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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 11 月 8 日以來未更新。

普通股估值比率 
季度數據

Microsoft Excel

歷史估值比率(摘要)

O’Reilly Automotive Inc.、歷史估值比率(季度數據)

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
價格與凈收入比率 (P/E) 24.11 21.11 18.69 19.98 20.99 20.73 20.08 17.92 19.29 22.25 21.80 19.85 24.41 21.77 21.94 21.77 20.66 20.60 18.37 18.02
價格與營業收入比率 (P/OP) 17.69 15.56 13.85 14.82 15.42 15.15 14.60 12.98 13.97 16.12 15.73 14.38 17.49 15.73 16.01 15.89 15.31 14.50 12.35 11.84
價格收入比 (P/S) 3.71 3.28 2.96 3.24 3.33 3.30 3.21 2.71 2.89 3.21 2.92 2.72 3.34 2.98 3.04 3.02 2.91 2.76 2.37 2.28
價格賬麵價值比 (P/BV) 191.13 223.91 45.82 58.48 274.49 69.50 200.66 201.80 78.99 81.54 54.99 66.55 50.86 31.29 28.81 20.77 16.24

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).


根據提供的資料,可以觀察到O’Reilly Automotive Inc.在2017年至2022年間的多項財務比率呈現出一定的變化趨勢。以下為詳細分析內容:

價格與凈收入比率(P/E)
此比率在2017年開始數值較低,約為18至22之間,之後逐步攀升,至2020年達到較高的範圍(約17.92至24.41),在2021年稍有波動,但仍維持在較高水準。而在2022年,數值再次升高,顯示市場對公司未來獲利的預期較為樂觀或公司獲利成長較快,且市價較高於歷史平均水平。
價格與營業收入比率(P/OP)
此比率自2017年起逐步上升,反映市場對公司營運效率或成長潛力的評價逐漸增加。2020年之後,數值在14至17之間波動,主要呈現上升趨勢,顯示公司營收估值在市場中的比重逐漸攀升,可能反映其銷售額的穩健增長或市場對其前景的看好。
價格收入比(P/S)
此指標也基本呈現成長走勢,從2.2左右逐步攀升至3.7左右。這說明市場在較長期間內願意支付相對較高的收入倍數,可能是由於公司營收持續成長或市場對於公司未來收入前景的正面預期所帶動。
價格賬麵價值比(P/BV)
此比率在2017年較低,約16.2,隨後逐步上升,最高接近200的高點,之後又有明顯回落,至2022年大約在45至50之間徘徊。其中,2020年及2021 年的較高值,顯示市場可能對公司資產價值的樂觀看法增加,但此比率的波動性較大,可能受到市場整體情緒、資產重估或公司資產調整的影響。例如,2020年高點與公司資產價值或市場估值的調整有關,而2022年前後的較低值則反映出市場價值的修正與穩定。

總結而言,從2017年至2022年期間,O’Reilly Automotive Inc.的多項估值指標顯示市場逐步提高了對該公司的評價,尤其是P/E和P/OP比率的上升反映投資者預期公司未來的盈利與營收增長。P/BV則展現出較高的波動性,提示市場對資產價值評價存在較大變動。整體來說,這些趨勢表明企業在此期間經歷了較為正面的市場評價與成長預期,但也伴隨一定的波動與不確定性。


價格與凈收入比率 (P/E)

