盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
從資料中可以觀察到,Mosaic Co. 在2017年初的財務表現尚未呈現明顯的顯著變化,相關的毛利率、營業獲利率以及淨利率數據在2017年第一季度前均未提供。
進入2017年第二季起,公司的毛利率逐步提升,顯示產品的獲利能力在逐步改善,並在2018年達到約15%以上的較高水準。此趨勢在2020年後明顯加快,毛利率逐季呈現持續上升,2022年第三季已突破30%的水平,反映公司在營運中獲利能力的明顯提升。
營業獲利率方面,也顯示出由負轉正的明顯跡象。2019年初到2019年底,營業獲利率從負值逐步回升至正值,並在2020年及之後的幾季維持較高水準,最高達約28%。此變化顯示公司在經營效率及成本控管方面有所改善,能在較佳的營運狀況下實現獲利。
淨利率的變化較為複雜,2020年前後經歷負值至正值的轉變,尤其在2020年第四季開始轉為正值,且持續上升至2022年,最高約19.66%。這顯示公司在稅後淨利水準方面也隨營業績效獲得改善,雖然期間也經歷短暫的波動。
股東權益回報率(ROE)和資產回報率(ROA)皆呈現出由負轉正的明顯趨勢。2019年開始,ROE從負值逐步升高至超過27%,而ROA亦在同一期間由負轉正,最高超過13%。這顯示公司已有效利用資產與股東權益獲取更好的回報,反映經營績效的逐步改善與財務狀況的穩定提升。
整體來看,Mosaic Co. 從2017年至2022年期間,財務狀況經歷了由低迷到逐步改善的演變。公司在毛利率和獲利率方面持續提升,營運績效穩定加強,並取得較高的資產與股東權益回報,展現出積極的改善趨勢與盈利能力的增強態勢。未來若持續優化成本結構與經營策略,有望進一步巩固其財務表現。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 1,846,300) | 1,439,100) | 1,148,600) | 864,500) | 752,300) | 434,900) | 411,400) | 355,100) | 257,000) | 41,400) | 80,700) | 279,900) | 227,200) | 309,500) | 466,200) | 495,500) | 294,600) | 242,100) | 280,100) | 240,800) | 192,300) | 129,600) | |||||||
淨銷售額 | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率1 | 32.01% | 30.07% | 25.90% | 22.45% | 19.66% | 15.89% | 12.27% | 8.85% | 7.60% | 7.15% | 10.07% | 13.72% | 15.73% | 16.39% | 15.63% | 14.33% | 12.87% | 12.30% | 11.37% | — | — | — | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | 41.68% | 42.42% | 43.03% | 43.89% | 44.16% | 43.80% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Sherwin-Williams Co. | 41.01% | 41.82% | 42.83% | 44.69% | 46.36% | 47.19% | 47.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2022
+ 毛利率Q1 2022
+ 毛利率Q4 2021
+ 毛利率Q3 2021)
÷ (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
= 100 × (1,846,300 + 1,439,100 + 1,148,600 + 864,500)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 32.01%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的資料可觀察到,該公司在2017年至2022年的季度財務表現具有明顯的成長趨勢。毛利率逐步提升,顯示公司在銷售成本控制或產品定價策略方面逐漸改善,進而增加毛利潤的比例。特別是在2019年之後,毛利率的較大幅度提升,尤其在2020年第二季(6月30日)開始,毛利率由7.15%大幅攀升至最高的32.01%(2022年6月30日),呈現出顯著的增長曲線。
淨銷售額亦展現穩健成長的趨勢。雖然期間內出現波動,但整體而言,銷售額由2017年的約15.78億美元持續增加至2022年的超過53.73億美元。特別是在2020年疫情期間,銷售額仍然展現韌性,並在2021年及2022年進一步達到較高的水準,反映出營運規模持續擴大與市場需求的增加。
毛利率的提升與銷售額的擴大之間表現出正向關聯,顯示公司可能在成本控制、產品組合調整或運營效率方面取得改善。此外,毛利率的波動亦可能受到市場價格變動或原材料成本變化的影響,但整體趨勢仍保持正向上升,顯示公司長期獲利能力有逐步優化的跡象。
綜合考量,該公司在此期間展現出穩定的營收成長及毛利率提升的良好趨勢,反映其市場競爭力提升與經營效率改善。然而,詳細的淨利潤數據、成本結構及市場環境變化仍需進一步分析,以獲取更深入的財務表現洞見。
營業獲利率
