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淨收入調整: 按市值計價的可供出售證券
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東凈收益(調整前) | ||||||
| 更多: 投資未實現凈收益(虧損)的變化 | ||||||
| 少: 投資減值損失非貸項部分的變化 | ||||||
| 股東凈收益(調整后) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 股東淨利潤
- 股東淨利潤在2020年至2021年間呈現顯著增長,從45.72億美元增加至61.04億美元。然而,2021年至2022年則出現下滑趨勢,降至60.25億美元。此後,股東淨利潤在2022年至2024年間維持相對穩定,分別為59.87億美元和59.80億美元,顯示增長動能減緩。
- 調整後股東淨利潤
- 調整後股東淨利潤的趨勢與股東淨利潤相似,2020年至2021年亦有顯著增長,從50億美元增至56.49億美元。2021年至2022年則大幅下降至37.62億美元。隨後,調整後股東淨利潤在2022年至2023年間大幅反彈,增長至71.04億美元,為觀察期間的最高點。2023年至2024年則略有下降,降至60.84億美元,但仍高於2020年和2021年的水平。
- 整體觀察
- 兩項淨利潤指標在2021年均達到高峰,隨後在2022年均出現顯著下降。調整後股東淨利潤在2023年表現強勁,但2024年略有回落。股東淨利潤在2022年至2024年間相對穩定,顯示其增長趨勢已趨於平緩。調整後股東淨利潤的波動性較大,可能反映了特定年份的非經常性收益或虧損對利潤的影響。
調整后的獲利率: 按市值計價的可供出售證券(摘要)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率(未經調整) | ||||||
| 淨利率比率(調整后) | ||||||
| 股東權益回報率 (ROE) | ||||||
| 股東權益回報率(未經調整) | ||||||
| 股東權益回報率(調整后) | ||||||
| 資產回報率 (ROA) | ||||||
| 資產回報率 (未經調整) | ||||||
| 資產回報率 (調整后) | ||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年的3.78%上升至2021年的4.46%,隨後在2022年下降至3.87%,並持續下降至2023年的3.52%和2024年的3.41%。調整后的淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率相似,但幅度較小。2022年出現顯著下降,隨後在2023年回升,但在2024年再次下降。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2021年達到最高點16.93%,隨後在2022年略有下降至16.59%。2023年回落至15.23%,並在2024年進一步下降至14.47%。調整后的股東權益回報率的變化幅度更大,2022年大幅下降至10.36%,但在2023年顯著回升至18.07%,隨後在2024年回落至14.73%。
- 資產回報率
- 資產回報率在2021年達到最高點6.26%,隨後在2022年下降至5.86%,並持續下降至2023年的5.5%和2024年的5.12%。調整后的資產回報率的變化趨勢與資產回報率相似,但幅度較大。2022年出現顯著下降,隨後在2023年大幅回升至6.52%,但在2024年回落至5.2%。
總體而言,各項回報率指標在觀察期間均呈現波動趨勢。調整后的指標相較於未調整的指標,波動性更為明顯。儘管股東權益回報率和資產回報率在某些年份有所回升,但整體趨勢顯示這些指標在近年來呈現下降趨勢。
Elevance Health Inc.,獲利率:報告與調整后
淨利率比率(調整后)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 股東凈利潤 | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後: 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后股東凈利潤 | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率(調整后)2 | ||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
2024 計算
1 淨獲利率 = 100 × 股東凈利潤 ÷ 營業收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率(調整后) = 100 × 調整后股東凈利潤 ÷ 營業收入
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 股東淨利潤
- 股東淨利潤在2020年至2021年間呈現顯著增長,由45.72億美元增加至61.04億美元。然而,2021年之後,股東淨利潤趨於平穩,在60億美元左右波動,2022年略有下降,2023年和2024年則維持在接近59.8億美元的水平。
- 調整後股東淨利潤
- 調整後股東淨利潤的變化趨勢與股東淨利潤相似,2020年至2021年大幅增長,從50億美元增至56.49億美元。2022年則大幅下降至37.62億美元,隨後在2023年強勁反彈至71.04億美元,2024年則回落至60.84億美元。調整後數據的波動性相較於股東淨利潤更為明顯。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年至2021年間有所提升,從3.78%上升至4.46%。此後,淨獲利率呈現下降趨勢,2022年降至3.87%,2023年進一步下降至3.52%,並在2024年降至3.41%。整體而言,淨獲利率呈現持續下降的趨勢。
