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SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

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這家公司已移至 存檔 財務數據自2023年2月22日以來未更新。

商譽和無形資產分析

Microsoft Excel

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商譽和無形資產披露

SolarEdge Technologies Inc.、資產負債表:商譽和無形資產

以千美元計

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
當前技術
客戶關係
商品名稱
集結的工作力
專利
儲備
無形資產總額
累計攤銷
無形資產淨額
善意
無形資產和商譽

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


從提供的數據中,可以觀察到無形資產和商譽的總額在一段時間內經歷了顯著的變化。

無形資產和商譽
從2018年的73,378千美元開始,該數額在2019年大幅增長至203,662千美元,隨後在2020年達到峰值208,297千美元。 2021年略有下降至188,490千美元,並在2022年大幅下降至51,118千美元。

商譽在總額中佔據了相當大的比例,並呈現出與無形資產和商譽總額相似的趨勢。

商譽
從2018年的34,874千美元開始,商譽在2019年大幅增長至129,654千美元,並在2020年達到140,479千美元的峰值。 2021年略有下降至129,629千美元,並在2022年大幅下降至31,189千美元。

無形資產淨額的變化趨勢與總額的變化趨勢相呼應,但受到累計攤銷的影響。

無形資產淨額
從2018年的38,504千美元開始,該數額在2019年增長至74,008千美元,並在2020年達到67,818千美元。 2021年進一步下降至58,861千美元,並在2022年大幅下降至19,929千美元。
累計攤銷
累計攤銷金額逐年增加,從2018年的-1,488千美元增長至2021年的-28,965千美元,然後在2022年降至-20,487千美元。 這表明無形資產的價值隨著時間的推移而減少。

其他無形資產項目,如當前技術、客戶關係和商品名稱,在整個期間內相對穩定,但2022年均出現下降。

當前技術
從2018年的30,821千美元開始,該數額在2019年大幅增長至72,613千美元,隨後在2020年達到78,375千美元的峰值。 2021年略有下降至74,976千美元,並在2022年大幅下降至29,196千美元。
客戶關係
從2018年的3,857千美元開始,該數額在2019年增長至4,351千美元,並在2020年達到4,227千美元。 2021年略有下降至3,946千美元,並在2022年下降至2,958千美元。
商品名稱
從2018年的3,721千美元開始,該數額在2019年增長至5,990千美元,並在2020年達到4,280千美元。 2021年略有下降至3,929千美元,並在2022年下降至3,287千美元。

總體而言,數據顯示無形資產和商譽的價值在2019年至2020年間顯著增長,但在2022年大幅下降。 這種下降可能與商譽減值、無形資產攤銷或資產出售有關。


對財務報表的調整: 從資產負債表中去除商譽

SolarEdge Technologies Inc.、財務報表調整

以千美元計

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
總資產調整
總資產 (調整前)
少: 善意
總資產 (調整后)
對SolarEdge Technologies, Inc.股東權益總額的調整
SolarEdge Technologies, Inc.股東權益合計(調整前)
少: 善意
SolarEdge Technologies, Inc.股東權益合計(調整后)
對SolarEdge Technologies, Inc.應占凈利潤的調整
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤(調整前)
更多: 商譽減值損失
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤(調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標在一段時間內的變化趨勢。

資產規模
總資產和調整后總資產在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2018年到2022年,總資產從964,472千美元增長至4,265,949千美元,增長幅度超過四倍。調整后總資產也呈現類似的增長軌跡,從929,598千美元增長至4,234,760千美元。這表明公司規模在不斷擴大。
股東權益
“Total SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益”和“調整后 SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益總額”也顯示出持續增長。股東權益從2018年的562,408千美元增長至2022年的2,176,366千美元,調整后股東權益則從527,534千美元增長至2,145,177千美元。股東權益的增長與資產的增長相呼應,表明公司的財務基礎正在穩固。
盈利能力
“歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤”和“歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤”在2018年至2021年期間呈現增長趨勢,但2022年出現下降。凈利潤從2018年的128,833千美元增長至2021年的169,170千美元,但在2022年降至93,779千美元。調整后凈利潤的變化趨勢與凈利潤相似,從128,833千美元增長至169,170千美元,然後在2022年增長至183,883千美元。雖然2022年調整后凈利潤有所增長,但與前幾年的增長速度相比有所放緩。

總體而言,數據顯示公司在資產和股東權益方面實現了顯著增長,但在盈利能力方面,2022年出現了波動。需要進一步分析以確定盈利能力下降的原因,以及這種趨勢是否會持續。


SolarEdge Technologies Inc.、財務數據:報告與調整后


調整后的財務比率: 從資產負債表中去除商譽(摘要)

