Stock Analysis on Net

Target Corp. (NYSE:TGT)

US$24.99

盈利能力分析
季度數據

Microsoft Excel

付費用戶區域

資料隱藏在後面:

  • 訂購整個網站的完全訪問許可權,每月 10.42 美元起

  • 以 24.99 美元的價格訂購 1 個月的 Target Corp. 訪問許可權。

這是一次性付款。沒有自動續訂。


我們接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

盈利能力比率(摘要)

Target Corp.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).


整體而言,資料顯示一系列財務比率在一段時間內的變動趨勢。這些比率涵蓋了盈利能力和投資回報,並呈現出波動性。

毛利率比率
毛利率比率在初期呈現穩定上升趨勢,從2020年5月的28.68%逐步提升至2021年5月的30.32%。然而,自2022年開始,該比率開始下降,並在2022年7月降至26.23%。此後,毛利率比率雖有回升,但整體而言,在2023年和2024年初的水平低於2021年的峰值。至2025年11月,回升至27.74%。
營業獲利率
營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似,在2021年達到高峰,隨後在2022年下降。從2020年5月的4.98%上升至2021年5月的8.6%,之後在2022年7月降至5.35%。在2023年和2024年,營業獲利率呈現波動,但整體上維持在5%至6%的區間。至2025年11月,為4.94%。
淨獲利率
淨獲利率的變化趨勢也與前兩者一致,在2021年達到最高點,隨後在2022年下降。從2020年5月的3.46%上升至2021年5月的6.3%,之後在2022年7月降至3.17%。在2023年和2024年,淨獲利率呈現波動,但整體上維持在3%至4%的區間。至2025年11月,為3.58%。
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率在2021年經歷了顯著增長,從2020年5月的24.8%大幅提升至2021年10月的49.13%。然而,在2022年和2023年,該比率有所下降,並在2023年10月降至24.75%。在2024年和2025年,ROE呈現波動,但整體上維持在25%至31%的區間。至2025年11月,為24.28%。
資產回報率 (ROA)
資產回報率的趨勢與ROE相似,在2021年達到高峰,隨後在2022年和2023年下降。從2020年5月的6.18%上升至2021年10月的12.91%,之後在2023年10月降至5.21%。在2024年和2025年,ROA呈現波動,但整體上維持在6%至8%的區間。至2025年11月,為6.27%。

總體而言,資料顯示在2021年達到盈利能力和投資回報的高峰,隨後在2022年和2023年經歷了下降。雖然在2024年和2025年呈現一定的恢復趨勢,但尚未回到2021年的水平。這些變動可能反映了外部經濟環境的變化、公司策略的調整或其他影響盈利能力的因素。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Target Corp.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利率
淨銷售額
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利率Q3 2026 + 毛利率Q2 2026 + 毛利率Q1 2026 + 毛利率Q4 2025) ÷ (淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

毛利率
毛利率在2020年5月2日至2021年5月1日期間呈現顯著增長趨勢,從51.05億美元增加到74.81億美元。隨後,毛利率在2021年7月31日至2022年10月29日期間經歷波動,但整體維持在相對較高的水平。2023年1月28日後,毛利率再次呈現增長趨勢,並在2024年2月3日達到峰值85.16億美元。此後,毛利率略有下降,但在2025年11月1日仍維持在71.33億美元的水平。
淨銷售額
淨銷售額在2020年5月2日至2021年1月30日期間持續增長,從196.15億美元增加到283.39億美元。2021年5月1日至2022年1月29日期間,淨銷售額的增長速度有所放緩,並在2022年1月29日達到309.96億美元的峰值。隨後,淨銷售額在2022年4月30日至2023年4月29日期間出現下降,但在2023年7月29日再次回升至319.19億美元。2024年及2025年的數據顯示,淨銷售額呈現波動,但整體維持在相對穩定的水平。
毛利率比率
毛利率比率在2020年5月2日至2021年5月1日期間呈現穩定上升趨勢,從28.68%增加到30.32%。2021年7月31日至2022年10月29日期間,毛利率比率呈現下降趨勢,並在2022年10月29日降至24.64%。2023年1月28日後,毛利率比率開始回升,並在2024年11月2日達到28.39%的水平。2025年的數據顯示,毛利率比率在27.74%至28.21%之間波動。