- 淨利率比率(調整後)
- 調整後的淨利率比率在2020年和2021年相對穩定,分別為4.14%和4.13%。2022年大幅下降至2.42%,但在2023年顯著反彈至4.17%,2024年則回落至3.47%。調整後淨利率比率的波動幅度較大,且2024年的數值為觀察期內最低水平。
綜上所述,股東淨利潤和調整後股東淨利潤在初期呈現增長趨勢,但隨後趨於平穩或波動。淨獲利率和調整後淨利率比率則呈現下降趨勢,尤其是在2024年,兩項指標均達到觀察期內的最低水平。調整後數據的波動性相較於未調整數據更為明顯,可能反映了特定會計調整的影響。
股東權益回報率 (ROE) (調整後)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 股東凈利潤 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后股東凈利潤 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率(調整后)2 | ||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 股東凈利潤 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 調整后股東凈利潤 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析摘要。
- 股東淨利潤
- 股東淨利潤在2020年至2021年間呈現顯著增長,由45.72億美元增加至61.04億美元。然而,2021年至2022年則出現小幅下降,降至60.25億美元。此後,2022年至2023年略有回升至59.87億美元,但在2023年至2024年期間再次呈現小幅下降,最終降至59.80億美元。整體而言,股東淨利潤在觀察期間內維持在相對穩定的高水平,但增長趨勢並不一致。
- 調整後股東淨利潤
- 調整後股東淨利潤的趨勢與股東淨利潤相似,但在波動幅度上更為明顯。2020年至2021年,調整後股東淨利潤從50億美元大幅增長至56.49億美元。2021年至2022年則大幅下降至37.62億美元,降幅顯著。隨後,2022年至2023年出現強勁反彈,增長至71.04億美元。2023年至2024年,調整後股東淨利潤略有下降,降至60.84億美元。調整後數據的波動性表明,可能存在一些非經常性項目影響了利潤的穩定性。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2020年至2021年間持續上升,從13.77%提高到16.93%。2021年至2022年,回報率略有下降至16.59%。2022年至2023年,回報率進一步下降至15.23%。2023年至2024年,回報率再次下降至14.47%。整體而言,股東權益回報率呈現逐漸下降的趨勢,儘管仍維持在相對較高的水平。
- 股東權益回報率(調整後)
- 調整後股東權益回報率的變化幅度較大。2020年至2021年,回報率從15.06%上升至15.67%。2021年至2022年則大幅下降至10.36%。2022年至2023年出現顯著反彈,回報率增長至18.07%。2023年至2024年,回報率下降至14.73%。調整後回報率的波動性與調整後股東淨利潤的波動性相符,表明非經常性項目對回報率的影響較大。調整後回報率在2023年達到峰值,隨後在2024年回落。
總體而言,觀察期間內,利潤和回報率指標均呈現波動趨勢。調整後數據的波動性表明,公司盈利能力可能受到特定事件或會計調整的影響。股東權益回報率的下降趨勢值得關注,可能需要進一步分析以確定其根本原因。
資產回報率 (ROA) (經調整)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 股東凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后股東凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 (調整后)2 | ||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 股東凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 (調整后) = 100 × 調整后股東凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 股東淨利潤
- 股東淨利潤在2021年顯著增長,由2020年的45.72億美元增加至61.04億美元。然而,隨後幾年,股東淨利潤呈現波動趨勢,2022年略有下降至60.25億美元,2023年進一步下降至59.87億美元,並在2024年維持在59.80億美元的水平。整體而言,股東淨利潤在觀察期間內並未呈現持續增長趨勢。
- 調整後股東淨利潤
- 調整後股東淨利潤的趨勢與股東淨利潤相似,2021年大幅增長至56.49億美元。2022年則大幅下降至37.62億美元,但在2023年強勁反彈至71.04億美元。2024年略有下降至60.84億美元。調整後股東淨利潤的波動性相較於股東淨利潤更為明顯。
- 資產回報率
- 資產回報率在2021年達到最高點6.26%,較2020年的5.28%有所提升。隨後幾年,資產回報率呈現下降趨勢,2022年降至5.86%,2023年降至5.5%,並在2024年進一步降至5.12%。顯示資產產生利潤的能力在逐步減弱。
- 調整後資產回報率
- 調整後資產回報率的趨勢與資產回報率相似,但波動性更大。2021年為5.8%,2022年大幅下降至3.66%,2023年則大幅反彈至6.52%,2024年回落至5.2%。調整後資產回報率的變化幅度表明,某些非經常性項目或會計調整對利潤產生了顯著影響。
總體而言,觀察期間內,利潤指標和資產回報率均呈現波動趨勢,缺乏明確的持續增長模式。調整後指標的波動性相較於未調整指標更大,表明公司利潤受到特定因素的影響較大。