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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2023年11月8日以來未更新。

盈利能力分析
季度數據

Microsoft Excel

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盈利能力比率(摘要)

Devon Energy Corp.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).


根據提供的財務資料顯示,Devon Energy Corp.的毛利率在觀察期間內呈現逐步提升的趨勢,從2018年6月的35.47%逐漸上升至2023年9月的54.29%。這一趨勢表明公司在營運利潤方面有顯著改善,可能受到較高的銷售價格或成本控制效率的提升所驅動。

營業獲利率方面,整體表現較為波動,並在特定期間出現明顯的負值與下跌。例如2020年與2021年間,營業獲利率經歷多次大幅下滑,甚至在2020年第二季度和第三季度出現大幅負值,反映出公司在某些期間面臨營運困難。然而,從2021年起,營業獲利率開始逐步回升,至2023年第三季度,其水準已提升至32.77%,顯示公司營運效益的逐漸改善與盈利能力的恢復。

淨利率的整體趨勢與營業獲利率類似,呈現波動但有逐步改善的跡象。2020年上半年,淨利率持續負值,但隨後逐步回升,至2023年第三季度達到24.63%。這表明公司在降低營運成本或其他利潤源改善後,獲利能力獲得提振。

股東權益回報率(ROE)在整體期間內經歷極大波動,特別是在2020和2021年間,ROE多次陷入負值,反映出當期股東權益的虧損或資本效率低下。雖然2022年與2023年ROE有所回升,達到較高水平(例如,2023年第二季度約43%),但仍顯示出高變動性和較高的風險。在較佳的ROE表現中,也反映過股東投資的高回報率,特別是在2021年和2022年間。

資產回報率(ROA)與ROE類似,受公司獲利能力影響較大。自2020年起,ROA由負值逐步回升,到2023年達到約15.66%,顯示公司資產運用效率正在改善。2021年至2023年間,ROA的變動趨於穩定並呈逐步上升趨勢,顯示資產利用效率的逐漸提升。

綜合上述,Devon Energy Corp.在近期展現出毛利率逐步攀升及營運盈利的改善,但仍存在較大的營運波動,尤其是在營業與淨利率的負值時期,反映出市場與公司面臨的挑戰。此外,公司在資產與股東權益的運用效率方面,整體呈現恢復與調整狀態,預示其逐步步入營運穩定和獲利能力的回升階段。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Devon Energy Corp.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利(虧損)
收入
盈利能力比率
毛利率比率1

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利(虧損)Q3 2023 + 毛利(虧損)Q2 2023 + 毛利(虧損)Q1 2023 + 毛利(虧損)Q4 2022) ÷ (收入Q3 2023 + 收入Q2 2023 + 收入Q1 2023 + 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =


根據所提供的資料,Devon Energy Corp.在多個季度呈現出收入與毛利的變動趨勢,反映了公司在不同時期的經營狀況與市場環境的變化。以下是逐步的分析摘要:

收入趨勢
整體上,收入在2018年至2023年間呈現出較大的波動。由2018年第一季度的約2,198百萬美元逐步增加至2022年第三季度的約5,626百萬美元,展現出長期的成長趨勢。然而,2023年初至中期,收入有一定下滑,2023年第三季度回升至約3,836百萬美元,顯示公司在近期內仍具一定的市場需求。
毛利(虧損)趨勢
毛利在部分季度顯示出波動明顯,特別是在2018年第四季度的高點1,039百萬美元後,2019年度期間出現大幅下降,甚至在2020年第一季度轉為虧損(-208百萬美元)。此後,毛利呈現反覆波動與逐步改善的趨勢,直至2021年底毛利達到高點3,197百萬美元。2022年與2023年,毛利保持較高水準,但相較高點仍有些微波動,且在2023年第一季度與二季度略有下滑後,逐漸回升。
毛利率比率變化
毛利率比率在不同季度間的波動較為明顯。從2018年末約35%至40%以上,2021年起逐步攀升,2022年後期更達到54%至56%的高點。這顯示公司毛利率有逐步改善的趨勢,反映出成本控制的努力或產品結構的改善。在2023年,毛利率仍保持在較高水準上,表示公司在市場條件改善及營運效率提升方面取得了一定成效。
綜合分析
整體而言,Devon Energy Corp.經歷了從收入與毛利的波動至逐步回升的過程。收入的成長伴隨毛利率的提升,指向公司營運效率的改善與市場份額的擴大。然而,財務數據亦揭示一些短期波動與挑戰,例如在2020年COVID-19疫情期間的毛利虧損,凸顯外部因素對公司績效的影響。總體而言,公司展現出在利潤率管理與收入增長方面較為積極的轉變,未來仍需持續關注市場變動與成本控制策略的持久性。

