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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2023年12月18日以來一直沒有更新。

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季度數據

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AutoZone Inc.、合併損益表結構(季度數據)

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截至 3 個月 2023年11月18日 2023年8月26日 2023年5月6日 2023年2月11日 2022年11月19日 2022年8月27日 2022年5月7日 2022年2月12日 2021年11月20日 2021年8月28日 2021年5月8日 2021年2月13日 2020年11月21日 2020年8月29日 2020年5月9日 2020年2月15日 2019年11月23日 2019年8月31日 2019年5月4日 2019年2月9日 2018年11月17日 2018年8月25日 2018年5月5日 2018年2月10日 2017年11月18日
淨銷售額
銷售成本,包括倉庫和配送費用
毛利
運營、銷售、一般和行政費用
營業利潤
利息支出,凈額
所得稅前利潤
所得稅費用
淨收入

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-11-18), 10-K (報告日期: 2023-08-26), 10-Q (報告日期: 2023-05-06), 10-Q (報告日期: 2023-02-11), 10-Q (報告日期: 2022-11-19), 10-K (報告日期: 2022-08-27), 10-Q (報告日期: 2022-05-07), 10-Q (報告日期: 2022-02-12), 10-Q (報告日期: 2021-11-20), 10-K (報告日期: 2021-08-28), 10-Q (報告日期: 2021-05-08), 10-Q (報告日期: 2021-02-13), 10-Q (報告日期: 2020-11-21), 10-K (報告日期: 2020-08-29), 10-Q (報告日期: 2020-05-09), 10-Q (報告日期: 2020-02-15), 10-Q (報告日期: 2019-11-23), 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-Q (報告日期: 2019-02-09), 10-Q (報告日期: 2018-11-17), 10-K (報告日期: 2018-08-25), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-Q (報告日期: 2018-02-10), 10-Q (報告日期: 2017-11-18).


從資料中可以觀察到AutoZone Inc.於各季度的財務表現,呈現出相對穩定且逐步變化的趨勢。公司銷售收入(淨銷售額)在此期間皆被設定為百分比100%,故無法直接分析銷售額的增減,但透過其他財務比率及毛利率變化可得出結論。

毛利率在整個期間大致維持在53%左右,並呈現出一定程度的波動。特別是在2022年11月至2023年8月期間,毛利率較之前略有下降,最低點約51.53%,之後略有回升,達到52.84%。這可能反映出成本控制或原料價格變動的影響,或產品組合的調整。

銷售成本佔比大約在-45%至-50%之間,呈現出較為穩定的趨勢。 雖然在某些季度稍有波動,但整體而言維持在較低且相對穩定的區間。這顯示公司在控制成本方面具有一定的穩定性,未出現顯著的上升或下降。

營業利潤率變動範圍較大,從約8.5%到22%不等,反映出經營效率和盈利能力在不同季度受到的影響。值得注意的是,2020年和2021年部分季度(例如2021年2月和5月)營業利潤率顯著上升,達20%以上,可能與疫情期間的營運策略或成本控制措施有關。雖然在2022年和2023年再次出現波動,但整體而言,營業利潤率較為波動,需進一步分析其背後的營運變化因素。

利息支出方面,呈現出逐步增加的趨勢,從約-1.5%逐步上升至約-2.18%,顯示公司在資金負擔方面有所提高,可能反映出有較多的借貸或融資活動,但整體比例仍較低,對財務結構造成的影響有限。

在所得稅前利潤率方面,整體呈現較高的穩定性,約在14%至20%之間,特別是在2020年中期(2020年8月至11月)有較高的利潤率,可能是由於某些特殊的營運狀況或稅務策略調整所致。所得稅費用比例則大致維持在-3%至-5%範圍內,與所得稅前利潤相呼應,顯示稅負效率較為穩定。

淨收入率在約11%至16%之間波動,顯示公司在不同季度的淨利潤表現具有一定的改變。其中2022年和2023年多數季度的淨收入率較高,特別是在2022年5月和2023年8月,達到約15%以上,暗示公司在近期的營運中較為盈利能力較佳,或成本控制更加有效率。

總結而言,AutoZone Inc.的財務指標在此期間展現出穩定性與一定的盈利波動,毛利率較為穩定,而營業利益率則受經營周期及市場狀況的影響呈現波動。公司面臨成本持續略升的挑戰,但整體盈利能力持續保持在較高水平,近年來收入轉化為淨利潤的效率持續良好。未來可能需關注成本控制、利息支出升高及營運效率,以維持盈利穩定性與成長潛力。