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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

盈利能力分析 
季度數據

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

TJX Cos. Inc.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
銷售比例
毛利率比率 30.57% 30.48% 30.60% 30.40% 30.27% 30.22% 30.00% 28.99% 28.48% 27.85% 27.61% 27.92% 28.03% 28.45% 28.50% 28.78% 28.91% 27.61% 23.66% 23.97% 23.61% 25.04%
營業獲利率 11.18% 11.02% 11.18% 11.07% 10.96% 10.86% 10.69% 10.17% 10.02% 9.82% 9.73% 9.76% 9.77% 10.18% 9.79% 9.55% 9.32% 7.05% 1.81% 3.13% 3.26% 5.86%
淨獲利率 8.59% 8.47% 8.63% 8.63% 8.56% 8.47% 8.25% 7.85% 7.77% 7.56% 7.00% 6.90% 6.77% 6.69% 6.76% 5.85% 5.81% 4.00% 0.28% 2.24% 2.11% 4.57%
投資比例
股東權益回報率 (ROE) 56.10% 56.80% 57.95% 59.57% 61.21% 62.02% 61.27% 60.14% 60.25% 59.20% 54.97% 60.02% 62.26% 59.63% 54.69% 41.40% 39.21% 24.63% 1.55% 13.47% 15.26% 35.54%
資產回報率 (ROA) 15.13% 15.16% 15.32% 15.01% 15.59% 15.68% 15.04% 13.54% 13.77% 13.25% 12.34% 11.96% 12.40% 12.04% 11.53% 8.87% 8.73% 4.99% 0.29% 2.38% 2.68% 6.63%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).


整體而言,資料顯示在觀察期間內,各項盈利能力指標呈現顯著的增長趨勢。從毛利率比率來看,其數值從2020年的25.04%逐步上升至2025年的30.57%,顯示公司在成本控制或產品定價方面可能有所改善。

毛利率比率
毛利率比率的增長趨勢相對穩定,尤其是在2022年之後,增長速度有所加快。這可能反映了公司在供應鏈管理或採購方面的優化。
營業獲利率
營業獲利率的變化幅度較大,從2020年的5.86%下降至2021年初的1.81%,隨後迅速反彈並持續上升至2025年的11.18%。這可能與公司營運效率的提升、銷售成本的控制或營業費用的管理有關。
淨獲利率
淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似,從2020年的4.57%大幅下降至2021年初的0.28%,之後逐步回升至2025年的8.59%。這表明公司在控制非營業性支出方面也取得了一定的成效。
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率(ROE)的波動性較大,2020年為35.54%,2021年初降至1.55%,隨後大幅反彈並在2022年達到54.69%,並在2025年達到56.1%。這可能與公司的盈利能力變化以及股東權益的調整有關。
資產回報率 (ROA)
資產回報率(ROA)的趨勢與ROE相似,從2020年的6.63%下降至2021年初的0.29%,隨後逐步上升至2025年的15.13%。這表明公司在利用其資產產生利潤方面表現出越來越強的能力。

總體而言,資料顯示公司在過去幾年中盈利能力和資本回報率均有所提升。儘管在2020年和2021年初經歷了波動,但隨後各項指標均呈現出持續增長的趨勢。這可能表明公司在市場定位、營運管理和財務策略方面取得了成功。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

TJX Cos. Inc.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
總收入(虧損) 4,425 3,865 4,979 4,441 4,088 3,740 4,883 4,126 3,848 3,409 3,789 3,544 3,271 3,183 3,760 3,696 3,549 2,831 3,061 3,055 1,493 (6)
淨銷售額 14,401 13,111 16,350 14,063 13,468 12,479 16,411 13,265 12,758 11,783 14,520 12,166 11,843 11,406 13,854 12,532 12,077 10,087 10,943 10,117 6,668 4,409
盈利能力比率
毛利率比率1 30.57% 30.48% 30.60% 30.40% 30.27% 30.22% 30.00% 28.99% 28.48% 27.85% 27.61% 27.92% 28.03% 28.45% 28.50% 28.78% 28.91% 27.61% 23.66% 23.97% 23.61% 25.04%
基準
毛利率比率競爭 對手2
Amazon.com Inc. 50.05% 49.61% 49.16% 48.85% 48.41% 48.04% 47.59% 46.98% 46.24% 45.53% 44.73% 43.81% 43.04% 42.65% 42.14% 42.03% 41.31% 40.68% 40.01%
Home Depot Inc. 33.35% 33.34% 33.42% 33.50% 33.60% 33.48% 33.38% 33.42% 33.49% 33.51% 33.53% 33.51% 33.53% 33.58% 33.63% 33.72% 33.72% 33.94% 33.95% 34.03% 34.10% 34.06%
Lowe’s Cos. Inc. 33.46% 33.36% 33.32% 33.21% 33.21% 33.27% 33.39% 33.33% 33.25% 33.14% 33.23% 33.38% 33.33% 33.49% 33.30% 33.06% 32.97% 33.06% 33.01% 32.94% 32.89% 32.23%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
毛利率比率 = 100 × (總收入(虧損)Q2 2026 + 總收入(虧損)Q1 2026 + 總收入(虧損)Q4 2025 + 總收入(虧損)Q3 2025) ÷ (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × (4,425 + 3,865 + 4,979 + 4,441) ÷ (14,401 + 13,111 + 16,350 + 14,063) = 30.57%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