營業獲利率

Devon Energy Corp.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 (虧損)
收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤 (虧損)Q3 2023 + 營業利潤 (虧損)Q2 2023 + 營業利潤 (虧損)Q1 2023 + 營業利潤 (虧損)Q4 2022) ÷ (收入Q3 2023 + 收入Q2 2023 + 收入Q1 2023 + 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,Devon Energy Corp.的營業利潤(虧損)在2018年Q1呈現正向結果,為百萬美元的142,但在第二季度迅速轉為虧損,達到-419,之後在2018年底曾獲得較好的表現,至2018年Q4再度回升至1554,顯示公司在該年度內經歷了較大的波動。

2019年期間,營業利潤較2018年有所波動,除了2019年Q2和Q3有較佳表現(例如Q3為285和Q4為43),整體來看,該年度的營利水準較2018年有所下降,特別是在2019年Q1出現虧損-437,且在Q2和Q3也較低迷。至2020年,營業利潤再次經歷大幅波動,尤其在2020年Q2和Q3,分別出現-611和-127的虧損,反映出COVID-19疫情可能帶來的經營挑戰。同年Q4開始,利潤逐步恢復,至2021年之後進入較為正向的成長軌跡,尤其是2021年整體營業利潤明顯提升,到了2022年進一步攀升,展現公司營運的逐步復甦與擴張。

收入方面,整體趨勢表現為逐步增加的狀態,從2018年Q1的2198百萬美元逐季攀升至2022年Q4的5432百萬美元,並在2023年Q3稍微回落但仍維持在較高水準。這種收入的成長反映出公司在能源市場中的擴張及營收能力的提升,但營收的波動也暗示外部市況、油價變動可能對公司收入產生顯著影響。

營業獲利率則呈現較為明顯的波動和逐步趨升的趨勢。2018年至2020年間,獲利率曾多次出現負值,特別在2020年由於利潤大幅下滑,出現負數(如-20.25%、-40.58%、-53.28%),反映出疫情或油價下跌帶來的經營壓力。自2021年起,營業獲利率呈現穩定提升,2022年更突破40%以上,顯示公司在營運效率、成本控制或產品組合上有明顯改善,盈利能力較前期更為強勁。

綜合以上觀察,Devon Energy Corp.的經營績效受到油價波動與宏觀經濟環境的影響較大,其營收持續成長,但營業利潤在不同時期受到成本控制與市場需求的干擾,波動明顯。公司在2021年之後營運逐漸改善,營業獲利率提升,顯示管理層在提高營運效率及控制成本方面取得一定成效,未來若能持續維持成本控制與市場穩定性,有望維持正向成長趨勢。


淨獲利率

Devon Energy Corp.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於德文郡的凈收益(虧損)
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100 × (歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q3 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q2 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q1 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q4 2022) ÷ (收入Q3 2023 + 收入Q2 2023 + 收入Q1 2023 + 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


整體收益趨勢分析
從資料顯示,Devon Energy Corp.的收入在整個觀察期間呈現出較為明顯的波動性。2018年第一季度的收入約為2,198百萬美元,經過多次季度的波動後,2021年第三季度的收入已攀升至4,561百萬美元,2023年第三季度則略為回落至3,836百萬美元。整體來看,在2020年末的疫情影響逐漸平復後,公司收入逐步回升,顯示公司在營收方面的復原能力。特別是在2021年和2022年間,收入持續保持較高水準,展現出較為穩定的經營狀況。
淨收益的變化趨勢
淨收益方面的表現較為波動,尤其是在2020年前後呈現較大的波動。2018年季度的淨收益為負值,且在2018年第二季經歷了較大虧損;但從2018年第三季開始,淨收益轉為正向,且逐步增加,達到2021年第三季度的高點——約1,932百萬美元。2020年疫情期間,淨收益曾大幅下滑,甚至出現負數,反映出外部經營環境的挑戰。不過,隨後淨收益逐步回升,至2021年底及2022年上半年又再創新高,展現公司在市場調整中的復原力與獲利能力的回升。
淨獲利率的趨勢
淨獲利率在觀察期間內呈現較為明顯的變動。2019年第二至第三季的淨獲利率較高,分別超過20%,顯示公司在這段時間內具有較強的盈利能力。然而,2020年第二季開始,淨獲利率大幅下降甚至轉負,反映出疫情帶來的營運壓力與成本上升導致獲利能力降低。此後,淨獲利率逐步改善,於2021年逐季提升,達到約30%的高點,顯示出較佳的盈利質量與經營績效。綜合來看,淨獲利率的波動與宏觀經濟環境密切相關,也反映出公司在不同經濟周期中的盈利能力變動。
總結
Devon Energy Corp.的財務表現展現出經歷疫情衝擊後的逐步復甦。儘管在2020年疫情期間,淨收益與淨獲利率出現大幅波動甚至負值,但公司隨後展現出穩健的反彈能力,收入與盈利能力在2021年底前後持續改善。收入整體呈現上升的趨勢,淨收益亦具有一定的復原力,淨獲利率隨著經營環境的改善而逐漸回到較高水平。本公司未來的經營能否維持此復甦勢頭,仍取決於市場價格及產業景氣的變動,但目前資料顯示公司具有較強的韌性與成長潛力。

