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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

盈利能力分析 
季度數據

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Walmart Inc.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
銷售比例
毛利率比率 24.18% 24.16% 24.13% 24.00% 23.94% 23.83% 23.73% 23.64% 23.55% 23.43% 23.46% 23.68% 23.90% 24.23% 24.44% 24.41% 24.51% 24.55% 24.30% 24.24% 24.11% 23.94%
營業獲利率 4.22% 4.37% 4.35% 4.31% 4.28% 4.24% 4.20% 4.00% 3.49% 3.46% 3.37% 3.49% 4.10% 4.27% 4.57% 4.50% 4.54% 4.34% 4.06% 4.11% 3.96% 3.93%
淨獲利率 3.11% 2.77% 2.88% 2.95% 2.36% 2.91% 2.41% 2.57% 2.24% 1.83% 1.93% 1.51% 2.38% 2.28% 2.41% 1.41% 1.79% 2.19% 2.43% 3.62% 3.33% 2.83%
投資比例
股東權益回報率 (ROE) 23.69% 22.46% 21.36% 22.33% 18.42% 23.30% 18.50% 20.50% 17.65% 15.61% 15.23% 12.41% 17.88% 16.90% 16.42% 9.75% 12.48% 15.64% 16.69% 24.24% 23.76% 22.02%
資產回報率 (ROA) 7.88% 7.17% 7.45% 7.47% 6.11% 7.46% 6.15% 6.29% 5.50% 4.61% 4.80% 3.62% 5.61% 5.28% 5.58% 3.28% 4.21% 5.18% 5.35% 7.87% 7.54% 6.45%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).


整體而言,資料顯示在觀察期間內,各項財務比率呈現波動趨勢,並存在明顯的週期性變化。

毛利率比率
毛利率比率在2020年4月至2021年4月期間呈現穩定上升趨勢,從23.94%增長至24.55%。隨後,該比率在2021年7月至2022年10月期間略有下降,最低點為23.46%。2023年開始,毛利率比率再次回升,並在2024年10月達到24.13%,最終在2025年7月達到24.18%。整體而言,毛利率比率維持在相對穩定的區間內,但存在短期的波動。
營業獲利率
營業獲利率在2020年4月至2021年7月期間呈現上升趨勢,從3.93%增長至4.54%。之後,該比率在2021年10月至2022年7月期間有所下降,最低點為3.49%。2022年10月至2023年7月,營業獲利率呈現回升趨勢,並在2023年7月達到4.0%。此後,營業獲利率持續上升,在2024年10月達到4.31%,並在2025年7月達到4.37%。
淨獲利率
淨獲利率的變化幅度較大。在2020年4月至2020年7月期間,淨獲利率從2.83%顯著增長至3.33%。隨後,淨獲利率在2020年10月至2021年10月期間先上升後下降,最低點為1.41%。2022年1月至2023年7月,淨獲利率呈現波動上升趨勢,並在2023年7月達到2.57%。2023年10月至2025年7月,淨獲利率持續上升,在2025年7月達到3.11%。
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率在2020年4月至2020年7月期間呈現顯著增長,從22.02%增長至23.76%。隨後,該比率在2020年10月至2021年10月期間大幅下降,最低點為9.75%。2022年1月至2023年7月,股東權益回報率呈現波動上升趨勢,並在2023年7月達到20.5%。此後,股東權益回報率有所下降,在2024年10月達到23.3%,並在2025年7月達到23.69%。
資產回報率 (ROA)
資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似,在2020年4月至2020年7月期間呈現上升趨勢,從6.45%增長至7.54%。隨後,該比率在2020年10月至2021年10月期間大幅下降,最低點為3.28%。2022年1月至2023年7月,資產回報率呈現波動上升趨勢,並在2023年7月達到6.29%。此後,資產回報率持續上升,在2024年10月達到7.46%,並在2025年7月達到7.88%。