總收入(虧損)
在2020年5月2日出現顯著的負值,隨後各個季度呈現大幅增長趨勢。2021年各季度持續增長,並在2022年達到高峰。2023年第一季度略有下降,但隨後各季度再次增長,並在2024年8月3日達到最高點。2024年11月2日和2025年5月3日數據有所回落,但仍維持在相對較高的水平。整體而言,總收入(虧損)呈現波動上升的趨勢。
淨銷售額
淨銷售額在2020年各季度呈現顯著增長。2021年繼續保持增長勢頭,並在2022年達到最高峰值。2023年第一季度出現下降,但隨後各季度逐步回升,並在2024年達到新的高峰。2025年數據顯示,淨銷售額在較高水平上有所波動。整體而言,淨銷售額呈現強勁的增長趨勢,並伴隨一定的季度波動。
毛利率比率
毛利率比率在2020年至2022年間相對穩定,維持在23%至29%之間。2023年開始,毛利率比率呈現明顯上升趨勢,並在2024年達到30%以上的高位。2025年的數據顯示,毛利率比率維持在30%以上的高水平,並略有波動。整體而言,毛利率比率呈現持續上升的趨勢,表明成本控制或產品定價策略的有效性。

總體而言,數據顯示在觀察期間內,淨銷售額和總收入(虧損)均呈現增長趨勢,而毛利率比率則呈現上升趨勢。這些指標的變化可能反映了市場需求、銷售策略、成本控制以及整體經濟環境的影響。


營業獲利率

TJX Cos. Inc.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 (虧損) 1,620 1,316 1,847 1,693 1,422 1,340 1,789 1,548 1,289 1,171 1,316 1,359 1,097 1,089 1,264 1,400 1,325 766 868 1,069 (35) (1,319)
淨銷售額 14,401 13,111 16,350 14,063 13,468 12,479 16,411 13,265 12,758 11,783 14,520 12,166 11,843 11,406 13,854 12,532 12,077 10,087 10,943 10,117 6,668 4,409
盈利能力比率
營業獲利率1 11.18% 11.02% 11.18% 11.07% 10.96% 10.86% 10.69% 10.17% 10.02% 9.82% 9.73% 9.76% 9.77% 10.18% 9.79% 9.55% 9.32% 7.05% 1.81% 3.13% 3.26% 5.86%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc. 11.02% 11.37% 11.02% 10.75% 9.77% 9.00% 8.02% 6.41% 4.76% 3.29% 2.54% 2.38% 2.58% 3.15% 4.12% 5.30% 6.18% 6.68% 6.63%
Home Depot Inc. 13.09% 13.24% 13.49% 13.70% 13.91% 13.97% 14.21% 14.51% 14.88% 15.19% 15.27% 15.33% 15.30% 15.20% 15.24% 15.10% 14.79% 14.70% 13.84% 14.01% 13.99% 13.85%
Lowe’s Cos. Inc. 12.35% 12.38% 12.51% 12.33% 12.48% 12.79% 13.38% 12.83% 10.51% 10.60% 10.47% 10.74% 12.76% 12.72% 12.56% 12.36% 11.79% 11.55% 10.77% 10.64% 10.53% 9.30%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤 (虧損)Q2 2026 + 營業利潤 (虧損)Q1 2026 + 營業利潤 (虧損)Q4 2025 + 營業利潤 (虧損)Q3 2025) ÷ (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × (1,620 + 1,316 + 1,847 + 1,693) ÷ (14,401 + 13,111 + 16,350 + 14,063) = 11.18%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。

