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Target Corp. (NYSE:TGT)

盈利能力分析 
季度數據

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Target Corp.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
銷售比例
毛利率比率 27.79% 28.05% 28.21% 28.39% 28.42% 27.97% 27.63% 26.77% 26.11% 24.82% 24.64% 25.46% 26.23% 28.30% 29.28% 29.67% 30.24% 30.32% 29.27% 29.19% 28.92% 28.68%
營業獲利率 5.13% 5.42% 5.22% 5.54% 5.70% 5.32% 5.31% 4.68% 4.36% 3.51% 3.53% 4.40% 5.35% 7.40% 8.44% 8.41% 8.58% 8.60% 6.99% 6.66% 5.87% 4.98%
淨獲利率 3.72% 3.95% 3.84% 4.06% 4.18% 3.87% 3.85% 3.40% 3.12% 2.49% 2.55% 3.17% 3.92% 5.48% 6.55% 6.56% 6.29% 6.30% 4.67% 4.31% 4.16% 3.46%
投資比例
股東權益回報率 (ROE) 25.47% 28.00% 27.89% 30.16% 31.10% 29.84% 30.81% 29.02% 28.13% 23.45% 24.75% 31.29% 39.88% 54.37% 54.15% 49.13% 42.45% 41.32% 30.25% 28.70% 28.00% 24.80%
資產回報率 (ROA) 6.79% 7.45% 7.08% 7.47% 8.01% 7.49% 7.48% 6.46% 6.34% 5.22% 5.21% 6.20% 8.05% 11.52% 12.91% 12.46% 12.28% 12.25% 8.52% 7.54% 7.34% 6.18%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).


整體而言,資料顯示在觀察期間內,各項盈利能力指標呈現波動趨勢,並於特定時間點達到高峰或低谷。以下針對各指標的變化進行詳細分析。

毛利率比率
毛利率比率在2020年5月2日至2021年5月1日期間呈現穩定上升趨勢,從28.68%增長至30.32%。隨後,該比率經歷了波動,在2022年7月30日降至26.23%的低點。2023年下半年開始,毛利率比率逐步回升,並在2024年8月3日達到28.42%的高點,但之後略有下降,至2025年8月2日為27.79%。
營業獲利率
營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似,在2020年5月2日至2021年5月1日期間持續上升,從4.98%增長至8.6%。2021年7月31日後,營業獲利率開始下降,並在2022年10月29日降至5.35%的低點。2023年,營業獲利率呈現回升趨勢,並在2024年11月2日達到5.54%的高點,隨後略有下降至5.13%。
淨獲利率
淨獲利率的變化趨勢與毛利率和營業獲利率大致一致。在2020年5月2日至2021年5月1日期間,淨獲利率從3.46%顯著增長至6.3%。之後,淨獲利率經歷了下降,在2022年10月29日降至3.17%的低點。2023年,淨獲利率開始回升,並在2024年11月2日達到3.95%的高點,隨後略有下降至3.72%。
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率在2020年5月2日至2021年10月30日期間呈現顯著上升趨勢,從24.8%大幅增長至54.15%。隨後,ROE開始下降,在2023年10月28日降至24.75%的低點。2024年,ROE呈現回升趨勢,並在2024年11月2日達到30.16%的高點,隨後略有下降至25.47%。
資產回報率 (ROA)
資產回報率的趨勢與ROE相似,在2020年5月2日至2021年10月30日期間持續上升,從6.18%增長至12.91%。之後,ROA開始下降,在2023年10月28日降至5.21%的低點。2024年,ROA呈現回升趨勢,並在2024年11月2日達到7.47%的高點,隨後略有下降至6.79%。

