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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

盈利能力分析 
季度數據

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

TJX Cos. Inc.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2026年5月2日 2026年1月31日 2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日
銷售比例
毛利率比率 31.35% 30.96% 30.85% 30.57% 30.48% 30.60% 30.40% 30.27% 30.22% 30.00% 28.99% 28.48% 27.85% 27.61% 27.92% 28.03% 28.45% 28.50% 28.78% 28.91% 27.61%
營業獲利率 12.26% 11.89% 11.31% 11.18% 11.02% 11.18% 11.07% 10.96% 10.86% 10.69% 10.17% 10.02% 9.82% 9.73% 9.76% 9.77% 10.18% 9.79% 9.55% 9.32% 7.05%
淨獲利率 9.40% 9.10% 8.68% 8.59% 8.47% 8.63% 8.63% 8.56% 8.47% 8.25% 7.85% 7.77% 7.56% 7.00% 6.90% 6.77% 6.69% 6.76% 5.85% 5.81% 4.00%
投資比例
股東權益回報率 (ROE) 55.66% 53.92% 54.70% 56.10% 56.80% 57.95% 59.57% 61.21% 62.02% 61.27% 60.14% 60.25% 59.20% 54.97% 60.02% 62.26% 59.63% 54.69% 41.40% 39.21% 24.63%
資產回報率 (ROA) 16.01% 15.36% 14.55% 15.13% 15.16% 15.32% 15.01% 15.59% 15.68% 15.04% 13.54% 13.77% 13.25% 12.34% 11.96% 12.40% 12.04% 11.53% 8.87% 8.73% 4.99%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-05-02), 10-K (報告日期: 2026-01-31), 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01).


獲利能力呈現持續且穩定的增長趨勢。毛利率從 2021 年 5 月的 27.61% 逐步攀升至 2026 年 5 月的 31.35%,顯示成本控制能力或產品定價優勢有所提升。

營業獲利率
由 7.05% 穩定上升至 12.26%,反映出營運效率的改善以及對管理費用的有效管控。
淨獲利率
隨之從 4% 增長至 9.4%,顯示最終獲利能力在觀察期間內顯著強化。

資產運用與股東回報率表現出不同的變動模式,整體維持在高水準。

資產回報率 (ROA)
從 4.99% 顯著提升至 16.01%,顯示資產產生收益的效率大幅提高,且在 2023 年後維持在 14% 至 16% 的區間內波動。
股東權益回報率 (ROE)
在 2021 年至 2022 年間經歷快速增長,於 2022 年 7 月達到 62.26% 的峰值,隨後逐步回落並在 53% 至 56% 之間趨於穩定。

綜合分析顯示,獲利比率的同步上升與 ROA 的增長,證明營運效率與資產管理能力均有顯著進步。ROE 的高位震盪與緩步回落,則可能與資本結構的調整或權益基數的增加有關。


銷售回報率


投資回報率



毛利率比率

TJX Cos. Inc.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2026年5月2日 2026年1月31日 2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日
選定的財務數據 (百萬美元)
總收入(虧損) 4,480 5,476 4,927 4,425 3,865 4,979 4,441 4,088 3,740 4,883 4,126 3,848 3,409 3,789 3,544 3,271 3,183 3,760 3,696 3,549 2,831
淨銷售額 14,323 17,743 15,117 14,401 13,111 16,350 14,063 13,468 12,479 16,411 13,265 12,758 11,783 14,520 12,166 11,843 11,406 13,854 12,532 12,077 10,087
盈利能力比率
毛利率比率1 31.35% 30.96% 30.85% 30.57% 30.48% 30.60% 30.40% 30.27% 30.22% 30.00% 28.99% 28.48% 27.85% 27.61% 27.92% 28.03% 28.45% 28.50% 28.78% 28.91% 27.61%
基準
毛利率比率競爭 對手2
Amazon.com Inc. 50.60% 50.29% 50.05% 49.61% 49.16% 48.85% 48.41% 48.04% 47.59% 46.98% 46.24% 45.53% 44.73% 43.81% 43.04% 42.65% 42.14%
Home Depot Inc. 33.13% 33.32% 33.36% 33.35% 33.34% 33.42% 33.50% 33.60% 33.48% 33.38% 33.42% 33.49% 33.51% 33.53% 33.51% 33.53% 33.58% 33.63% 33.72% 33.72% 33.94%
Lowe’s Cos. Inc. 33.29% 33.48% 33.59% 33.46% 33.36% 33.32% 33.21% 33.21% 33.27% 33.39% 33.33% 33.25% 33.14% 33.23% 33.38% 33.33% 33.49% 33.30% 33.06% 32.97% 33.06%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-05-02), 10-K (報告日期: 2026-01-31), 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01).