O’Reilly Automotive Inc.、 P/E、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
已發行普通股數量1 62,575,911 63,318,293 65,725,434 66,600,918 67,378,396 68,951,739 69,761,656 70,206,669 72,448,419 74,064,777 74,225,644 74,897,080 75,658,897 76,512,807 78,276,726 78,375,610 80,104,348 80,563,009 81,911,743 83,670,900 85,027,697 88,016,684 91,005,027
選定的財務數據 (美元)
淨收入 (以千計) 585,438 576,760 481,880 518,973 558,652 585,451 501,609 392,945 527,252 531,667 300,438 324,916 391,293 353,681 321,152 300,357 366,151 353,073 304,906 302,315 283,734 282,821 264,934
每股收益 (EPS)2 34.57 33.74 32.64 32.50 30.26 29.11 28.00 24.96 23.25 20.90 18.46 18.57 18.06 17.53 17.13 16.90 16.56 15.44 14.33 13.55 0.00 0.00 0.00
股價1, 3 833.51 712.27 610.07 649.24 635.16 603.45 562.32 447.33 448.51 465.18 402.51 368.72 440.83 381.59 375.76 367.96 342.13 318.04 263.17 244.19 208.11 205.09 253.82
估值比率
P/E4 24.11 21.11 18.69 19.98 20.99 20.73 20.08 17.92 19.29 22.25 21.80 19.85 24.41 21.77 21.94 21.77 20.66 20.60 18.37 18.02
基準
P/E競爭 對手5
Amazon.com Inc. 93.17 118.45 59.05 48.08 65.12 57.25 65.00 78.20
Home Depot Inc. 26.76 22.50 22.81 24.51 23.56 26.04 24.24 17.38
Lowe’s Cos. Inc. 20.72 20.32 20.09 22.36 21.14 22.50 21.16 11.96
TJX Cos. Inc. 31.03 35.26 53.90 881.78 103.90 92.86 38.61 17.13

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2022 計算
EPS = (淨收入Q3 2022 + 淨收入Q2 2022 + 淨收入Q1 2022 + 淨收入Q4 2021) ÷ 已發行普通股數量
= (585,438,000 + 576,760,000 + 481,880,000 + 518,973,000) ÷ 62,575,911 = 34.57

3 O’Reilly Automotive Inc.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 833.51 ÷ 34.57 = 24.11

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


綜合觀察O’Reilly Automotive Inc.的季度財務資料,可以發現公司在整體股價與每股收益( EPS)上呈現穩定上升的趨勢。股價從2017年3月的253.82美元逐步上升,至2022年9月達到833.51美元,反映出公司市值及投資者信心持續增強。在此期間,值得注意的是股價經歷短期波動,但長期趨勢仍明確向上。

就每股收益方面,在2017年結束前尚未提供資料,但自2018年開始,EPS由13.55美元逐步提升至2022年9月的34.57美元。此增加幅度顯示公司盈利能力在擴張,且每季的EPS均呈現穩定的增長態勢,進一步支撐股價持續攀升的動力。

至於市盈率(P/E),其變化較為波動,但同期亦趨於合理範圍內,且多數時點均維持在較高水平,反映市場對公司未來成長前景持樂觀態度。P/E值在2017年後逐漸上升,尤其在2018年末達到超過20的高點,之後略有波動,但整體維持在20至24之間。這表明投資者願意為公司未來的盈利潛力支付較高的市價倍數。

值得一提的是,資料中並未顯示公司的銷售額或營運現金流等其他財務指標,但從股價與EPS的同步成長,推測公司在業務拓展和盈利效率方面持續有所改善。此外,這些趨勢也暗示公司可能在擴展門市或經營策略上取得一定成功,進而帶來正向的財務表現。

總結來說,O’Reilly Automotive Inc.展現出穩定的盈利增長與市場價值提升的趨勢,反映公司在相關行業中的競爭力與未來成長潛力。投資者似乎對其長期展望持積極看法,並願意為其未來的盈利預期支付較高的市價倍數。


價格與營業收入比率 (P/OP)

