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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2023年11月8日以來未更新。

盈利能力分析 
季度數據

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Devon Energy Corp.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
銷售比例
毛利率比率 51.78% 54.29% 56.03% 55.26% 54.76% 52.76% 48.80% 47.82% 42.87% 36.75% 27.78% 35.05% 37.01% 40.42% 46.43% 35.55% 43.77% 40.23% 35.47%
營業獲利率 32.77% 37.80% 41.88% 42.17% 42.23% 38.50% 31.77% 26.44% 16.12% 4.01% -16.28% -58.41% -53.28% -40.58% -20.25% 2.27% 19.81% 17.87% 9.72%
淨獲利率 24.63% 28.10% 31.39% 31.38% 32.53% 30.15% 25.18% 23.05% 13.50% 4.21% -14.46% -55.51% -62.68% -51.91% -25.65% -5.71% 17.22% 42.13% 30.62%
投資比例
股東權益回報率 (ROE) 32.61% 43.36% 54.85% 53.86% 58.13% 52.18% 38.59% 30.37% 13.50% 3.27% -7.79% -92.89% -106.52% -93.55% -47.31% -6.12% 21.95% 55.25% 37.47%
資產回報率 (ROA) 15.66% 20.46% 25.71% 25.36% 26.83% 22.70% 16.48% 13.38% 5.72% 1.37% -3.18% -27.04% -31.18% -29.15% -16.64% -2.59% 9.98% 23.21% 16.29%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


整體而言,資料顯示在觀察期間內,各項盈利能力比率呈現波動趨勢。從2019年到2023年,這些比率經歷了顯著的變化,反映了潛在的業務週期和外部因素的影響。

毛利率比率
毛利率比率在2019年呈現上升趨勢,從35.47%增加到43.77%,隨後在2019年末有所回落。2020年上半年繼續下降,但在2020年9月和12月略有回升。2021年,毛利率比率再次呈現上升趨勢,並在2022年達到高峰,最終在2023年略有下降,但仍維持在相對較高的水平。
營業獲利率
營業獲利率的波動性較大。2019年從9.72%顯著增長至19.81%,但在2019年末大幅下降至2.27%。2020年,營業獲利率持續下降,並在2020年9月和12月轉為負值。2021年,營業獲利率開始回升,並在2022年達到高峰,隨後在2023年略有下降。
淨獲利率
淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似,但幅度更大。2019年從30.62%大幅增長至42.13%,但在2019年末大幅下降至-5.71%。2020年,淨獲利率持續下降,並在2020年9月和12月轉為負值。2021年,淨獲利率開始回升,並在2022年達到高峰,隨後在2023年略有下降。
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率的波動性最大。2019年從37.47%大幅增長至55.25%,但在2019年末大幅下降至-6.12%。2020年,股東權益回報率持續下降,並在2020年9月和12月轉為負值。2021年,股東權益回報率開始回升,並在2022年達到高峰,隨後在2023年略有下降。
資產回報率 (ROA)
資產回報率的趨勢與其他盈利能力比率相似,但幅度較小。2019年從16.29%增長至9.98%,隨後在2019年末有所回落。2020年,資產回報率持續下降,並在2020年9月和12月轉為負值。2021年,資產回報率開始回升,並在2022年達到高峰,隨後在2023年略有下降。

