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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

損益表的結構 

Qualcomm Inc.、 合併損益表 結構

Microsoft Excel
已結束 12 個月 2024年9月29日 2023年9月24日 2022年9月25日 2021年9月26日 2020年9月27日 2019年9月29日
設備與服務 84.16 83.83 84.10 79.67 69.26 60.19
發 牌 15.84 16.17 15.90 20.33 30.74 39.81
收入 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
收入成本 -43.79 -44.30 -42.16 -42.49 -39.33 -35.43
毛利 56.21% 55.70% 57.84% 57.51% 60.67% 64.57%
研究與開發 -22.82 -24.62 -18.54 -21.38 -25.39 -22.24
銷售、一般和管理 -7.08 -6.93 -5.81 -6.97 -8.81 -9.04
其他 -0.46 -2.41 2.40 0.00 0.12 -1.71
營業利潤 25.85% 21.74% 35.88% 29.16% 26.58% 31.59%
利息支出 -1.79 -1.94 -1.11 -1.67 -2.56 -2.58
利息和股利收入 1.73 0.87 0.21 0.25 0.66 1.24
有價證券的凈收益(虧損) 0.04 0.21 -0.82 1.27 0.84 1.22
其他投資凈收益 0.45 0.06 0.26 1.40 0.46 0.28
遞延薪酬計劃資產的凈收益(虧損) 0.51 0.24 -0.32 0.39 0.20 0.04
其他投資減值損失 -0.20 -0.37 -0.11 -0.10 -1.72 -0.56
其他 -0.05 -0.04 -0.06 -0.10 -0.16 -0.40
投資和其他收入(支出)淨額 2.47% 0.97% -0.84% 3.11% 0.28% 1.82%
稅前持續經營業務所得 26.53% 20.78% 33.93% 30.61% 24.30% 30.82%
所得稅費用 -0.58 -0.29 -4.55 -3.67 -2.21 -12.75
持續經營業務收入 25.95% 20.49% 29.38% 26.94% 22.09% 18.07%
非持續經營業務,扣除所得稅 0.08 -0.30 -0.11 0.00 0.00 0.00
淨收入 26.03% 20.19% 29.27% 26.94% 22.09% 18.07%

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27), 10-K (報告日期: 2019-09-29).


從資料中可以觀察到,Qualcomm Inc. 在2019年至2024年的財務表現呈現出一些明顯的趨勢與變化。首先,設備與服務在收入中的比例逐步上升,從2019年的60.19%增加至2024年的84.16%,顯示公司在設備與服務領域的比重持續提升,可能反映其策略重心轉向此部分以增加穩定收入來源。相對地,"發 牌"的比例則持續下降,從39.81%下降到15.84%,彰顯公司對於自有品牌或授權開發收入的依賴減少,或是策略轉變帶來的結構調整。 在整體收入結構不變的情況下,毛利率有所波動,從2019年的64.57%略降至2023年的55.7%,但在2024年回升至56.21%,顯示毛利水準相對穩定。值得注意的是,收入成本的比例從-35.43%逐漸提升至-44.3%,反映成本負擔的增加,或有成本壓力對毛利造成一定影響。 研究與開發(R&D)支出占比波動較大,於2020年達到最大比例(-25.39%),其後逐步回落,但仍保持在較高水平,顯示公司持續投入於未來創新技術。銷售、一般和管理費用(SG&A)比例則較為穩定,維持在約-6.97%到-9.04%之間,表示公司在成本控制方面較為嚴謹。 營業利潤率經歷波動,最高達到2022年的35.88%,隨後在2023年下降至21.74%,再略微回升至25.85%。這種變動可能受到毛利率變化及成本控制的共同影響。除了營運層面外,公司其他投資凈收益、利息和股利收入等非營運收入佔比亦呈現波動,但總體上維持在較小範圍內,對整體盈餘的影響較為有限。 稅前持續經營業務所得率在2022年達到最高的33.93%,但於2023年明顯降低至20.78%,反映稅前盈利轉折或特殊項目的變動,接著在2024年回升至26.53%。稅負方面,所得稅費用占比逐步下降,由2019年的12.75%降低到2024年的0.58%,顯示公司稅負壓力有所降低,或有效的稅務規劃。 最後,淨收入比例在2022年達到高點(29.27%),之後略有波動,在2024年回升至26.03%。整體而言,公司的盈利能力在觀察期間展現出一定的韌性,雖然受到成本上升與市場變動的影響,但其淨利率仍能保持相對穩定,尤其是在2024年展現一定的復甦跡象。