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McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

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McDonald’s Corp.、 合併損益表 結構

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已結束 12 個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
加盟餐廳收入
公司經營的餐廳的銷售額
其他收入
收入
加盟餐廳、入住費用
食品和造紙
工資和員工福利
入住率和其他運營費用
公司經營的餐廳費用
其他餐廳費用
毛利率
折舊和攤銷
其他
銷售、一般和行政費用
餐飲業務的銷售額收益
未合併關聯公司的收益權益
資產處置和其他收入(費用)淨額
減值和其他收益(費用)淨額
其他營業收入(費用)凈額
營業利潤
利息支出,扣除資本化利息
營業外收入(費用),淨額
所得稅準備金前的收益
所得稅準備金
淨收入

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).


根據所觀察的財務資料,麥當勞公司在2020年至2024年間展現出一定的經營趨勢與變化。以下為各主要指標之分析摘要:

加盟餐廳收入比重
該比重呈持續上升趨勢,從2020年的55.84%逐步上升至2024年的60.63%。此現象可能反映公司對於加盟模式的依賴增加,可能為公司帶來較低的經營風險與較高的收入穩定性。
公司經營餐廳銷售額比重
與加盟餐廳相對,直接經營餐廳的比重則逐年下降,從42.37%降至37.74%,顯示公司擴展加盟體系,集中於加盟營收,降低自營比例。
其他收入
此部分佔比略有變動,並在2024年略微上升至1.63%,整體比例相對穩定,顯示其他非主要營收來源佔比維持較低水準。
營收結構總結
經由資料可發現,整體收入結構顯示加盟餐廳收入逐漸成為主要貢獻,超過直接經營餐廳的收入份額。公司亦持續控制其他收入的少量比例,整個收入體系呈現由自營轉向加盟的趨勢。
成本與費用比率
主要營運費用比率方面,加盟餐廳、入住費用以及食品和造紙等項目比重均在逐步下降,尤其是在公司經營餐廳費用中,比例從36.35%降至32.16%,顯示成本控制有所改善。毛利率由2020年的50.77%逐步提升至2023年的57.12%,但在2024年略微回落至56.75%,展現出利潤率已達較高水平,且維持穩定。
營業利潤與淨收入
營業利潤比率經歷上升,從38.13%增至45.68%,顯示營運獲利能力逐步增強;淨收入的比率亦由24.63%提升至33.22%,並在2024年略微回落,反映公司盈利水平在此期間呈現出積極改善,但亦維持在較高水準。
財務狀況與稅務
所得稅前收益率在2021年達到最高的39.31%,隨後雖有波動,但保持在33%至41%的區間。利息支出比率逐年上升,至2024年達到5.81%,可能是公司資本結構或融資策略的調整結果。稅後的淨利率亦呈現穩定或略高的趨勢,反映公司整體盈利能力穩健。

總體而言,麥當勞在這段分析期間有效地提升了由加盟模式帶來的收入比重及盈利能力,展現出其加盟策略的成功與成本控制的進步。儘管成本比率有所變動,但公司營運效率的提升使得毛利率與營業利潤率達到較高水平,並保持盈利穩定成長。然而,逐步增加的利息支出可能需公司未來留意融資成本的變動風險。