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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2023年11月8日以來未更新。

盈利能力分析 

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盈利能力比率(摘要)

Devon Energy Corp.、獲利率

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
銷售比例
毛利率比率 55.26% 47.82% 35.05% 35.55% 38.62%
營業獲利率 42.17% 26.44% -58.41% 2.27% 14.10%
淨獲利率 31.38% 23.05% -55.51% -5.71% 28.54%
投資比例
股東權益回報率 (ROE) 53.86% 30.37% -92.89% -6.12% 33.36%
資產回報率 (ROA) 25.36% 13.38% -27.04% -2.59% 15.66%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


根據提供的財務比率資料,Devon Energy Corp.在2018年至2022年間展現出顯著的波動與成長趨勢。分析如下:

毛利率比率
該比率自2018年的38.62%略降至2019年的35.55%,再小幅下降至2020年的35.05%。然而,2021年起出現大幅提升,2021年達到47.82%,2022年進一步攀升至55.26%。此趨勢顯示公司在營運成本控制或產品售價方面的改善,進而增加毛利空間。
營業獲利率
2018年為14.1%,但在2019年大幅下降至2.27%,2020年更出現明顯的負值(-58.41%),反映當年度營運出現重大困難或虧損。不過,自2021年起,營運獲利率迅速回升,2021年達26.44%、2022年進一步提高至42.17%,顯示公司在營運效率和成本管理方面取得積極改進,盈利能力明顯提升。
淨獲利率
走勢與營業獲利率類似,2018年為28.54%,2019年轉為負值(-5.71%),2020年達到更低的-55.51%,但在2021年回升至23.05%,並在2022年增長至31.38%。這反映公司在淨利層方面有較大的波動,但2021年與2022年均呈現顯著的盈利回升。
股東權益回報率(ROE)
在2018年為33.36%,2019年嚴重下跌至-6.12%,2020年更驟降至-92.89%,顯示當年股東投資遭受重大損失。然而,2021年ROE回升至30.37%,2022年進一步提升至53.86%,表明公司在資本運用效率方面的改善,並為股東帶來更高的回報。
資產回報率(ROA)
經歷了類似的震盪,2018年為15.66%,2019年降至-2.59%,2020年進入深度虧損(-27.04%),但2021年與2022年分別回升至13.38%與25.36%,反映公司資產運用效率的顯著提升,從而帶動盈利能力的改善。

綜合來看,Devon Energy Corp.在2018至2020年間經歷了較為嚴重的盈利波動與虧損,但自2021年起,財務指標展現出明顯改善跡象,尤其在毛利率、營業獲利率、淨利率及ROE、ROA的快速回升,顯示公司已逐步改善盈利結構、提高經營效率與資本回報。2022年的各項比率達到較高水準,表明公司已走出低谷,呈現出穩定成長與盈利能力的恢復態勢。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Devon Energy Corp.、毛利率比率計算

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利 10,592 5,837 1,692 2,211 4,146
收入 19,169 12,206 4,828 6,220 10,734
盈利能力比率
毛利率比率1 55.26% 47.82% 35.05% 35.55% 38.62%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 10,592 ÷ 19,169 = 55.26%


從資料中可以觀察到,Devon Energy Corp. 在五個年度期間內,整體呈現出收入與毛利的顯著變化。2018年至2019年度,收入從約1億0734萬美元下降至6,220萬美元,毛利亦相應下滑,顯示公司在此期間面臨一定的營運壓力。2020年度的收入和毛利進一步降低,分別為4,828萬美元和1,692萬美元,可能反映出產業環境或公司經營上臨時挑戰。

然而,自2021年度起,兩項財務指標皆呈現大幅反彈:2021年收入攀升至1億2206萬美元,毛利飆升至5,837萬美元,2022年收入進一步提升至近2億美元(19,169萬美元),毛利則更達到1億五千多萬美元(10,592萬美元)。此趨勢表明公司在此期間成功改善營運績效或進行了有效調整策略,促使營收及毛利大幅恢復與擴增。

毛利率的變化也顯示相似的趨勢。2018年毛利率為38.62%,逐步略為下降至2020年的35.05%,然後在2021年顯著提升至47.82%,並在2022年進一步擴大到55.26%。這顯示公司在2021年之後的財務策略或成本控制措施更為有效,成功提高毛利率,增強其盈利能力。

綜合來看,Devon Energy Corp.在早期的年度中經歷了營收及毛利的下滑,但隨後透過策略調整或外部市況改善,在2021年及2022年迎來了顯著的反彈,且毛利率的提升進一步體現了公司營運效率的改善。檢視此資料,可以得出公司在過去幾年內經歷了一段經營調整的轉折,並在較為近期的年度展現出明顯的復甦與增長趨勢。


