損益表的結構
季度數據
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
從資料中可觀察到,Steel Dynamics Inc. 的營運表現經歷了多段明顯的變化,其浮動趨勢與市場環境變化具有一定的相關性。以下是摘要分析:
- 營收結構及毛利率趨勢
- 公司淨銷售額比例始終維持在100%,未見顯著變化。關聯方與非關聯方的銷售比例廣泛保持穩定,非關聯方銷售佔據主要比重。毛利率在2017年至2018年底相對穩定後,於2019年及2020年逐步提升,2021年達到期間高點(約26-33%),隨後在2022年略有回落,但仍維持在較高水準(約25-30%)。
- 成本控制與毛利浮動
- 銷售商品成本百分比展現波動,尤其在2019年後,逐步降低至近乎一半(約66-68%),顯示成本控制效果逐步改善。然而,2017年到2018年期間成本比例偏高,導致毛利率較低。毛利的提升反映出銷售成本的降低與價格策略的調整。具體來說,毛利率的提高伴隨著成本的降低,表明公司對成本的管理逐步改善。
- 營運盈利能力
- 營業利潤率呈現波動。2017年至2018年初,營業利潤率較低(約8-14%),但自2019年起快速攀升,特別在2020年與2021年間,迅速趨向較高的水平(約21-27%),反映出營運效率的提升。2022年略有回落,但仍維持在較高的盈餘水準,顯示公司在控制成本與提升營收之間取得一定成功。
- 財務結構與稅後獲利
- 利息支出比例持續降低(從約-1.43%下降到0.23%,2020年後),顯示公司負債成本逐步降低,財務負擔減輕。此外,淨收入佔比逐年增加,尤其自2019年起明顯反彈,2021年達到約20-21%的高點,顯示公司利潤轉化能力的提升。稅前利潤與淨利潤的比例也同步提高,說明公司盈利的穩定性與獲利能力持續增強。
- 其他關鍵指標
- 非關聯方與關聯方銷售佔比的變動較小,且長期偏向非關聯方銷售。公司淨收入的成長在2020年後的表現尤為突出,伴隨著稅前利潤和淨利潤的高幅度增長,反映出公司盈利的改善和經營效率提升。無形資產攤銷比例較為穩定,資產減值準備在少數期間出現,可能反映出資產管理策略上的變更或損失。