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Paramount Global (NASDAQ:PARA)

US$22.49

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盈利能力分析

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盈利能力比率(摘要)

Paramount Global、獲利率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


根據資料顯示,從2018年至2022年間,該公司多項關鍵財務比率呈現出以下趨勢。毛利率在初期略有上升,於2020年底達到高點的40.71%,但隨後逐年下降,至2022年下降至34.19%,反映出在營運成本或銷售成本的壓力下,毛利的利潤空間受到影響。

營業獲利率在2018年至2020年間較為波動,2020年達到16.37%的高點,但之後於2021年上升至22.03%,但在2022年大幅滑落至7.77%。此趨勢顯示公司雖在2021年曾有營運改善,但在2022年遭遇顯著的營運壓力,導致獲利能力大幅下滑。

淨利潤率方面,自2018年至2020年經歷下降,2020年僅剩9.58%,但在2021年回升至15.89%,顯示當年或前一年的某些盈利改善措施取得一定成效。然後在2022年大幅縮水至3.66%,進一步反映公司在最新年度面臨顯著的獲利挑戰。

股東權益回報率(ROE)呈現顯著下降趨勢,從2018年的69.9%跌至2022年的4.79%,其大幅波動與淨利潤率的變化有一定關聯,顯示股東的投資回報在近年受到嚴重影響,可能是由於獲利能力下降或資本結構變動所致。

資產回報率(ROA)亦呈現下降的趨勢,从2018年的8.97%逐步降低至2022年的1.89%,表明公司資產的盈利效率在近年逐漸減弱,這或許與毛利率和營業效率的下降有關聯,反映出整體資產運用效益的降低。

總體而言,該公司在過去五年間經歷了由較佳盈利水平向較為低迷的狀態轉變,尤其2022年的表現顯示出嚴重的財務挑戰。這些變化反映出公司面臨的營運壓力和利潤能力的持續下降,需要進一步分析其他財務與經營指標以全面評估其財務健康狀況。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Paramount Global、毛利率比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利
收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,該公司於2018年至2022年間的整體趨勢反映出多項值得注意的變化與特徵。首先,收入方面呈現穩定成長的趨勢,從2018年的約14.5億美元逐步升高至2022年的超過30億美元,顯示公司在營收規模上持續擴大,且在市場上的銷售表現呈正向發展。

與收入同步,毛利亦展現上升趨勢,從2018年的約5.4億美元增加至2022年的約10.3億美元。此種變化反映出在營收增長的同時,毛利的規模也同步擴大,暗示公司在成本控管或產品定價策略上具備一定的有效性。此外,2020年毛利達到最高約10.29億美元,較2018年有較明顯的提升,反映在疫情初始階段仍能維持較高的毛利水平,但之後略有下降。

毛利率比率方面,趨勢較為波動。從2018年的37.23%小幅提升至2019年的38.07%,之後在2020年進一步升高至40.71%,顯示在該年度取得較佳的利潤率。然而,2021年毛利率回落至37.93%,而2022年則明顯下降至34.19%。

這樣的變化可能反映出在收入持續成長的同時,成本或其他支出也可能增加,導致整體的毛利率受到壓縮。特別是2022年的明顯下降,可能受到市場競爭加劇、營運成本上升或其他外部經濟因素的影響。在毛利率下降的背景下,整體的毛利規模仍持續擴大,顯示儘管盈利率變低,營收規模的擴大仍為公司創造了較高的毛利總額。

數據摘要
公司在過去五年中,營收與毛利皆持續穩健成長,但毛利率於2022年明顯下降,反映利潤效率遭遇挑戰。
潛在含義
營收持續擴大顯示市場需求動能良好,但毛利率的下降提示需要關注成本控制或定價策略的調整,以維持盈利能力的穩定。此外,毛利的持續增長雖然正面,但若毛利率持續下降,或將影響公司長期的獲利能力。

營業獲利率

Paramount Global、營業獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤
收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
營業獲利率扇形
媒體和娛樂
營業獲利率工業
通訊服務

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


營業利潤
在2018年至2021年間,營業利潤呈現穩定成長的趨勢,從2018年的2788百萬美元逐步提高到2021年的6297百萬美元,達到高點。然而,2022年營業利潤出現明顯下降,降至2342百萬美元,顯示在該年度公司經營獲利能力下降,可能受到營運成本上升或市場環境變化的影響。
收入
收入方面,從2018年的14514百萬美元持續上升至2022年的30154百萬美元,顯示公司在此期間的營收規模擴大,成長幅度較大。特別是從2018到2019年間,收入明顯躍升,可能反映出公司業務拓展或市場需求增加。然而,收入增長在2020年至2021年間趨緩,進入2022年則再次穩健成長,表明整體營收趨勢較為正面且持續擴大。
營業獲利率
營業獲利率在2018年至2021年期間經歷先下降後上升的波動:從19.07%的較高水平下降至2020年的16.37%,之後在2021年大幅升至22.03%,顯示該年度公司獲利能力有所改善,但2022年卻大幅回落至7.77%,這種劇烈變動反映公司在利潤率方面的不穩定性,可能由於營運成本增加或其他經營挑戰所致。此外,營業獲利率的顯著下降亦顯示儘管收入仍在成長,但成本控制或盈利效率方面出現壓力。