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業收益(虧損) | 1,674,200) | 1,255,800) | 969,700) | 701,600) | 484,000) | 313,200) | 294,800) | 98,500) | 85,800) | (66,200) | (1,194,600) | 139,500) | (241,900) | 202,100) | 258,000) | 393,300) | 196,300) | 80,700) | 127,100) | 213,900) | 94,600) | 30,100) | |||||||
淨銷售額 | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率1 | 27.79% | 24.40% | 19.98% | 16.34% | 11.98% | 8.63% | 4.76% | -12.97% | -11.94% | -15.48% | -12.29% | 3.83% | 6.42% | 10.99% | 9.68% | 8.71% | 7.52% | 6.65% | 6.29% | — | — | — | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | 14.40% | 16.53% | 16.19% | 15.71% | 15.03% | 13.70% | 12.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Sherwin-Williams Co. | 11.94% | 12.49% | 12.83% | 13.96% | 15.32% | 15.63% | 15.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業收益(虧損)Q2 2022
+ 營業收益(虧損)Q1 2022
+ 營業收益(虧損)Q4 2021
+ 營業收益(虧損)Q3 2021)
÷ (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
= 100 × (1,674,200 + 1,255,800 + 969,700 + 701,600)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 27.79%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 營業收益(虧損)
- 從2017年第一季到2018年第三季,營業收益呈現持續成長的趨勢,尤其在2018年第三季達到最高點,顯示公司營運狀況逐步改善。然而,自2018年第四季起,營業收益開始波動,2019年中期曾出現明顯的下滑,甚至在2019年年底轉為大幅虧損。此後,2020年及2021年期間,營業收益又逐步回升,特別是在2021年三季度及年底,營收大幅提高,顯示公司在復甦中表現出較強的成長動能。2022年前兩季,營收持續增長,反映出公司在近期持續擴展營運規模。總結來說,營業收益呈現出先快速成長,隨後經歷波動,並於近期再度走強的趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在整個期間內總體呈現上升趨勢,從2017年前期的156萬美元逐步增加至2022年第二季的約537萬美元。期間內除了2019年中期有所波動外,整體增長較為穩定。特別是在2020年及2021年,淨銷售額加速成長,顯示公司銷售規模持續擴大,並可能反映出市場需求的恢復以及公司銷售策略的成功。2022年上半年,淨銷售額更展現出強勁的上升動能,擴展至新高點。
- 營業獲利率
- 此指標於2017年後期開始逐步攀升,2017年第四季到2018年三季度,營業獲利率從6.29%成長至11.98%,顯示公司運營效率有所提升。至2019年區間,營業獲利率呈下降趨勢,尤其在2019年第四季轉為負數,達到-12.29%,反映出營運成本失控或外部經濟環境不利。2020年起,營業獲利率持續惡化,尤其在2020年中和最後一季,營業獲利率明顯為負,且幅度擴大。直到2021年後期,獲利率逐步回升,顯示公司成本控制和市場環境的改善,並在2021年第三季度達到19.98%的高點。整體來看,營業獲利率的波動反映公司在營運效率和盈利能力上受到多重因素的影響,但近年來逐步回復至較為良好的水準。
淨獲利率
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mosaic應占凈收益(虧損) | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
淨銷售額 | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | 2,091,900) | 1,984,800) | 1,754,600) | 1,578,100) | |||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率1 | 19.66% | 18.99% | 13.20% | 16.35% | 14.25% | 11.17% | 7.67% | -13.04% | -12.92% | -15.91% | -11.98% | -0.36% | 2.70% | 5.85% | 4.90% | -0.80% | -1.14% | -0.82% | -1.45% | — | — | — | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | 10.88% | 12.66% | 12.42% | 11.99% | 11.37% | 10.48% | 9.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Sherwin-Williams Co. | 8.45% | 9.00% | 9.35% | 10.00% | 11.05% | 11.23% | 11.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (Mosaic應占凈收益(虧損)Q2 2022
