盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-Q (報告日期: 2018-07-31), 10-Q (報告日期: 2018-04-30), 10-Q (報告日期: 2018-01-31).
根據所提供的財務指標數據,可以觀察到 Hewlett Packard Enterprise Co. 在報告期間內的盈利能力與資產運用的變化趨勢。整體而言,毛利率比率呈現逐步上升的趨勢,從2018年第一季的約30.12%逐漸提升至2024年第四季的約34.97%,顯示公司在毛利率方面持續改善,可能反映出成本控制得當或產品組合的提升。
在營業獲利率方面,數據顯示公司在2018年以來經歷了較大的波動。2018年至2019年期間,營業獲利率一般維持在較低的水平,甚至在2020年一度轉為負值,反映出營運績效的挑戰。然而,自2021年起,營業獲利率開始逐步回升,至2023年呈現穩定且逐漸增長的趨勢,最高達到7.17%,展現出公司在營運效率上的改善。
淨獲利率在同期亦表現出明顯的波動,但整體趨勢則是由2018年較高的約6.18%逐漸下降,至2020年前後出現負值或較低水平,之後又逐步改善,至2023年接近6.8%。此變化反映公司在利潤實現或成本管理上經歷了挑戰與調整,並於近期展現盈利能力的回升。
股東權益回報率(ROE)顯示公司在2018年至2020年間的盈利效率較低,甚至出現負值,代表股東回報較低或公司資本回報乏佳。自2021年起,ROE逐步回升,最高達17.16%,展現出公司盈利能力明顯改善,並且在近期數季維持在5%至9%的區域。
資產回報率(ROA)亦呈現類似的轉變趨勢,2018年較低甚至出現負值,直到2021年之後逐步提升,最高點約6.58%。此指標的回升反映公司資產運用的效率有所改善,能較有效地將資產轉化為盈利,表現出良好的經營績效回升跡象。
綜合而言, Hewlett Packard Enterprise Co. 在報告期間內的財務表現經歷了由低迷到改善的過程。毛利率持續上升,顯示在盈利能力和成本控制方面取得進展。儘管營業獲利率與淨利率在早期較為波動,但2021年後逐步回升,展現出公司在經營管理與盈利能力方面之積極改善。ROE與ROA的變化也佐證了公司的整體資產運用效率與股東回報能力的提升。未來,若能持續保持這一改善趨勢,將有助於公司長期盈餘的穩定增長與經營績效的強化。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-Q (報告日期: 2018-07-31), 10-Q (報告日期: 2018-04-30), 10-Q (報告日期: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
分析期間內,Hewlett Packard Enterprise Co.的毛利與淨收入呈現出波動性,但具有一定程度的趨勢特徵可供觀察。整體而言,毛利在2018年初期的數值相對較為穩定,並在2018年第四季度逐步上升,達到約32.58%的毛利率,此後在2020年待逐步提升至約33.75%,並持續至2023年第四季度,毛利率一般維持在33%至35%之間,顯示毛利率整體有逐步改善的趨勢。這可能反映公司在產品或服務的成本控制及定價策略有所改善,導致毛利率逐步提高。
在淨收入方面,自2018年第一季度的水平約為7674百萬美元波動,並在2018年第四季度稍微下降至約6949百萬美元後,於2019年和2020年期間經歷一定幅度的波動。特別是在2020年,淨收入大致維持在6000至7000百萬美元之間,顯示公司在此期間面臨一定的收入壓力,但整體未出現明顯大幅下滑或大幅反彈。值得注意的是,2021年淨收入在某些季度出現回升,甚至於2022年達到峰值約7871百萬美元,之後又略有回落,但仍保持較為穩定的水平。
毛利率的變動與淨收入的趨勢相呼應,毛利率逐步提升伴隨著淨收入的持續穩定或微幅改善,顯示公司在提升盈利能力方面有所努力。此外,特定季度的毛利率超過34%,達到最高約35.75%,可能與季節性銷售高峰或營運調整相關。整體來說,公司的毛利率展現較為積極的向上趨勢,而淨收入則保持較為穩定的水平,顯示公司在成本控制及營運策略方面取得一定成效,但仍面臨市場波動的挑戰。
綜合以上分析,Hewlett Packard Enterprise Co.在過去的觀察期間內展現出毛利率逐年提升的趨勢,並在淨收入方面維持相對穩定的表現。這些數據反映公司可能在營運效率、產品組合或價格策略上進行調整,以提升盈利能力。同時,收入的波動提醒公司需持續關注市場動態與成本控制,以確保持續的穩定成長。
營業獲利率
2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-Q (報告日期: 2018-07-31), 10-Q (報告日期: 2018-04-30), 10-Q (報告日期: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收益(虧損)Q2 2024
+ 經營收益(虧損)Q1 2024