O’Reilly Automotive Inc.、 P/OP、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
已發行普通股數量1 62,575,911 63,318,293 65,725,434 66,600,918 67,378,396 68,951,739 69,761,656 70,206,669 72,448,419 74,064,777 74,225,644 74,897,080 75,658,897 76,512,807 78,276,726 78,375,610 80,104,348 80,563,009 81,911,743 83,670,900 85,027,697 88,016,684 91,005,027
選定的財務數據 (美元)
營業利潤 (以千計) 804,194 798,550 669,530 675,881 754,599 795,583 691,105 534,272 725,013 736,490 423,561 441,503 536,363 498,074 444,786 428,040 485,148 479,150 422,846 402,835 461,963 457,445 403,157
每股營業利潤2 47.11 45.78 44.06 43.80 41.19 39.82 38.52 34.46 32.11 28.87 25.59 25.64 25.21 24.26 23.47 23.16 22.35 21.93 21.30 20.62 0.00 0.00 0.00
股價1, 3 833.51 712.27 610.07 649.24 635.16 603.45 562.32 447.33 448.51 465.18 402.51 368.72 440.83 381.59 375.76 367.96 342.13 318.04 263.17 244.19 208.11 205.09 253.82
估值比率
P/OP4 17.69 15.56 13.85 14.82 15.42 15.15 14.60 12.98 13.97 16.12 15.73 14.38 17.49 15.73 16.01 15.89 15.31 14.50 12.35 11.84
基準
P/OP競爭 對手5
Amazon.com Inc. 81.33 89.87 64.24 64.48 60.45 56.87 62.96 72.85
Home Depot Inc. 19.12 16.06 16.20 17.25 16.72 18.45 17.14 12.33
Lowe’s Cos. Inc. 14.46 12.77 12.57 13.52 12.50 15.21 14.04 8.11
TJX Cos. Inc. 18.99 21.99 30.54 137.02 74.61 60.02 30.12 12.69

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2022 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q3 2022 + 營業利潤Q2 2022 + 營業利潤Q1 2022 + 營業利潤Q4 2021) ÷ 已發行普通股數量
= (804,194,000 + 798,550,000 + 669,530,000 + 675,881,000) ÷ 62,575,911 = 47.11

3 O’Reilly Automotive Inc.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 833.51 ÷ 47.11 = 17.69

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


股價趨勢分析
2020年初至2022年中,O'Reilly Automotive 股價呈現持續上升的趨勢,從約368美元增加至超過833美元,展現出公司在此期間的市場價值明顯擴大。在2021年疫情期間,股價保持較為穩定且逐步攀升,反映出投資人對公司長期成長的信心。雖然短期內股價有一定波動,但整體趨勢仍是正向的,並在2022年迎來更高的估值。
每股營業利潤變化
自2017年起,每股營業利潤呈現穩定且逐步成長的趨勢,從約20.62美元提升至2022年約47.11美元。這顯示公司營運效率提升,獲利能力增強,並能持續擴大每股淨利,反映公司營收與盈利質量的改善。特別是從2020年起,營業利潤的增長較為明顯,可能與公司策略調整或市場需求擴散有關。
PE倍數(P/OP)趨勢分析
P/OP比率介於13.97至17.69之間,顯示公司市場評價與其營業利潤之間的關係較為穩定,但有一定波動。2020年下半年起,P/OP比率較2020年前的較低值有所上升,反映出投資者對公司未來成長的預期逐步提升。整體而言,P/OP比率的變動範圍較小,顯示估值在一定範圍內較為穩定,但在高點時表明市場對公司長期價值的看法較為樂觀。
總結
綜合以上,O'Reilly Automotive在所分析期間內展現出穩健的成長軌跡。股價長期攀升、每股營業利潤持續提高,表明公司營收與盈利能力同步成長。同時,較為穩定的P/OP比率反映出市場對公司價值的正面預期。這些趨勢共同指示公司在市場中的競爭力與經營績效持續改善,為未來的長期發展奠定良好的基礎。

價格收入比 (P/S)

