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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

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盈利能力分析
季度數據

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盈利能力比率(摘要)

Builders FirstSource Inc.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


整體而言,資料顯示在觀察期間內,各項盈利能力比率呈現波動增長趨勢。毛利率比率、營業獲利率和淨獲利率均在後期呈現顯著提升。

毛利率比率
毛利率比率從2019年的25.52%逐步上升至2023年的34.86%。在2019年至2020年間,增長幅度較為溫和,但在2020年之後,增長速度明顯加快,尤其是在2022年和2023年,呈現較高的數值。這表明成本控制或產品定價策略可能有所改善。
營業獲利率
營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似,從2019年的5.08%增長至2023年的12.78%。2021年出現顯著增長,從6.68%躍升至8.79%,並在2022年達到峰值16.81%,隨後在2023年略有回落。這可能反映了營運效率的提升或銷售費用的有效控制。
淨獲利率
淨獲利率的增長趨勢也與前兩者一致,從2019年的2.84%增長至2023年的9.1%。與營業獲利率相比,淨獲利率的增長幅度較為平緩,但整體呈現上升趨勢。這可能受到非營運項目的影響,例如利息支出或稅收政策的變化。
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率在2019年至2020年期間呈現下降趨勢,從34.42%下降至22.62%。然而,從2020年後期開始,ROE迅速反彈,並在2022年達到53.73%的峰值,隨後在2023年回落至34.37%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力在後期得到了顯著提升,但近期有所減弱。
資產回報率 (ROA)
資產回報率的變化趨勢與ROE相似,從2019年的6.8%下降至2020年的5.5%,然後在2022年達到24.33%的峰值,並在2023年回落至14.66%。這表明公司利用其資產創造利潤的能力在後期得到了顯著提升,但近期有所減弱。ROA的變化與ROE的變化趨勢一致,反映了公司整體盈利能力的改善。

總體而言,資料顯示公司在觀察期間內盈利能力不斷提升,尤其是在2021年和2022年。然而,2023年各項盈利能力比率均出現回落,可能需要進一步分析以確定其原因。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Builders FirstSource Inc.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
毛利率
淨銷售額
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利率Q3 2023 + 毛利率Q2 2023 + 毛利率Q1 2023 + 毛利率Q4 2022) ÷ (淨銷售額Q3 2023 + 淨銷售額Q2 2023 + 淨銷售額Q1 2023 + 淨銷售額Q4 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


整體而言,資料顯示在所觀察期間內,各項財務指標呈現顯著的增長趨勢,尤其是在2020年末至2022年中期間。

毛利率
毛利率在2019年呈現波動,從第一季度到第三季度逐步增加,第四季度略有下降。2020年,毛利率維持相對穩定,並在2020年第四季度顯著增長。此增長趨勢持續至2022年第二季度,達到峰值。隨後,毛利率在2022年下半年和2023年上半年呈現下降趨勢,但仍維持在相對較高的水平。
淨銷售額
淨銷售額在2019年呈現增長趨勢,但第四季度略有下降。2020年,淨銷售額繼續增長,並在2020年第四季度大幅增加。2021年,淨銷售額實現了顯著的增長,尤其是在第一和第二季度。2022年,淨銷售額繼續保持高位,但在下半年開始下降。2023年,淨銷售額呈現波動,但整體水平相較於2019年仍有顯著提升。
毛利率比率
毛利率比率在2019年呈現小幅波動,並在2021年和2022年顯著提升。2021年第三季度和2022年第二季度達到最高點。2022年下半年,毛利率比率略有下降,但仍維持在相對較高的水平。2023年,毛利率比率維持在34.8%至34.9%之間,呈現穩定趨勢。

值得注意的是,毛利率的增長與淨銷售額的增長並未完全同步。儘管淨銷售額在某些期間大幅增長,但毛利率的增長幅度相對較小,這可能表明成本控制或產品組合的變化。毛利率比率的提升,則反映了公司在銷售過程中,獲取毛利的效率有所提高。

總體而言,資料顯示公司在所觀察期間內經歷了顯著的增長,尤其是在2020年末至2022年中期間。然而,2022年下半年和2023年上半年,部分指標出現下降趨勢,需要進一步分析以確定其原因。


