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McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

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盈利能力分析

Microsoft Excel

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盈利能力比率(摘要)

McDonald’s Corp.、獲利率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).


綜合分析過去五年的財務資料,可以發現以下幾個主要趨勢與特點:

毛利率
毛利率呈現逐步攀升的趨勢,從2020年的50.77%增加至2023年的57.12%,2024年略微下滑至56.75%。這表明公司的產品成本控制或銷售定價策略逐年改善,有助於提升盈餘能力。
營業獲利率
營業獲利率由2020年的38.13%上升至2021年的44.59%,之後雖略有波動,但大致保持在40%以上,2023年達到最高的45.68%。此趨勢反映營運效率有所提升,企業在營業層面獲利能力持續增強。
淨獲利率
淨利率於2020年為24.63%,到2021年顯著提升至32.49%,之後略有波動,但整體保持在26.65%至33.22%的區間。這表示稅後盈利能力相較前一年有較明顯改善,展現公司的淨利潤效率持續改善。
資產回報率(ROA)
資產回報率由2020年的8.99%上升至2021年的14.01%,之後在2022年微幅下降至12.25%,2023年再度回升至15.08%,2024年略微下滑至14.9%。這一波動反映公司資產運用效率在疫情後期得到了改進,整體呈現穩步提升的趨勢。
股東權益回報率(ROE)
資料顯示2020年至2024年期間,ROE數值未提供或缺失,無法進行分析。然而,從其他財務指標的提升趨勢可以推測,若ROE數據將會呈現正向走升的潛在趨勢。

總體而言,該公司在過去五年間的財務表現呈現穩步改善的跡象,尤其是在毛利率、營業獲利率、淨利率與資產回報率方面。這些變化指向公司在成本控制、營運效率和資產運用方面的持續優化,顯示企業在激烈競爭的餐飲市場中,趨勢向上。未來的表現仍需持續監測以確認這些正面趨勢的持久性與可持續性。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

McDonald’s Corp.、毛利率比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利率
收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Airbnb Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
Starbucks Corp.

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料分析,McDonald's Corp.在2020年至2024年間顯示出整體穩定且成長的經營趨勢。以下為詳細分析內容:

收入表現
公司營收呈現持續的上升趨勢,從2020年的192.08億美元逐步增加至2024年的259.20億美元,累積成長約35%。此增長主要反映出公司在市場擴展及銷售表現上的改善,反映其品牌的持續吸引力及經營策略的有效性。
毛利率變化
毛利率以美元計算的絕對數字亦逐年增加,從2020年的9.75億美元增至2024年的14.71億美元,顯示毛利絕對金額的擴大。毛利率比率方面,從2020年的50.77%逐步提升至2023年的57.12%,然後略微下降至56.75%於2024年,呈現出在營收增長的同時,毛利率保持較高水準。這代表公司在控制成本和提升產品價值方面表現良好,維持較優的獲利能力。

整體而言,McDonald's Corp.於觀察期間內展現出穩健的增長趨勢,營收持續攀升,毛利及毛利率亦有明顯改善,反映公司在營運效率、成本控制和市場策略方面展現出優異的表現。儘管2024年毛利率有略微的下降跡象,整體趨勢仍保持正向,彰顯其在全球餐飲市場中的競爭力與穩定性。


營業獲利率

McDonald’s Corp.、營業獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤
收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
Starbucks Corp.
營業獲利率扇形
Consumer Services
營業獲利率工業
Consumer Discretionary

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務資料,McDonald's Corp. 在2020年至2024年間展現出整體穩健的經營表現,且在多個關鍵指標上呈現積極趨勢變化。

收入方面
公司的年度收入自2020年的約192.08億美元持續成長至2024年的約259.2億美元。這反映出公司在市場拓展與銷售規模上持續擴大,且成長幅度顯著,尤其從2020年到2021年,收入增長約4,015百萬美元,展現出快速擴張的勢頭。其後的年度增長較為平穩但仍維持正向趨勢,展示出公司銷售基礎的穩固與持續擴大能力。
營業利潤
營業利潤亦展現穩定增長的趨勢,從2020年的約73.24億美元升至2024年的約117.12億美元。特別是在2021年,營業利潤明顯上升,顯示公司在收入提升的同時有效控制成本與營運支出,造就利潤的同步成長。儘管2022年營業利潤略有回落,但隨後在2023年與2024年持續突破歷史高點,彰顯公司盈利能力的提升。
營業獲利率
營業獲利率由2020年的38.13%逐步提升至2023年的45.68%,2024年略微下降至45.19%。此趨勢反映公司在營運效益上的提升,表示每一美元營收能產生更多的營業利潤。不過,2024年的微幅回落可能由於成本上升或其他經營挑戰所導致,但整體來看仍維持在較高的獲利水準,顯示公司管理效率持續改善。

綜合分析,McDonald's Corporation 在所觀測期間展現出收入及營業利潤的同步成長,營業獲利率亦保持在較高水平,整體經營績效趨於穩健並有所提升。在未來的財務表現中,若能持續維持成本控制與市場拓展策略,預期公司能持續攀升盈利能力,進一步鞏固其市場領導地位。


淨獲利率

McDonald’s Corp.、凈獲利率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
Starbucks Corp.
淨獲利率扇形
Consumer Services
淨獲利率工業
Consumer Discretionary