總體而言,觀察期間內,盈利能力指標(毛利率比率、營業獲利率、淨獲利率)和盈利能力指標(ROE、ROA)均呈現波動趨勢。股東權益回報率和資產回報率的變化幅度較大,可能受到多種因素的影響,包括營收增長、成本控制和資產利用效率等。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Walmart Inc.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利 42,979 39,678 42,658 40,663 40,957 38,507 40,089 38,256 38,430 35,720 37,320 35,856 35,543 33,441 36,003 34,184 34,688 33,887 35,724 33,413 34,135 31,646
淨銷售額 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672
盈利能力比率
毛利率比率1 24.18% 24.16% 24.13% 24.00% 23.94% 23.83% 23.73% 23.64% 23.55% 23.43% 23.46% 23.68% 23.90% 24.23% 24.44% 24.41% 24.51% 24.55% 24.30% 24.24% 24.11% 23.94%
基準
毛利率比率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 11.12% 11.09% 10.99% 10.98% 10.92% 10.80% 10.69% 10.67% 10.57% 10.44% 10.41% 10.39% 10.48% 10.71% 10.94% 11.02% 11.13% 11.23% 11.30% 11.32%
Target Corp. 27.79% 28.05% 28.21% 28.39% 28.42% 27.97% 27.63% 26.77% 26.11% 24.82% 24.64% 25.46% 26.23% 28.30% 29.28% 29.67% 30.24% 30.32% 29.27% 29.19% 28.92% 28.68%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q2 2026 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q2 2026 + 毛利Q1 2026 + 毛利Q4 2025 + 毛利Q3 2025) ÷ (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × (42,979 + 39,678 + 42,658 + 40,663) ÷ (175,750 + 163,981 + 178,830 + 168,003) = 24.18%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

毛利
毛利在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2020年4月30日的31646百萬美元,經歷多次波動後,至2025年7月31日達到42979百萬美元。雖然期間存在季度性變化,但整體而言,毛利呈現增長趨勢,尤其是在2023年下半年至2025年上半年期間,增長幅度較為顯著。
淨銷售額
淨銷售額也呈現整體上升的趨勢。從2020年4月30日的133672百萬美元,增長至2025年7月31日的175750百萬美元。與毛利類似,淨銷售額也存在季度性波動,但長期趨勢是持續增長。2021年初的增長尤為明顯,隨後增速放緩,但在2023年下半年再次加速。
毛利率比率
毛利率比率在觀察期間相對穩定,但呈現輕微下降趨勢。從2020年4月30日的23.94%,波動後在2025年7月31日降至24.18%。儘管存在季度性波動,但整體毛利率比率維持在23%至25%之間。在2020年,毛利率比率呈現上升趨勢,但在2021年後趨於平穩,並在2022年和2023年略有下降。

總體而言,數據顯示淨銷售額和毛利均呈現增長趨勢,表明業務規模的擴大。然而,毛利率比率的輕微下降可能需要進一步分析,以確定其原因,例如成本結構變化、產品組合調整或定價策略的影響。


營業獲利率

Walmart Inc.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 7,286 7,135 7,859 6,708 7,940 6,841 7,254 6,202 7,316 6,240 5,561 2,695 6,854 5,318 5,887 5,792 7,354 6,909 5,487 5,778 6,059 5,224
淨銷售額 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672
盈利能力比率
營業獲利率1 4.22% 4.37% 4.35% 4.31% 4.28% 4.24% 4.20% 4.00% 3.49% 3.46% 3.37% 3.49% 4.10% 4.27% 4.57% 4.50% 4.54% 4.34% 4.06% 4.11% 3.96% 3.93%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 3.85% 3.82% 3.76% 3.74% 3.72% 3.63% 3.48% 3.46% 3.41% 3.39% 3.45% 3.46% 3.50% 3.55% 3.61% 3.50% 3.49% 3.48% 3.36% 3.43%
Target Corp. 5.13% 5.42% 5.22% 5.54% 5.70% 5.32% 5.31% 4.68% 4.36% 3.51% 3.53% 4.40% 5.35% 7.40% 8.44% 8.41% 8.58% 8.60% 6.99% 6.66% 5.87% 4.98%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q2 2026 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤Q2 2026 + 營業利潤Q1 2026 + 營業利潤Q4 2025 + 營業利潤Q3 2025) ÷ (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × (7,286 + 7,135 + 7,859 + 6,708) ÷ (175,750 + 163,981 + 178,830 + 168,003) = 4.22%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