營業獲利率

Builders FirstSource Inc.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
經營收入
淨銷售額
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100 × (經營收入Q3 2023 + 經營收入Q2 2023 + 經營收入Q1 2023 + 經營收入Q4 2022) ÷ (淨銷售額Q3 2023 + 淨銷售額Q2 2023 + 淨銷售額Q1 2023 + 淨銷售額Q4 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

經營收入
經營收入在2019年呈現波動,從第一季度到第二季度大幅增長,隨後在第三季度略有下降,第四季度再次下降。2020年,經營收入在第一季度下降後,隨後各季度均呈現增長趨勢,並在第四季度達到峰值。2021年,經營收入持續增長,但在第三季度出現顯著下降,第四季度有所回升。2022年,經營收入在第一季度達到最高點,隨後各季度均呈現下降趨勢。2023年,經營收入在第一季度和第二季度相對穩定,第三季度略有增長。
淨銷售額
淨銷售額在2019年各季度間波動較大,但整體呈現增長趨勢。2020年,淨銷售額持續增長,且增長幅度較為顯著。2021年,淨銷售額在第一季度大幅增長,隨後各季度均保持在高位,但增長速度放緩。2022年,淨銷售額在第一季度達到峰值,隨後各季度均呈現明顯下降趨勢。2023年,淨銷售額在各季度間波動較小,但整體呈現相對穩定的狀態。
營業獲利率
營業獲利率在2019年各季度間波動較小,維持在5%左右的水平。2020年,營業獲利率略有上升,但幅度不大。2021年,營業獲利率呈現顯著上升趨勢,從第一季度的8.79%上升到第四季度的16.21%。2022年,營業獲利率持續上升,並在第一季度達到最高點16.81%,隨後各季度均呈現下降趨勢。2023年,營業獲利率在各季度間波動較大,但整體呈現下降趨勢,並在第三季度回落至12.78%。

總體而言,數據顯示淨銷售額和經營收入在2021年和2022年初達到高峰,隨後在2022年下半年和2023年呈現下降趨勢。營業獲利率則在2021年和2022年初顯著提升,隨後也呈現下降趨勢,但仍維持在相對較高的水平。這些趨勢可能反映了外部市場環境的變化,例如經濟增長放緩、原材料價格上漲或競爭加劇等因素。


淨獲利率

Builders FirstSource Inc.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100 × (淨收入Q3 2023 + 淨收入Q2 2023 + 淨收入Q1 2023 + 淨收入Q4 2022) ÷ (淨銷售額Q3 2023 + 淨銷售額Q2 2023 + 淨銷售額Q1 2023 + 淨銷售額Q4 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。

淨收入
淨收入在2019年呈現增長趨勢,從第一季度的35,708千美元增至第四季度的41,367千美元。2020年,淨收入經歷了波動,但總體而言保持在相對穩定的水平。2021年則呈現顯著增長,從第一季度的172,580千美元大幅增長至第四季度的639,640千美元。2022年繼續保持高水平,並在第一季度達到峰值987,209千美元,但下半年出現下降趨勢。2023年上半年呈現回升,但第三季度略有下降。
淨銷售額
淨銷售額在2019年也呈現增長趨勢,從第一季度的1,631,300千美元增至第三季度的1,981,035千美元,第四季度略有下降。2020年,淨銷售額持續增長,尤其是在第三季度和第四季度,增長幅度較大。2021年淨銷售額實現了顯著的躍升,特別是在第一季度,達到4,173,775千美元。2022年淨銷售額繼續增長,並在第一季度達到6,926,259千美元的峰值,但下半年呈現下降趨勢。2023年上半年呈現回升,但第三季度略有下降。
淨獲利率
淨獲利率在2019年保持在相對穩定的水平,在2.84%到3.17%之間波動。2020年,淨獲利率略有下降,但保持在2.62%到3.66%之間。2021年淨獲利率呈現顯著提升,從第一季度的4.36%增長至第四季度的8.67%。2022年淨獲利率持續提升,並在第一季度達到11.79%的峰值,但下半年略有下降。2023年上半年呈現回升,但第三季度略有下降,回落至9.1%。