+ Mosaic應占凈收益(虧損)Q1 2022
+ Mosaic應占凈收益(虧損)Q4 2021
+ Mosaic應占凈收益(虧損)Q3 2021)
÷ (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
= 19.66%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
分析期間內,Mosaic公司的淨銷售額展現出顯著的整體增長趨勢。從2017年第一季度的約15.78億美元逐步上升至2022年第二季度的約53.73億美元,整體呈現穩健的成長態勢。期間內,雖有幾個季度銷售額略有回落,但長期來看,銷售規模持續擴大,顯示公司在市場的佔有率及業務規模逐步擴大。
相較之下,淨應占凈收益的變動較為劇烈,且差異甚大。於2017年度,淨收益多為虧損,最高在2017年9月達到227.5萬美元,而期間內亦出現多次大幅虧損,尤其在2019年及2020年,淨收益呈現大規模虧損狀況,最高時曾達到-9210萬美元。此種波動性反映出公司在特定季度可能面臨成本上升、市場價格變動或其他經營困難,導致盈利能力低迷。
值得注意的是,自2020年起,淨收益逐步轉為正向,並呈現持續的改善趨勢。例如,2020年第一季由大幅虧損轉為轉虧為盈,且在2021年各季度皆維持正盈利,尤其在2021年第二季度及第三季度,淨收益分別達到約1.56億美元及4.37億美元,顯示公司經營狀況改善顯著,盈利能力逐步回升。
另一方面,淨獲利率的走勢於資料中並不連貫,並有明顯的波動性。2017年未展現明確數值,但自2018年起,共有數個季度呈正向盈利,最高達到19.66%的淨獲利率(2022年6月),表明公司在部分時期獲利能力得到了提升。然而,也曾出現負值,特別是在2020年初,淨獲利率多次呈現大幅負值,顯示經營環境或策略調整仍存在挑戰。整體而言,淨獲利率的提升與盈利趨勢的改善相呼應,反映公司在經營效率與盈利能力方面有向好的方向轉變。
綜合分析,Mosaic公司在此期間展現穩步成長的營收規模,並在經歷較大的波動與虧損後,於2021年逐步走出虧損陰影,轉為穩定的獲利,顯示經營策略可能已作出調整以改善盈利能力。未來趨勢觀察,若能持續調整內部成本結構、擴展市場佔有率,並控制波動性,則公司財務表現或將持續改善,向穩定盈利範疇邁進。
股東權益回報率 (ROE)
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mosaic應占凈收益(虧損) | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
Mosaic 股東權益總額 | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | 27.70% | 22.82% | 15.38% | 17.21% | 13.69% | 10.66% | 6.95% | -12.69% | -13.20% | -16.71% | -11.62% | -0.34% | 2.46% | 5.27% | 4.52% | -0.70% | -0.92% | -0.61% | -1.11% | — | — | — | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | 8.95% | 9.36% | 8.69% | 8.05% | 7.19% | 6.29% | 5.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Sherwin-Williams Co. | 78.89% | 81.71% | 76.50% | 73.13% | 76.43% | 68.81% | 56.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (Mosaic應占凈收益(虧損)Q2 2022
+ Mosaic應占凈收益(虧損)Q1 2022
+ Mosaic應占凈收益(虧損)Q4 2021
+ Mosaic應占凈收益(虧損)Q3 2021)
÷ Mosaic 股東權益總額
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ 11,751,300 = 27.70%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
依據所提供的資料,Mosaic的季度財務表現經歷了較為劇烈的波動,展現出一定的經營不穩定性。以下為主要觀察點之摘要:
- 凈收益變動趨勢
- 公司在2017年第一季度呈現虧損900千美元,隨後於2017年第二及第三季度迅速扭轉,達到高點的227,500千美元,並且在年底季度進一步提升。然而,2018年第一季度的凈收益下降至42,300千美元,之後雖然在第二、第三季度恢復,但於2018年第四季度又出現較大幅度的負數 (-441,000千美元),暗示收益的波動性與一定的經營挑戰。2019年及2020年期間,季節性波動仍然存在,尤其是在2019年第四季度曾出現-921,000千美元的虧損,顯示公司在某些季度面臨較大的盈利壓力與不穩定因素。2021年至2022年前半,凈收益顯著改善,2022年第二季度更達到高點,反映出一定的成長動能。
- 股東權益變動
- 公司股東權益隨時間呈現逐步上升趨勢,從2017年第一季的9,621,800千美元增加到2022年第二季的11,751,300千美元。然而,2020年前的某些季度(如2020年第一季度)權益略有下降,且在特定季度(如2020年第一季度)顯示出權益較2019年底有所減少,可能與凈收益的變動息息相關。整體而言,股東權益的正向變動顯示公司在累積資本方面取得一定進展。
