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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

盈利能力分析 
季度數據

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Walmart Inc.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
銷售比例
毛利率比率 24.18% 24.18% 24.16% 24.13% 24.00% 23.94% 23.83% 23.73% 23.64% 23.55% 23.43% 23.46% 23.68% 23.90% 24.23% 24.44% 24.41% 24.51% 24.55% 24.30% 24.24% 24.11% 23.94%
營業獲利率 4.16% 4.22% 4.37% 4.35% 4.31% 4.28% 4.24% 4.20% 4.00% 3.49% 3.46% 3.37% 3.49% 4.10% 4.27% 4.57% 4.50% 4.54% 4.34% 4.06% 4.11% 3.96% 3.93%
淨獲利率 3.29% 3.11% 2.77% 2.88% 2.95% 2.36% 2.91% 2.41% 2.57% 2.24% 1.83% 1.93% 1.51% 2.38% 2.28% 2.41% 1.41% 1.79% 2.19% 2.43% 3.62% 3.33% 2.83%
投資比例
股東權益回報率 (ROE) 23.84% 23.69% 22.46% 21.36% 22.33% 18.42% 23.30% 18.50% 20.50% 17.65% 15.61% 15.23% 12.41% 17.88% 16.90% 16.42% 9.75% 12.48% 15.64% 16.69% 24.24% 23.76% 22.02%
資產回報率 (ROA) 7.94% 7.88% 7.17% 7.45% 7.47% 6.11% 7.46% 6.15% 6.29% 5.50% 4.61% 4.80% 3.62% 5.61% 5.28% 5.58% 3.28% 4.21% 5.18% 5.35% 7.87% 7.54% 6.45%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-10-31), 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).


整體而言,資料顯示在觀察期間內,各項盈利能力指標呈現波動趨勢,但亦可觀察到一些顯著的模式。

毛利率比率
毛利率比率在2020年4月至2021年4月期間呈現穩定上升趨勢,從23.94%增長至24.55%。隨後,該比率經歷了小幅下降,至2022年10月降至23.68%。在2023年,毛利率比率呈現回升趨勢,並在2024年7月達到24.00%。至2025年10月,該比率略有上升至24.18%。
營業獲利率
營業獲利率在2020年4月至2021年7月期間呈現上升趨勢,從3.93%增長至4.54%。此後,該比率在2022年10月降至3.49%。2023年,營業獲利率呈現顯著回升,並在2024年10月達到4.31%。至2025年10月,該比率略有上升至4.35%。
淨獲利率
淨獲利率的波動性較大。在2020年4月至2020年7月期間,淨獲利率從2.83%顯著增長至3.33%。隨後,淨獲利率經歷了大幅下降,至2021年10月降至1.41%。2022年1月出現反彈至2.41%,但隨後再次下降。2023年,淨獲利率呈現回升趨勢,並在2024年7月達到2.95%。至2025年10月,該比率略有下降至2.77%。
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率在2020年4月至2020年10月期間呈現上升趨勢,從22.02%增長至24.24%。此後,該比率大幅下降,至2021年10月降至9.75%。2022年1月出現反彈至16.42%,並在2023年7月達到20.5%。至2025年10月,股東權益回報率略有下降至23.84%。
資產回報率 (ROA)
資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似,在2020年4月至2020年10月期間呈現上升趨勢,從6.45%增長至7.87%。隨後,該比率大幅下降,至2021年10月降至3.28%。2022年1月出現反彈至5.58%,並在2023年7月達到6.29%。至2025年10月,資產回報率略有上升至7.94%。

總體而言,觀察期間內,盈利能力指標呈現週期性波動。儘管在某些時期經歷了下降,但多數指標在後期呈現回升趨勢。股東權益回報率和資產回報率的變化幅度較大,可能反映了資產負債表結構或資本運營策略的變化。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Walmart Inc.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利 43,063 42,979 39,678 42,658 40,663 40,957 38,507 40,089 38,256 38,430 35,720 37,320 35,856 35,543 33,441 36,003 34,184 34,688 33,887 35,724 33,413 34,135 31,646
淨銷售額 177,769 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672
盈利能力比率
毛利率比率1 24.18% 24.18% 24.16% 24.13% 24.00% 23.94% 23.83% 23.73% 23.64% 23.55% 23.43% 23.46% 23.68% 23.90% 24.23% 24.44% 24.41% 24.51% 24.55% 24.30% 24.24% 24.11% 23.94%
基準
毛利率比率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 11.14% 11.12% 11.09% 10.99% 10.98% 10.92% 10.80% 10.69% 10.67% 10.57% 10.44% 10.41% 10.39% 10.48% 10.71% 10.94% 11.02% 11.13% 11.23% 11.30% 11.32%
Target Corp. 27.74% 27.79% 28.05% 28.21% 28.39% 28.42% 27.97% 27.63% 26.77% 26.11% 24.82% 24.64% 25.46% 26.23% 28.30% 29.28% 29.67% 30.24% 30.32% 29.27% 29.19% 28.92% 28.68%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-10-31), 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q3 2026 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q3 2026 + 毛利Q2 2026 + 毛利Q1 2026 + 毛利Q4 2025) ÷ (淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025)
= 100 × (43,063 + 42,979 + 39,678 + 42,658) ÷ (177,769 + 175,750 + 163,981 + 178,830) = 24.18%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務趨勢。