O’Reilly Automotive Inc.、 P/S、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
已發行普通股數量1 62,575,911 63,318,293 65,725,434 66,600,918 67,378,396 68,951,739 69,761,656 70,206,669 72,448,419 74,064,777 74,225,644 74,897,080 75,658,897 76,512,807 78,276,726 78,375,610 80,104,348 80,563,009 81,911,743 83,670,900 85,027,697 88,016,684 91,005,027
選定的財務數據 (美元)
銷售 (以千計) 3,798,619 3,670,737 3,296,011 3,291,493 3,479,570 3,465,601 3,090,899 2,828,773 3,207,638 3,091,595 2,476,487 2,482,975 2,666,528 2,589,874 2,410,608 2,314,957 2,482,717 2,456,073 2,282,681 2,190,808 2,339,830 2,290,829 2,156,259
每股銷售額2 224.64 216.96 205.90 200.11 190.93 182.63 175.15 165.29 155.40 144.71 137.63 135.52 131.93 128.06 123.46 121.68 117.50 115.06 111.15 107.30 0.00 0.00 0.00
股價1, 3 833.51 712.27 610.07 649.24 635.16 603.45 562.32 447.33 448.51 465.18 402.51 368.72 440.83 381.59 375.76 367.96 342.13 318.04 263.17 244.19 208.11 205.09 253.82
估值比率
P/S4 3.71 3.28 2.96 3.24 3.33 3.30 3.21 2.71 2.89 3.21 2.92 2.72 3.34 2.98 3.04 3.02 2.91 2.76 2.37 2.28
基準
P/S競爭 對手5
Amazon.com Inc. 2.10 2.83 2.65 3.41 3.73 3.80 4.17 4.32
Home Depot Inc. 2.89 2.37 2.38 2.39 2.34 2.58 2.37 1.77
Lowe’s Cos. Inc. 1.79 1.51 1.45 1.46 1.33 1.60 1.31 0.71
TJX Cos. Inc. 1.81 2.05 2.15 2.48 2.33 1.96 1.77 1.34

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2022 計算
每股銷售額 = (銷售Q3 2022 + 銷售Q2 2022 + 銷售Q1 2022 + 銷售Q4 2021) ÷ 已發行普通股數量
= (3,798,619,000 + 3,670,737,000 + 3,296,011,000 + 3,291,493,000) ÷ 62,575,911 = 224.64

3 O’Reilly Automotive Inc.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 833.51 ÷ 224.64 = 3.71

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,O'Reilly Automotive Inc. 在2017年第一季度至2022年第三季度期間的多項財務指標呈現以下趨勢和變化特徵:

股價變動趨勢
公司股價自2017年3月的253.82美元逐步提升至2022年9月的833.51美元,整體表現呈現穩定成長趨勢。尤其在2019年底至2022年期間,股價顯著上漲,反映市場對公司持續正向的評價與信心。此外,期間內股價亦有波動,例如於2017年6月至9月間略有回落,但整體趨勢仍為上升。
每股銷售額(Sales per Share)
每股銷售額由2017年第2季開始提供數據,且逐季遞增,從107.3美元逐步攀升至2022年第三季度的224.64美元。此趨勢顯示公司營收規模持續擴大,成長穩健,有助於支撐股價的上升。不同時點的數值變化亦反映公司銷售績效的持續改善和市場擴張。
P/S比率(市銷率)
P/S比率在2017年後期開始出現,並在觀察期間內經歷了波動。由2018年初的2.28逐步上升至2019年第四季的3.34,顯示市銷率有所升高,反映市場對公司未來成長的預期較為正面。然而,之後略有波動,至2022年9月仍保持在3.28左右的高位,表明投資者對公司市值相較於銷售表現仍持較為樂觀的看法。

綜合分析,O'Reilly Automotive Inc. 在此期間展現出穩健的市場擴張與營收成長,股價亦伴隨此趨勢逐步攀升。雖然部分指標存在波動,但整體來說,公司營運表現持續向好,並受到市場的正面評價,體現出公司在其行業中的競爭優勢及成長潛力。未來的焦點可能在於維持此成長動能並管理市場預期,以促進公司長期穩定的價值提升。


價格賬麵價值比 (P/BV)