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入
從2020年至2024年間,McDonald's的總收入呈持續上升的趨勢,尤其在2023年達到最大值(25,494百萬美元),且2024年仍持續略有增長至25,920百萬美元,顯示公司銷售規模持續擴大。此外,2021年較2020年有明顯的增加,反映出在這段期間內,公司營運或市場需求的提升。
淨收入
淨收入亦展現穩步成長的趨勢,從2020年的4,731百萬美元逐步增加至2023年的8,469百萬美元,然而2024年略微下降至8,223百萬美元,顯示儘管整體仍保持較高水準,但近期內可能受到成本上升或其他經營挑戰的影響。
淨獲利率
淨獲利率於2020年至2023年之間經歷波動,於2021年達到高點32.49%,較2020年增加,但2022年回落至26.65%後,又於2023年上升至33.22%,為五年內最高值。此一變化可能反映公司在不同年度的成本控制、營運效率或市場定價策略的調整,導致利潤率出現波動,但總體維持較高水準,2024年略降至31.72%,仍反映較良好的獲利能力。

股東權益回報率 (ROE)

McDonald’s Corp.、 ROE計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
股東權益(赤字)
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
Starbucks Corp.
ROE扇形
Consumer Services
ROE工業
Consumer Discretionary

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益(赤字)
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料,對麥當勞公司(McDonald’s Corp.)近五年的財務狀況進行分析,主要聚焦於淨收入、股東權益變動以及股東權益回報率(ROE)等指標的趨勢與變化。

淨收入的變化趨勢
2020年至2023年間,公司的淨收入經歷了較大幅度的波動。2020年度的淨收入為4731百萬美元,隨後在2021年大幅增長至7545百萬美元,顯示公司在此期間的營收有顯著的改善。而2022年度的淨收入則下降至6177百萬美元,反映出某些營運或市場因素導致的收入下降。2023年淨收入重新回升至8469百萬美元,甚至超過2021年的數值,展現收入的強勁復甦和成長潛力。2024年稍微會降至8223百萬美元,但仍維持較高水平,說明公司盈利能力在經歷短期波動後,持續保持穩定的成長勢頭。
股東權益的變動與趨勢
公司在此期間呈現出股東權益由負轉正的趨勢。2020年,股東權益為-7825百萬美元,代表公司在該年度存在較大的資產負債表赤字。之後,股東權益逐步改善,2021年改善至-4601百萬美元,2022年又增至-6003百萬美元,顯示當年度在資產負債表上仍處於較為劣勢的狀態。然而,到了2023年,股東權益改善至-4707百萬美元,接著在2024年進一步改善至-3797百萬美元,表明公司逐步減少財務負擔,正向的改善趨勢逐漸形成。這反映公司正在進行資本重整、改善財務結構,逐漸縮小資產負債表的赤字。
股東權益回報率(ROE)的分析
由於資料中未提供具體的ROE數值,我們無法直接分析該指標的變化趨勢。然而,從淨收入的波動和股東權益的改善情況推測,ROE的變化可能與公司盈利能力和資產利用效率相關。如能獲取ROE的具體數值,將有助於進一步評估公司為股東創造價值的能力。

資產回報率 (ROA)

McDonald’s Corp.、 ROA計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
Starbucks Corp.
ROA扇形
Consumer Services
ROA工業
Consumer Discretionary

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的數據,麥當勞公司在2020年至2024年間展現出一定的財務變化和趨勢。首先,淨收入在2020年為47.31億美元,經過2021年的大幅增長達到75.45億美元,顯示公司在該年度實現了顯著的營收增長。此後,淨收入在2022年有所回落至61.77億美元,但又在2023年強勢回升至84.69億美元,隨後稍微下滑至82.23億美元,顯示公司於2023年取得較佳的經營績效,但2024年則略有下降。

淨收入趨勢
整體呈現波動向上的趨勢,尤其在2021年和2023年有明顯的強化,反映公司在這些年度內的市場表現較為突出。2024年的數據則略有下降,可能因市場或經營環境的變化所致。
總資產變化
總資產從2020年的52.63億美元略升至2021年的53.85億美元,之後略有起伏,2022年跌至50.44億美元,然後在2023年回升至56.15億美元,2024年維持在55.18億美元。整體而言,總資產在此期間波動較大,但趨勢呈現穩步增加,特別是在2023年達到高點,顯示公司可能進行了資產或投資擴展。
ROA(資產報酬率)
ROA由2020年的8.99%提升至2021年的14.01%,其後小幅下降至12.25%(2022年),但在2023年再度突破至15.08%,並維持在14.9%的水準。這一趨勢顯示公司逐步提高資產的盈利效率,尤其是在2021年和2023年,這兩年ROA皆達到較高水準,表明公司在資產運用方面效率較佳,獲利能力相對較高。

總結而言,麥當勞在2020年至2024年間展現了盈利能力的整體提升,淨收入和ROA的變動反映公司經營在市場上的韌性和資產運用效率的改善。儘管面臨年度間的波動,但公司在營收與資產運用上的表現有明顯的進步,尤其在2021年和2023年的數據中得以體現。未來持續追踪其營收與資產運用效率,有助於更全面理解其經營動向與潛在優勢。