營業獲利率

Devon Energy Corp.、營業獲利率計算、與基準測試的比較

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 (虧損) 8,084 3,227 (2,820) 141 1,514
收入 19,169 12,206 4,828 6,220 10,734
盈利能力比率
營業獲利率1 42.17% 26.44% -58.41% 2.27% 14.10%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Chevron Corp. 21.42% 14.81% -6.22%
ConocoPhillips 36.80% 29.84% -12.74%
Exxon Mobil Corp. 19.82% 11.91% -14.85%
營業獲利率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 22.22% 14.57% -11.92%
營業獲利率工業
能源 21.94% 14.46% -14.52%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 (虧損) ÷ 收入
= 100 × 8,084 ÷ 19,169 = 42.17%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入趨勢
在2018年至2022年間,德文能源的收入呈現明顯成長趨勢。從2018年的10734百萬美元穩步上升至2022年的19169百萬美元,期間整體呈正向增長,尤其在2021年和2022年之間的增幅較為顯著。這顯示公司在該期間內經營規模擴大或者業務表現提升,帶動銷售收入的大幅增加。
營業利潤(虧損)
營業利潤經歷較大幅度的波動。2018年,公司仍保持盈餘(1514百萬美元),然而,2019年營業利潤略微下降至141百萬美元。2020年出現大幅虧損(-2820百萬美元),可能由於市場不利或成本上升所致。之後,2021年營業利潤回升至3227百萬美元並在2022年進一步激增至8084百萬美元,顯示公司已經成功扭轉不利局面,並在最後一年獲得顯著盈利。
營業獲利率
營業獲利率的變化明顯反映出盈利能力的波動。2018年為14.1%,2019年降低至2.27%,顯示獲利能力逐漸下降。在2020年達到負值(-58.41%),明示公司在該年度面臨重大經營困難。隨後,獲利率逐步回升,2021年擢升至26.44%,2022年更進一步提高到42.17%,呈現出經營成果的顯著改善。

淨獲利率

Devon Energy Corp.、凈獲利率計算、與基準測試的比較

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於德文郡的凈收益(虧損) 6,015 2,813 (2,680) (355) 3,064
收入 19,169 12,206 4,828 6,220 10,734
盈利能力比率
淨獲利率1 31.38% 23.05% -55.51% -5.71% 28.54%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Chevron Corp. 15.05% 10.04% -5.87%
ConocoPhillips 23.80% 17.63% -14.38%
Exxon Mobil Corp. 13.98% 8.33% -12.57%
淨獲利率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 15.41% 9.78% -10.51%
淨獲利率工業
能源 15.29% 9.70% -13.06%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於德文郡的凈收益(虧損) ÷ 收入
= 100 × 6,015 ÷ 19,169 = 31.38%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,德文郡公司在五個年度期間內,其歸屬股東的凈收益呈現較大波動。2018年公司錄得盈利約3,064百萬美元,但在2019年出現淨虧損,金額約為355百萬美元。進入2020年,虧損進一步擴大至2,680百萬美元,顯示當年公司經營面臨較大的挑戰。然而,2021年凈收益轉正,達到2,813百萬美元,反映出公司在經濟或運營策略上的改善。2022年,凈收益達到最高的6,015百萬美元,顯示盈利能力顯著提升,並可能受到油價或市場環境的有利因素影響。

在收入方面,資料顯示公司收入在2018年約10,734百萬美元,之後在2019年下降至6,220百萬美元,並在2020年進一步降低到4,828百萬美元。直到2021年,收入反彈至12,206百萬美元,2022年更進一步增加至19,169百萬美元。這一趨勢表明,公司在2021年之後的年度中,營收展現快速的成長,可能與產量提升、市場需求增加或油價上漲等因素有關。

淨獲利率方面,數據反映公司盈利效率的波動。2018年淨獲利率約為28.54%,屬於較高水準。本年度在2019年迅速轉為負值約-5.71%,隨後2020年達到最大負值-55.51%,顯示該年度公司盈利能力嚴重受挫。2021年淨利率回升至23.05%,表明公司逐漸恢復盈利能力,2022年淨利率進一步提升至31.38%,反映出較高的盈利效率。這些變化可能受到油價波動、成本控制與營運效率改善的影響。


股東權益回報率 (ROE)