毛利
毛利在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2020年4月30日的31646百萬美元,經歷多次起伏後,至2025年10月31日達到43063百萬美元。雖然期間存在季度性波動,但整體而言,毛利呈現顯著增長。
淨銷售額
淨銷售額的趨勢與毛利相似,也呈現波動上升的模式。從2020年4月30日的133672百萬美元,增長至2025年10月31日的177769百萬美元。2021年1月31日出現一個顯著的峰值,隨後略有回落,但在後續期間持續增長。
毛利率比率
毛利率比率在觀察期間相對穩定,但呈現輕微的下降趨勢。從2020年4月30日的23.94%,先是緩慢上升至2021年4月30日的24.55%,之後逐步下降,至2025年10月31日為24.18%。雖然下降幅度不大,但值得關注。

整體而言,數據顯示銷售額和毛利均呈現增長趨勢,表明業務規模的擴大。然而,毛利率比率的輕微下降可能暗示著成本壓力或定價策略的變化。需要進一步分析成本結構和市場競爭狀況,以更深入地理解毛利率比率下降的原因。


營業獲利率

Walmart Inc.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 6,696 7,286 7,135 7,859 6,708 7,940 6,841 7,254 6,202 7,316 6,240 5,561 2,695 6,854 5,318 5,887 5,792 7,354 6,909 5,487 5,778 6,059 5,224
淨銷售額 177,769 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672
盈利能力比率
營業獲利率1 4.16% 4.22% 4.37% 4.35% 4.31% 4.28% 4.24% 4.20% 4.00% 3.49% 3.46% 3.37% 3.49% 4.10% 4.27% 4.57% 4.50% 4.54% 4.34% 4.06% 4.11% 3.96% 3.93%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 3.87% 3.85% 3.82% 3.76% 3.74% 3.72% 3.63% 3.48% 3.46% 3.41% 3.39% 3.45% 3.46% 3.50% 3.55% 3.61% 3.50% 3.49% 3.48% 3.36% 3.43%
Target Corp. 4.94% 5.13% 5.42% 5.22% 5.54% 5.70% 5.32% 5.31% 4.68% 4.36% 3.51% 3.53% 4.40% 5.35% 7.40% 8.44% 8.41% 8.58% 8.60% 6.99% 6.66% 5.87% 4.98%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-10-31), 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q3 2026 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤Q3 2026 + 營業利潤Q2 2026 + 營業利潤Q1 2026 + 營業利潤Q4 2025) ÷ (淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025)
= 100 × (6,696 + 7,286 + 7,135 + 7,859) ÷ (177,769 + 175,750 + 163,981 + 178,830) = 4.16%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。

營業利潤
在觀察期間,營業利潤呈現波動性增長趨勢。從2020年4月30日的5224百萬美元,經歷了增長,至2021年7月31日的7354百萬美元達到一個高峰。隨後,營業利潤有所下降,但在2022年7月31日再次回升至6854百萬美元。2023年經歷了較大的波動,從2023年1月31日的2695百萬美元大幅增長至2023年7月31日的7316百萬美元,之後略有回落。進入2024年,營業利潤持續增長,並在2024年7月31日達到7940百萬美元的高點。2025年數據顯示,營業利潤在7135至7859百萬美元之間波動。
淨銷售額
淨銷售額整體呈現增長趨勢,但增長速度並非線性。從2020年4月30日的133672百萬美元,逐步增長至2021年1月31日的150985百萬美元。2021年下半年及2022年上半年,淨銷售額保持在相對穩定的水平,約在139000至151000百萬美元之間。2022年下半年至2023年,淨銷售額顯著增長,達到162743百萬美元至171914百萬美元的峰值。2024年數據顯示,淨銷售額在159938百萬美元至168003百萬美元之間波動,2025年則進一步增長至175750百萬美元至178830百萬美元。
營業獲利率
營業獲利率在觀察期間相對穩定,但存在細微變化。從2020年4月30日的3.93%開始,在2021年7月31日達到4.54%的高點。隨後,營業獲利率略有下降,並在2022年1月31日降至4.57%。2023年,營業獲利率出現較大波動,最低降至3.37%,最高升至4.2%。2024年,營業獲利率呈現上升趨勢,並在2024年7月31日達到4.28%。2025年數據顯示,營業獲利率在4.31%至4.37%之間波動,整體保持在相對穩定的水平。