股東權益回報率 (ROE)

Devon Energy Corp.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於德文郡的凈收益(虧損)
歸屬於德文郡的股東權益
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q3 2023 計算
ROE = 100 × (歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q3 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q2 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q1 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q4 2022) ÷ 歸屬於德文郡的股東權益
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


整體獲利趨勢
從2018年第一季度到2023年第三季度,Devon Energy Corp.的歸屬於德文郡的凈收益呈現出高度波動的趨勢。在2018年第三季度達到高點(約25.37億美元),此後經歷顯著波動,尤其在2020年中期出現嚴重虧損(2020年6月和9月的虧損分別達到-1816萬美元和-670萬美元),並在隨後季度逐步恢復增長。到2021年底,淨收益逐步改善並持續走高,2023年第三季度達到約9.10億美元,展現出逐步復甦的態勢。
股東權益變化
在整個觀察期間,股東權益由2018年3月的約8,905百萬美元減少至2020年12月的最低點(約3,885百萬美元),反映出公司資產的波動。從2021年起,股東權益趨於回升,並在2023年第三季度達到約11,639百萬美元,顯示公司資產基礎逐步改善。
淨利率(ROE)
ROE在2018年後於2019年首次顯著提升,2019年第二季度達到55.25%。然而,2020年受疫情影響,ROE大幅波動並多次出現負值,其中在2020年第二季度出現-47.31%的負值,並在隨後的季度中持續惡化至-106.52%。此期間的負ROE反映出公司經營狀況受到極大壓力,可能因油價波動或整體市場環境惡化所致。自2021年起,ROE逐步恢復,且於2021年第四季度至2022年期間呈現顯著增長,最高達58.13%。此復甦趨勢延續至2023年,顯示公司盈利能力有望逐步回溫。
趨勢摘要
總體而言,該公司在2018年到2020年間經歷了較大的盈利波動與資產價值變化,特別是在2020年疫情爆發期間出現的財務壓力。2021年以來,淨收益和股東權益逐步改善,反映公司逐步走出低迷,盈利能力逐漸恢復。在ROE方面,雖然2020年受到較大打擊,但在2021年後隨著市場環境改善和公司策略調整,ROE展現出較強的復甦跡象,預示著公司未來盈利能力有望持續回升。整體來說,該公司經歷了一段較為劇烈的波動期,但最近兩年的表現呈現出積極的改善趨勢。

資產回報率 (ROA)

Devon Energy Corp.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於德文郡的凈收益(虧損)
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q3 2023 計算
ROA = 100 × (歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q3 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q2 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q1 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q4 2022) ÷ 總資產
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淺析企業整體財務狀況
從資料中可觀察到,德文郡公司在2018年底前的資產規模持續減少,從2018年3月的29,316百萬美元逐步縮減至2019年12月的13,717百萬美元,顯示公司在此期間經歷資產重大調整或資產減記。進入2020年後,資產規模略有反彈,於2023年第三季達到24,241百萬美元,較2019年底顯著增加,反映公司資產結構有一定程度的改善或擴張。
盈利能力分析
在淨收益方面,2018年首季呈現虧損,隨後於2018年第3季轉為獲利,但此後經歷多次波動。特別是在2020年全球疫情爆發期間(2020年第一季至2020年第三季),公司出現重大虧損,2020年第二季達到-1816百萬美元的淨虧損。此後,淨收益逐步改善,尤其自2021年起呈現穩健上升,至2023年第三季達到990百萬美元。
此外,淨收益的變動趨勢較為劇烈,常伴隨著銷售價格、油價波動及市場需求變化,利潤波動明顯,尤其2020年虧損幅度較大,可能與當季市場條件或一次性損失有關。
資產回報率(ROA)變化
ROA在2018年前期未提供資料,但自2018年第四季起顯示正向水準,亦即公司有效地利用資產產生收益。在2019年和2020年,ROA呈現較高水準,超過15%,2021年進一步提升至接近或超過20%,並在2022年和2023年前九個月維持於20-26%的範圍內,顯示公司在資產運用效率方面持續表現較佳。
趨勢與變化總結
整體來看,德文郡的資產規模經歷了大幅波動,由高點逐步下降到最低點,反映出資產結構調整或資產處分的策略。同期,其淨收益展現明顯的周期性波動,特別是在疫情期間出現較大虧損,之後則逐漸恢復並改善。ROA的穩定提升表明公司在資產運用效率方面表現良好,能有效轉化資產為收益。
綜合而言,公司在2018年到2023年間經歷了一段轉型與調整期,財務狀況的變化顯示其逐步在改善盈利能力與資產運用效率,其他經濟或市場因素或將進一步影響公司未來表現。"