活動比率衡量公司執行日常任務的效率,例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
- 固定資產凈周轉率分析
- 從2020年第一季度至2024年第三季度,固定資產凈周轉率呈現出持續上升的趨勢,尤其在2021年到2022年期間,增幅較為明顯,首次突破1.3以上,最高達到1.49。此段期間,可能反映公司資產運用效率有所提升,透過更有效率地利用固定資產來產生收入。然而在2023年及2024年前半,數值較高點有所回落,顯示資產周轉率趨於穩定或略有下降,或許反映資產投資結構調整或經營策略變動。
- 總資產周轉率分析
- 總資產周轉率自2020年同期的0.31逐步提升,並在2021年達到0.45的高峰,顯示公司在這段期間利用其整體資產產生營收的效率明顯改善。之後雖有些微波動,但整體趨勢保持較高水準,約在0.39至0.42間。此趨勢反映公司資產利用效率持續改善,可能得益於營收增長或資產結構優化,然而在2024年後期,數值略有下降,需持續觀察是否由於營運策略調整或資產結構變動所致。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率由2020年約0.58逐步提升至2021年末的0.9,隨後在2022年度維持較高水準,持續在0.83至0.87之間浮動。該頻繁上升趨勢表明公司在使用股東權益方面的效率逐步提高,可能反映經營績效的改善及股東投資回報之提升。整體而言,該比率在2023年後仍保持穩定或略微上升,顯示公司管理層在資本運用上持續追求效率的策略。
固定資產凈周轉率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的資料中可以觀察到Linde plc在營收方面展現出持續穩定成長的趨勢。自2020年第一季起,銷售額自6739 Million美元逐步攀升至2025年第二季的高點8495 Million美元,期間經歷了多次波動,但整體來看呈現上升趨勢,顯示公司業務規模持續擴大,市場需求亦逐漸增加。
關於資產方面,公司的財產、廠房和設備淨額在整個觀測期間存在一定變動。由於疫情爆發及市場環境的多變,2020年第四季達到最高淨額28711百萬美元,隨後2021年至2025年間,這一數值經歷波動但整體趨於穩定或略有上升,於2025年第三季達到25710百萬美元,較疫情初期的水準有所下降,但仍維持在較高水平,顯示公司在資產運用上的調整與優化。
固定資產凈周轉率作為一項衡量公司資產利用效率的指標,從2020年中期開始逐步提升,從0.95提高到2021年末的最高點1.49,隨後略有回落,至2025年第二季約1.23。這一趨勢反映公司在資產配置和運用方面的持續改善,資產利用效率整體提升,有助於公司獲利能力的增強。
總結來看,Linde plc在此期間內展現出營收穩定增長、資產運用逐步提效的良好趨勢,反映其在全球市場中的競爭力持續擴大及經營效率的逐步優化。公司未來若能持續提升資產周轉效率,並在營收規模擴張的同時,保持資產投資效益,將有助於進一步提高整體財務績效。
總資產周轉率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的資料閱覽,可以觀察到Linde plc的銷售與總資產在過去數年間的變化趨勢,以及總資產周轉率的走向。以下為詳細的分析摘要:
- 銷售趨勢:
- 從2020年第一季度起,公司的季度銷售額呈現整體上升的趨勢。特別是在2021年及2022年,銷售額逐步攀升,最高點出現於2022年第三季度,達到約8,297百萬美元。之後,雖然銷售額略有波動,但基本上保持在7,900至8,300百萬美元之間。至2023年和2024年,銷售數據維持相對穩定,表明公司銷售表現較為穩固,並且未出現明顯的下滑趨勢。
- 總資產變動:
- 總資產在2020年初的8.43萬百萬美元後,於2020年第三季度提升至約8.72萬百萬美元,並在2021年繼續略為波動徘徊於8.2萬至8.8萬百萬美元之間。2022年後,總資產呈現一定的減少趨勢,最低點約為7.43萬百萬美元(2022年9月),但隨後逐步回升,至2024年再次達到約8.6萬百萬美元的水平。整體而言,總資產的波動反映了公司資產規模的調整和可能的資產配置策略。
- 總資產周轉率:
- 該比率自2020年中期起逐漸提高,並在2021年達到0.42的穩定水平,顯示公司在利用其資產產生銷售額方面的效率提升。隨後,比率略微回落,最低約為0.39(2024年末)。比率的整體波動趨於平緩,反映出公司在資產利用效率方面逐步穩定,且在銷售表現持續改善的背景下,資產效率得以改善並維持在一定水準。
綜合而言,Linde plc在觀察期內展現出銷售穩步成長與資產規模的波動,資產周轉率則逐步走高並較為穩定,顯示其經營效率逐漸提升。整體來說,公司在市場需求及資產運用方面均展現出良好的抗壓能力與穩定的成長動能。未來,持續關注資產配置策略及市場環境變化,有助於釐清後續經營績效的變化趨勢。
股東權益周轉率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
林德公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
÷ 林德公司股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 趨勢與變化概述
-
從2020年第一季至2025年第三季的資料顯示,銷售金額呈現出持續成長的趨勢。儘管在2020年第三季曾達到高點,整體上銷售額在各年度中均顯示穩定或成長的情況,顯示公司在全球經濟環境中維持相對穩定的營收擴展能力。
股東權益部分,雖然在此期間內總資產或股東權益數值整體呈波動,但最大值出現在2020年,之後略有下降,尤其在2022年中段前後,股東權益有明顯減少,反映公司或受到某些特定因素的影響。不過整體上,股東權益未出現明顯長期的下降趨勢,之後數值略有回升,顯示公司在調整資產結構或資本策略上有一定的彈性。
- 財務比率變化
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股東權益周轉率方面,資料從2020年6月開始提供,並呈逐步升高的趨勢。至2024年9月,該比率已達到約0.87,較2020年6月的0.6明顯提高,表示公司資產利用效率逐步提升,可能反映公司在資產運用或營運效率方面的改善,尤其是在銷售穩健成長背景下。
值得注意的是,儘管總股東權益部分在某些區段有所波動,但周轉率持續攀升表明公司在資產運用上逐步獲得更高的效果,或經營效率得到增強,這對投資者或經營分析都具有正面之意。