O’Reilly Automotive Inc.、 P/BV、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
已發行普通股數量1 62,575,911 63,318,293 65,725,434 66,600,918 67,378,396 68,951,739 69,761,656 70,206,669 72,448,419 74,064,777 74,225,644 74,897,080 75,658,897 76,512,807 78,276,726 78,375,610 80,104,348 80,563,009 81,911,743 83,670,900 85,027,697 88,016,684 91,005,027
選定的財務數據 (美元)
股東權益(赤字) (以千計) (1,205,463) (1,107,430) (328,273) (66,423) (140,853) 217,694 (6,977) 140,258 709,225 589,100 108,844 397,340 166,219 144,682 372,365 353,667 498,379 384,990 423,828 653,046 614,179 869,312 1,422,596
每股賬麵價值 (BVPS)2 -19.26 -17.49 -4.99 -1.00 -2.09 3.16 -0.10 2.00 9.79 7.95 1.47 5.31 2.20 1.89 4.76 4.51 6.22 4.78 5.17 7.80 7.22 9.88 15.63
股價1, 3 833.51 712.27 610.07 649.24 635.16 603.45 562.32 447.33 448.51 465.18 402.51 368.72 440.83 381.59 375.76 367.96 342.13 318.04 263.17 244.19 208.11 205.09 253.82
估值比率
P/BV4 191.13 223.91 45.82 58.48 274.49 69.50 200.66 201.80 78.99 81.54 54.99 66.55 50.86 31.29 28.81 20.77 16.24
基準
P/BV競爭 對手5
Amazon.com Inc. 7.67 10.46 9.44 11.60 14.19 14.68 16.93 17.86 18.40 21.50 17.47
Home Depot Inc. 412.02 165.73 192.67 95.58 191.69
Lowe’s Cos. Inc. 307.81 90.79 27.86 29.56 56.37 25.96 36.00 32.50 22.70
TJX Cos. Inc. 12.85 13.82 13.27 13.68 13.99 14.17 13.72 9.42 12.92 12.53 11.88

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2022 計算
BVPS = 股東權益(赤字) ÷ 已發行普通股數量
= -1,205,463,000 ÷ 62,575,911 = -19.26

3 O’Reilly Automotive Inc.季度或年度報告提交日期的收市價

4 Q3 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 833.51 ÷ -19.26 =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,O’Reilly Automotive Inc.的股價在2017年初至2022年第三季呈現較明顯的高整體上升趨勢。特別是在2020年至2022年間,股價經歷了多次波動,並在2022年達到833.51美元的高點,顯示出公司股價在此期間獲得相當程度的成長。然而,股價的變動也伴隨著一定的波動性,例如在2021年第三季至2022年第一季間,股價曾經略為下降,之後再度攀升至新高。

另一方面,"每股賬麵價值(BVPS)"數據則呈現較為顯著的波動。從2017年的15.63美元降至2021年的大部分時間處於負值,特別是在2020年後期出現明顯的負數(例如2021年第二季為-2.09美元,2022年第二季達到-17.49美元),這可能反映公司在特定時期內應計資產或負債調整所導致的賬面價值波動。此外,BVPS的負值顯示公司可能在某些財務期間經歷資產減值或累積虧損。

P/BV(市價對賬面價值比率)亦呈現較大幅度的波動,從2017年的16.24迅速上升到2020年接近200以上的高點,尤其在2020年,P/BV達到274.49的極端值,反映市場對公司未來成長潛力的高度預期或高估值的情況。隨後在2021年及2022年期間,P/BV逐步下降,但仍保持較高比率(如2022年第4季約為191.13),顯示市場持續給予較高的估值水準。同時,P/BV的高低波動也可能與公司財務狀況的變動、大型資產重估或市場情緒的變化相關聯。

綜合來看,儘管公司股價自2017年以來整體呈現向上趨勢,但與此同時,"每股賬麵價值(BVPS)"的負轉與波動顯示公司在某些期間遭遇財務挑戰或資產重估。高企的P/BV比率進一步強調市場對公司長期未來成長潛力的高度樂觀預期,儘管這也伴隨著潛在的評價風險。這些變化提示分析者在評估公司財務狀況及投資價值時,需同時考量市場情緒、資產質與公司營運的整體狀況。