盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
整體而言,資料顯示在觀察期間內,各項盈利能力比率呈現波動增長趨勢。毛利率比率、營業獲利率和淨獲利率均在後期呈現顯著提升。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2019年的25.52%逐步上升至2023年的34.86%。在2019年至2020年間,增長幅度較為溫和,但在2020年之後,增長速度明顯加快,尤其是在2022年和2023年,呈現較高的數值。這表明成本控制或產品定價策略可能有所改善。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似,從2019年的5.08%增長至2023年的12.78%。2021年出現顯著增長,從6.68%躍升至8.79%,並在2022年達到峰值16.81%,隨後在2023年略有回落。這可能反映了營運效率的提升或銷售費用的有效控制。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的增長趨勢也與前兩者一致,從2019年的2.84%增長至2023年的9.1%。與營業獲利率相比,淨獲利率的增長幅度較為平緩,但整體呈現上升趨勢。這可能受到非營運項目的影響,例如利息支出或稅收政策的變化。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率在2019年至2020年期間呈現下降趨勢,從34.42%下降至22.62%。然而,從2020年後期開始,ROE迅速反彈,並在2022年達到53.73%的峰值,隨後在2023年回落至34.37%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力在後期得到了顯著提升,但近期有所減弱。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率的變化趨勢與ROE相似,從2019年的6.8%下降至2020年的5.5%,然後在2022年達到24.33%的峰值,並在2023年回落至14.66%。這表明公司利用其資產創造利潤的能力在後期得到了顯著提升,但近期有所減弱。ROA的變化與ROE的變化趨勢一致,反映了公司整體盈利能力的改善。
總體而言,資料顯示公司在觀察期間內盈利能力不斷提升,尤其是在2021年和2022年。然而,2023年各項盈利能力比率均出現回落,可能需要進一步分析以確定其原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q3 2023
+ 毛利率Q2 2023
+ 毛利率Q1 2023
+ 毛利率Q4 2022)
÷ (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
整體而言,資料顯示在所觀察期間內,各項財務指標呈現顯著的增長趨勢,尤其是在2020年末至2022年中期間。
- 毛利率
- 毛利率在2019年呈現波動,從第一季度到第三季度逐步增加,第四季度略有下降。2020年,毛利率維持相對穩定,並在2020年第四季度顯著增長。此增長趨勢持續至2022年第二季度,達到峰值。隨後,毛利率在2022年下半年和2023年上半年呈現下降趨勢,但仍維持在相對較高的水平。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年呈現增長趨勢,但第四季度略有下降。2020年,淨銷售額繼續增長,並在2020年第四季度大幅增加。2021年,淨銷售額實現了顯著的增長,尤其是在第一和第二季度。2022年,淨銷售額繼續保持高位,但在下半年開始下降。2023年,淨銷售額呈現波動,但整體水平相較於2019年仍有顯著提升。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈現小幅波動,並在2021年和2022年顯著提升。2021年第三季度和2022年第二季度達到最高點。2022年下半年,毛利率比率略有下降,但仍維持在相對較高的水平。2023年,毛利率比率維持在34.8%至34.9%之間,呈現穩定趨勢。
值得注意的是,毛利率的增長與淨銷售額的增長並未完全同步。儘管淨銷售額在某些期間大幅增長,但毛利率的增長幅度相對較小,這可能表明成本控制或產品組合的變化。毛利率比率的提升,則反映了公司在銷售過程中,獲取毛利的效率有所提高。
總體而言,資料顯示公司在所觀察期間內經歷了顯著的增長,尤其是在2020年末至2022年中期間。然而,2022年下半年和2023年上半年,部分指標出現下降趨勢,需要進一步分析以確定其原因。
營業獲利率
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023
+ 經營收入Q1 2023
+ 經營收入Q4 2022)
÷ (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2019年呈現波動,從第一季度到第二季度大幅增長,隨後在第三季度略有下降,第四季度再次下降。2020年,經營收入在第一季度下降後,隨後各季度均呈現增長趨勢,並在第四季度達到峰值。2021年,經營收入持續增長,但在第三季度出現顯著下降,第四季度有所回升。2022年,經營收入在第一季度達到最高點,隨後各季度均呈現下降趨勢。2023年,經營收入在第一季度和第二季度相對穩定,第三季度略有增長。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年各季度間波動較大,但整體呈現增長趨勢。2020年,淨銷售額持續增長,且增長幅度較為顯著。2021年,淨銷售額在第一季度大幅增長,隨後各季度均保持在高位,但增長速度放緩。2022年,淨銷售額在第一季度達到峰值,隨後各季度均呈現明顯下降趨勢。2023年,淨銷售額在各季度間波動較小,但整體呈現相對穩定的狀態。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年各季度間波動較小,維持在5%左右的水平。2020年,營業獲利率略有上升,但幅度不大。2021年,營業獲利率呈現顯著上升趨勢,從第一季度的8.79%上升到第四季度的16.21%。2022年,營業獲利率持續上升,並在第一季度達到最高點16.81%,隨後各季度均呈現下降趨勢。2023年,營業獲利率在各季度間波動較大,但整體呈現下降趨勢,並在第三季度回落至12.78%。
