的擴張或投資活動。然而,總資產的波動也可能與市場環境或公司策略調整有關。

ROA(資產報酬率)的數據與應占淨利潤(虧損)的趨勢密切相關。在應占淨利潤(虧損)為正的期間,ROA也相對較高。當應占淨利潤(虧損)轉為負數時,ROA也隨之下降,甚至出現負值。

ROA
ROA的變化表明公司利用其資產產生利潤的能力受到淨利潤的直接影響。2020年和2021年ROA的負值表明公司在這些期間未能有效地利用其資產來產生利潤。2022年第一季度ROA的下降也與淨利潤的下降相符。

總體而言,數據顯示公司在盈利能力和資產利用效率方面存在波動。應占淨利潤(虧損)的變化表明公司容易受到外部因素的影響,而ROA的變化則反映了公司利用資產產生利潤的能力。