Devon Energy Corp.、 ROE計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於德文郡的凈收益(虧損) 6,015 2,813 (2,680) (355) 3,064
歸屬於德文郡的股東權益 11,167 9,262 2,885 5,802 9,186
盈利能力比率
ROE1 53.86% 30.37% -92.89% -6.12% 33.36%
基準
ROE競爭 對手2
Chevron Corp. 22.27% 11.24% -4.21%
ConocoPhillips 38.91% 17.79% -9.05%
Exxon Mobil Corp. 28.58% 13.67% -14.28%
ROE扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 27.31% 13.24% -9.63%
ROE工業
能源 26.98% 13.21% -12.46%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
ROE = 100 × 歸屬於德文郡的凈收益(虧損) ÷ 歸屬於德文郡的股東權益
= 100 × 6,015 ÷ 11,167 = 53.86%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


歸屬於德文郡的凈收益(虧損)
在2018年,该公司实现了約3,064百萬美元的淨利潤,展現較佳的盈利狀況。2019年盈利轉為虧損,金額約-355百萬美元,顯示公司在該年度面臨營運挑戰。2020年虧損進一步擴大至約-2,680百萬美元,反映出公司可能受到行業波動或特定事件的影響。進入2021年,盈利再次轉正達到約2,813百萬美元,為公司帶來較為顯著的回升。2022年度,盈利持續增長,至約6,015百萬美元,顯示公司在經營績效方面有明顯改善,盈利能力恢復並超越前幾年水平。
歸屬於德文郡的股東權益
股東權益狀況隨時間逐步變化。2018年為9,186百萬美元,之後逐年收縮,至2019年降至5,802百萬美元,反映出公司資產淨值縮減。在2020年,股東權益進一步下降至約2,885百萬美元,可能與當年虧損擴大有關。於2021年,股東權益迅速回升至約9,262百萬美元,可能受盈利改善或資產重估所影響。而2022年,該指標進一步攀升至約11,167百萬美元,顯示公司資產淨值持續增強,資產負債結構較前期更為穩健。
ROE(股東權益報酬率)
ROE於2018年為33.36%,顯示公司應用股東權益獲得較高的投資回報。2019年ROE跌至-6.12%,反映出盈利能力大幅惡化且可能有虧損對回報率產生負面影響。2020年ROE進一步惡化至-92.89%,代表公司在此年度的獲利能力大幅下滑,甚至虧損相當高。進入2021年,ROE回升至30.37%,顯示公司成功擺脫虧損,盈利能力顯著改善。2022年ROE進一步提升至53.86%,反映出公司在該年度的投資回報率達到較高水平,整體趨勢展現出公司於盈利和資產運用方面的逐步修復與增強。

資產回報率 (ROA)

Devon Energy Corp.、 ROA計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於德文郡的凈收益(虧損) 6,015 2,813 (2,680) (355) 3,064
總資產 23,721 21,025 9,912 13,717 19,566
盈利能力比率
ROA1 25.36% 13.38% -27.04% -2.59% 15.66%
基準
ROA競爭 對手2
Chevron Corp. 13.76% 6.52% -2.31%
ConocoPhillips 19.91% 8.91% -4.31%
Exxon Mobil Corp. 15.10% 6.80% -6.74%
ROA扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 15.25% 6.99% -4.83%
ROA工業
能源 14.84% 6.84% -6.08%

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
ROA = 100 × 歸屬於德文郡的凈收益(虧損) ÷ 總資產
= 100 × 6,015 ÷ 23,721 = 25.36%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


盈利表現變化
從2018年至2022年間,Devon Energy Corp. 的歸屬於德文郡的淨收益展現出較為波動的趨勢。在2018年,淨收益為3,064百萬美元,但於2019年出現大幅虧損,減少至-355百萬美元。2020年再次出現虧損,達-2,680百萬美元,顯示在該年度公司經營面臨較大挑戰。然後,2021年淨收益轉為正向,達到2,813百萬美元,並在2022年進一步上升至6,015百萬美元,顯示盈利能力顯著改善。
資產規模趨勢
總資產方面,也呈現出由2018年較高的19,566百萬美元,逐年波動下降至2020年最低點9,912百萬美元,之後再度上升。在2021年和2022年,總資產分別上升至21,025百萬美元與23,721百萬美元,反映公司在經歷財務困境後,逐步恢復並擴張資產規模。
獲利效率指標
以ROA(資產報酬率)來看,該指標在2018年為正10%以上,但在2019年迅速降至負值 (-2.59%),2020年更達-27.04%的低點,顯示公司在該年度資產的獲利能力嚴重受挫。然而,2021年ROA重新回升至13.38%,並在2022年進一步明顯提升至25.36%,反映公司資產的使用效率和盈利能力隨著盈餘改善而提升。