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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

US$22.49

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長期活動比率分析

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長期活動比率(摘要)

Devon Energy Corp.、長期活動比率

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
固定資產凈周轉率
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)
總資產周轉率
股東權益周轉率

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


固定資產凈周轉率
從2018年到2022年間,該比率呈現整體上升的趨勢,特別是在2022年達到1.05,較前幾年顯著提高。這表明公司在利用其固定資產創造收入的效率逐步提升,尤其是在2022年顯現出較佳的資產使用效率。2020年和2021年之間,該比率保持穩定或略為下降後,於2022年加快增長,顯示公司在資產運用方面優化效果較為明顯。
固定資產淨周轉比率(包括經營租賃、使用權資產)
此指標與上述固定資產凈周轉率吻合,反映出在包含經營租賃與使用權資產的範圍內,公司資產效率亦呈上升趨勢。由2018年的0.77逐步提升至2022年的1.05,說明公司在整體資產運用效率的改善,尤其在2022年達到最高值,暗示公司在綜合資產管理上取得較佳成效。
總資產周轉率
該比率自2018年的0.55下降至2019年的0.45,之後於2020年小幅回升至0.49,並在2021年和2022年間逐步上升,分別到0.58和0.81。整體來看,總資產周轉率經歷了一段低迷期後,於2022年明顯改善,反映公司在整體資產的運用效率上逐步提升,特別是在較近期期間顯示出較強的資產運作能力增強。
股東權益周轉率
該比率從2018年的1.17上升到2019年的1.07,隨後在2020年大幅增加至1.67,並在2021年略微下降至1.32後,再次於2022年提升至1.72。這表示公司股東權益的運用效率在2019至2022年間整體呈現上升趨勢,尤其在2020年達到明顯高點,顯示公司能較有效地利用股東資金產生收益,且在最近年度達到較高水平。

固定資產凈周轉率

Devon Energy Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
不動產和設備,凈值,包括融資租賃使用權資產
長期活動率
固定資產凈周轉率1
基準
固定資產凈周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
固定資產凈周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
固定資產凈周轉率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 不動產和設備,凈值,包括融資租賃使用權資產
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的資料,Devon Energy Corp. 在五個年度期間內的主要財務指標展示了以下趨勢和特徵:

收入變化趨勢
公司收入在2018年達到10734百萬美元,隨後於2019年大幅下降至6220百萬美元,2020年進一步縮減至4828百萬美元。此段期間內收入顯示出一定程度的波動並連續下降,可能反映出市場需求下降、油價波動或內部產能調整等因素。值得注意的是,從2020年起,收入於2021年迅速回升至12206百萬美元,並於2022年大幅攀升至19169百萬美元,顯示出公司可能成功調整策略、增加產量或有其他促進收入增長的因素。整體而言,該公司經歷了由低谷到恢復甚至超越2018年水平的顯著轉變。
不動產和設備淨值的變動
公司在2018年的不動產和設備淨值為13935百萬美元,但在2019年下降至8822百萬美元,2020年進一步降低至5613百萬美元,顯示在此期間內資產可能進行了減值或資本支出減少。隨後,該淨值在2021年回升至15219百萬美元,並在2022年進一步增至18309百萬美元,表明公司可能進行了新的投資或資產重估,以支援其業務擴張或回應市場需求。整體趨勢顯示公司資產在經歷短期調整後,呈現恢復並擴張的態勢。
固定資產周轉率的變化
從2018年到2022年,固定資產周轉率呈現逐步提升的趨勢:2018年為0.77,2019年為0.71,2020年上升至0.86,隨後在2021年微幅下降至0.80,並於2022年進一步提升至1.05。該比率的上升表明公司在資產運用效率方面持續改進,能以較少的固定資產產生更多收入,展現出操作效率的提升。特別是在2022年,該比率超過1,可能代表公司在資產管理或生產流程上取得了顯著成效。

綜合上述資訊,可以觀察到公司經歷了一段由低迷到復甦的階段,主要表現在收入的巨大反彈和資產運用效率的提升。這些變化可能受到能源市場價格變動、內部策略調整以及資產管理改善的影響。整體而言,該公司在資產運用和營收方面的正面趨勢,展現出較強的調整能力和長期成長潛力,但同樣需關注產能調整與市場波動帶來的風險因素。


固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)

Devon Energy Corp.、固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產)計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
 
不動產和設備,凈值,包括融資租賃使用權資產
經營租賃使用權資產
財產和設備,凈額,包括融資租賃使用權資產(包括經營租賃、使用權資產)
長期活動率
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)1
基準
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產) = 收入 ÷ 財產和設備,凈額,包括融資租賃使用權資產(包括經營租賃、使用權資產)
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的資料,可以觀察到 Devon Energy Corp. 在五個年度期間內,財務表現呈現出一定的變化與發展趨勢。以下為詳細分析:

