盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
根據提供的資料,Target Corp.在2019年以來的季績效表現呈現出多方面的趨勢與變化,以下進行詳細分析。
- 毛利率
- 毛利率在2019年數據尚缺失,從2020年開始能觀察到一個較為穩定的趨勢,於2020年第2季約為28.68%至2020年第4季逐步攀升至最高的30.32%。隨後略有波動,但整體呈現出逐年下降的趨勢,2023年末約在28.05%-28.39%之間。此趨勢顯示毛利率在疫情初期曾經高點,之後逐漸回落。
- 營業獲利率
- 從2020年開始的資料可見,營業獲利率有明顯的成長,尤其在2020年第四季突破6%以上,進一步在2021年第一季提升至8.6%。此後雖持續波動,但整體維持在5%以上。2023年末約在5.3%左右,展現較佳的營運獲利能力。整體來看,疫情期間營收獲利能力改善,且在2021年達到高峰後略有波動,但仍維持較穩定水準。
- 淨獲利率
- 類似於營運獲利率,淨利率在2020年之後逐步改善,2021年上半年達到約6.3%,後續隨著波動略有下降,2023年末約在3.85%。2020年疫情期間淨利率相較之下較低,但隨後逐漸回升,展現公司在提升淨利的能力方面有一定的努力與成效。
- 股東權益回報率(ROE)
- ROE在2020年前資訊缺失後,自2020年第二季度開始顯示出明顯的成長,尤其在2021年期間突破40%,其中2021年10月達到54.15%的高點,顯示公司為股東創造相當豐厚的回報。然而之後ROE略有下降,但依然維持在較高水準(約23%-31%),反映出公司持續具備較佳的獲利能力與股東價值創造力匯聚。而2023年,ROE約在27%-30%之間,呈現出穩定的績效表現。
- 資產回報率(ROA)
- 相較ROE,ROA的波動較為平緩。2020年後能觀察到逐步提升的趨勢,從約6.18%在2020年第二季提升至2021年最高的12.46%。2022年之後略有波動,但整體仍維持在7%左右,顯示公司資產運用效率逐步改善且表現穩定。2023年的ROA約在7.45%附近,也反映出公司資產利用效率較佳且相對穩定。
綜合而言,自2020年疫情爆發以來,Target Corp.在營收獲利能力方面展現出明顯的提升,在2021年達到高峰,特別是ROE的飆升說明公司為股東創造了豐厚的回報。雖然在隨後的期間出現一些波動,但整體趨勢仍保持較佳的績效水準。毛利率有逐步回落的跡象,但營業及淨利率的穩定和改善反映公司逐漸適應市場環境,提升獲利效率。資產回報率的持續穩定,也象徵公司資產運用效能良好。
總結來說,Target Corp.在此期間的財務表現基本面展現出正向的增長軌跡,特別是在股東權益回報方面達到較高水準,對未來展望具正面指標。然而,持續關注毛利率的變化及外部經濟環境的影響,仍為評估公司長期績效的重要面向。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 6,718) | 8,036) | 7,293) | 7,653) | 7,082) | 8,516) | 7,249) | 6,975) | 6,936) | 7,449) | 6,838) | 5,895) | 6,709) | 8,235) | 7,446) | 7,880) | 7,481) | 7,854) | 7,123) | 7,302) | 5,105) | 6,342) | 5,730) | 5,797) | 5,379) | ||||||||
收入 | 23,846) | 30,915) | 25,668) | 25,452) | 24,531) | 31,919) | 25,398) | 24,773) | 25,322) | 31,395) | 26,518) | 26,037) | 25,170) | 30,996) | 25,652) | 25,160) | 24,197) | 28,339) | 22,632) | 22,975) | 19,615) | 23,398) | 18,665) | 18,422) | 17,627) | ||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率1 | 28.05% | 28.21% | 28.39% | 28.42% | 27.97% | 27.63% | 26.77% | 26.11% | 24.82% | 24.64% | 25.46% | 26.23% | 28.30% | 29.28% | 29.67% | 30.24% | 30.32% | 29.27% | 29.19% | 28.92% | 28.68% | 29.76% | — | — | — | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | — | — | 11.09% | 10.99% | 10.98% | 10.92% | 10.80% | 10.69% | 10.67% | 10.57% | 10.44% | 10.41% | 10.39% | 10.48% | 10.71% | 10.94% | 11.02% | 11.13% | 11.23% | 11.30% | 11.32% | 11.20% | 11.15% | 11.02% | 11.09% | ||||||||