+ 經營收益(虧損)Q4 2023
+ 經營收益(虧損)Q3 2023)
÷ (淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
在分析Hewlett Packard Enterprise Co.從2018年第一季度至2024年第一季度的季度財務資料後,可以觀察到多個趨勢與變化特徵,具有以下幾點特徵:
- 經營收益(虧損)
- 該公司在整個時期中,經營收益呈現較大幅度的波動。自2018年起,經營收益從旺盛的階段(2018年第一季度的261百萬美元)逐步上升至2018年第四季度的684百萬美元,隨後在2019年和2020年前後曾經出現波動,尤其在2020年第四季度和2021年第一季度曾出現負值(-834百萬美元及-339百萬美元),指出營運有波動性,可能受到市場或內部因素直接影響。進入2022年後,經營收益逐漸回升,尤其在2023年達到最高點525百萬美元,接近歷史高點,顯示公司在此時期內經營狀況有所改善。最後,2024年第一季度數值依然正面,反映營收狀況較為穩定。
- 淨收入
- 淨收入整體趨勢較為平穩,但亦有波動。從2018年第一季度的7674百萬美元開始,經歷數個季度的起伏,特別是在2020年和2021年期間,以6949百萬美元至7871百萬美元之間波動。值得注意的是,2020年第二季度淨收入顯著下降至6009百萬美元,但隨後又回復並維持在較高的水平,反映公司能在困難時期追回損失。進入2022年及2023年,淨收入仍處於較高水準,且出現輕微上升趨勢。整體而言,淨收入在觀察期間呈現出一定的韌性與穩定性。
- 營業獲利率(Operating Margin)
- 營業獲利率在此期間內起伏較大,展現出較強的變動性。早期在2018年數據缺失,但從2019年開始,營業獲利率逐步提升,從6.02%的較低水平增加到2021年的4.07%,且在2023年最高達到7.17%。另一方面,在2020年末和2021年初曾短暫出現負值(-0.37%、-0.05%、-1.22%、-1.69%),反映當時公司可能面臨經營壓力或市場挑戰。進入2022年至2024年,營業獲利率逐步穩定並維持在較高水平(平均約4-7%),顯示公司在經營效率方面趨於改善且較為穩定。
綜合觀察,該公司在經營收益與淨收入方面經歷了較大的波動,但整體趨勢偏向復甦,尤其在2022年至2023年期間展現出增長與穩定的跡象。營業獲利率的變動反映出經營策略可能因市況調整而調整,但在近期已達到較高水準,顯示公司逐步提升經營效率。未來該公司若能持續穩定經營並控制成本,有望在財務表現上取得進一步改善。
淨獲利率
2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPE應占凈收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-Q (報告日期: 2018-07-31), 10-Q (報告日期: 2018-04-30), 10-Q (報告日期: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (HPE應占凈收益(虧損)Q2 2024
+ HPE應占凈收益(虧損)Q1 2024
+ HPE應占凈收益(虧損)Q4 2023
+ HPE應占凈收益(虧損)Q3 2023)
÷ (淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 季度財務趨勢分析
-
從資料中可以觀察到,自2018年第一季度起,Hewlett Packard Enterprise Co. 的淨收入呈現較為穩定的水平,雖有少數季度波動,但整體趨勢較為持平,且在2021年及之後均維持較高的淨收入水準,顯示公司在此期間的營收表現較為穩健。
在2018年第四季度,應占凈收益出現負數(-757百萬美元),此後該指標波動較大,甚至在2020年第二季度再次轉為負值,反映公司在某些季度面臨獲利壓力或特殊項目影響。然而,進入2021年後,該指標逐步改善,並在2022年及2023年多數季度轉為正值,顯示盈利能力的提升或成本控制的有效性。
淨獲利率則提供更進一步的盈利狀況指示。2019年第四季度淨獲利率達到6.18%,之後經歷多個季度的波動,尤其是在2020年出現負值(-0.63%及-1.19%),反映盈利率曾經因特殊成本或營運波動受到壓制。2021年起,淨獲利率開始逐步提升,於2022年呈現超過13%的高峰(如2022年第一季度13.32%、第四季度13.28%),顯示公司盈利效率已大幅改善。該趨勢持續至2023年,淨獲利率仍穩定在6%以上,證明公司在營利能力上已 recovered 且具有一定的持續性。
股東權益回報率 (ROE)
2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPE應占凈收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPE 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-Q (報告日期: 2018-07-31), 10-Q (報告日期: 2018-04-30), 10-Q (報告日期: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (HPE應占凈收益(虧損)Q2 2024
