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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

短期活動比率分析 
季度數據

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短期活動比率(摘要)

Exxon Mobil Corp.、短期活動比率(季度數據)

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2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
換手率
存貨周轉率 11.93 12.98 13.89 14.42 14.24 13.90 14.11 13.32 14.16 15.02 16.69 16.32 16.05 14.93 13.84 14.73 12.30 11.14 9.86
營運資金周轉率 30.49 19.44 19.53 15.65 13.95 13.37 12.07 10.70 11.56 12.16 12.91 13.95 15.33 26.98 59.06 110.19
平均天數
庫存周轉天數 31 28 26 25 26 26 26 27 26 24 22 22 23 24 26 25 30 33 37

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。

存貨周轉率
存貨周轉率在2021年呈現顯著上升趨勢,從2021年3月的9.86增加到2021年12月的14.73。 2022年繼續保持在相對較高的水平,並在2022年9月達到峰值16.05。 此後,存貨周轉率在2023年和2024年呈現波動,但整體維持在13至16的區間。 2025年上半年,存貨周轉率略有下降,從2025年3月的13.89降至2025年6月的12.98,並在2025年9月進一步下降至11.93。
營運資金周轉率
營運資金周轉率的數據從2021年6月開始記錄。 2021年12月達到最高點110.19,隨後在2022年大幅下降,從2022年3月的59.06降至2022年12月的15.33。 2023年和2024年,營運資金周轉率呈現逐步上升的趨勢,從2023年3月的12.16增加到2024年12月的30.49。 2025年上半年,營運資金周轉率繼續上升,在2025年6月達到30.49,並在2025年9月進一步上升至30.49。
庫存周轉天數
庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。 在2021年,庫存周轉天數從37天下降到25天,表明庫存管理效率提高。 2022年,庫存周轉天數維持在22至26天之間,相對穩定。 2023年和2024年,庫存周轉天數略有上升,維持在26天左右。 2025年上半年,庫存周轉天數呈現上升趨勢,從2025年3月的26天增加到2025年6月的28天,並在2025年9月進一步增加到31天。

總體而言,數據顯示存貨周轉率在初期呈現上升趨勢,後期趨於穩定,而營運資金周轉率則經歷了大幅下降後又逐步回升的過程。庫存周轉天數的變化與存貨周轉率的趨勢一致。這些變化可能反映了營運策略、市場需求或外部經濟因素的影響。


換手率


平均天數比率


存貨周轉率

Exxon Mobil Corp.、存貨周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
銷售和其他營業收入 83,331 79,477 81,058 81,058 87,792 89,986 80,411 81,688 88,570 80,795 83,644 93,164 106,512 111,265 87,734 81,305 71,892 65,943 57,552
庫存 27,238 25,371 24,478 23,524 23,875 24,503 23,491 25,120 24,450 24,249 23,642 24,435 24,096 23,585 22,177 18,780 19,607 19,275 18,357
短期活動比率
存貨周轉率1 11.93 12.98 13.89 14.42 14.24 13.90 14.11 13.32 14.16 15.02 16.69 16.32 16.05 14.93 13.84 14.73 12.30 11.14 9.86
基準
存貨周轉率競爭 對手2
Chevron Corp. 17.92 21.30 21.05 21.32 19.95 18.80 19.58 22.86 21.48 23.28 25.16 28.58 25.22 26.71 27.10 24.68 21.96 18.60 17.05
ConocoPhillips 34.74 30.47 31.14 30.26 36.92 39.01 38.24 40.16 45.23 53.99 60.05 64.39 61.22 52.97 45.80 37.94 34.71 25.71 20.45

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).

1 Q3 2025 計算
存貨周轉率 = (銷售和其他營業收入Q3 2025 + 銷售和其他營業收入Q2 2025 + 銷售和其他營業收入Q1 2025 + 銷售和其他營業收入Q4 2024) ÷ 庫存
= (83,331 + 79,477 + 81,058 + 81,058) ÷ 27,238 = 11.93

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列與銷售、庫存和存貨周轉率相關的趨勢。

銷售和其他營業收入
在觀察期間,銷售和其他營業收入呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的57552百萬美元,逐步增長至2022年6月30日的111265百萬美元,達到峰值。隨後,銷售額有所回落,但在2023年9月30日再次回升至88570百萬美元。2024年銷售額維持在8萬至9萬美元之間,並在2025年6月30日略有增長。整體而言,銷售額在觀察期內呈現增長趨勢,但波動性較大。
庫存
庫存水平也呈現增長趨勢。從2021年3月31日的18357百萬美元,逐步增加至2025年3月31日的27238百萬美元。庫存增長與銷售額的增長趨勢大致同步,但增長速度相對穩定。
存貨周轉率
存貨周轉率在觀察期間內呈現波動。從2021年3月31日的9.86,逐步提高至2022年9月30日的16.05,達到峰值。隨後,存貨周轉率有所下降,但在2023年3月31日回升至14.11。2024年存貨周轉率維持在13至14之間,並在2025年6月30日下降至11.93。存貨周轉率的波動可能反映了銷售額和庫存水平之間的變化,以及公司庫存管理策略的調整。

總體而言,數據顯示銷售額和庫存水平均呈現增長趨勢,而存貨周轉率則呈現波動。銷售額的波動性較大,可能受到外部市場因素的影響。庫存水平的穩定增長可能反映了公司對未來需求的預期。存貨周轉率的變化需要進一步分析,以確定其背後的具體原因。