Walmart Inc. | 24.16% | 24.13% | 24.00% | 23.94% | 23.83% | 23.73% | 23.64% | 23.55% | 23.43% | 23.46% | 23.68% | 23.90% | 24.23% | 24.44% | 24.41% | 24.51% | 24.55% | 24.30% | 24.24% | 24.11% | 23.94% | 24.10% | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (6,718 + 8,036 + 7,293 + 7,653)
÷ (23,846 + 30,915 + 25,668 + 25,452)
= 28.05%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據CSV資料所示,Target Corp.的財務表現展現出一系列的趨勢與變化,以下為詳細分析:
- 收入變動趨勢
- 從2019年5月4日至2025年5月3日,收入呈現波動性成長的趨勢。尤其在2020年,受新冠疫情影響,收入於2020年2月1日開始快速上升,於2020年10月31日達到高點,隨後仍維持較高水準,顯示公司在疫情期間的營收表現較為強勁。進入2021年後,收入持續上升並再度突破30,000百萬美元大關,顯示整體營收動能依然保持強勁,但在部分季度略有波動,反映市場環境及季節性因素的影響。
- 毛利率及毛利率比率趨勢
- 毛利率數值由2019年起逐步上升,於2020年此指標開始顯著提高,尤其是在2020年8月至2021年1月期間,毛利率比率約在29%至30%之間,反映公司在成本控制與定價策略上表現良好。然而,自2022年起,毛利率比率逐步下降至約24%至27%的範圍,顯示盈利能力面臨一定的壓力或成本上升。值得注意的是,毛利率的下降與收入的變動皆反映公司在激烈的競爭環境下,可能調整了商品組合或面對成本變化。
- 趨勢總結
- 整體而言,Target Corp.的營收在疫情期間受到正面拉動,並在後續的季度中持續成長。毛利率方面,則展現出從較穩定並偏高的水準逐步降低的態勢,代表公司在擴張策略或供應鏈管理中可能面臨挑戰。營收與毛利率之間的動態變化,反映出公司在追求營收成長的同時,亦需面對盈利能力的壓力。未來若要持續維持競爭優勢,可能需著重在成本控制與商品策略的調整,以平衡營收增長與毛利的穩定。
營業獲利率
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 1,472) | 1,467) | 1,168) | 1,635) | 1,296) | 1,865) | 1,317) | 1,197) | 1,328) | 1,159) | 1,022) | 321) | 1,346) | 2,095) | 2,010) | 2,467) | 2,374) | 1,836) | 1,935) | 2,300) | 468) | 1,197) | 1,002) | 1,324) | 1,135) | ||||||||
收入 | 23,846) | 30,915) | 25,668) | 25,452) | 24,531) | 31,919) | 25,398) | 24,773) | 25,322) | 31,395) | 26,518) | 26,037) | 25,170) | 30,996) | 25,652) | 25,160) | 24,197) | 28,339) | 22,632) | 22,975) | 19,615) | 23,398) | 18,665) | 18,422) | 17,627) | ||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率1 | 5.42% | 5.22% | 5.54% | 5.70% | 5.32% | 5.31% | 4.68% | 4.36% | 3.51% | 3.53% | 4.40% | 5.35% | 7.40% | 8.44% | 8.41% | 8.58% | 8.60% | 6.99% | 6.66% | 5.87% | 4.98% | 5.96% | — | — | — | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | — | — | 3.82% | 3.76% | 3.74% | 3.72% | 3.63% | 3.48% | 3.46% | 3.41% | 3.39% | 3.45% | 3.46% | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.50% | 3.49% | 3.48% | 3.36% | 3.43% | 3.33% | 3.16% | 3.17% | 3.21% | ||||||||
Walmart Inc. | 4.37% | 4.35% | 4.31% | 4.28% | 4.24% | 4.20% | 4.00% | 3.49% | 3.46% | 3.37% | 3.49% | 4.10% | 4.27% | 4.57% | 4.50% | 4.54% | 4.34% | 4.06% | 4.11% | 3.96% | 3.93% | 3.96% | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (1,472 + 1,467 + 1,168 + 1,635)
÷ (23,846 + 30,915 + 25,668 + 25,452)
= 5.42%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 整體營運趨勢