SolarEdge Technologies Inc.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
淨獲利率
淨利率比率(未經調整)
淨利率比率(調整后)
總資產周轉率
總資產周轉率 (未經調整)
總資產周轉率 (經調整)
財務槓桿比率
財務槓桿比率(未經調整)
財務槓桿比率(調整后)
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率(未經調整)
股東權益回報率(調整后)
資產回報率 (ROA)
資產回報率 (未經調整)
資產回報率 (調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務比率在不同年度的變化趨勢。

獲利能力
淨獲利率和淨利率比率(調整后)呈現逐年下降的趨勢。從2018年的13.75%和13.75%開始,到2022年分別下降至3.02%和5.91%。這表明公司的盈利能力在逐漸減弱。
資產運用效率
總資產周轉率和總資產周轉率(經調整)在2018年和2019年相對穩定,但在2020年顯著下降,之後在2021年和2022年略有回升,但仍未恢復到最初的水平。這可能意味著公司在利用其資產產生收入方面效率降低。
財務風險
財務槓桿比率和財務槓桿比率(調整后)在2018年至2020年期間上升,表明公司依賴更多債務融資。在2021年和2022年,這些比率略有下降,但仍處於相對較高的水平,顯示公司存在一定的財務風險。
股東回報
股東權益回報率和股東權益回報率(調整后)也呈現下降趨勢。從2018年的22.91%和24.42%開始,到2022年分別下降至4.31%和8.57%。這表明公司為股東創造回報的能力在減弱。
整體回報
資產回報率和資產回報率(調整后)同樣呈現下降趨勢。從2018年的13.36%和13.86%開始,到2022年分別下降至2.2%和4.34%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力在下降。

總體而言,數據顯示公司在2018年至2022年間,獲利能力、資產運用效率和股東回報均呈現下降趨勢。雖然財務槓桿比率在後期略有下降,但仍維持在較高水平。這些變化可能需要進一步的分析,以確定其根本原因和潛在影響。


SolarEdge Technologies Inc.、財務比率:報告與調整后


淨利率比率(調整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
調整後: 從資產負債表中去除商譽
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤
收入
盈利能力比率
淨利率比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率(調整后) = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =


以下是對年度財務資料的分析報告。

盈利能力趨勢
歸屬於公司的淨利潤在2018年至2021年間呈現增長趨勢。從2018年的128,833千美元增長至2021年的169,170千美元。然而,在2022年,淨利潤顯著下降至93,779千美元。調整後淨利潤的趨勢與淨利潤相似,同樣在2018年至2021年間增長,並在2022年大幅下降,達到183,883千美元。
淨獲利率分析
淨獲利率在2018年達到13.75%的高點,隨後逐年下降。2019年降至10.28%,2020年降至9.62%,2021年進一步降至8.61%。2022年,淨獲利率大幅下降至3.02%,表明盈利能力顯著降低。
調整後淨利率分析
調整後淨利率的趨勢與淨獲利率相似,在2018年為13.75%,並逐年下降至2021年的8.61%。2022年,調整後淨利率也大幅下降至5.91%,儘管仍高於淨獲利率,但同樣顯示出盈利能力的下降趨勢。

總體而言,資料顯示公司在2018年至2021年間盈利能力有所增長,但在2022年出現顯著的下滑。淨獲利率和調整後淨利率的下降幅度一致,表明盈利能力下降並非由特定會計調整引起的,而是整體業務表現的變化所致。


總資產周轉率 (經調整)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
收入
總資產
活性比率
總資產周轉率1
調整後: 從資產負債表中去除商譽
選定的財務數據 (以千美元計)
收入
調整后總資產
活性比率
總資產周轉率 (經調整)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率 (經調整) = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =


以下是對年度財務資料的分析報告。

總資產
從資料中可觀察到,總資產在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2018年的964,472千美元增長至2022年的4,265,949千美元,顯示資產規模持續擴大。增長速度在2020年和2021年尤為顯著。
調整后總資產
調整后總資產的增長趨勢與總資產相似,從2018年的929,598千美元增長至2022年的4,234,760千美元。調整后的數值略低於總資產,可能反映了某些資產的調整或扣除。
總資產周轉率
總資產周轉率在報告期間呈現波動趨勢。2018年和2019年分別為0.97和0.95,隨後在2020年下降至0.6,2021年略有回升至0.68,並在2022年進一步提升至0.73。整體而言,周轉率在報告期內維持在相對穩定的水平,但相較於早期有所下降。
調整后總資產周轉率
調整后總資產周轉率的趨勢與總資產周轉率相似,但數值略高。2018年為1.01,2019年為1.04,2020年下降至0.64,2021年回升至0.71,2022年維持在0.73。調整后的周轉率變化幅度與總資產周轉率基本一致。

綜上所述,資產規模在報告期間顯著增長,而資產周轉率則呈現波動下降的趨勢。雖然資產規模擴大,但資產利用效率似乎有所降低。需要進一步分析營收數據,以更全面地評估資產周轉率的變化原因。