總體而言,數據顯示淨銷售額和經營收入在2021年和2022年初達到高峰,隨後在2022年下半年和2023年呈現下降趨勢。營業獲利率則在2021年和2022年初顯著提升,隨後也呈現下降趨勢,但仍維持在相對較高的水平。這些趨勢可能反映了外部市場環境的變化,例如經濟增長放緩、原材料價格上漲或競爭加劇等因素。
淨獲利率
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年呈現增長趨勢,從第一季度的35,708千美元增至第四季度的41,367千美元。2020年,淨收入經歷了波動,但總體而言保持在相對穩定的水平。2021年則呈現顯著增長,從第一季度的172,580千美元大幅增長至第四季度的639,640千美元。2022年繼續保持高水平,並在第一季度達到峰值987,209千美元,但下半年出現下降趨勢。2023年上半年呈現回升,但第三季度略有下降。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年也呈現增長趨勢,從第一季度的1,631,300千美元增至第三季度的1,981,035千美元,第四季度略有下降。2020年,淨銷售額持續增長,尤其是在第三季度和第四季度,增長幅度較大。2021年淨銷售額實現了顯著的躍升,特別是在第一季度,達到4,173,775千美元。2022年淨銷售額繼續增長,並在第一季度達到6,926,259千美元的峰值,但下半年呈現下降趨勢。2023年上半年呈現回升,但第三季度略有下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年保持在相對穩定的水平,在2.84%到3.17%之間波動。2020年,淨獲利率略有下降,但保持在2.62%到3.66%之間。2021年淨獲利率呈現顯著提升,從第一季度的4.36%增長至第四季度的8.67%。2022年淨獲利率持續提升,並在第一季度達到11.79%的峰值,但下半年略有下降。2023年上半年呈現回升,但第三季度略有下降,回落至9.1%。
總體而言,數據顯示淨銷售額和淨收入在2021年和2022年初經歷了顯著增長,隨後在2022年下半年出現下降趨勢。淨獲利率也呈現相似的趨勢,在2021年和2022年初大幅提升,隨後略有回落。這些變化可能反映了市場環境、競爭格局或公司自身經營策略的調整。
股東權益回報率 (ROE)
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年呈現逐季增長趨勢,從第一季的35,708千美元增長到第四季的41,367千美元。2020年,淨收入在第一季大幅下降至8,767千美元,隨後在第二季至第四季逐步回升,並在第四季達到139,914千美元的高峰。2021年淨收入持續增長,第二季達到497,235千美元的最高點,但下半年有所回落。2022年淨收入繼續保持高位,第一季達到987,209千美元,但後續各季度呈現下降趨勢。2023年,淨收入在各季度間波動較大,但總體而言,呈現先增後降的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在2019年和2020年均呈現穩定增長趨勢。2021年第一季股東權益大幅增加至4,983,945千美元,隨後各季度略有波動,但總體保持在高位。2022年股東權益在各季度間波動較大,但總體呈現下降趨勢。2023年股東權益繼續下降,並在第三季降至4,342,060千美元。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在2019年呈現下降趨勢,從第一季的34.42%下降至第四季的26.89%。2020年,ROE先下降後回升,第四季達到27.2%。2021年ROE大幅波動,第二季達到16.34%,第四季則增長至35.93%。2022年ROE持續增長,第四季達到52.22%的峰值。2023年ROE呈現下降趨勢,第三季降至34.37%。
總體而言,數據顯示淨收入和股東權益在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。ROE的變化與淨收入的變化密切相關,但股東權益的變化也對ROE產生了影響。值得注意的是,2021年和2022年出現了較大的波動,可能與外部環境或公司內部策略的變化有關。
資產回報率 (ROA)
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2019年呈現逐季增長趨勢,從第一季的35,708千美元增長到第四季的41,367千美元。2020年,淨收入在第一季大幅下降至8,767千美元,隨後在第二季至第四季逐步回升,並在第四季達到139,914千美元。2021年淨收入持續增長,並在第二季達到峰值,為497,235千美元,之後略有下降。2022年淨收入繼續保持高位,並在第一季達到987,209千美元的最高點,但下半年呈現下降趨勢。2023年上半年淨收入較前一年同期有所下降,但在第三季略有回升。
- 總資產
- 總資產在2019年和2020年呈現穩定增長趨勢。2021年第一季,總資產出現顯著增長,達到9,379,506千美元,隨後幾季保持在相對較高的水平。2022年,總資產進一步增長,並在第一季達到12,085,902千美元的峰值,但下半年有所下降。2023年總資產相對穩定,在10,476,916千美元至10,736,757千美元之間波動。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2019年和2020年相對穩定,在5%至8%之間波動。2021年,ROA大幅提升,從第一季的5.09%增長到第四季的16.1%。2022年ROA繼續增長,並在第一季達到22.19%的峰值,隨後下降至第四季的23.32%。2023年ROA呈現下降趨勢,從第一季的17.34%下降到第三季的14.66%。
總體而言,數據顯示淨收入和總資產在2021年和2022年經歷了顯著增長,而ROA也隨之提高。然而,2022年下半年和2023年,淨收入和ROA呈現下降趨勢,總資產則相對穩定。這些變化可能反映了外部經濟環境的影響,或者公司內部策略的調整。