1 Q1 2027 計算
毛利率比率 = 100 × (總收入(虧損)Q1 2027 + 總收入(虧損)Q4 2026 + 總收入(虧損)Q3 2026 + 總收入(虧損)Q2 2026) ÷ (淨銷售額Q1 2027 + 淨銷售額Q4 2026 + 淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026)
= 100 × (4,480 + 5,476 + 4,927 + 4,425) ÷ (14,323 + 17,743 + 15,117 + 14,401) = 31.35%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


財務表現分析摘要:

銷售額趨勢分析
淨銷售額呈現明顯的季節性波動,並在長期趨勢中持續增長。數據顯示,每年第一季度(1月至2月)為銷售高峰期,最高值出現在2026年1月,達到17,743百萬美元。相對而言,每年第二季度(4月至5月)通常為年度低點。整體銷售規模從2021年的10,087百萬美元至13,854百萬美元區間,逐步擴張至2025年後的13,111百萬美元至17,743百萬美元區間。
總收入獲利能力
總收入(虧損)的走勢與淨銷售額高度正相關,同樣展現出強烈的季節性特徵。總收入從2021年5月的2,831百萬美元起步,在2026年1月達到峰值5,476百萬美元。這種同步增長的模式表明,公司在擴大營收規模的同時,亦能將其轉化為相應的收入成長。
毛利率變動洞察
毛利率比率在分析期間內表現出穩定的上升趨勢。在2021年至2023年期間,毛利率主要在27.61%至28.99%之間小幅波動。自2024年2月起,毛利率突破30%門檻,隨後持續攀升,至2026年5月達到31.35%的最高水平。此趨勢顯示公司在成本管理、採購效率或定價策略上具有持續優化的能力,獲利空間逐步擴大。

營業獲利率

TJX Cos. Inc.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2026年5月2日 2026年1月31日 2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 (虧損) 1,686 2,354 1,888 1,620 1,316 1,847 1,693 1,422 1,340 1,789 1,548 1,289 1,171 1,316 1,359 1,097 1,089 1,264 1,400 1,325 766
淨銷售額 14,323 17,743 15,117 14,401 13,111 16,350 14,063 13,468 12,479 16,411 13,265 12,758 11,783 14,520 12,166 11,843 11,406 13,854 12,532 12,077 10,087
盈利能力比率
營業獲利率1 12.26% 11.89% 11.31% 11.18% 11.02% 11.18% 11.07% 10.96% 10.86% 10.69% 10.17% 10.02% 9.82% 9.73% 9.76% 9.77% 10.18% 9.79% 9.55% 9.32% 7.05%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc. 11.50% 11.16% 11.02% 11.37% 11.02% 10.75% 9.77% 9.00% 8.02% 6.41% 4.76% 3.29% 2.54% 2.38% 2.58% 3.15% 4.12%
Home Depot Inc. 12.45% 12.68% 12.96% 13.09% 13.24% 13.49% 13.70% 13.91% 13.97% 14.21% 14.51% 14.88% 15.19% 15.27% 15.33% 15.30% 15.20% 15.24% 15.10% 14.79% 14.70%
Lowe’s Cos. Inc. 11.55% 11.77% 12.19% 12.35% 12.38% 12.51% 12.33% 12.48% 12.79% 13.38% 12.83% 10.51% 10.60% 10.47% 10.74% 12.76% 12.72% 12.56% 12.36% 11.79% 11.55%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-05-02), 10-K (報告日期: 2026-01-31), 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01).