營業利潤(虧損)
在2020年5月2日,營業利潤呈現顯著虧損。隨後,在2020年8月1日,虧損大幅縮小,並於2020年10月31日轉為盈利。此後,營業利潤持續增長,並在2021年7月31日達到一個高峰。2022年初略有下降,但隨後又恢復增長,並在2024年2月3日達到最高點。2024年5月4日略有回落,但隨後再次增長,並在2024年11月2日達到新的高峰。2025年2月1日略有下降,但隨後在2025年5月3日和2025年8月2日繼續增長。整體而言,營業利潤呈現出從虧損到盈利,並持續增長的趨勢。
淨銷售額
淨銷售額在2020年5月2日相對較低,但在2020年8月1日大幅增長。此後,淨銷售額持續增長,並在2022年1月29日達到一個高峰。2022年4月30日略有下降,但隨後又恢復增長。2023年7月29日達到另一個高峰,並在2024年2月3日達到最高點。2024年5月4日略有下降,但隨後再次增長,並在2024年11月2日達到新的高峰。2025年2月1日略有下降,但隨後在2025年5月3日和2025年8月2日繼續增長。整體而言,淨銷售額呈現出持續增長的趨勢。
營業獲利率
營業獲利率在2020年5月2日和2020年8月1日較低,但在2020年10月31日開始逐步提高。2021年5月1日,營業獲利率顯著提升,並在2021年7月31日達到一個高峰。此後,營業獲利率持續增長,並在2024年11月2日達到最高點。2025年2月1日略有下降,但隨後在2025年5月3日和2025年8月2日繼續增長。整體而言,營業獲利率呈現出持續提高的趨勢,表明盈利能力不斷增強。

總體而言,數據顯示,在觀察期間內,營業利潤、淨銷售額和營業獲利率均呈現增長趨勢。儘管在某些時間點出現了短期下降,但整體趨勢表明公司財務狀況持續改善。營業獲利率的提升表明公司在控制成本和提高效率方面取得了成功。


淨獲利率

TJX Cos. Inc.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入(虧損) 1,243 1,036 1,398 1,297 1,099 1,070 1,403 1,191 989 891 1,038 1,063 809 587 940 1,023 786 534 326 867 (214) (887)
淨銷售額 14,401 13,111 16,350 14,063 13,468 12,479 16,411 13,265 12,758 11,783 14,520 12,166 11,843 11,406 13,854 12,532 12,077 10,087 10,943 10,117 6,668 4,409
盈利能力比率
淨獲利率1 8.59% 8.47% 8.63% 8.63% 8.56% 8.47% 8.25% 7.85% 7.77% 7.56% 7.00% 6.90% 6.77% 6.69% 6.76% 5.85% 5.81% 4.00% 0.28% 2.24% 2.11% 4.57%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc. 11.06% 10.54% 10.14% 9.29% 8.04% 7.35% 6.38% 5.29% 3.62% 2.43% 0.82% -0.53% 2.25% 2.39% 4.48% 7.10% 5.73% 6.64% 6.42%
Home Depot Inc. 8.86% 8.98% 9.28% 9.45% 9.71% 9.79% 9.92% 10.22% 10.48% 10.75% 10.87% 10.87% 10.88% 10.83% 10.87% 10.79% 10.55% 10.45% 9.74% 9.94% 9.91% 9.79%
Lowe’s Cos. Inc. 8.20% 8.22% 8.31% 8.19% 8.25% 8.46% 8.94% 8.49% 6.48% 6.65% 6.63% 6.97% 8.84% 8.85% 8.77% 8.63% 7.41% 7.23% 6.51% 6.29% 7.12% 6.17%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
淨獲利率 = 100 × (淨收入(虧損)Q2 2026 + 淨收入(虧損)Q1 2026 + 淨收入(虧損)Q4 2025 + 淨收入(虧損)Q3 2025) ÷ (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × (1,243 + 1,036 + 1,398 + 1,297) ÷ (14,401 + 13,111 + 16,350 + 14,063) = 8.59%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。