+ HPE應占凈收益(虧損)Q1 2024
+ HPE應占凈收益(虧損)Q4 2023
+ HPE應占凈收益(虧損)Q3 2023)
÷ HPE 股東權益總額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據資料顯示,HPE(Hewlett Packard Enterprise Co.)的應佔凈收益呈現較為波動的趨勢。從2018年初到2024年4月,收益波幅較大,尤其在2018年第四季度出現顯著虧損,達到-757百萬美元,這可能反映特定年度末或特殊經營情況所致。在2020年第一季及第二季亦出現虧損,顯示公司在特定期間內面臨較大挑戰,然而自2021年起,收益逐步回升並穩定增長,至2023年期間展現較為正向的獲利能力。
在股東權益方面,資料顯示公司資產負債結構較為穩定,且呈現逐年增長態勢,從2018年的約2.39億美元逐步提升至2024年4月的約2.16億美元。此增長反映公司在資產積累與權益擴增方面取得一定的成就,亦可能是由於累積的盈利所帶來。
此外,ROE(股東權益報酬率)顯示公司對股東資金的運用效率。在2019年後期開始,ROE逐步改善,並在2021年及之後的幾個季度中達到較高水準,尤其是在2021年10月以後,ROE長期穩定在約18%以上,代表公司盈利能力明顯提升且資本運用效率較好。然而,2022年前後仍有短暫的波動與下降,顯示部分期間內盈利的波動與外部經濟環境的影響。
整體而言,HPE在此段期間經歷了由盈轉虧的波動,但隨後逐步改善,展現出復甦與成長的跡象。公司資產規模逐漸擴大,盈利能力持續提升,且ROE改善顯示出較佳的資本運用效率。然而,部分期間的盈虧波動提醒公司仍需關注經營穩定性與風險管理,以維持長期穩健的經營表現。
資產回報率 (ROA)
2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | 2018年1月31日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPE應占凈收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-Q (報告日期: 2018-07-31), 10-Q (報告日期: 2018-04-30), 10-Q (報告日期: 2018-01-31).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (HPE應占凈收益(虧損)Q2 2024
+ HPE應占凈收益(虧損)Q1 2024
+ HPE應占凈收益(虧損)Q4 2023
+ HPE應占凈收益(虧損)Q3 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 整體趨勢分析
-
在2018年至2024年期間,HPE的總資產呈現逐步增加的趨勢,從約61,619百萬美元逐漸攀升至約59,711百萬美元,期間經歷了一些波動,但整體上展現出資產規模的擴張。尤其在2021年之後,資產規模進一步穩健提升,顯示公司在資產運用方面持續成長。
值得注意的財務指標之一是應占凈收益(虧損),其變動幅度較大。2018年初期展現正向獲利,然而於2018年10月與2019年紛紛出現虧損,2020年前後尤為明顯,在2020年第一季及第四季出現明顯虧損,帶來整體獲利的不穩定性。進入2021年後,凈收益有所回升,並在2022年逐季改善,表明公司逐步恢復盈利能力,尤其在2022年第四季達到高點約642百萬美元,2019年較高虧損後呈現出明顯的轉機跡象。
- 資產運用效率與獲利表現
- ROA(資產報酬率)在2019年至2023年間顯示一定的成長與波動。2019年的ROA由較低的0.57%開始,之後持續改善,至2021年和2022年多個季度達到6%以上的高點,表明在這段期間,公司資產獲利能力較為增強。儘管于2020年遇到經濟波動,ROA曾陷入負值(例如2020年第一季的-0.6%),但後續逐步回升,反映出公司在經濟逆境中逐步進行調整並重拾獲利能力。
- 季節性與短期變化
- 數據中可以觀察到收益與資產的季節性變化。特別是在2019年10月與2020年4月的凈收益呈現明顯虧損,可能與季度性營運特性或市場需求波動有關。此外,2020年受到全球經濟影響,導致部分季度的虧損較為嚴重,但整體在2021年和2022年逐步穩定並回升,顯示公司在經濟變動中具有一定適應能力。
- 綜合分析
- 從數據中可以看出,HPE在資產規模和獲利能力方面經歷了調整與成長。儘管部分季度受到外部經濟環境與內部營運壓力的影響,整體趨勢顯示公司資產基礎逐步擴大,盈利能力逐漸恢復,特別是在2021年之後的表現較為理想。未來若能持續改善營運效率,可能有助於進一步提升ROA並穩定凈收益水平,促使公司財務狀況更為穩健。