營業利潤
營業利潤在2020年4月30日為5224百萬美元,隨後在2020年7月31日達到6059百萬美元的高點。其後經歷波動,在2020年10月31日降至5778百萬美元,並在2021年1月31日進一步下降至5487百萬美元。 2021年4月30日開始顯著回升,達到6909百萬美元,並在2021年7月31日達到7354百萬美元的峰值。 隨後,營業利潤在2021年10月31日下降至5792百萬美元,並在2022年初經歷較大幅度的波動。 2022年7月31日達到6854百萬美元,但2023年初大幅下降至2695百萬美元。 其後,營業利潤在2023年4月30日回升至5561百萬美元,並在2023年7月31日達到7316百萬美元的高點。 2024年1月31日略有下降,但隨後在2024年4月30日再次回升至7940百萬美元,並在2024年7月31日達到峰值。 2025年1月31日略有下降,並在2025年4月30日和2025年7月31日保持相對穩定。
淨銷售額
淨銷售額在2020年4月30日為133672百萬美元,並在2020年7月31日略有增加至136824百萬美元。 2020年10月31日略有下降至133752百萬美元,但在2021年1月31日大幅增長至150985百萬美元。 淨銷售額在2021年持續增長,在2021年7月31日達到139871百萬美元,並在2021年10月31日達到139207百萬美元。 2022年1月31日繼續增長至151525百萬美元,並在2022年4月30日略有下降至140288百萬美元。 2022年7月31日再次增長至151381百萬美元,並在2022年10月31日達到151469百萬美元。 2023年1月31日大幅增長至162743百萬美元,並在2023年4月30日略有下降至151004百萬美元。 2023年7月31日再次增長至160280百萬美元,並在2023年10月31日達到159439百萬美元。 2024年1月31日增長至171914百萬美元,並在2024年4月30日略有下降至159938百萬美元。 2024年7月31日增長至167767百萬美元,並在2024年10月31日達到168003百萬美元。 2025年1月31日增長至178830百萬美元,並在2025年4月30日略有下降至163981百萬美元。 2025年7月31日再次增長至175750百萬美元。
營業獲利率
營業獲利率在觀察期內呈現波動趨勢。 從2020年4月30日的3.93%開始,在2020年7月31日略有上升至3.96%,隨後在2020年10月31日上升至4.11%。 2021年4月30日,營業獲利率進一步上升至4.34%,並在2021年7月31日達到4.54%的峰值。 此後,營業獲利率在2021年10月31日略有下降至4.5%,並在2022年初經歷波動。 2022年7月31日達到4.1%,但2023年初大幅下降至3.49%。 其後,營業獲利率在2023年4月30日回升至3.46%,並在2023年7月31日達到3.49%。 2024年1月31日略有上升,並在2024年4月30日達到4.28%的高點。 2025年1月31日略有下降,並在2025年4月30日和2025年7月31日保持相對穩定。

總體而言,淨銷售額呈現持續增長的趨勢,但營業利潤的增長並非線性,存在明顯的波動。營業獲利率的變化與營業利潤的變化趨勢相符,反映了盈利能力的動態調整。


淨獲利率

Walmart Inc.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損) 7,026 4,487 5,254 4,577 4,501 5,104 5,494 453 7,891 1,673 6,275 (1,798) 5,149 2,054 3,562 3,105 4,276 2,730 (2,091) 5,135 6,476 3,990
淨銷售額 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672
盈利能力比率
淨獲利率1 3.11% 2.77% 2.88% 2.95% 2.36% 2.91% 2.41% 2.57% 2.24% 1.83% 1.93% 1.51% 2.38% 2.28% 2.41% 1.41% 1.79% 2.19% 2.43% 3.62% 3.33% 2.83%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 3.00% 2.97% 2.94% 2.98% 2.95% 2.88% 2.78% 2.70% 2.65% 2.60% 2.63% 2.59% 2.62% 2.65% 2.67% 2.59% 2.61% 2.58% 2.48% 2.55%
Target Corp. 3.72% 3.95% 3.84% 4.06% 4.18% 3.87% 3.85% 3.40% 3.12% 2.49% 2.55% 3.17% 3.92% 5.48% 6.55% 6.56% 6.29% 6.30% 4.67% 4.31% 4.16% 3.46%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q2 2026 計算
淨獲利率 = 100 × (歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q2 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q1 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q4 2025 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q3 2025) ÷ (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × (7,026 + 4,487 + 5,254 + 4,577) ÷ (175,750 + 163,981 + 178,830 + 168,003) = 3.11%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到歸屬於公司的合併淨利潤(虧損)呈現波動趨勢。在2020年,淨利潤從第一季度到第二季度顯著增長,但在第三季度有所下降,第四季度則出現虧損。隨後,淨利潤在2021年經歷了恢復性增長,並在各個季度保持相對穩定的水平。2022年第一季度再次出現虧損,但隨後各季度均為正利潤,且在第四季度達到較高水平。2023年,淨利潤呈現先降後升的趨勢,第四季度達到峰值。2024年,淨利潤在各季度間波動較小,維持在相對穩定的水平。2025年,數據顯示淨利潤在第一季度略有增長,並在第二季度進一步提升。