總體而言,觀察期間內,盈利能力比率的波動表明業務環境的變化對盈利能力產生了顯著影響。2020年出現的負值比率表明在該期間面臨重大挑戰。2021年和2022年的回升表明業務狀況有所改善,但2023年的略微下降可能預示著未來面臨新的挑戰或市場調整。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Devon Energy Corp.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利(虧損) 1,919 1,684 2,025 2,353 3,172 3,197 1,870 2,402 1,746 939 750 391 318 (208) 1,191 600 768 797 46
收入 3,836 3,454 3,823 4,299 5,432 5,626 3,812 4,561 3,466 2,417 1,762 1,280 1,067 394 2,087 1,589 1,746 1,806 1,079
盈利能力比率
毛利率比率1 51.78% 54.29% 56.03% 55.26% 54.76% 52.76% 48.80% 47.82% 42.87% 36.75% 27.78% 35.05% 37.01% 40.42% 46.43% 35.55% 43.77% 40.23% 35.47%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利(虧損)Q3 2023 + 毛利(虧損)Q2 2023 + 毛利(虧損)Q1 2023 + 毛利(虧損)Q4 2022) ÷ (收入Q3 2023 + 收入Q2 2023 + 收入Q1 2023 + 收入Q4 2022)
= 100 × (1,919 + 1,684 + 2,025 + 2,353) ÷ (3,836 + 3,454 + 3,823 + 4,299) = 51.78%


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。

毛利(虧損)
在2019年,毛利呈現增長趨勢,從第一季的46百萬美元增長到第四季的600百萬美元。2020年第一季出現虧損(-208百萬美元),隨後在第二季和第三季有所回升,但在第四季再次下降。2021年毛利顯著增長,從第一季的391百萬美元增長到第四季的3197百萬美元。2022年繼續保持高水平,但第四季有所下降。2023年上半年呈現下降趨勢,第三季略有回升。
收入
收入在2019年呈現波動,第一季為1079百萬美元,第二季增長至1806百萬美元,第三季和第四季則分別為1746百萬美元和1589百萬美元。2020年第二季收入大幅下降至394百萬美元,隨後在第三季和第四季有所回升。2021年收入顯著增長,從第一季的1762百萬美元增長到第四季的4561百萬美元。2022年收入進一步增長,達到5626百萬美元的峰值,但第四季有所回落。2023年上半年呈現下降趨勢,第三季略有回升。
毛利率比率
毛利率比率在2019年呈現波動,從第一季的35.47%增長到第三季的43.77%,然後下降至第四季的35.55%。2020年毛利率比率波動較大,最高達到46.43%,最低為35.05%。2021年毛利率比率持續上升,從第一季的27.78%增長到第四季的47.82%。2022年毛利率比率進一步提高,達到56.03%的峰值。2023年毛利率比率呈現下降趨勢,但仍維持在50%以上。

總體而言,收入和毛利在2021年和2022年呈現顯著增長趨勢,而毛利率比率也隨之提高。2023年數據顯示,收入和毛利可能正在經歷一個調整期,毛利率比率也呈現下降趨勢。需要注意的是,2020年第二季的收入大幅下降,可能受到特定事件的影響。


營業獲利率

Devon Energy Corp.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 (虧損) 1,153 975 1,296 1,626 2,532 2,579 1,347 1,748 1,050 384 45 (40) (127) (611) (2,042) 43 250 285 (437)
收入 3,836 3,454 3,823 4,299 5,432 5,626 3,812 4,561 3,466 2,417 1,762 1,280 1,067 394 2,087 1,589 1,746 1,806 1,079
盈利能力比率
營業獲利率1 32.77% 37.80% 41.88% 42.17% 42.23% 38.50% 31.77% 26.44% 16.12% 4.01% -16.28% -58.41% -53.28% -40.58% -20.25% 2.27% 19.81% 17.87% 9.72%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Chevron Corp. 18.06% 19.98% 21.92% 21.42% 21.03% 19.86% 16.73% 14.81% 11.53% 6.49% -7.90%
ConocoPhillips 30.06% 31.80% 33.89% 36.80% 37.27% 37.07% 36.63% 29.84% 22.86% 14.26% 4.66%
Exxon Mobil Corp. 17.15% 19.54% 21.37% 19.07% 18.60% 15.93% 12.25% 11.91% -2.07% -6.88% -12.46%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤 (虧損)Q3 2023 + 營業利潤 (虧損)Q2 2023 + 營業利潤 (虧損)Q1 2023 + 營業利潤 (虧損)Q4 2022) ÷ (收入Q3 2023 + 收入Q2 2023 + 收入Q1 2023 + 收入Q4 2022)
= 100 × (1,153 + 975 + 1,296 + 1,626) ÷ (3,836 + 3,454 + 3,823 + 4,299) = 32.77%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一個在一段時間內波動明顯的財務狀況。