淨獲利率

Paramount Global、凈獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
派拉蒙應占淨收益
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
淨獲利率扇形
媒體和娛樂
淨獲利率工業
通訊服務

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
淨獲利率 = 100 × 派拉蒙應占淨收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


由於資料涵蓋五個會計年度,呈現出以下幾個值得關注的趨勢與特徵:

營收變化
在2018年至2019年間,營收出現顯著的增長,從約14,514百萬美元提升至27,812百萬美元,增幅超過90%。然而,之後在2020年略有下降,至25,285百萬美元,反映出市場或公司經營環境的調整。2021年營收再次回升至28,586百萬美元,顯示公司在疫情後的恢復能力。2022年,營收進一步略增,至30,154百萬美元,達到五年內的最高值,表明公司營運持續擴展。
純益及其變動
派拉蒙應占淨收益自2018年的約1,960百萬美元逐年增長,至2019年的3,308百萬美元,之後波動較大。2020年,收益略微下降至2,422百萬美元,而2021年則大幅提升至4,543百萬美元,反映出疫情後的盈利反彈。2022年,收益大幅大減,降至約1,104百萬美元,未能維持前一年的高峰,顯示營運利潤率受到了較大挑戰或成本增加的影響。
淨利潤率趨勢
從2018年至2021年,淨利潤率經歷變動,分別為13.5%、11.89%、9.58%以及15.89%。尤其是在2021年,淨利潤率明顯提升,可能反映經營效率的改善或成本控制的成效。然而,2022年淨利潤率大幅下降至3.66%,顯示2022年公司面臨較大的盈利壓力,可能由於營收成本上升或非經常性損失所致。

綜合觀察,該公司在分析期內展現出營收持續成長,但盈利能力卻伴隨著較大波動。2021年營收與利潤雙雙達到高點,顯示公司在該年度得到了較好的經營成果。相較之下,2022年的急劇盈利下滑,提示公司面臨結構性或外部環境的不利因素,需持續關注其成本控制與營運效率的改善措施,以期恢復盈利能力並維持長期成長動能。


股東權益回報率 (ROE)

Paramount Global、 ROE計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
派拉蒙應占淨收益
派拉蒙股東權益總額
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
ROE扇形
媒體和娛樂
ROE工業
通訊服務

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
ROE = 100 × 派拉蒙應占淨收益 ÷ 派拉蒙股東權益總額
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨收益趨勢分析
從2018年到2021年,派拉蒙應占淨收益呈現顯著上升的趨勢,尤其在2021年達到高峰,顯示該年度公司盈利能力較強。然而,2022年的淨收益大幅下降,降至約1,104百萬美元,較前一年減少約75%,顯示盈利能力受到較大挑戰,可能受到市場或內部因素的影響。此變動暗示公司盈利呈現波動,需持續監測後續年度的表現來判斷復甦或長期趨勢。
股東權益總額變動
股東權益總額自2018年起持續增加,從2,804百萬美元增至2022年的23,036百萬美元,整體呈現穩健成長。此一趨勢反映公司資本結構擴張或累積盈餘能力較強,亦可能代表公司在資產負債管理上具有一定的穩定性,為未來發展提供財務支撐。
ROE(股東權益報酬率)變化
ROE由2018年的69.9%逐步下降至2022年的4.79%,顯示公司在此期間內的資本運用效率大幅降低。儘管股東權益持續增加,淨收益的下降拉低了ROE,可能反映出盈利能力的顯著衰退,或其他經營環境變化造成的影響。此一顯著下降值得投資者關注,並應進一步分析導致ROE下滑的原因,如成本控制、營收結構或市場競爭情況的變化。

資產回報率 (ROA)

Paramount Global、 ROA計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
派拉蒙應占淨收益
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Alphabet Inc.
Charter Communications Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
ROA扇形
媒體和娛樂
ROA工業
通訊服務

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

1 2022 計算
ROA = 100 × 派拉蒙應占淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨收益趨勢
從2018年至2021年間,派拉蒙的應占淨收益呈現明顯上升趨勢,由1960百萬美元增加至2021年的4543百萬美元,顯示公司在此期間獲利能力有穩定成長。然而,2022年的淨收益大幅下降至1104百萬美元,跌幅超過75%,突顯出近期公司經營面可能受到挑戰或外部因素影響,導致獲利大幅縮水。
總資產變化
公司總資產從2018年至2021年間逐步增加,從21859百萬美元增至58620百萬美元,顯示資產規模有持續擴張與投資擴展的跡象。2022年資產略微下滑至58393百萬美元,表明資產規模趨於穩定,但未見明顯縮水,維持較高水準,反映公司仍維持較大規模的資產基礎。
資產回報率(ROA)分析
ROA指標負責衡量公司利用資產賺取收益的效率。從數據可見,2018年至2020年間,ROA呈現下降趨勢,由8.97%降至4.6%,反映資產的盈利效率有所下降。2021年ROA回升至7.75%,顯示短暫的效率改善,但2022年ROA再次降至1.89%,顯示資產利用效率大幅降低或公司獲利能力受到較大壓力。此種波動可能受到多種因素影響,可能包括營運成本、投資回報或外部經濟環境變化。