總體而言,數據顯示淨銷售額和毛利率在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。毛利率比率的變化與淨銷售額的變化存在一定的相關性,但並非完全同步。在某些時期,淨銷售額增長,但毛利率比率卻下降,這可能表明成本控制方面存在挑戰。


營業獲利率

Target Corp.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤
淨銷售額
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤Q3 2026 + 營業利潤Q2 2026 + 營業利潤Q1 2026 + 營業利潤Q4 2025) ÷ (淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

營業利潤
營業利潤在2020年經歷了顯著的波動。從2020年5月2日的4.68億美元,大幅增長至2020年8月1日的23億美元,隨後在2020年10月31日回落至19.35億美元。2021年,營業利潤維持在相對穩定的水平,大致在20億至24.67億美元之間。2022年初略有上升,但隨後在下半年顯著下降,最低點落在2022年7月30日的3.21億美元。2023年,營業利潤呈現復甦趨勢,並在2023年10月28日達到13.17億美元。2024年繼續增長,至2024年2月3日的18.65億美元,但隨後在2024年5月4日回落至12.96億美元。2024年下半年呈現增長趨勢,至2024年11月2日達到16.35億美元。2025年數據顯示,營業利潤在11.68億至14.67億美元之間波動。
淨銷售額
淨銷售額在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2020年5月2日的196.15億美元,逐步增長至2021年1月30日的283.39億美元。2021年,淨銷售額在240億至260億美元之間波動。2022年,淨銷售額繼續增長,並在2022年1月29日達到309.96億美元的峰值。2023年,淨銷售額略有下降,但仍維持在250億至320億美元的範圍內。2024年數據顯示,淨銷售額在245億至309億美元之間波動。2025年數據顯示,淨銷售額在238億至253億美元之間波動。
營業獲利率
營業獲利率在觀察期內呈現波動上升的趨勢,但近期出現下降。從2020年5月2日的4.98%,逐步上升至2021年5月1日的8.6%。2021年下半年略有下降,但仍維持在8%以上。2022年,營業獲利率開始顯著下降,從2022年1月29日的8.44%下降至2022年10月29日的3.53%。2023年,營業獲利率有所回升,但仍低於2021年的水平。2024年,營業獲利率在5%至6%之間波動。2025年數據顯示,營業獲利率在5.13%至5.7%之間波動。

總體而言,淨銷售額呈現長期增長趨勢,但營業利潤的增長並不穩定,且受到季節性因素和外部環境的影響。營業獲利率的下降可能表明成本控制方面存在挑戰,或銷售組合的變化。需要進一步分析成本結構和銷售數據,以更深入地了解這些趨勢背後的驅動因素。


淨獲利率

Target Corp.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 計算
淨獲利率 = 100 × (淨收益Q3 2026 + 淨收益Q2 2026 + 淨收益Q1 2026 + 淨收益Q4 2025) ÷ (淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

淨收益
淨收益在2020年5月2日至2021年5月1日期間呈現顯著增長趨勢,從2.84億美元大幅增加至20.97億美元。隨後,淨收益在2021年7月31日至2022年10月29日期間經歷波動,整體呈現下降趨勢,最低點落在2022年7月30日的1.83億美元。2023年初,淨收益有所回升,但隨後再次出現波動。至2024年2月3日,淨收益達到13.82億美元的高點,之後略有下降,並在2025年11月1日達到6.89億美元。
淨銷售額
淨銷售額在整個觀察期內呈現持續增長趨勢,但增長速度並非線性。從2020年5月2日的196.15億美元增長至2025年11月1日的309.15億美元。在2020年和2021年,淨銷售額的增長相對穩定。2022年和2023年,增長速度有所放緩,並伴隨季度間的波動。2024年和2025年,淨銷售額再次呈現增長,但增長幅度相對較小。
淨獲利率
淨獲利率在2020年5月2日至2021年10月30日期間呈現上升趨勢,從3.46%提高至6.56%。2021年10月30日之後,淨獲利率開始下降,在2022年7月30日達到最低點3.17%。隨後,淨獲利率在2023年有所回升,但整體仍低於2021年的水平。至2024年11月2日,淨獲利率為3.84%,並在2025年5月3日達到3.95%。整體而言,淨獲利率的波動幅度較大,且呈現週期性變化。