營業利潤(虧損)
在2019年,營業利潤呈現先負後正的趨勢,從第一季度的虧損轉為後續各季度的盈利。2020年,營業利潤再次出現大幅虧損,尤其是在第一季度,隨後各季度逐步改善,但仍維持虧損狀態。2021年則呈現顯著的盈利增長趨勢,各季度利潤均持續上升,並在第四季度達到峰值。2022年,營業利潤維持在高位,並在第二季度達到最高點,但下半年略有下降。2023年上半年,營業利潤呈現下降趨勢,第三季度略有回升。
收入
收入在2019年上半年呈現增長趨勢,下半年則有所下降。2020年上半年收入大幅下降,但在下半年逐步回升。2021年收入呈現顯著增長,各季度均持續上升,並在第四季度達到最高點。2022年收入持續增長,並在第二季度達到峰值,但下半年有所回落。2023年收入呈現波動,上半年先降後升,第三季度略有下降。
營業獲利率
營業獲利率的變化與營業利潤的趨勢密切相關。2019年,營業獲利率從第一季度的低位逐步上升。2020年,營業獲利率大幅下降,並出現負值,反映出盈利能力受到嚴重影響。2021年,營業獲利率迅速提升,並在第四季度達到最高點。2022年,營業獲利率維持在高位,但略有下降。2023年,營業獲利率呈現波動,但整體維持在較高的水平。

總體而言,數據顯示在2020年經歷了一段較為困難的時期,但隨後在2021年和2022年迎來了顯著的改善。2023年的數據則顯示出一些不確定性,需要持續觀察以評估其長期趨勢。收入的增長與營業利潤的改善相輔相成,而營業獲利率則反映了盈利能力的變化。


淨獲利率

Devon Energy Corp.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於德文郡的凈收益(虧損) 910 690 995 1,201 1,893 1,932 989 1,506 838 256 213 (102) (92) (670) (1,816) (642) 109 495 (317)
收入 3,836 3,454 3,823 4,299 5,432 5,626 3,812 4,561 3,466 2,417 1,762 1,280 1,067 394 2,087 1,589 1,746 1,806 1,079
盈利能力比率
淨獲利率1 24.63% 28.10% 31.39% 31.38% 32.53% 30.15% 25.18% 23.05% 13.50% 4.21% -14.46% -55.51% -62.68% -51.91% -25.65% -5.71% 17.22% 42.13% 30.62%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Chevron Corp. 12.57% 14.09% 15.41% 15.05% 15.05% 14.09% 11.60% 10.04% 7.36% 3.09% -8.10%
ConocoPhillips 18.67% 19.37% 20.97% 23.80% 24.06% 24.34% 23.91% 17.63% 12.93% 6.33% 0.09%
Exxon Mobil Corp. 11.01% 13.38% 14.87% 13.23% 13.41% 11.06% 8.40% 8.33% -2.45% -6.21% -10.55%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100 × (歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q3 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q2 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q1 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q4 2022) ÷ (收入Q3 2023 + 收入Q2 2023 + 收入Q1 2023 + 收入Q4 2022)
= 100 × (910 + 690 + 995 + 1,201) ÷ (3,836 + 3,454 + 3,823 + 4,299) = 24.63%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於德文郡的淨收益(虧損)在不同期間呈現顯著的波動。

淨收益(虧損)
在2019年,該項目經歷了從負數到正數的轉變,但年末再次轉為負數。2020年持續呈現虧損狀態,且虧損幅度較大。2021年開始顯著改善,淨收益逐步增加,並在年末達到峰值。2022年維持高水平的淨收益,但年末略有下降。2023年上半年呈現波動,但整體仍維持正收益。