收入趨勢
公司收入從2018年的約10,734百萬美元,逐步下降至2019年的6,220百萬美元,呈現明顯的減少。至2020年,收入進一步降低至4,828百萬美元,反映出在該年度有較大的波動或市況壓力。經過調整,2021年收入回升至12,206百萬美元,並在2022年進一步增長至19,169百萬美元,顯示公司在最近兩年經歷了恢復與成長的軌跡,可能受益於市場改善或策略調整。
財產與設備(含融資租賃使用權資產)
此項資產於2018年達到約13,935百萬美元,之後逐年下降 至2020年僅剩5,616百萬美元,反映資產規模的縮減或資產重組。2021年恢復至15,243百萬美元,到2022年則略微增加至18,330百萬美元,與收入的重拾同步,顯示資產投資或資產運用有一定的調整,可能配合營運策略的轉變與產能擴展。
固定資產淨周轉比率
此比率由2018年的0.77逐步下降至2019年的0.7,之後在2020年回升至0.86,並在2021年保持在0.8,至2022年則升高至1.05。此趨勢反映公司固定資產利用效率的變化。較低時期的比率可能代表資產利用率較為低下或投資較大,2022年比率超過1,顯示公司在固定資產的利用上變得更為高效,資產產出與收入的比值提升,顯示資產管理效能的改善。

整體而言,Devon Energy Corp. 在2018至2020年間經歷了收入與資產規模的縮減,但自2021年起逐步回穩並大幅成長,尤其是在2022年,收入的提升伴隨著資產利用效率的顯著改善,展現出公司在適應市場變化後的復甦與優化能力。公司未來的績效將取決於其持續的資產管理策略及市場環境的演變。


總資產周轉率

Devon Energy Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
總資產
長期活動率
總資產周轉率1
基準
總資產周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
總資產周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
總資產周轉率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入趨勢
從2018年至2022年的數據看,Devon Energy Corp.的年度收入呈現明顯的波動。2018年收入高達10734百萬美元,然而在2019年大幅下降至6220百萬美元,反映出公司在該年度面臨較大的市場或產業挑戰。2020年收入進一步降低至4828百萬美元,可能受到全球經濟變動或油價波動的影響。然而,自2021年起,收入快速回升至12206百萬美元,並在2022年進一步攀升至19169百萬美元,展現公司營運表現逐步改善並獲得恢復的跡象。整體來看,收入波動較大,但從2021年起逐步成長,反映市場或公司策略的改善可能促使營收回升。
總資產變化
公司總資產在2018年達到19566百萬美元,隨後在2019年顯著下降至13717百萬美元,並在2020年降至9912百萬美元,可能表明資產重整或資產退役的狀況。然而,從2020年起,總資產持續攀升,2021年底達21025百萬美元,2022年底更擴大到23721百萬美元。此一趨勢顯示公司在後疫情時代進行資產投資與擴張,並有效提升資產規模,反映出公司在資產積累與資本投入方面的調整與努力。總體而言,資產規模在經歷下滑後,逐步回升並持續擴大,展現公司在資產管理上的動向向正向發展。
總資產周轉率
該比率反映公司運用資產創造收入的效率。在2018年為0.55,2019年下降至0.45,暗示資產運用效率有所降低。2020年稍微回升至0.49,但仍未恢復到2018年的水平。值得注意的是,自2021年起,該比例顯著提升至0.58,到2022年更進一步增長至0.81,顯示公司在資產運用上變得越來越有效率,能夠以較少的資產創造更多的營收。這一趨勢可能源自於公司資產的優化配置、作業效率的提升或經營策略的調整,促使總資產周轉率逐步改善,尤其是在2022年達到高點,顯示公司在運用資產的效率上取得了顯著進步。
整體評析
整體來看,從2018年至2022年,Devon Energy Corp.的營收經歷了較大的波動,反映產業周期和市場環境變化的影響。然而,2021年開始,營收出現明顯的回升和持續增長,加之資產規模的擴張,顯示公司正在積極調整策略以應對市場變化。資產周轉率的顯著改善則揭示公司在提升運營效率方面的努力與成效,特別是在2022年達到高點。這些變化綜合而言,呈現出公司逐步調整並向著效率與規模兼顧的方向發展的趨勢,有助於未來的長期穩定成長。系統性改善資產運用效率,並隨著營收穩健回升,預示公司逐步恢復並追求更高的經營績效。

股東權益周轉率

Devon Energy Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
歸屬於德文郡的股東權益
長期活動率
股東權益周轉率1
基準
股東權益周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
股東權益周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
股東權益周轉率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 歸屬於德文郡的股東權益
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入變動趨勢
2018年至2020年期間,德文郡能源的收入逐年下降,從約10734百萬美元下降到2028百萬美元,反映出公司在此期間面臨的市場或運營挑戰。然後,從2020年起,收入顯著回升,2021年達到約12206百萬美元,並在2022年進一步突破,達到約19169百萬美元,顯示公司在2021年及2022年經歷了快速的收入成長,可能受益於市場回暖或策略調整。
股東權益的變化與趨勢
股東權益在2018年至2020年間持續下降,從9186百萬美元下降至2885百萬美元,可能反映出期間內公司經營狀況不佳或資產價值縮減。然而,從2020年起,股東權益迅速回升,2021年達到9262百萬美元,2022年進一步增加至11167百萬美元,顯示公司在近期的財務策略或經營績效改善,成功恢復資本結構和股東權益水平。
股東權益周轉率的變化
股東權益周轉率在2018年至2020年間相對較低,分別為1.17、1.07,顯示公司每單位股東權益產生的收入較少,營運效率偏低。從2020年開始,該比率大幅提升,2020年為1.67,2021年進一步落至1.32,但在2022年又回升至1.72,超越2018年的水平。這一變化可能反映出公司在2020年後的經營效率明顯改善,儘管在2021年略有回落,但2022年再度提升,展現公司在有效利用股東資本方面的正向趨勢。