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淨收入調整: 按市值計價的可供出售證券
已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
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歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤(調整前) | ||||||
更多: 與可供出售證券相關的凈變化 | ||||||
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤(調整后) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
以下為財務資料的分析摘要。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於公司的淨利潤在2018年至2021年間呈現增長趨勢。從2018年的128,833千美元增長至2021年的169,170千美元。然而,在2022年,淨利潤顯著下降至93,779千美元。調整後淨利潤的趨勢與淨利潤相似,同樣在2018年至2021年間增長,並在2022年大幅下降。調整後淨利潤從2018年的128,610千美元增長至2021年的164,221千美元,然後在2022年降至73,039千美元。
- 利潤變化幅度
- 2019年,淨利潤和調整後淨利潤均呈現顯著增長,分別增長約13.7%和14.2%。2020年,淨利潤略有下降,而調整後淨利潤基本持平。2021年,兩項利潤指標再次增長。然而,2022年則出現了顯著的負增長,淨利潤和調整後淨利潤分別下降約44.5%和55.6%。
- 整體觀察
- 資料顯示,在2018年至2021年間,公司盈利能力穩步提升。然而,2022年出現了明顯的轉折,盈利能力大幅下降。這種下降趨勢可能需要進一步的分析,以確定其根本原因,例如市場環境變化、成本增加、或收入減少等因素。
調整后的獲利率: 按市值計價的可供出售證券(摘要)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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淨獲利率 | ||||||
淨利率比率(未經調整) | ||||||
淨利率比率(調整后) | ||||||
股東權益回報率 (ROE) | ||||||
股東權益回報率(未經調整) | ||||||
股東權益回報率(調整后) | ||||||
資產回報率 (ROA) | ||||||
資產回報率 (未經調整) | ||||||
資產回報率 (調整后) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現下降趨勢。從2018年的13.75%開始,逐年下降至2022年的3.02%。調整后的淨利率比率也顯示類似的下降軌跡,從2018年的13.72%降至2022年的2.35%。這表明公司在將銷售額轉化為淨利潤方面的能力有所減弱。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2018年至2021年間呈現下降趨勢,從2018年的22.91%下降至2021年的12.91%。2022年則大幅下降至4.31%。調整后的股東權益回報率的變化趨勢與未調整數據相似,顯示股東權益的盈利能力也在下降。這可能反映了公司投資回報率的降低或股東權益規模的變化。
- 資產回報率
- 資產回報率也呈現下降趨勢。從2018年的13.36%開始,下降至2022年的2.2%。調整后的資產回報率也顯示類似的下降趨勢,從2018年的13.33%降至2022年的1.71%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。資產效率的降低可能與資產利用率下降或利潤率下降有關。
總體而言,數據顯示在觀察期間,公司的獲利能力、股東權益回報率和資產回報率均呈現持續下降的趨勢。這種趨勢可能需要進一步調查以確定根本原因,並評估其對公司未來財務表現的潛在影響。
SolarEdge Technologies Inc.,獲利率:報告與調整后
淨利率比率(調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
2022 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率(調整后) = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於公司的淨利潤在2018年至2021年間呈現增長趨勢。從2018年的128,833千美元增長到2021年的169,170千美元。然而,在2022年,淨利潤顯著下降至93,779千美元。調整後淨利潤的趨勢與淨利潤相似,同樣在2022年大幅下降。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率在2018年達到13.75%的高點,隨後逐年下降。2019年降至10.28%,2020年降至9.62%,2021年進一步降至8.61%。2022年,淨獲利率大幅下降至3.02%,表明盈利能力顯著降低。
- 調整後淨利率比率分析
- 調整後淨利率比率的趨勢與淨獲利率相似,在2018年為13.72%,隨後逐年下降至2022年的2.35%。調整後淨利率比率的下降幅度與淨獲利率的下降幅度大致相同,表明調整項對整體盈利能力的影響相對穩定。
- 整體觀察
- 數據顯示,在觀察期間內,盈利能力呈現先增長後大幅下降的趨勢。雖然前期呈現增長,但2022年的顯著下降值得關注,可能需要進一步分析以確定其根本原因。淨獲利率和調整後淨利率比率的同步下降表明,盈利能力下降並非由特定會計調整引起的,而是反映了業務運營層面的變化。
股東權益回報率 (ROE) (調整後)
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤 ÷ Total SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤 ÷ Total SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨利潤
- 歸屬於公司的淨利潤在2018年至2021年間呈現增長趨勢。從2018年的128,833千美元增長至2021年的169,170千美元。然而,在2022年,淨利潤顯著下降至93,779千美元。調整後的淨利潤趨勢與未調整的淨利潤相似,同樣在2018年至2021年間增長,並在2022年大幅下降至73,039千美元。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率在2018年達到峰值22.91%。隨後幾年,ROE呈現下降趨勢,從2019年的18.06%下降至2020年的12.92%,並在2021年維持在12.91%。2022年,ROE進一步大幅下降至4.31%。
- 調整後股東權益回報率 (Adjusted ROE)
- 調整後的股東權益回報率的趨勢與未調整的ROE相似。2018年為22.87%,隨後逐年下降至2022年的3.36%。調整後的ROE與未調整的ROE數值非常接近,表明調整項對整體回報率的影響相對較小。
總體而言,資料顯示公司在2018年至2021年間盈利能力增長,但2022年盈利能力顯著下降。股東權益回報率也呈現類似的下降趨勢,表明公司產生利潤的能力以及利用股東權益創造利潤的效率在2022年均有所降低。需要進一步分析以確定2022年盈利能力下降的原因。
資產回報率 (ROA) (經調整)
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 (調整后) = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力
- 歸屬於公司的淨利潤在2018年至2021年間呈現增長趨勢。從2018年的128,833千美元增長到2021年的169,170千美元。然而,在2022年,淨利潤顯著下降至93,779千美元。調整後淨利潤的趨勢與淨利潤相似,同樣在2022年大幅下降。這表明公司在2022年的盈利能力相較於前幾年有所減弱。
- 資產回報率
- 資產回報率(ROE)在2018年達到最高點13.36%。隨後幾年,ROE呈現下降趨勢,2019年降至9.81%,2020年降至5.76%,2021年略有回升至5.85%。2022年,ROE進一步下降至2.2%,與淨利潤的下降趨勢相符。調整後的資產回報率的變化趨勢與未調整的ROE基本一致,但數值略有差異。整體而言,資產回報率的持續下降表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。
總體而言,資料顯示公司在2018年至2021年間的盈利能力和資產利用效率均有所提升,但在2022年出現顯著的下滑。需要進一步分析導致2022年業績下滑的具體原因。