收入方面,數據顯示出增長趨勢,但並非線性。

收入
2019年收入呈現波動,但總體保持在較高水平。2020年上半年收入大幅下降,下半年有所回升。2021年收入顯著增長,並在各個季度持續攀升。2022年收入進一步增長,達到峰值,但下半年略有回落。2023年收入呈現波動,但整體仍維持在較高水平。

淨獲利率與淨收益(虧損)的變化趨勢密切相關,反映了盈利能力。

淨獲利率
2019年淨獲利率波動較大,從正數到負數的變化表明盈利能力的不穩定性。2020年淨獲利率持續下降,並呈現負值,反映了盈利能力的惡化。2021年淨獲利率開始回升,並在年末達到較高水平。2022年淨獲利率持續提升,表明盈利能力得到顯著改善。2023年淨獲利率略有下降,但仍維持在相對較高的水平。

總體而言,數據顯示在一段時間內經歷了從虧損到盈利的轉變,並伴隨著收入和淨獲利率的改善。然而,各個期間的波動表明財務表現受到多種因素的影響,需要進一步分析以確定具體原因。


股東權益回報率 (ROE)

Devon Energy Corp.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於德文郡的凈收益(虧損) 910 690 995 1,201 1,893 1,932 989 1,506 838 256 213 (102) (92) (670) (1,816) (642) 109 495 (317)
歸屬於德文郡的股東權益 11,639 11,021 10,977 11,167 10,873 10,090 9,300 9,262 8,924 8,399 8,353 2,885 3,023 3,227 3,919 5,802 6,542 6,994 7,857
盈利能力比率
ROE1 32.61% 43.36% 54.85% 53.86% 58.13% 52.18% 38.59% 30.37% 13.50% 3.27% -7.79% -92.89% -106.52% -93.55% -47.31% -6.12% 21.95% 55.25% 37.47%
基準
ROE競爭 對手2
Chevron Corp. 15.41% 19.05% 22.44% 22.27% 21.53% 18.92% 14.02% 11.24% 7.29% 2.69% -5.89%
ConocoPhillips 23.46% 27.20% 33.15% 38.91% 36.79% 31.69% 26.12% 17.79% 10.61% 4.18% 0.05%
Exxon Mobil Corp. 19.09% 24.48% 29.54% 27.04% 27.87% 21.97% 15.24% 13.67% -3.67% -8.41% -12.17%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
ROE = 100 × (歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q3 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q2 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q1 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q4 2022) ÷ 歸屬於德文郡的股東權益
= 100 × (910 + 690 + 995 + 1,201) ÷ 11,639 = 32.61%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於德文郡的淨收益(虧損)在觀察期間內呈現顯著的波動。

淨收益(虧損)
在2019年,淨收益經歷了從負數到正數的轉變,並在年中達到高峰。年末再次轉為負數。2020年,淨收益持續呈現虧損狀態,且虧損幅度在年中達到最大值。2021年,淨收益逐步改善,並在年末達到最高點。2022年,淨收益保持在較高的水平,但年末略有下降。2023年上半年,淨收益呈現波動,但整體維持正值。

股東權益方面,數據顯示出一個總體增長的趨勢,但過程中也存在波動。

股東權益
股東權益在2019年上半年經歷了顯著下降,但在下半年有所回升。2020年,股東權益呈現波動,但總體保持穩定。2021年,股東權益大幅增長,並在年末達到最高點。2022年,股東權益持續增長,並在年末達到峰值。2023年上半年,股東權益略有波動,但維持在較高水平。

股東權益報酬率(ROE)的變化與淨收益的變化密切相關,並呈現出較大的波動性。

ROE
2019年,ROE呈現先高後低的趨勢。2020年,ROE持續下降,並在年中達到最低點。2021年,ROE大幅回升,並在年末達到最高點。2022年,ROE保持在較高的水平,並在年末略有下降。2023年上半年,ROE呈現波動,但整體維持正值。值得注意的是,在某些季度,ROE為負值,表明股東權益的增長未能帶來相應的收益。