- 根據資料顯示,Target Corp. 的營業收入在2019年逐步攀升,並於2020年初達到高峰,之後在2020年第二季度出現較大變動,隨後持續維持較高水平,展現穩健成長的態勢。特別是在2020年疫情期間,營收短期內一度波動,但隨後迅速回升,反映公司在變動環境下的彈性與調整能力。
- 營業利潤變化
- 從營業利潤的趨勢來看,2019年整體呈上升態勢,2020年之後則經歷波動。2020年第二季度的營業利潤短暫下降,可能與疫情影響有關,隨後在2021年達到峰值,並在之後的季度有所波動,但整體保持較高水準。尤其在2020年第三季度和第四季度,營業利潤顯著提升,顯示公司在營運策略或成本控制上取得一定成效。
- 營業獲利率
- 營業獲利率展現一定的波動,從低於4%到接近9%不等,2019年和2020年初較低,隨後在2020年第二季度有明顯提升,並於2021年達到高點,表示公司在營運效率方面的改進。此後,獲利率逐漸回落並持續維持在5%左右,反映毛利率和營運成本的變化趨於穩定,並受到不同季度經營狀況與市場環境的影響。
- 趨勢與分析結論
- 整體而言,Target Corp.展現出在收入成長與營運盈利能力方面的正面趨勢。雖然期間經歷疫情帶來的挑戰與疫情相關的營運波動,但公司能迅速調整策略,保持相對穩定的收入水準與盈利能力。營業獲利率的波動反映出經營環境的變化與公司營運成本的調整,顯示其具備一定的彈性與適應能力。未來若能持續改善獲利率並降低成本,將有助於維持穩健的長期發展。
淨獲利率
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | 1,036) | 1,103) | 854) | 1,192) | 942) | 1,382) | 971) | 835) | 950) | 876) | 712) | 183) | 1,009) | 1,544) | 1,488) | 1,817) | 2,097) | 1,380) | 1,014) | 1,690) | 284) | 834) | 714) | 938) | 795) | ||||||||
收入 | 23,846) | 30,915) | 25,668) | 25,452) | 24,531) | 31,919) | 25,398) | 24,773) | 25,322) | 31,395) | 26,518) | 26,037) | 25,170) | 30,996) | 25,652) | 25,160) | 24,197) | 28,339) | 22,632) | 22,975) | 19,615) | 23,398) | 18,665) | 18,422) | 17,627) | ||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率1 | 3.95% | 3.84% | 4.06% | 4.18% | 3.87% | 3.85% | 3.40% | 3.12% | 2.49% | 2.55% | 3.17% | 3.92% | 5.48% | 6.55% | 6.56% | 6.29% | 6.30% | 4.67% | 4.31% | 4.16% | 3.46% | 4.20% | — | — | — | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | — | — | 2.97% | 2.94% | 2.98% | 2.95% | 2.88% | 2.78% | 2.70% | 2.65% | 2.60% | 2.63% | 2.59% | 2.62% | 2.65% | 2.67% | 2.59% | 2.61% | 2.58% | 2.48% | 2.55% | 2.45% | 2.36% | 2.44% | 2.47% | ||||||||
Walmart Inc. | 2.77% | 2.88% | 2.95% | 2.36% | 2.91% | 2.41% | 2.57% | 2.24% | 1.83% | 1.93% | 1.51% | 2.38% | 2.28% | 2.41% | 1.41% | 1.79% | 2.19% | 2.43% | 3.62% | 3.33% | 2.83% | 2.86% | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q1 2026
+ 淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (1,036 + 1,103 + 854 + 1,192)
÷ (23,846 + 30,915 + 25,668 + 25,452)
= 3.95%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Target Corp. 的收入在2019年5月至2025年5月期間呈現整體上升的趨勢。特別是在2020年第二季度至2021年第一季度期間,收入明顯增加,顯示公司在此段期間內業務規模擴張或市場需求增加。尤其是2021年1月30日的收入達到最高點,約為28,339百萬美元,顯示該季度營收表現較為優異。然而,此後收入波動較大,部分季度出現較小的下降,反映出市場環境或公司策略調整可能帶來的短期變動,但長期趨勢仍偏向成長。
淨收益方面,分析顯示在2020年疫情期間(2020年2月至2021年1月),淨收益達到高點,例如2020年10月31日的淨收益約為1,380百萬美元,較早期數據有明顯提升。在2021年,淨收益波動較大,且在後續幾季度有明顯下降,但整體較2019年前期的水平仍高。值得注意的是,從2022年開始,淨收益數字逐步回落,反映出公司可能面臨成本壓力或競爭加劇。