1 Q1 2027 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤 (虧損)Q1 2027 + 營業利潤 (虧損)Q4 2026 + 營業利潤 (虧損)Q3 2026 + 營業利潤 (虧損)Q2 2026) ÷ (淨銷售額Q1 2027 + 淨銷售額Q4 2026 + 淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026)
= 100 × (1,686 + 2,354 + 1,888 + 1,620) ÷ (14,323 + 17,743 + 15,117 + 14,401) = 12.26%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


銷售額呈現長期成長趨勢,並伴隨明顯的季節性週期波動。

營收規模與趨勢
淨銷售額自2021年5月的100.87億美元逐步增長至2026年5月的143.23億美元。數據顯示出穩定的季節性模式,銷售高峰通常出現在每年的第一季度(1月至2月),而低谷則集中在第二季度(4月至5月)。
營業利潤表現
營業利潤隨營收同步增長,由2021年5月的7.66億美元攀升至2026年1月的最高點23.54億美元。利潤的增長幅度在整體趨勢上高於銷售額的增長幅度,顯示獲利能力在持續強化。
經營效率分析
營業獲利率呈現線性上升趨勢,從2021年5月的7.05%持續提升至2026年5月的12.26%。即便在銷售額季節性下滑的季度,獲利率依然維持增長或穩定,反映出營運效率的顯著改善以及對成本控管的優化。


淨獲利率

TJX Cos. Inc.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2026年5月2日 2026年1月31日 2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入(虧損) 1,332 1,773 1,442 1,243 1,036 1,398 1,297 1,099 1,070 1,403 1,191 989 891 1,038 1,063 809 587 940 1,023 786 534
淨銷售額 14,323 17,743 15,117 14,401 13,111 16,350 14,063 13,468 12,479 16,411 13,265 12,758 11,783 14,520 12,166 11,843 11,406 13,854 12,532 12,077 10,087
盈利能力比率
淨獲利率1 9.40% 9.10% 8.68% 8.59% 8.47% 8.63% 8.63% 8.56% 8.47% 8.25% 7.85% 7.77% 7.56% 7.00% 6.90% 6.77% 6.69% 6.76% 5.85% 5.81% 4.00%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Amazon.com Inc. 12.22% 10.83% 11.06% 10.54% 10.14% 9.29% 8.04% 7.35% 6.38% 5.29% 3.62% 2.43% 0.82% -0.53% 2.25% 2.39% 4.48%
Home Depot Inc. 8.41% 8.60% 8.77% 8.86% 8.98% 9.28% 9.45% 9.71% 9.79% 9.92% 10.22% 10.48% 10.75% 10.87% 10.87% 10.88% 10.83% 10.87% 10.79% 10.55% 10.45%
Lowe’s Cos. Inc. 7.51% 7.71% 8.05% 8.20% 8.22% 8.31% 8.19% 8.25% 8.46% 8.94% 8.49% 6.48% 6.65% 6.63% 6.97% 8.84% 8.85% 8.77% 8.63% 7.41% 7.23%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-05-02), 10-K (報告日期: 2026-01-31), 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01).

