未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01).
- 淨收益趨勢
- 從2020年到2022年,淨收益呈現顯著成長的趨勢,分別達到3,281百萬美元、4,368百萬美元與6,946百萬美元。然而,進入2023年後,淨收益出現明顯下降,降至2,780百萬美元,顯示公司在此期間經歷一定的利潤壓力。然而,隨後於2024年與2025年,淨收益又有所回升,分別達到4,138百萬美元和4,091百萬美元,顯示公司在經歷低點後有一定的恢復能力。
- 稅前盈利(EBT)趨勢
- 稅前盈利在2020年至2022年保持穩定上升,由4,190百萬美元逐步攀升至8,907百萬美元,顯示公司營運盈利能力逐年提升。2023年稅前盈利減少至3,418百萬美元,但仍高於2020年水平,顯示公司受某些短期因素影響。至2024年與2025年,數值在5,297百萬美元與5,261百萬美元間徘徊,呈現較為穩定的狀態,整體稅前盈利趨勢呈現先升後波動的特徵。
- 息稅前盈利(EBIT)趨勢
- EBIT與稅前盈利的變化趨勢相似,顯示公司在期間內營運層面狀況良好。2020年至2022年,數值分別為4,667百萬美元、6,523百萬美元與9,328百萬美元,展現積極成長。然而於2023年下降至3,896百萬美元,之後在2024年與2025年間逐步回升至5,799百萬美元和5,672百萬美元,反映公司在營運利潤方面經歷短期波動但具有一定的穩定性。
- EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)趨勢
- 2020年至2022年,EBITDA持續擴張,分別達到7,271百萬美元、9,008百萬美元及11,970百萬美元,彰顯公司在營運層面的穩健成長與營運效率的提升。2023年略為下滑至6,596百萬美元,但距較高的歷史峰值仍有一定距離。2024年與2025年,再次回升至8,600百萬美元及8,653百萬美元,顯示公司在面對短期挑戰後,盈利表現有所恢復,整體趨勢偏向正面,展現強勁的營運能力與盈利彈性。
企業價值與 EBITDA 比率當前
選定的財務數據 (百萬美元) | |
企業價值 (EV) | 51,947) |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) | 8,653) |
估值比率 | |
EV/EBITDA | 6.00 |
基準 | |
EV/EBITDA競爭 對手1 | |
Costco Wholesale Corp. | 34.45 |
Walmart Inc. | 20.65 |
EV/EBITDA扇形 | |
必需消費品分銷和零售 | 23.45 |
EV/EBITDA工業 | |
必需消費品 | 19.91 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-01).
1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA,那麼公司的價值相對較低。
否則,如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA,那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
2025年2月1日 | 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
企業價值 (EV)1 | 60,052) | 89,183) | 89,184) | 107,691) | 93,212) | 61,814) | |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)2 | 8,653) | 8,600) | 6,596) | 11,970) | 9,008) | 7,271) | |
估值比率 | |||||||
EV/EBITDA3 | 6.94 | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | 8.50 | |
基準 | |||||||
EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
Costco Wholesale Corp. | — | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | 21.69 | |
Walmart Inc. | 17.31 | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | 11.12 | |
EV/EBITDA扇形 | |||||||
必需消費品分銷和零售 | — | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | 12.30 | |
EV/EBITDA工業 | |||||||
必需消費品 | — | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-K (報告日期: 2020-02-01).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 60,052 ÷ 8,653 = 6.94
4 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的資料,可以觀察到Target Corp.在過去五年間的主要財務指標趨勢。企業價值(EV)在2020年到2022年間逐步上升,從61814百萬美元增加到107691百萬美元,顯示公司在此期間的市場估值整體呈現成長趨勢。然而,到了2023年,企業價值出現明顯下降,降至89184百萬美元,並保持相對穩定至2024年,但在2025年進一步縮水至60052百萬美元。這反映出市場對公司價值的評價在2023年後有所調整,可能受特定經營或市場因素影響。
在未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)方面,數據呈現出較為穩定的成長趨勢。從2020年的7271百萬美元增至2022年的11970百萬美元,反映公司營運獲利能力有持續改善。2023年,EBITDA略見下降,至6596百萬美元,但在2024年又回升至8600百萬美元,2025年略微上升到8653百萬美元。總體而言,EBITDA在整體期間內保持較高水準,顯示基本營運績效具有一定的韌性和持續改善的趨勢。
財務比率方面的EV/EBITDA比值在2020至2022年間從8.5逐步上升至10.35,表明市場對公司盈利能力的評價稍有提高,但在2023年達到高點13.52,顯示市場可能對公司未來的盈利潛力抱持較高期望或存在風險溝通的變化。之後,在2024年比值下降至10.37,並在2025年進一步降低至6.94,顯示市場對公司盈利的評價有所下降,可能反映公司盈利增長的放緩或其他外部因素的影響。總結來看,這一比率的變動呈現出在市場估值與公司盈利能力之間的波動,反映投資人對公司未來展望的調整。