淨利率方面,資料顯示在2019年缺乏完整資訊,但自2020年第二季度起逐步可見該率的浮動。2020年中至2021年期間,淨利率多在4.0%至6.5%之間波動,最高達到6.56%,代表公司在此段時期內的盈利效率較為穩定且有一定提升。然而,自2022年起,淨利率逐漸下降,最低約為2.49%,反映出盈利能力可能受到擴張成本、供應鏈壓力或其他經營挑戰的影響。
綜合來看,Target Corp. 在整體營收方面展現持續成長的趨勢,但淨收益的波動則暗示盈利能力受到多重因素影響。淨利率的變動則提示公司在成本控制與效率提升方面面臨挑戰。未來若公司能持續優化營運策略,則利潤率有望穩定提高,進一步支撐長期成長。
股東權益回報率 (ROE)
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | 1,036) | 1,103) | 854) | 1,192) | 942) | 1,382) | 971) | 835) | 950) | 876) | 712) | 183) | 1,009) | 1,544) | 1,488) | 1,817) | 2,097) | 1,380) | 1,014) | 1,690) | 284) | 834) | 714) | 938) | 795) | ||||||||
股東投資 | 14,947) | 14,666) | 14,489) | 14,429) | 13,840) | 13,432) | 12,514) | 11,990) | 11,605) | 11,232) | 11,019) | 10,592) | 10,774) | 12,827) | 13,803) | 14,860) | 14,959) | 14,440) | 13,319) | 12,578) | 11,169) | 11,833) | 11,545) | 11,836) | 11,117) | ||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | 28.00% | 27.89% | 30.16% | 31.10% | 29.84% | 30.81% | 29.02% | 28.13% | 23.45% | 24.75% | 31.29% | 39.88% | 54.37% | 54.15% | 49.13% | 42.45% | 41.32% | 30.25% | 28.70% | 28.00% | 24.80% | 27.73% | — | — | — | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | — | — | 28.91% | 29.80% | 30.98% | 31.19% | 32.95% | 32.73% | 24.92% | 25.11% | 25.46% | 26.55% | 27.40% | 28.31% | 28.28% | 28.39% | 27.97% | 28.51% | 28.67% | 27.75% | 29.10% | 21.89% | 22.08% | 22.74% | 23.55% | ||||||||
Walmart Inc. | 22.46% | 21.36% | 22.33% | 18.42% | 23.30% | 18.50% | 20.50% | 17.65% | 15.61% | 15.23% | 12.41% | 17.88% | 16.90% | 16.42% | 9.75% | 12.48% | 15.64% | 16.69% | 24.24% | 23.76% | 22.02% | 19.93% | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收益Q1 2026
+ 淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025)
÷ 股東投資
= 100 × (1,036 + 1,103 + 854 + 1,192)
÷ 14,947 = 28.00%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據資料顯示,Target Corporation的淨收益在2019年初呈現波動狀態,經歷一段較低的水平後,於2020年初隨 COVID-19 疫情爆發而明顯下降,尤其在2020年2月至5月間,淨收益跌至大約280百萬美元,顯示疫情的初期影響較為嚴重。然而,自2020年中旬起,淨收益便逐步反彈,至2021年及2022年前幾個季度均持續穩步回升,2022年1月的淨收益達到約1009百萬美元,至2023年逐漸達到最高點約1382百萬美元,展現出營運績效的強烈復甦趨勢。
在股東投資方面,數據呈現持續上升的趨勢,從2019年5月的約11117百萬美元逐步增加至2024年8月的約14666百萬美元,顯示公司在此期間持續進行資本支出或股票再投資,有助於支援營運擴展和長期成長策略。該趨勢亦反映公司在增強資本結構方面的穩定投資意圖,雖然在某些季度有些起伏,但整體趨勢為正向。
值得注意的是,ROE(股東權益報酬率)在2020年之後明顯改善,自2020年Q2開始迅速增加,從約28%提高至2021年Q4的約54.37%,顯示公司在這段期間運用股東資本的效率大幅提升。此後,ROE數值維持在20%以上,微幅波動但整体保持較高水平,反映出公司營運盈利能力的持續強化和財務績效的改善。其中,2021年及2022年間ROE展現出較高的增長幅度,可能由於營收和淨收益的同步提升所致。