1 Q1 2027 計算
淨獲利率 = 100 × (淨收入(虧損)Q1 2027 + 淨收入(虧損)Q4 2026 + 淨收入(虧損)Q3 2026 + 淨收入(虧損)Q2 2026) ÷ (淨銷售額Q1 2027 + 淨銷售額Q4 2026 + 淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026)
= 100 × (1,332 + 1,773 + 1,442 + 1,243) ÷ (14,323 + 17,743 + 15,117 + 14,401) = 9.40%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


分析顯示,淨銷售額與淨收入在觀察期間內整體呈增長趨勢,且獲利能力展現出穩定的提升模式。

營收趨勢
淨銷售額從 2021 年 5 月的 100.87 億美元增加至 2026 年 5 月的 143.23 億美元。數據呈現明顯的季節性週期,銷售額通常在每年第一季度(1月至2月)達到峰值,隨後在第二季度(4月至5月)回落,反映出強烈的週期性營運特徵。
淨收入表現
淨收入呈現顯著的上升軌跡,從最初的 5.34 億美元增長至 2026 年 5 月的 13.32 億美元。儘管淨收入隨營收波動而有所起伏,但其成長幅度高於營收的增幅,顯示出獲利規模的擴大。
獲利能力分析
淨獲利率呈現持續且穩定的增長趨勢,從 2021 年 5 月的 4% 逐步攀升至 2026 年 5 月的 9.4%。這種穩定上升的模式表明,在營收波動的背景下,經營效率持續改善,成本控制或產品組合優化有效提升了每單位銷售額的獲利能力。


股東權益回報率 (ROE)

TJX Cos. Inc.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2026年5月2日 2026年1月31日 2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入(虧損) 1,332 1,773 1,442 1,243 1,036 1,398 1,297 1,099 1,070 1,403 1,191 989 891 1,038 1,063 809 587 940 1,023 786 534
股東權益 10,403 10,190 9,359 8,866 8,503 8,393 8,173 7,782 7,502 7,302 6,833 6,608 6,422 6,364 5,665 5,397 5,595 6,003 6,445 6,406 6,139
盈利能力比率
ROE1 55.66% 53.92% 54.70% 56.10% 56.80% 57.95% 59.57% 61.21% 62.02% 61.27% 60.14% 60.25% 59.20% 54.97% 60.02% 62.26% 59.63% 54.69% 41.40% 39.21% 24.63%
基準
ROE競爭 對手2
Amazon.com Inc. 20.55% 18.89% 20.69% 21.16% 21.56% 20.72% 19.24% 18.79% 17.39% 15.07% 10.97% 7.75% 2.78% -1.86% 8.24% 8.83% 15.98%
Home Depot Inc. 100.99% 110.48% 120.35% 137.17% 184.02% 222.98% 252.51% 334.21% 817.03% 1,450.48% 1,098.18% 1,215.96% 4,626.24% 1,095.07% 1,317.03% 7,124.47% 1,539.90% 736.64% 844.74%
Lowe’s Cos. Inc. 1,532.36%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-05-02), 10-K (報告日期: 2026-01-31), 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01).

1 Q1 2027 計算
ROE = 100 × (淨收入(虧損)Q1 2027 + 淨收入(虧損)Q4 2026 + 淨收入(虧損)Q3 2026 + 淨收入(虧損)Q2 2026) ÷ 股東權益
= 100 × (1,332 + 1,773 + 1,442 + 1,243) ÷ 10,403 = 55.66%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨收入表現分析:

增長趨勢
淨收入從2021年5月的5.34億美元逐步成長至2026年5月的13.32億美元。整體呈現長期上升趨勢,顯示獲利能力持續提升。
週期性波動
數據顯示出明顯的季度波動模式,通常在年度第四季度(約10月至1月期間)達到峰值,例如2026年1月達到17.73億美元的最高點,反映出強烈的季節性需求影響。

股東權益分析:

資本變動
股東權益在2021年至2022年期間經歷了短期下降,由61.39億美元降至2022年7月的53.97億美元。隨後進入穩定增長階段,至2026年5月增加至104.03億美元。
累積趨勢
自2022年第三季度起,股東權益呈現連續且穩定的增長,顯示公司資本積累速度加快。

股東權益報酬率(ROE)分析:

變動軌跡
ROE在觀察期初期快速攀升,從2021年5月的24.63%迅速增長,並在2022年7月達到62.26%的峰值。
穩定階段
在經歷初期快速增長後,ROE進入高位盤整期。自2022年起至2026年5月,ROE維持在53.92%至62.02%之間,顯示公司在擴大資本規模的同時,能維持極高且穩定的資本利用效率。
綜合洞察
儘管股東權益在後期大幅增加,但ROE並未隨之顯著下降,這與淨收入的同步增長相呼應,證明獲利成長速度足以抵銷資本增加對報酬率的稀釋作用。

資產回報率 (ROA)

TJX Cos. Inc.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2026年5月2日 2026年1月31日 2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入(虧損) 1,332 1,773 1,442 1,243 1,036 1,398 1,297 1,099 1,070 1,403 1,191 989 891 1,038 1,063 809 587 940 1,023 786 534
總資產 36,158 35,767 35,188 32,885 31,858 31,749 32,436 30,555 29,679 29,747 30,351 28,922 28,681 28,349 28,428 27,091 27,710 28,461 30,071 28,783 30,301
盈利能力比率
ROA1 16.01% 15.36% 14.55% 15.13% 15.16% 15.32% 15.01% 15.59% 15.68% 15.04% 13.54% 13.77% 13.25% 12.34% 11.96% 12.40% 12.04% 11.53% 8.87% 8.73% 4.99%
基準
ROA競爭 對手2
Amazon.com Inc. 9.91% 9.49% 10.51% 10.35% 10.25% 9.48% 8.53% 8.01% 7.10% 5.76% 4.12% 2.74% 0.92% -0.59% 2.64% 2.77% 5.21%
Home Depot Inc. 12.99% 13.47% 13.72% 14.62% 14.76% 15.40% 15.02% 15.25% 18.77% 19.79% 20.78% 21.25% 21.92% 22.38% 22.24% 22.27% 21.57% 22.86% 21.82% 21.54% 20.35%
Lowe’s Cos. Inc. 12.09% 12.29% 12.68% 14.71% 15.08% 16.14% 15.32% 15.42% 15.92% 18.49% 18.02% 13.58% 13.86% 14.73% 14.23% 18.04% 17.00% 18.91% 16.63% 14.19% 13.32%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2026-05-02), 10-K (報告日期: 2026-01-31), 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01).

1 Q1 2027 計算
ROA = 100 × (淨收入(虧損)Q1 2027 + 淨收入(虧損)Q4 2026 + 淨收入(虧損)Q3 2026 + 淨收入(虧損)Q2 2026) ÷ 總資產
= 100 × (1,332 + 1,773 + 1,442 + 1,243) ÷ 36,158 = 16.01%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


該公司在分析期間內展現出獲利能力與資產利用效率的顯著提升,淨收入與資產報酬率呈現長期上升趨勢。

淨收入趨勢
淨收入從2021年5月的5.34億美元起步,整體呈成長態勢。雖然在2022年4月曾回落至5.87億美元,但隨後進入穩步增長階段。獲利能力在2024年至2026年初達到高峰,其中2026年1月31日錄得最高值17.73億美元,顯示該公司在營運規模擴張的同時,獲利能力有大幅度的增長。
總資產變動
總資產規模在初期呈現小幅波動,於2022年7月30日跌至最低點270.91億美元。然而,自2023年起資產規模開始穩步攀升,至2026年5月2日達到361.58億美元。這顯示公司在經歷一段時間的資產調整後,採取了擴張策略以支持業務成長。
資產報酬率(ROA)分析
ROA呈現最為明顯的持續成長模式,從2021年5月的4.99%大幅提升至2026年5月2日的16.01%。特別是在2024年之後,ROA穩定維持在15%至16%的高水準區間。此趨勢表明,淨收入的增長速度顯著高於總資產的增加速度,反映出公司資產配置效率的優化以及獲利能力的強化。

綜合分析顯示,該公司成功地將資產規模的擴展轉化為更高的利潤產出,經營效率在分析期間內得到了持續且顯著的改善。