總體而言,各項盈利能力指標在2021年達到高峰,隨後在2022年經歷了明顯的下降。2023年和2024年初,這些指標呈現回升趨勢,但最新的數據顯示,部分指標可能正在趨於穩定或略有下降。這些變化可能受到多種因素的影響,包括宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身的經營策略。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Target Corp.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利率 7,308 6,718 8,036 7,293 7,653 7,082 8,516 7,249 6,975 6,936 7,449 6,838 5,895 6,709 8,235 7,446 7,880 7,481 7,854 7,123 7,302 5,105
淨銷售額 25,211 23,846 30,915 25,668 25,452 24,531 31,919 25,398 24,773 25,322 31,395 26,518 26,037 25,170 30,996 25,652 25,160 24,197 28,339 22,632 22,975 19,615
盈利能力比率
毛利率比率1 27.79% 28.05% 28.21% 28.39% 28.42% 27.97% 27.63% 26.77% 26.11% 24.82% 24.64% 25.46% 26.23% 28.30% 29.28% 29.67% 30.24% 30.32% 29.27% 29.19% 28.92% 28.68%
基準
毛利率比率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 11.12% 11.09% 10.99% 10.98% 10.92% 10.80% 10.69% 10.67% 10.57% 10.44% 10.41% 10.39% 10.48% 10.71% 10.94% 11.02% 11.13% 11.23% 11.30% 11.32%
Walmart Inc. 24.18% 24.16% 24.13% 24.00% 23.94% 23.83% 23.73% 23.64% 23.55% 23.43% 23.46% 23.68% 23.90% 24.23% 24.44% 24.41% 24.51% 24.55% 24.30% 24.24% 24.11% 23.94%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利率Q2 2026 + 毛利率Q1 2026 + 毛利率Q4 2025 + 毛利率Q3 2025) ÷ (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × (7,308 + 6,718 + 8,036 + 7,293) ÷ (25,211 + 23,846 + 30,915 + 25,668) = 27.79%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

毛利率
毛利率在2020年5月2日至2021年5月1日期間呈現上升趨勢,從5105百萬美元增長至7481百萬美元。 隨後,在2021年7月31日至2022年1月29日期間經歷波動,但整體維持在相對較高的水平。 2022年4月30日出現顯著下降,降至6709百萬美元,並在之後的季度中持續波動。 2023年10月28日再次回升至7249百萬美元,並在2024年2月3日達到峰值8516百萬美元。 此後,毛利率略有下降,但在2025年8月2日回升至8036百萬美元。
淨銷售額
淨銷售額在2020年5月2日至2021年1月30日期間持續增長,從19615百萬美元增長至28339百萬美元。 2021年5月1日至2022年1月29日期間,淨銷售額繼續增長,並在2022年1月29日達到30996百萬美元的峰值。 隨後,淨銷售額在2022年4月30日至2023年1月28日期間出現下降,但之後又在2023年7月29日回升至31395百萬美元。 2024年2月3日略有下降,但隨後在2024年5月4日至2024年11月2日期間再次增長。 2025年2月1日和2025年5月3日數據顯示,淨銷售額呈現波動。
毛利率比率
毛利率比率在2020年5月2日至2021年5月1日期間呈現穩定上升趨勢,從28.68%增長至30.32%。 2021年7月31日至2022年4月30日期間,毛利率比率呈現下降趨勢,從30.24%降至28.3%。 此後,毛利率比率持續下降,在2022年10月29日降至24.64%。 2023年1月28日至2024年2月3日期間,毛利率比率呈現回升趨勢,並在2024年2月3日達到27.97%。 2024年5月4日至2025年8月2日期間,毛利率比率呈現波動,但整體維持在28%左右。

總體而言,數據顯示淨銷售額和毛利率在不同時期呈現增長、波動和下降的趨勢。 毛利率比率的變化與淨銷售額和毛利率的變化趨勢存在一定相關性。 需要注意的是,在某些季度,數據可能存在缺失,這可能會影響對趨勢的完整分析。


營業獲利率

Target Corp.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 1,317 1,472 1,467 1,168 1,635 1,296 1,865 1,317 1,197 1,328 1,159 1,022 321 1,346 2,095 2,010 2,467 2,374 1,836 1,935 2,300 468
淨銷售額 25,211 23,846 30,915 25,668 25,452 24,531 31,919 25,398 24,773 25,322 31,395 26,518 26,037 25,170 30,996 25,652 25,160 24,197 28,339 22,632 22,975 19,615
盈利能力比率
營業獲利率1 5.13% 5.42% 5.22% 5.54% 5.70% 5.32% 5.31% 4.68% 4.36% 3.51% 3.53% 4.40% 5.35% 7.40% 8.44% 8.41% 8.58% 8.60% 6.99% 6.66% 5.87% 4.98%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 3.85% 3.82% 3.76% 3.74% 3.72% 3.63% 3.48% 3.46% 3.41% 3.39% 3.45% 3.46% 3.50% 3.55% 3.61% 3.50% 3.49% 3.48% 3.36% 3.43%
Walmart Inc. 4.22% 4.37% 4.35% 4.31% 4.28% 4.24% 4.20% 4.00% 3.49% 3.46% 3.37% 3.49% 4.10% 4.27% 4.57% 4.50% 4.54% 4.34% 4.06% 4.11% 3.96% 3.93%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤Q2 2026 + 營業利潤Q1 2026 + 營業利潤Q4 2025 + 營業利潤Q3 2025) ÷ (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × (1,317 + 1,472 + 1,467 + 1,168) ÷ (25,211 + 23,846 + 30,915 + 25,668) = 5.13%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。