總體而言,數據顯示出一個從虧損到盈利,以及股東權益和ROE逐步改善的趨勢。然而,波動性仍然存在,需要持續關注。


資產回報率 (ROA)

Devon Energy Corp.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於德文郡的凈收益(虧損) 910 690 995 1,201 1,893 1,932 989 1,506 838 256 213 (102) (92) (670) (1,816) (642) 109 495 (317)
總資產 24,241 23,355 23,420 23,721 23,557 23,194 21,778 21,025 21,057 20,065 20,457 9,912 10,326 10,357 11,144 13,717 14,394 16,649 18,077
盈利能力比率
ROA1 15.66% 20.46% 25.71% 25.36% 26.83% 22.70% 16.48% 13.38% 5.72% 1.37% -3.18% -27.04% -31.18% -29.15% -16.64% -2.59% 9.98% 23.21% 16.29%
基準
ROA競爭 對手2
Chevron Corp. 9.65% 11.98% 13.98% 13.76% 13.15% 11.26% 8.23% 6.52% 4.13% 1.48% -3.21%
ConocoPhillips 11.96% 14.43% 17.32% 19.91% 19.04% 16.98% 13.78% 8.91% 5.36% 2.17% 0.02%
Exxon Mobil Corp. 10.24% 13.41% 15.89% 14.29% 14.01% 10.59% 7.27% 6.80% -1.75% -3.95% -5.72%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
ROA = 100 × (歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q3 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q2 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q1 2023 + 歸屬於德文郡的凈收益(虧損)Q4 2022) ÷ 總資產
= 100 × (910 + 690 + 995 + 1,201) ÷ 24,241 = 15.66%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到歸屬於德文郡的淨收益(虧損)呈現顯著的波動。在2019年,該數值經歷了從負數到正數的轉變,並在下半年出現了較大的負值。2020年,淨收益持續呈現負值,但其絕對值逐漸減小。2021年則顯示出強勁的復甦,淨收益大幅增長,並在年末達到峰值。2022年維持了較高的淨收益水平,但在2023年上半年有所下降,隨後在下半年略有回升。

歸屬於德文郡的淨收益(虧損)
數據顯示,淨收益的變化與外部環境因素可能存在關聯。從負轉正的過程可能反映了市場條件的改善或公司策略的調整。2021年和2022年的增長趨勢可能受益於能源價格的上漲。2023年下半年略微回升,可能受到市場需求的影響。

總資產方面,數據顯示在2019年至2020年間呈現下降趨勢,從18077百萬美元下降至10326百萬美元。然而,從2021年開始,總資產開始顯著增長,並在2022年達到峰值,隨後在2023年略有波動,但整體保持在較高水平。

總資產
總資產的下降可能與公司進行資產處置或市場價值下降有關。隨後的增長可能源於投資、收購或資產價值回升。總資產的規模擴大可能為公司提供了更大的運營規模和發展潛力。

ROA(資產收益率)的數據與淨收益的變化趨勢密切相關。在淨收益為負值期間,ROA也呈現負值,且在2020年達到最低點。隨著淨收益的增長,ROA也隨之提高,並在2022年達到最高點。2023年,ROA略有下降,但仍保持在較高的水平。

ROA
ROA的變化反映了公司利用其資產產生利潤的能力。ROA的提高表明公司在資產管理和盈利能力方面有所改善。ROA的下降可能與淨收益的下降或資產規模的擴大有關。

總體而言,數據顯示公司經歷了一個從虧損到盈利,以及資產規模擴大的過程。ROA的變化與淨收益的變化趨勢一致,表明公司在利用資產產生利潤方面具有一定的能力。然而,需要注意的是,這些數據僅代表過去的表現,未來表現可能受到多種因素的影響。