財務槓桿比率(調整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
總資產
Total SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率1
調整後: 從資產負債表中去除商譽
選定的財務數據 (以千美元計)
調整后總資產
調整后 SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Total SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率(調整后) = 調整后總資產 ÷ 調整后 SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益總額
= ÷ =


以下是對年度財務資料的分析摘要。

總資產
總資產在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2018年的964,472千美元增長至2022年的4,265,949千美元,顯示資產規模持續擴大。增長速度在2019年至2020年期間尤為顯著。
調整后總資產
調整后總資產的增長趨勢與總資產相似,從2018年的929,598千美元增長至2022年的4,234,760千美元。調整后的數值略低於總資產,但兩者之間的增長模式基本一致。
股東權益
股東權益也呈現持續增長趨勢,從2018年的562,408千美元增長至2022年的2,176,366千美元。雖然增長速度不如總資產,但仍表明公司所有者權益不斷增加。
調整后股東權益
調整后股東權益的增長趨勢與股東權益相似,從2018年的527,534千美元增長至2022年的2,145,177千美元。調整后的數值略低於股東權益,但兩者之間的增長模式基本一致。
財務槓桿比率
財務槓桿比率在觀察期間波動,但整體維持在1.71至2.43之間。2020年達到峰值2.24,隨後在2022年回落至1.96。這表明公司在利用負債融資方面存在一定程度的變化。
調整后財務槓桿比率
調整后財務槓桿比率的趨勢與財務槓桿比率相似,在觀察期間波動,但整體維持在1.76至2.43之間。2020年達到峰值2.43,隨後在2022年回落至1.97。調整后的數值略高於未調整的比率,表明調整后的負債水平可能略有不同。

總體而言,資料顯示公司資產、股東權益均持續增長,財務槓桿比率在波動中趨於穩定。資產增長速度快於股東權益,表明公司可能更多地依賴外部融資來支持其擴張。


股東權益回報率 (ROE) (調整後)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤
Total SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益
盈利能力比率
ROE1
調整後: 從資產負債表中去除商譽
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤
調整后 SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益總額
盈利能力比率
股東權益回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤 ÷ Total SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤 ÷ 調整后 SolarEdge Technologies, Inc. 股東權益總額
= 100 × ÷ =


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的年度變化趨勢。歸屬於公司的淨利潤在2018年至2021年間呈現增長趨勢,從1.288億美元增長至1.692億美元。然而,在2022年,淨利潤顯著下降至9377.9萬美元。

調整後的淨利潤的趨勢與未調整的淨利潤相似,同樣在2018年至2021年間增長,並在2022年出現顯著下降,但降幅略小於未調整的淨利潤,並在2022年達到1.839億美元。

股東權益總額在整個觀察期內持續增長,從2018年的5.624億美元增長至2022年的21.764億美元。調整後的股東權益總額也呈現類似的增長趨勢,從2018年的5.275億美元增長至2022年的21.452億美元。

股東權益回報率(ROE)在2018年達到峰值22.91%,隨後幾年呈現下降趨勢,在2022年降至4.31%。調整後的股東權益回報率(Adjusted ROE)的趨勢與未調整的ROE相似,但數值略高,同樣在2022年大幅下降至8.57%。

主要觀察
淨利潤在2022年出現顯著下降,可能需要進一步分析以確定原因。
股東權益
股東權益持續增長,表明公司規模的擴大。
盈利能力
股東權益回報率在2022年大幅下降,表明盈利能力相對於股東權益有所減弱。
調整后數據
調整后的淨利潤和股東權益回報率與未調整的數據趨勢一致,但數值略有差異,可能反映了會計調整的影響。

資產回報率 (ROA) (經調整)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤
總資產
盈利能力比率
ROA1
調整後: 從資產負債表中去除商譽
選定的財務數據 (以千美元計)
歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率 (調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 (調整后) = 100 × 歸屬於SolarEdge Technologies, Inc.的調整后凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的年度變化趨勢。

盈利能力
歸屬於公司的淨利潤在2018年至2021年間呈現增長趨勢,從1.288億美元增長至1.692億美元。然而,在2022年,淨利潤顯著下降至9377.9萬美元。調整後淨利潤的趨勢與淨利潤相似,同樣在2022年出現顯著增長,達到1.839億美元,但增長幅度不如淨利潤的下降幅度大。
資產規模
總資產在2018年至2022年間持續增長,從9.645億美元增長至42.659億美元,顯示出公司規模的擴大。調整後總資產的增長趨勢與總資產基本一致。
資產回報率
資產回報率(ROA)在2018年達到13.36%的高點,隨後逐年下降,至2022年降至2.2%。調整後資產回報率的趨勢與ROA相似,但數值略高。ROA的下降表明公司利用其資產產生利潤的能力有所減弱,儘管資產總額持續增長。

總體而言,數據顯示公司在資產規模上實現了顯著增長,但盈利能力在2022年受到影響,且資產回報率呈現下降趨勢。需要進一步分析以確定盈利能力下降的原因,以及資產增長是否有效地轉化為利潤。