淨收入(虧損)
在2020年,該指標呈現虧損狀態,並在之後的季度逐步轉為盈利。從2020年8月1日到2021年10月30日,淨收入呈現顯著增長趨勢。2022年和2023年,淨收入維持在相對穩定的高水平,並在2024年2月3日達到峰值。隨後,淨收入略有下降,但在2025年5月3日再次回升。整體而言,淨收入呈現波動上升的趨勢。
淨銷售額
淨銷售額在2020年經歷了顯著增長,從2020年5月2日的4409百萬美元增長到2020年8月1日的6668百萬美元,並在2020年10月31日達到10117百萬美元。此後,淨銷售額持續增長,並在2023年10月28日達到16411百萬美元的峰值。2024年,淨銷售額出現波動,在2024年2月3日下降至12479百萬美元,隨後在2024年11月2日回升至16350百萬美元。2025年5月3日略有下降,但仍維持在較高水平。
淨獲利率
淨獲利率在2020年相對較低,並在2021年呈現上升趨勢,從2020年5月2日的4.57%增長到2021年10月30日的6.76%。2022年和2023年,淨獲利率持續提升,並在2024年2月3日達到8.47%的峰值。隨後,淨獲利率略有波動,但在2025年8月2日達到8.63%的最高點。整體而言,淨獲利率呈現穩步上升的趨勢,表明盈利能力不斷增強。

總體而言,數據顯示該實體在經歷了2020年的挑戰後,在銷售額和盈利能力方面都取得了顯著的改善。淨銷售額的持續增長以及淨獲利率的提升,表明其業務運營效率和市場競爭力不斷增強。雖然在某些季度出現波動,但整體趨勢仍然積極向上。


股東權益回報率 (ROE)

TJX Cos. Inc.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入(虧損) 1,243 1,036 1,398 1,297 1,099 1,070 1,403 1,191 989 891 1,038 1,063 809 587 940 1,023 786 534 326 867 (214) (887)
股東權益 8,866 8,503 8,393 8,173 7,782 7,502 7,302 6,833 6,608 6,422 6,364 5,665 5,397 5,595 6,003 6,445 6,406 6,139 5,833 5,567 4,661 4,739
盈利能力比率
ROE1 56.10% 56.80% 57.95% 59.57% 61.21% 62.02% 61.27% 60.14% 60.25% 59.20% 54.97% 60.02% 62.26% 59.63% 54.69% 41.40% 39.21% 24.63% 1.55% 13.47% 15.26% 35.54%
基準
ROE競爭 對手2
Amazon.com Inc. 20.69% 21.16% 21.56% 20.72% 19.24% 18.79% 17.39% 15.07% 10.97% 7.75% 2.78% -1.86% 8.24% 8.83% 15.98% 24.13% 21.78% 25.64% 26.04%
Home Depot Inc. 137.17% 184.02% 222.98% 252.51% 334.21% 817.03% 1,450.48% 1,098.18% 1,215.96% 4,626.24% 1,095.07% 1,317.03% 7,124.47% 1,539.90% 736.64% 844.74% 390.00% 813.68%
Lowe’s Cos. Inc. 1,532.36% 406.05% 131.77% 131.40% 266.43%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
ROE = 100 × (淨收入(虧損)Q2 2026 + 淨收入(虧損)Q1 2026 + 淨收入(虧損)Q4 2025 + 淨收入(虧損)Q3 2025) ÷ 股東權益
= 100 × (1,243 + 1,036 + 1,398 + 1,297) ÷ 8,866 = 56.10%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。

淨收入(虧損)
在2020年,淨收入呈現先負後正的趨勢。最初兩個季度出現虧損,分別為-887百萬美元和-214百萬美元,隨後在第三和第四季度轉為盈利,分別為867百萬美元和326百萬美元。 此後,淨收入持續增長,在2021年達到786百萬美元,並在2022年達到高峰,為1063百萬美元。 2023年,淨收入略有波動,但整體保持在較高水平,在第四季度達到1191百萬美元。 2024年,淨收入呈現先高後低的趨勢,在第二季度達到1403百萬美元的峰值,但到年末有所回落。 2025年,淨收入再次呈現波動,在第二季度達到1398百萬美元,並在第三季度回落至1036百萬美元。
股東權益
股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。 從2020年的4739百萬美元增長到2025年的8866百萬美元,表明公司在累積股東價值方面表現良好。 增長速度在不同時期有所不同,但總體而言,股東權益的增長與淨收入的增長趨勢相符。
ROE
股東權益報酬率(ROE)的波動性較大,但整體呈現上升趨勢。 2020年,ROE從35.54%下降到15.26%,然後在2021年大幅反彈至39.21%。 2022年,ROE持續上升,達到59.63%的高點。 2023年和2024年,ROE保持在相對較高的水平,但波動性有所增加。 2025年,ROE呈現先高後低的趨勢,在第二季度達到56.8%,並在第三季度回落至56.1%。 ROE的波動可能與淨收入的波動以及股東權益的變化有關。