營運資金周轉率

Exxon Mobil Corp.、營運資金周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產 88,505 85,108 91,233 91,990 94,349 96,238 99,377 96,609 101,142 91,760 97,224 97,631 99,289 93,163 77,255 59,154 55,555 52,842 48,195
少: 流動負債 77,850 68,161 73,829 70,307 69,993 70,763 71,921 65,316 71,186 61,815 66,666 69,045 74,057 80,110 72,059 56,643 61,856 62,238 60,150
營運資金 10,655 16,947 17,404 21,683 24,356 25,475 27,456 31,293 29,956 29,945 30,558 28,586 25,232 13,053 5,196 2,511 (6,301) (9,396) (11,955)
 
銷售和其他營業收入 83,331 79,477 81,058 81,058 87,792 89,986 80,411 81,688 88,570 80,795 83,644 93,164 106,512 111,265 87,734 81,305 71,892 65,943 57,552
短期活動比率
營運資金周轉率1 30.49 19.44 19.53 15.65 13.95 13.37 12.07 10.70 11.56 12.16 12.91 13.95 15.33 26.98 59.06 110.19
基準
營運資金周轉率競爭 對手2
Chevron Corp. 34.66 67.18 82.20 78.58 36.88 25.72 22.20 23.91 16.54 15.89 14.61 15.53 17.08 13.09 22.40 19.37 24.04 32.46
ConocoPhillips 15.43 19.57 16.05 15.54 17.16 16.55 15.51 12.98 8.76 16.88 16.56 13.30 11.63 9.84 9.02 11.37 3.72 3.24 3.02

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).

1 Q3 2025 計算
營運資金周轉率 = (銷售和其他營業收入Q3 2025 + 銷售和其他營業收入Q2 2025 + 銷售和其他營業收入Q1 2025 + 銷售和其他營業收入Q4 2024) ÷ 營運資金
= (83,331 + 79,477 + 81,058 + 81,058) ÷ 10,655 = 30.49

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


觀察資料顯示,營運資金在一段時間內經歷了顯著的變化。從2021年3月31日的負值開始,營運資金逐漸增加,並在2022年12月31日達到最高點。隨後,營運資金呈現波動趨勢,雖然偶有上升,但整體而言,在2023年和2024年呈現下降的趨勢,並在2025年繼續下降。

營運資金
初期為負值,表示短期負債超過短期資產。隨後轉為正值,並持續增長,顯示短期流動性狀況改善。然而,在後期觀察到營運資金的減少,可能與營運策略、投資或償還債務有關。

銷售和其他營業收入在2021年呈現穩步增長,並在2022年上半年達到高峰。2022年下半年及2023年,銷售收入出現下降,但在2023年下半年和2024年上半年略有回升。2024年下半年至2025年上半年,銷售收入再次呈現增長趨勢。

銷售和其他營業收入
收入的波動可能受到市場需求、價格變動、季節性因素或公司策略的影響。觀察到收入在不同時期呈現不同的增長或下降模式,需要進一步分析以確定具體原因。

營運資金周轉率在2021年數據缺失,從2022年開始,該比率呈現下降趨勢,直到2023年。2024年,該比率開始回升,並在2025年上半年持續上升。

營運資金周轉率
營運資金周轉率的變化反映了公司利用營運資金產生銷售收入的效率。周轉率下降可能表示公司在管理營運資金方面存在問題,或者銷售增長速度慢於營運資金的增長速度。周轉率上升則表示公司更有效地利用營運資金。

整體而言,營運資金、銷售收入和營運資金周轉率之間存在複雜的關係。營運資金的變化可能受到銷售收入的影響,而營運資金周轉率則反映了公司管理營運資金的效率。需要綜合考慮這些因素,才能對公司的財務狀況和經營業績做出全面的評估。


庫存周轉天數

Exxon Mobil Corp.、庫存周轉天數、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
選定的財務數據
存貨周轉率 11.93 12.98 13.89 14.42 14.24 13.90 14.11 13.32 14.16 15.02 16.69 16.32 16.05 14.93 13.84 14.73 12.30 11.14 9.86
短期活動比率 (天數)
庫存周轉天數1 31 28 26 25 26 26 26 27 26 24 22 22 23 24 26 25 30 33 37
基準 (天數)
庫存周轉天數競爭 對手2
Chevron Corp. 20 17 17 17 18 19 19 16 17 16 15 13 14 14 13 15 17 20 21
ConocoPhillips 11 12 12 12 10 9 10 9 8 7 6 6 6 7 8 10 11 14 18

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).

1 Q3 2025 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 11.93 = 31

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到兩個財務比率的季度變化趨勢。這些比率分別是存貨周轉率和庫存周轉天數。

存貨周轉率
在2021年,存貨周轉率呈現持續上升的趨勢,從第一季的9.86逐步增加到第四季的14.73。2022年,該比率維持在相對較高的水平,在各季度之間波動,但整體而言保持穩定,最高點為第三季的16.32。2023年,存貨周轉率出現小幅下降,從第一季的16.69降至第四季的13.32。此趨勢在2024年延續,比率持續下降,並在2025年上半年進一步降低,顯示出存貨銷售速度放緩的跡象。
庫存周轉天數
庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。在2021年,庫存周轉天數從第一季的37天逐步下降到第四季的25天。2022年,該指標在22至26天之間波動。2023年,庫存周轉天數開始緩慢上升,從第一季的22天增加到第四季的27天。2024年和2025年上半年,庫存周轉天數持續增加,顯示出庫存積壓的可能性,以及將庫存轉換為銷售所需的時間更長。

總體而言,數據顯示在2021年和2022年初,存貨管理效率較高,庫存周轉速度快。然而,從2023年開始,存貨周轉率下降,庫存周轉天數上升,表明存貨管理效率可能有所降低。這種變化可能與外部市場條件、銷售策略或供應鏈管理等因素有關。