綜合以上趨勢分析,可以觀察到Target於疫情期間經歷了短暫的營收和淨利波動,但隨後迅速復甦並持續成长,尤其是在資本投資和財務效率方面展現出積極的調整。整體來說,公司在2020年疫情初期挑戰後,展現出較強的彈性和改善能力,預示其未來有望在良好的財務運營基礎上持續推進成長策略。
資產回報率 (ROA)
2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | 1,036) | 1,103) | 854) | 1,192) | 942) | 1,382) | 971) | 835) | 950) | 876) | 712) | 183) | 1,009) | 1,544) | 1,488) | 1,817) | 2,097) | 1,380) | 1,014) | 1,690) | 284) | 834) | 714) | 938) | 795) | ||||||||
總資產 | 56,185) | 57,769) | 58,531) | 55,995) | 55,117) | 55,356) | 56,229) | 53,206) | 52,150) | 53,335) | 55,615) | 52,470) | 50,842) | 53,811) | 54,411) | 51,385) | 50,471) | 51,248) | 50,661) | 48,000) | 44,806) | 42,779) | 43,741) | 41,566) | 40,619) | ||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | 7.45% | 7.08% | 7.47% | 8.01% | 7.49% | 7.48% | 6.46% | 6.34% | 5.22% | 5.21% | 6.20% | 8.05% | 11.52% | 12.91% | 12.46% | 12.28% | 12.25% | 8.52% | 7.54% | 7.34% | 6.18% | 7.67% | — | — | — | ||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | — | — | 10.39% | 10.41% | 10.32% | 10.55% | 10.56% | 10.24% | 8.84% | 9.12% | 8.99% | 9.05% | 8.91% | 9.11% | 8.84% | 8.74% | 8.05% | 8.45% | 8.25% | 7.91% | 7.18% | 7.20% | 7.17% | 7.74% | 7.26% | ||||||||
Walmart Inc. | 7.17% | 7.45% | 7.47% | 6.11% | 7.46% | 6.15% | 6.29% | 5.50% | 4.61% | 4.80% | 3.62% | 5.61% | 5.28% | 5.58% | 3.28% | 4.21% | 5.18% | 5.35% | 7.87% | 7.54% | 6.45% | 6.29% | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收益Q1 2026
+ 淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × (1,036 + 1,103 + 854 + 1,192)
÷ 56,185 = 7.45%
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務數據,可以觀察到 Target Corp. 在多個財務指標上呈現一定的變動趨勢,特別是在淨收益、總資產以及資產回報率(ROA)方面。
- 淨收益趨勢
- 淨收益展現出較大的波動性。在2019年初,淨收益約為795百萬美元,並在2019年8月達到938百萬美元,之後略有下降,最低點在2020年5月,僅有284百萬美元。2020年8月之後,數值呈現逐步回升的趨勢,至2021年再次突破2000百萬美元。在近期(2023年到2024年)數據中,淨收益持續呈現上升趨勢,顯示公司在較近期的營運中取得較佳的盈利表現。總體而言,淨收益的變動反映出公司在不同季度的營運成果差異,可能與季節性或外部經濟因素有關。
- 總資產變動
- 總資產整體呈現逐步增加的趨勢。從2019年5月的約40,619百萬美元,逐漸攀升至2024年預估約58,531百萬美元。該成長趨勢顯示公司持續擴展資產規模,可能包括新店面開設、資本投入或資產重估。2020年期間,資產有所波動,但整體趨勢仍為增長,反映公司在經濟逐漸恢復的背景下,資產規模持續擴大。
- 資產回報率(ROA)
- ROA指標在2019年到2020年期間新展現明顯變化,並在2021年之後穩步上升。2020年8月以後,ROA持續突破7%,在2021年中期達到約12%,此後的數據顯示ROA基本維持在6%至8.5%的區間。特別是在2021年第二季度及之後,ROA明顯較早期數據提升,代表公司營運效率有所改善。在2023年初,ROA約為6.5%,顯示公司在提升盈利效率方面已有一定的進展。整體而言,ROA的變化展現公司資產運用效率逐步提升,尤其在2021年以後,獲利能力較之前有明顯改善。
綜合分析,Target Corp.的財務狀況在2020年後展現積極的趨勢,特別是在營收回升與資產運用效率提升方面。儘管淨收益呈現一定的波動,但整體來看,公司具有較為穩定的資產規模擴張與盈利能力提升跡象。未來需持續關注營運效率及外部經濟環境對公司表現的影響,以進一步判斷其長期成長潛力。