總體而言,數據顯示淨銷售額持續增長,但淨收益的增長並不穩定,且受到季度性因素的影響。淨獲利率的變化與淨收益的變化趨勢相似,表明公司盈利能力受到銷售額和成本控制等多重因素的影響。


股東權益回報率 (ROE)

Target Corp.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益
股東投資
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 計算
ROE = 100 × (淨收益Q3 2026 + 淨收益Q2 2026 + 淨收益Q1 2026 + 淨收益Q4 2025) ÷ 股東投資
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。

淨收益
淨收益在2020年5月2日至2021年5月1日期間呈現顯著增長趨勢,從2.84億美元大幅增加至20.97億美元。隨後,淨收益在2021年7月31日至2022年10月29日期間經歷波動,整體呈現下降趨勢。2023年初出現回升,但隨後再次下降,並在2024年2月3日達到較低水平。2024年5月4日開始,淨收益呈現上升趨勢,並在2024年11月2日達到較高水平,但隨後在2025年2月1日略有下降,並在2025年5月3日和2025年8月2日繼續下降,最後在2025年11月1日回升。
股東投資
股東投資在整個觀察期內持續增長,從2020年5月2日的111.69億美元增加至2025年11月1日的155.01億美元。增長速度在不同時期有所不同,但總體趨勢是穩定的上升。
股東權益報酬率 (ROE)
股東權益報酬率 (ROE) 在2020年5月2日至2021年10月30日期間呈現顯著上升趨勢,從24.8% 增加至54.15%。 2021年10月30日之後,ROE 經歷了波動,在2022年1月29日達到峰值54.15%,隨後下降,並在2022年7月30日降至39.88%。 2023年,ROE 呈現波動上升的趨勢,在2025年11月1日回落至24.28%。

總體而言,股東投資持續增長,而淨收益和ROE則呈現波動性變化。淨收益的增長在早期階段較為顯著,但後期趨勢不穩定。ROE的變化與淨收益的變化密切相關,反映了公司利用股東投資創造利潤的能力。


資產回報率 (ROA)

Target Corp.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年11月1日 2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收益
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-11-01), 10-Q (報告日期: 2025-08-02), 10-Q (報告日期: 2025-05-03), 10-K (報告日期: 2025-02-01), 10-Q (報告日期: 2024-11-02), 10-Q (報告日期: 2024-08-03), 10-Q (報告日期: 2024-05-04), 10-K (報告日期: 2024-02-03), 10-Q (報告日期: 2023-10-28), 10-Q (報告日期: 2023-07-29), 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02).

1 Q3 2026 計算
ROA = 100 × (淨收益Q3 2026 + 淨收益Q2 2026 + 淨收益Q1 2026 + 淨收益Q4 2025) ÷ 總資產
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。

淨收益
淨收益在2020年經歷了顯著的波動,從2020年5月2日的2.84億美元大幅增長至2020年8月1日的16.9億美元,隨後在2020年10月31日回落至10.14億美元。 2021年,淨收益持續增長,並在2021年5月1日達到峰值20.97億美元,之後略有下降。 2022年,淨收益呈現較大的波動,從2022年1月29日的15.44億美元下降至2022年7月30日的1.83億美元,隨後在2022年10月29日回升至8.76億美元。 2023年,淨收益維持在相對穩定的水平,但整體趨勢略有下降。 2024年和2025年,淨收益呈現波動,但整體而言,2025年的數據略高於2024年。
總資產
總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。 從2020年5月2日的448.06億美元增長至2025年11月1日的599.91億美元。 雖然增長趨勢整體向上,但在某些時期,例如2022年,增長速度有所放緩。
ROA (資產報酬率)
ROA在2020年呈現上升趨勢,從6.18%增長至7.54%。 2021年,ROA大幅提升,並在2021年5月1日達到峰值12.25%,之後保持在較高水平。 2022年,ROA開始下降,從12.91%下降至6.2%。 2023年和2024年,ROA在相對較低的水平波動,並在2025年略有回升,但仍未達到2021年的峰值。

總體而言,數據顯示總資產持續增長,但淨收益的增長並不穩定,且存在明顯的波動。 ROA的變化與淨收益的變化密切相關,在淨收益增長時ROA也隨之上升,反之亦然。 儘管總資產持續增長,但ROA的下降表明資產的使用效率可能有所降低,或者淨利潤率受到壓力。