總體而言,數據顯示公司在觀察期內經歷了從虧損到盈利的轉變,並實現了淨收入和股東權益的持續增長。 ROE的波動性較大,但整體呈現上升趨勢,表明公司在利用股東權益創造利潤方面表現良好。


資產回報率 (ROA)

TJX Cos. Inc.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入(虧損) 1,243 1,036 1,398 1,297 1,099 1,070 1,403 1,191 989 891 1,038 1,063 809 587 940 1,023 786 534 326 867 (214) (887)
總資產 32,885 31,858 31,749 32,436 30,555 29,679 29,747 30,351 28,922 28,681 28,349 28,428 27,091 27,710 28,461 30,071 28,783 30,301 30,814 31,566 26,568 25,415
盈利能力比率
ROA1 15.13% 15.16% 15.32% 15.01% 15.59% 15.68% 15.04% 13.54% 13.77% 13.25% 12.34% 11.96% 12.40% 12.04% 11.53% 8.87% 8.73% 4.99% 0.29% 2.38% 2.68% 6.63%
基準
ROA競爭 對手2
Amazon.com Inc. 10.51% 10.35% 10.25% 9.48% 8.53% 8.01% 7.10% 5.76% 4.12% 2.74% 0.92% -0.59% 2.64% 2.77% 5.21% 7.93% 6.87% 8.17% 8.33%
Home Depot Inc. 14.62% 14.76% 15.40% 15.02% 15.25% 18.77% 19.79% 20.78% 21.25% 21.92% 22.38% 22.24% 22.27% 21.57% 22.86% 21.82% 21.54% 20.35% 18.23% 18.66% 18.67% 18.68%
Lowe’s Cos. Inc. 14.71% 15.08% 16.14% 15.32% 15.42% 15.92% 18.49% 18.02% 13.58% 13.86% 14.73% 14.23% 18.04% 17.00% 18.91% 16.63% 14.19% 13.32% 12.49% 10.55% 11.06% 9.98%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
ROA = 100 × (淨收入(虧損)Q2 2026 + 淨收入(虧損)Q1 2026 + 淨收入(虧損)Q4 2025 + 淨收入(虧損)Q3 2025) ÷ 總資產
= 100 × (1,243 + 1,036 + 1,398 + 1,297) ÷ 32,885 = 15.13%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。

淨收入(虧損)
在2020年,淨收入呈現先負後正的趨勢。最初兩個季度出現顯著虧損,隨後在第三和第四季度轉為盈利,且盈利金額持續增加。2021年和2022年,淨收入持續增長,並在2022年第四季度達到高峰。2023年,淨收入略有波動,但整體保持在較高水平。2024年,淨收入呈現先增後減的趨勢,並在2024年第二季度達到峰值。2025年,淨收入再次呈現增長趨勢。整體而言,淨收入呈現出波動上升的趨勢,顯示出盈利能力的改善。
總資產
總資產在2020年上半年呈現增長趨勢,但在下半年略有下降。2021年,總資產先降後升,並在2021年第三季度達到一個峰值。2022年,總資產呈現小幅下降趨勢。2023年,總資產持續增長,並在2023年第三季度達到一個新峰值。2024年,總資產呈現波動,但整體保持在較高水平。2025年,總資產繼續增長。總體而言,總資產呈現出穩步增長的趨勢,但增長速度並不穩定。
ROA
ROA(資產報酬率)在2020年呈現波動上升的趨勢,從負值轉為正值,並在年底達到較高水平。2021年和2022年,ROA持續增長,並在2022年達到高峰。2023年,ROA繼續保持在高位,並在2023年第四季度達到最高點。2024年,ROA呈現波動,但整體保持在較高水平。2025年,ROA再次呈現增長趨勢。整體而言,ROA呈現出顯著上升的趨勢,表明資產的盈利能力不斷提高。ROA的增長與淨收入的增長趨勢一致。

綜上所述,數據顯示出淨收入、總資產和ROA均呈現出波動上升的趨勢。ROA的顯著增長表明資產的使用效率和盈利能力得到了有效提升。