- 股東權益與凈收益的關聯
- 值得注意的是,在一些季度,凈收益的負面變動伴隨著股東權益的下降,例如2019年及2020年部分季度。而在2021年起到2022年初,隨著凈收益的持續成長,股東權益亦同步提升,反映一定程度的正相關性。此外,從2019年第四季度的虧損到2022年第二季度的高價,ROE(股東權益回報率)由負轉正,並逐步升高,表明公司在利潤貢獻及資金效率方面逐步改善。
- ROE(股東權益回報率)趨勢
- ROE在2017年尚未提供完整數據,但自2019年起,ROE逐季度變動。初期出現較大幅度的負值(例如2019年第四季度 -13.2%,2020年第一季度 -12.69%),顯示盈利能力較低或虧損較大。2021年起,ROE逐步改善,於2021年第三季度升至22.82%,並在2022年第二季度進一步達到27.7%,表明公司逐漸改善盈利效率,得以較高的股東利益回报率。
總結而言,Mosaic顯示出高度的季節性波動,且在部分期間面臨較大虧損,反映其經營或市場環境具有一定的挑戰性。然而,自2021年起,凈收益與ROE均呈現明顯正向進展,股東權益持續累積,正面指示公司正在逐步恢復盈利能力並改善財務健康。未來展望應持續觀察其盈利穩定性與資本運用效率的進一步變化。
資產回報率 (ROA)
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mosaic應占凈收益(虧損) | 1,035,900) | 1,182,000) | 664,800) | 371,900) | 437,200) | 156,700) | 827,900) | (6,200) | 47,400) | (203,000) | (921,000) | (44,100) | (233,100) | 130,800) | 112,300) | 247,500) | 67,900) | 42,300) | (431,100) | 227,500) | 97,300) | (900) | |||||||
總資產 | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | 13.57% | 11.34% | 7.40% | 8.51% | 6.59% | 5.15% | 3.37% | -5.74% | -5.89% | -7.38% | -5.53% | -0.17% | 1.25% | 2.73% | 2.34% | -0.36% | -0.46% | -0.31% | -0.58% | — | — | — | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | 4.56% | 4.86% | 4.69% | 4.24% | 3.90% | 3.42% | 2.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Sherwin-Williams Co. | 7.96% | 8.40% | 9.02% | 9.49% | 10.58% | 10.37% | 9.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (Mosaic應占凈收益(虧損)Q2 2022
+ Mosaic應占凈收益(虧損)Q1 2022
+ Mosaic應占凈收益(虧損)Q4 2021
+ Mosaic應占凈收益(虧損)Q3 2021)
÷ 總資產
= 100 × (1,035,900 + 1,182,000 + 664,800 + 371,900)
÷ 23,985,600 = 13.57%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務數據,可以觀察到以下幾個趨勢與特點:
- Mosaic公司每股淨收益(應占凈收益)
- 在2017年第一季至2017年第三季期間,該公司呈現盈利狀態,盈餘逐步增加,至2017年9月達到227,500美元。然後於2017年第四季出現重大虧損,約-431,100美元,顯示業績受突發事件或調整影響。2018年起,淨收益逐步回升,尤其在2018年第三季和第四季,分別達到247,500美元和112,300美元,之後的2019年表現較為波動,出現較大虧損(如2019年第一季和第四季的-233,100美元及-441,100美元),反映營收或成本結構的不穩定。進入2020年後,淨收益再次大幅變動,2020年第二季和第三季錄得高額盈利(約47萬和83萬美元),2021年逐步穩定上升,至2022年中已超過1百萬美元,顯示公司逐漸恢復並改善盈利能力。
- 總資產
- 整體資產在2017年至2022年間呈現上升趨勢,從1,709萬美元增加至約2億3,985萬美元。期間資產有所波動,但整體趨勢明顯向上,反映公司規模擴張或資產投資的增長。
- ROA(資產報酬率)
- ROA數值在2017年底之前資料缺失,但從2017年第四季起開始有數據。此時ROA數值為負值(-0.58%~-0.46%),顯示公司在這段期間未能有效利用資產產生收益。自2018年起,ROA逐步轉為正值,代表盈利能力的改善。尤其在2020年後,ROA達到較高水準(超過10%),如2021年第三季的13.57%,顯示公司資產運用效率大幅提升。這些變動反映公司資產利用效率隨盈利狀況的波動而調整,且在2021年至2022年間顯著改善。
綜合而言,Mosaic公司在觀察期間展現了由波動性較大的淨收益穿插於資產擴張的進程中,逐步走向盈利能力改善與資產運用效率提升的趨勢。儘管在某些季度存在重大虧損,但整體資產規模持續擴大,ROA的逐步回升也證明了公司在提升資產回報方面取得一定成效。未來若能進一步降低波動性,穩定盈利,將有助於公司長期穩健發展。