淨銷售額
淨銷售額在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2020年到2025年,淨銷售額從133672百萬美元增長至178830百萬美元。雖然各個季度之間存在波動,但總體而言,銷售額呈現持續增長。在2021年第一季度達到一個峰值,隨後在2022年略有下降,但在2023年和2024年再次回升,並在2025年達到新的高點。
淨獲利率
淨獲利率的變化幅度較大,且與淨利潤的趨勢存在一定關聯。2020年,淨獲利率從2.83%上升至3.62%,但在2021年有所下降,最低點為1.41%。2022年,淨獲利率有所回升,但仍低於2020年的水平。2023年,淨獲利率呈現上升趨勢,並在第四季度達到2.57%。2024年,淨獲利率保持在相對穩定的水平,並在2025年進一步提升至3.11%。

總體而言,數據顯示公司在淨銷售額方面表現出持續增長,但淨利潤的波動性較大。淨獲利率的變化受到淨利潤的影響,並在近年來呈現上升趨勢。需要注意的是,2020年和2022年第一季度出現的虧損,以及淨獲利率的波動,可能需要進一步分析以確定其根本原因。


股東權益回報率 (ROE)

Walmart Inc.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損) 7,026 4,487 5,254 4,577 4,501 5,104 5,494 453 7,891 1,673 6,275 (1,798) 5,149 2,054 3,562 3,105 4,276 2,730 (2,091) 5,135 6,476 3,990
沃爾瑪股東權益合計 90,110 83,793 91,013 88,108 84,423 81,293 83,861 79,456 79,556 72,405 76,693 72,253 77,569 76,896 83,253 82,274 80,529 78,335 80,925 81,431 75,310 68,240
盈利能力比率
ROE1 23.69% 22.46% 21.36% 22.33% 18.42% 23.30% 18.50% 20.50% 17.65% 15.61% 15.23% 12.41% 17.88% 16.90% 16.42% 9.75% 12.48% 15.64% 16.69% 24.24% 23.76% 22.02%
基準
ROE競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 27.77% 28.91% 29.80% 30.98% 31.19% 32.95% 32.73% 24.92% 25.11% 25.46% 26.55% 27.40% 28.31% 28.28% 28.39% 27.97% 28.51% 28.67% 27.75% 29.10%
Target Corp. 25.47% 28.00% 27.89% 30.16% 31.10% 29.84% 30.81% 29.02% 28.13% 23.45% 24.75% 31.29% 39.88% 54.37% 54.15% 49.13% 42.45% 41.32% 30.25% 28.70% 28.00% 24.80%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q2 2026 計算
ROE = 100 × (歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q2 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q1 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q4 2025 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q3 2025) ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= 100 × (7,026 + 4,487 + 5,254 + 4,577) ÷ 90,110 = 23.69%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到歸屬於公司的合併淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年,淨利潤從第一季度到第二季度顯著增長,但在第三季度有所下降,第四季度則出現虧損。

淨利潤趨勢
2021年,淨利潤在各個季度間波動較大,從第一季度的虧損到第二季度大幅增長,隨後在第三季度和第四季度有所回落。2022年,淨利潤呈現先下降後上升的趨勢,但第四季度再次出現虧損。2023年,淨利潤在各個季度間波動明顯,但總體上呈現上升趨勢。2024年,淨利潤持續增長,並在2024年7月31日達到一個高峰,隨後略有下降。2025年,淨利潤在首兩個季度繼續增長。