營業利潤
營業利潤在2020年經歷了顯著的波動。從2020年5月2日的4.68億美元大幅增長至2020年8月1日的23億美元,隨後在2020年10月31日回落至19.35億美元。2021年,營業利潤維持在相對穩定的水平,大致在20億至24億美元之間。2022年,營業利潤呈現下降趨勢,尤其是在2022年4月30日降至13.46億美元,並在2022年7月30日小幅反彈。2023年,營業利潤在11億至13億美元之間波動,並在2023年10月28日略有增長。2024年初,營業利潤再次顯著增長,但隨後在2024年5月4日和2024年8月3日有所回落。2024年11月2日,營業利潤再次上升,並在2025年5月3日和2025年8月2日維持相對穩定的水平。
淨銷售額
淨銷售額在整個觀察期內呈現整體上升趨勢,但期間也存在季度波動。2020年8月1日達到229.75億美元的高點,隨後在2020年10月31日略有下降。2021年,淨銷售額持續增長,並在2021年1月30日達到283.39億美元的峰值。2022年,淨銷售額繼續增長,並在2022年1月29日達到309.96億美元的最高點。2023年,淨銷售額出現下降,但隨後在2023年10月28日有所回升。2024年,淨銷售額再次呈現增長趨勢,並在2024年11月2日達到309.15億美元。2025年,淨銷售額在238.46億美元至252.11億美元之間波動。
營業獲利率
營業獲利率在觀察期內呈現波動上升的趨勢。從2020年5月2日的4.98%上升至2021年5月1日的8.6%。2021年下半年,營業獲利率略有下降,但仍維持在8%以上。2022年,營業獲利率呈現下降趨勢,並在2022年4月30日降至7.4%。2023年,營業獲利率在3.5%至4.7%之間波動。2024年,營業獲利率再次上升,並在2024年2月3日達到5.31%。2025年,營業獲利率在5.13%至5.42%之間波動。

總體而言,數據顯示淨銷售額呈現長期增長趨勢,但營業利潤的增長並不穩定,且受到季度波動的影響。營業獲利率的變化與營業利潤的變化趨勢相符,反映了公司盈利能力的變化。


淨獲利率

Target Corp.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益 935 1,036 1,103 854 1,192 942 1,382 971 835 950 876 712 183 1,009 1,544 1,488 1,817 2,097 1,380 1,014 1,690 284
淨銷售額 25,211 23,846 30,915 25,668 25,452 24,531 31,919 25,398 24,773 25,322 31,395 26,518 26,037 25,170 30,996 25,652 25,160 24,197 28,339 22,632 22,975 19,615
盈利能力比率
淨獲利率1 3.72% 3.95% 3.84% 4.06% 4.18% 3.87% 3.85% 3.40% 3.12% 2.49% 2.55% 3.17% 3.92% 5.48% 6.55% 6.56% 6.29% 6.30% 4.67% 4.31% 4.16% 3.46%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 3.00% 2.97% 2.94% 2.98% 2.95% 2.88% 2.78% 2.70% 2.65% 2.60% 2.63% 2.59% 2.62% 2.65% 2.67% 2.59% 2.61% 2.58% 2.48% 2.55%
Walmart Inc. 3.11% 2.77% 2.88% 2.95% 2.36% 2.91% 2.41% 2.57% 2.24% 1.83% 1.93% 1.51% 2.38% 2.28% 2.41% 1.41% 1.79% 2.19% 2.43% 3.62% 3.33% 2.83%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
淨獲利率 = 100 × (淨收益Q2 2026 + 淨收益Q1 2026 + 淨收益Q4 2025 + 淨收益Q3 2025) ÷ (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × (935 + 1,036 + 1,103 + 854) ÷ (25,211 + 23,846 + 30,915 + 25,668) = 3.72%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