總體而言,數據顯示淨銷售額和淨收入在2021年和2022年初經歷了顯著增長,隨後在2022年下半年出現下降趨勢。淨獲利率也呈現相似的趨勢,在2021年和2022年初大幅提升,隨後略有回落。這些變化可能反映了市場環境、競爭格局或公司自身經營策略的調整。


股東權益回報率 (ROE)

Builders FirstSource Inc.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入
股東權益
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
ROE = 100 × (淨收入Q3 2023 + 淨收入Q2 2023 + 淨收入Q1 2023 + 淨收入Q4 2022) ÷ 股東權益
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

淨收入
淨收入在2019年呈現逐季增長趨勢,從第一季的35,708千美元增長到第四季的41,367千美元。2020年,淨收入在第一季大幅下降至8,767千美元,隨後在第二季至第四季逐步回升,並在第四季達到139,914千美元的高峰。2021年淨收入持續增長,第二季達到497,235千美元的最高點,但下半年有所回落。2022年淨收入繼續保持高位,第一季達到987,209千美元,但後續各季度呈現下降趨勢。2023年,淨收入在各季度間波動較大,但總體而言,呈現先增後降的趨勢。
股東權益
股東權益在2019年和2020年均呈現穩定增長趨勢。2021年第一季股東權益大幅增加至4,983,945千美元,隨後各季度略有波動,但總體保持在高位。2022年股東權益在各季度間波動較大,但總體呈現下降趨勢。2023年股東權益繼續下降,並在第三季降至4,342,060千美元。
股東權益報酬率 (ROE)
股東權益報酬率在2019年呈現下降趨勢,從第一季的34.42%下降至第四季的26.89%。2020年,ROE先下降後回升,第四季達到27.2%。2021年ROE大幅波動,第二季達到16.34%,第四季則增長至35.93%。2022年ROE持續增長,第四季達到52.22%的峰值。2023年ROE呈現下降趨勢,第三季降至34.37%。

總體而言,數據顯示淨收入和股東權益在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。ROE的變化與淨收入的變化密切相關,但股東權益的變化也對ROE產生了影響。值得注意的是,2021年和2022年出現了較大的波動,可能與外部環境或公司內部策略的變化有關。


資產回報率 (ROA)

Builders FirstSource Inc.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q3 2023 計算
ROA = 100 × (淨收入Q3 2023 + 淨收入Q2 2023 + 淨收入Q1 2023 + 淨收入Q4 2022) ÷ 總資產
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。

淨收入
淨收入在2019年呈現逐季增長趨勢,從第一季的35,708千美元增長到第四季的41,367千美元。2020年,淨收入在第一季大幅下降至8,767千美元,隨後在第二季至第四季逐步回升,並在第四季達到139,914千美元。2021年淨收入持續增長,並在第二季達到峰值,為497,235千美元,之後略有下降。2022年淨收入繼續保持高位,並在第一季達到987,209千美元的最高點,但下半年呈現下降趨勢。2023年上半年淨收入較前一年同期有所下降,但在第三季略有回升。
總資產
總資產在2019年和2020年呈現穩定增長趨勢。2021年第一季,總資產出現顯著增長,達到9,379,506千美元,隨後幾季保持在相對較高的水平。2022年,總資產進一步增長,並在第一季達到12,085,902千美元的峰值,但下半年有所下降。2023年總資產相對穩定,在10,476,916千美元至10,736,757千美元之間波動。
ROA (資產報酬率)
ROA在2019年和2020年相對穩定,在5%至8%之間波動。2021年,ROA大幅提升,從第一季的5.09%增長到第四季的16.1%。2022年ROA繼續增長,並在第一季達到22.19%的峰值,隨後下降至第四季的23.32%。2023年ROA呈現下降趨勢,從第一季的17.34%下降到第三季的14.66%。

總體而言,數據顯示淨收入和總資產在2021年和2022年經歷了顯著增長,而ROA也隨之提高。然而,2022年下半年和2023年,淨收入和ROA呈現下降趨勢,總資產則相對穩定。這些變化可能反映了外部經濟環境的影響,或者公司內部策略的調整。