股東權益合計在大多數時間內呈現增長趨勢,但偶爾也會出現下降。

股東權益趨勢
從2020年到2025年,股東權益合計總體上呈現上升趨勢,但2021年第一季度和2022年第一季度出現了較為明顯的下降。在2024年和2025年,股東權益合計的增長速度有所加快。

股東權益報酬率(ROE)的數據顯示,其數值在各個季度間存在顯著差異,且與淨利潤的變化有一定相關性。

ROE趨勢
ROE在2020年和2021年初相對較高,但在2021年下半年有所下降。2022年,ROE再次出現波動,並在第四季度降至較低水平。2023年,ROE呈現上升趨勢,並在2023年第四季度達到一個高峰。2024年和2025年,ROE持續保持在較高的水平,並在2025年7月31日達到最高點。

總體而言,數據顯示公司在一段時間內經歷了淨利潤和股東權益的波動,但股東權益合計和ROE總體上呈現增長趨勢。淨利潤的波動可能受到多種因素的影響,包括季節性因素、經濟環境和公司自身的經營策略。


資產回報率 (ROA)

Walmart Inc.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損) 7,026 4,487 5,254 4,577 4,501 5,104 5,494 453 7,891 1,673 6,275 (1,798) 5,149 2,054 3,562 3,105 4,276 2,730 (2,091) 5,135 6,476 3,990
總資產 270,837 262,372 260,823 263,399 254,440 254,054 252,399 259,174 255,121 245,053 243,197 247,656 247,199 246,142 244,860 244,851 238,552 236,581 252,496 250,863 237,382 232,892
盈利能力比率
ROA1 7.88% 7.17% 7.45% 7.47% 6.11% 7.46% 6.15% 6.29% 5.50% 4.61% 4.80% 3.62% 5.61% 5.28% 5.58% 3.28% 4.21% 5.18% 5.35% 7.87% 7.54% 6.45%
基準
ROA競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 10.50% 10.39% 10.41% 10.32% 10.55% 10.56% 10.24% 8.84% 9.12% 8.99% 9.05% 8.91% 9.11% 8.84% 8.74% 8.05% 8.45% 8.25% 7.91% 7.18%
Target Corp. 6.79% 7.45% 7.08% 7.47% 8.01% 7.49% 7.48% 6.46% 6.34% 5.22% 5.21% 6.20% 8.05% 11.52% 12.91% 12.46% 12.28% 12.25% 8.52% 7.54% 7.34% 6.18%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q2 2026 計算
ROA = 100 × (歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q2 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q1 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q4 2025 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q3 2025) ÷ 總資產
= 100 × (7,026 + 4,487 + 5,254 + 4,577) ÷ 270,837 = 7.88%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到歸屬於公司的合併淨利潤在所觀察期間呈現波動趨勢。在2020年,淨利潤經歷了顯著增長,從第一季度到第二季度大幅提升,但在第三季度有所回落,第四季度則轉為虧損。

2021年,淨利潤在各個季度間波動較大,第一季度為負值,隨後各季度均為正值,但增長幅度相對有限。2022年,淨利潤再次出現波動,第一季度為負值,隨後各季度均為正值,且在第三季度達到較高水平。

進入2023年,淨利潤呈現先降後升的趨勢,第一季度大幅下降,隨後各季度逐步回升,第四季度達到較高水平。2024年,淨利潤繼續保持增長趨勢,各季度均為正值,且在第二季度達到峰值。2025年,淨利潤在首兩個季度繼續增長,顯示出持續的盈利能力。

總資產
總資產在整個觀察期內呈現穩定增長趨勢。雖然在2021年第一季度略有下降,但隨後各季度均保持在23萬至26萬美元之間,並在2024年和2025年持續增長,顯示出公司規模的擴大。
ROA (資產報酬率)
ROA的數據顯示,公司的盈利能力與資產利用效率存在波動。在2020年,ROA呈現上升趨勢,但在2021年有所下降。2022年ROA再次出現波動,2023年和2024年則呈現上升趨勢,顯示出公司資產盈利能力的改善。2025年首兩個季度ROA維持在較高水平,表明公司在資產管理方面取得了較好的成效。

總體而言,數據顯示公司在所觀察期間經歷了淨利潤的波動,但總資產呈現穩定增長趨勢。ROA的變化反映了公司盈利能力和資產利用效率的變化,並在近年來呈現改善趨勢。