淨收益
淨收益在2020年經歷了顯著的波動,從2020年5月2日的2.84億美元大幅增加到2020年8月1日的16.9億美元,隨後在2020年10月31日降至10.14億美元。 2021年,淨收益持續增長,並在2021年5月1日達到峰值20.97億美元,之後幾季略有下降。 2022年,淨收益呈現較大的波動,從2022年1月29日的15.44億美元下降到2022年7月30日的1.83億美元,隨後在2022年10月29日回升至8.76億美元。 2023年,淨收益在各季度間波動較小,大致維持在7億至10億美元之間。 2024年和2025年,淨收益呈現上升趨勢,2025年8月2日達到11.03億美元。
淨銷售額
淨銷售額在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。 2020年5月2日至2020年10月31日,淨銷售額從196.15億美元增長至226.32億美元。 2021年,淨銷售額繼續增長,並在2021年1月30日達到283.39億美元的峰值,之後幾季略有下降。 2022年,淨銷售額再次顯著增長,並在2022年1月29日達到309.96億美元的峰值。 2023年,淨銷售額在247.73億美元至253.98億美元之間波動。 2024年和2025年,淨銷售額持續增長,2025年8月2日達到309.15億美元。
淨獲利率
淨獲利率在觀察期內呈現波動趨勢。 2020年,淨獲利率從3.46%增長至4.67%。 2021年,淨獲利率進一步提高,並在2021年5月1日達到6.3%的峰值,之後幾季略有下降。 2022年,淨獲利率呈現較大的波動,從2022年1月29日的6.55%下降到2022年7月30日的3.92%。 2023年,淨獲利率在2.49%至3.4%之間波動。 2024年和2025年,淨獲利率呈現上升趨勢,2025年8月2日達到3.84%。

總體而言,淨銷售額呈現持續增長的趨勢,但淨收益的增長並不穩定,存在明顯的季度波動。 淨獲利率的變化與淨收益的變化趨勢相似,也呈現出波動性。


股東權益回報率 (ROE)

Target Corp.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益 935 1,036 1,103 854 1,192 942 1,382 971 835 950 876 712 183 1,009 1,544 1,488 1,817 2,097 1,380 1,014 1,690 284
股東投資 15,420 14,947 14,666 14,489 14,429 13,840 13,432 12,514 11,990 11,605 11,232 11,019 10,592 10,774 12,827 13,803 14,860 14,959 14,440 13,319 12,578 11,169
盈利能力比率
ROE1 25.47% 28.00% 27.89% 30.16% 31.10% 29.84% 30.81% 29.02% 28.13% 23.45% 24.75% 31.29% 39.88% 54.37% 54.15% 49.13% 42.45% 41.32% 30.25% 28.70% 28.00% 24.80%
基準
ROE競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 27.77% 28.91% 29.80% 30.98% 31.19% 32.95% 32.73% 24.92% 25.11% 25.46% 26.55% 27.40% 28.31% 28.28% 28.39% 27.97% 28.51% 28.67% 27.75% 29.10%
Walmart Inc. 23.69% 22.46% 21.36% 22.33% 18.42% 23.30% 18.50% 20.50% 17.65% 15.61% 15.23% 12.41% 17.88% 16.90% 16.42% 9.75% 12.48% 15.64% 16.69% 24.24% 23.76% 22.02%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
ROE = 100 × (淨收益Q2 2026 + 淨收益Q1 2026 + 淨收益Q4 2025 + 淨收益Q3 2025) ÷ 股東投資
= 100 × (935 + 1,036 + 1,103 + 854) ÷ 15,420 = 25.47%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。

淨收益
淨收益在2020年經歷了顯著的波動,從2020年5月2日的2.84億美元大幅增長至2020年8月1日的16.9億美元,隨後在2020年10月31日回落至10.14億美元,並在2021年1月30日再次增長至13.8億美元。 2021年5月1日達到峰值20.97億美元,之後略有下降。 2022年淨收益呈現下降趨勢,從2022年1月29日的15.44億美元降至2022年10月29日的8.76億美元。 2023年淨收益在波動中恢復,並在2023年10月28日達到9.71億美元。 2024年2月3日略有回升至13.82億美元,並在2024年5月4日降至9.42億美元,之後在2024年8月3日回升至11.92億美元,並在2024年11月2日降至8.54億美元。 2025年2月1日略有回升至11.03億美元,並在2025年5月3日降至10.36億美元,最後在2025年8月2日降至9.35億美元。
股東投資
股東投資整體呈現穩步增長趨勢。 從2020年5月2日的111.69億美元增長至2025年8月2日的154.2億美元。 雖然期間有小幅波動,但總體趨勢是向上的。 增長速度在不同時期有所不同,例如2020年8月1日至2021年1月30日期間增長較快,而2022年1月29日至2022年10月29日期間則有所放緩。
股東權益報酬率 (ROE)
股東權益報酬率 (ROE) 呈現較大的波動性。 從2020年5月2日的24.8% 增長至2021年1月30日的30.25%,並在2021年5月1日達到峰值41.32%。 隨後,ROE在2021年7月31日略有下降至42.45%,但在2021年10月30日大幅增長至49.13%,並在2022年1月29日達到54.15%的峰值。 2022年ROE開始下降,至2022年10月29日降至31.29%。 2023年ROE在波動中恢復,並在2023年10月28日達到29.02%。 2024年2月3日略有回升至30.81%,並在2024年5月4日降至29.84%,之後在2024年8月3日回升至31.1%,並在2024年11月2日降至27.89%。 2025年2月1日略有回升至28%,並在2025年5月3日降至25.47%,最後在2025年8月2日降至25.47%。

