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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

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Sherwin-Williams Co.、合併損益表結構(季度數據)

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截至 3 個月 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
淨銷售額
銷售成本
毛利
銷售、一般和行政費用
其他一般收入(支出)淨額
損害
營業利潤
利息支出
利息收入
其他收入(支出),淨額
所得稅前利潤
所得稅
淨收入

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).


從資料中可觀察到,Sherwin-Williams Co.在2020年至2025年期間,其淨銷售額持續保持穩定的百分比(皆為100%),反映其於該期間的營收規模未有較大變動或相較於其他比率變動較少。

毛利率(毛利佔淨銷售額的百分比)在整體期間呈逐步向上趨勢,從2020年的約45.57%上升至2025年的約49.38%。這表明公司在成本控制或銷售價格方面逐步改善,毛利表現較為穩定和向好。

銷售、一般和行政費用率(SG&A)佔比在2020年到2025年間則出現波動,雖然整體大致呈現下降趨勢,但也有明顯的短期起伏。特別是在2023年第四季度,該比率較前期有所上升,達到約35.34%,顯示短期內營運成本相對增加。

營業利潤率經歷一些波動,尤其是在2021年第四季度下降至約7.83%,然而在其他季度則保持較高水平,平均約13.59%。此外,2024年半年期的營利率相對較高,接近19%,彰顯其盈利能力在此期間有所提升。

利息支出(占比約在-1.55%至-2.07%之間)和利息收入(較低,約在0.01%至0.18%間)變動較小,顯示公司金融成本相對穩定。

所得稅前利潤率呈現波動,經常受到營運利潤變化的影響,但整體在年度內維持一定水平,2024年達到約18.71%的峰值。所得稅率(約在-1.81%至-4.52%之間)顯示公司在稅務負擔方面的變動,尤其是在2023年第四季度有較高的稅負率。

淨收入率(淨利潤率)則在各季度之間經歷較明顯浮動,從2020年的約7.76%逐步提高至2024年的最高點約14.19%,顯示公司盈利效率的提升,但也存在一定的短期波動。特別是在2023年和2024年期間,淨利潤率較為穩定並上升,暗示公司在成本控制與營收增長方面取得了一定的成效。

綜合分析,Sherwin-Williams Co.在近五年間展現出良好的盈利能力和成本管理能力,毛利率逐步改善,營業利潤率保持較高的水準,並且淨收入率亦有明顯提升。公司的成本結構在一定程度上得以優化,獲利能力顯現上升趨勢。未來若能持續控制營運成本並保持毛利率的提升,有助於進一步提升整體財務表現。