總體而言,股東投資持續增長,但淨收益的增長並不穩定,且在某些時期呈現下降趨勢。ROE的波動性較大,與淨收益的變化密切相關。


資產回報率 (ROA)

Target Corp.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益 935 1,036 1,103 854 1,192 942 1,382 971 835 950 876 712 183 1,009 1,544 1,488 1,817 2,097 1,380 1,014 1,690 284
總資產 57,851 56,185 57,769 58,531 55,995 55,117 55,356 56,229 53,206 52,150 53,335 55,615 52,470 50,842 53,811 54,411 51,385 50,471 51,248 50,661 48,000 44,806
盈利能力比率
ROA1 6.79% 7.45% 7.08% 7.47% 8.01% 7.49% 7.48% 6.46% 6.34% 5.22% 5.21% 6.20% 8.05% 11.52% 12.91% 12.46% 12.28% 12.25% 8.52% 7.54% 7.34% 6.18%
基準
ROA競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 10.50% 10.39% 10.41% 10.32% 10.55% 10.56% 10.24% 8.84% 9.12% 8.99% 9.05% 8.91% 9.11% 8.84% 8.74% 8.05% 8.45% 8.25% 7.91% 7.18%
Walmart Inc. 7.88% 7.17% 7.45% 7.47% 6.11% 7.46% 6.15% 6.29% 5.50% 4.61% 4.80% 3.62% 5.61% 5.28% 5.58% 3.28% 4.21% 5.18% 5.35% 7.87% 7.54% 6.45%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q2 2026 計算
ROA = 100 × (淨收益Q2 2026 + 淨收益Q1 2026 + 淨收益Q4 2025 + 淨收益Q3 2025) ÷ 總資產
= 100 × (935 + 1,036 + 1,103 + 854) ÷ 57,851 = 6.79%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。

淨收益
淨收益在2020年5月2日至2020年8月1日期間呈現顯著增長,隨後在2020年10月31日略有下降,但在2021年持續上升,並在2021年5月1日達到峰值。2021年7月31日後,淨收益開始波動,經歷了多次下降和上升,整體趨勢呈現週期性變化。2023年淨收益相對較低,但在2024年有所回升,並在2024年2月3日達到較高水平,隨後略有下降,並在2024年5月4日和2024年8月3日呈現波動。至2025年8月2日,淨收益呈現下降趨勢。
總資產
總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢,雖然增長速度有所變化。從2020年5月2日至2021年10月30日,總資產增長相對穩定。2022年及2023年,總資產的增長速度放緩,但仍保持正向增長。2024年及2025年,總資產的增長趨勢持續,但增長幅度相對較小,且在2025年8月2日略有下降。
ROA (資產報酬率)
ROA在2020年5月2日至2021年10月30日期間呈現顯著上升趨勢,表明資產利用效率不斷提高。2021年10月30日後,ROA開始波動,經歷了多次下降和上升,但整體水平仍然較高。2022年ROA有所下降,並在2023年達到較低水平。2024年ROA有所回升,並在2024年8月3日達到峰值,隨後略有下降。至2025年8月2日,ROA呈現下降趨勢,但仍維持在相對穩定的水平。

總體而言,數據顯示總資產呈現長期增長趨勢,而淨收益和ROA則呈現週期性波動。儘管淨收益和ROA存在波動,但ROA的整體水平在觀察期內保持相對較高,表明資產的盈利能力較強。需要注意的是,數據中存在缺失值,可能影響分析的準確性。