總體而言,數據顯示淨銷售額和營業利潤均呈現增長趨勢,但增長速度並不一致,且存在季節性波動。營業獲利率相對穩定,但受到營業利潤和淨銷售額變動的影響,也呈現一定的波動性。


淨獲利率

Walmart Inc.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損) 6,143 7,026 4,487 5,254 4,577 4,501 5,104 5,494 453 7,891 1,673 6,275 (1,798) 5,149 2,054 3,562 3,105 4,276 2,730 (2,091) 5,135 6,476 3,990
淨銷售額 177,769 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672
盈利能力比率
淨獲利率1 3.29% 3.11% 2.77% 2.88% 2.95% 2.36% 2.91% 2.41% 2.57% 2.24% 1.83% 1.93% 1.51% 2.38% 2.28% 2.41% 1.41% 1.79% 2.19% 2.43% 3.62% 3.33% 2.83%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 3.02% 3.00% 2.97% 2.94% 2.98% 2.95% 2.88% 2.78% 2.70% 2.65% 2.60% 2.63% 2.59% 2.62% 2.65% 2.67% 2.59% 2.61% 2.58% 2.48% 2.55%
Target Corp. 3.58% 3.72% 3.95% 3.84% 4.06% 4.18% 3.87% 3.85% 3.40% 3.12% 2.49% 2.55% 3.17% 3.92% 5.48% 6.55% 6.56% 6.29% 6.30% 4.67% 4.31% 4.16% 3.46%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-10-31), 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q3 2026 計算
淨獲利率 = 100 × (歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q3 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q2 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q1 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q4 2025) ÷ (淨銷售額Q3 2026 + 淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025)
= 100 × (6,143 + 7,026 + 4,487 + 5,254) ÷ (177,769 + 175,750 + 163,981 + 178,830) = 3.29%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於公司的合併淨利潤(虧損)在觀察期間內呈現波動性。在2020年,淨利潤經歷了顯著增長,從第一季度到第二季度大幅提升,但在第三季度有所回落,第四季度則轉為虧損。

淨利潤趨勢
2021年,淨利潤在各個季度間波動較大,呈現先增後減的趨勢。2022年,淨利潤再次出現虧損,隨後在各個季度中恢復增長。2023年,淨利潤呈現較為穩定的增長趨勢,但增長幅度相對有限。進入2024年,淨利潤繼續保持增長,並在2024年7月31日達到一個峰值,隨後略有回落。2025年,淨利潤在各個季度間的波動性較小,整體呈現穩定增長趨勢。

淨銷售額在整個觀察期間內呈現持續增長的趨勢,儘管各個季度之間存在一定的波動。

淨銷售額趨勢
2020年,淨銷售額在各個季度間變化不大,保持相對穩定。2021年,淨銷售額持續增長,並在第四季度達到一個高峰。2022年,淨銷售額繼續保持增長趨勢,增長幅度較為顯著。2023年和2024年,淨銷售額的增長速度有所放緩,但整體仍保持增長。2025年,淨銷售額的增長趨勢持續,並在各個季度間保持相對穩定。

淨獲利率的變化與淨利潤的變化呈現一定的相關性。

淨獲利率趨勢
2020年,淨獲利率呈現先增後降的趨勢,但整體保持在較高的水平。2021年,淨獲利率持續下降,並在第三季度達到最低點。2022年,淨獲利率有所回升,但仍低於2020年的水平。2023年和2024年,淨獲利率呈現穩步增長趨勢。2025年,淨獲利率繼續保持增長,並在各個季度間保持相對穩定。

總體而言,數據顯示淨銷售額呈現持續增長趨勢,而淨利潤則呈現波動性增長。淨獲利率的變化受到淨利潤的影響,但整體呈現上升趨勢。這些數據表明,公司在擴大銷售規模的同時,也在努力提高盈利能力。


股東權益回報率 (ROE)

Walmart Inc.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損) 6,143 7,026 4,487 5,254 4,577 4,501 5,104 5,494 453 7,891 1,673 6,275 (1,798) 5,149 2,054 3,562 3,105 4,276 2,730 (2,091) 5,135 6,476 3,990
沃爾瑪股東權益合計 96,094 90,110 83,793 91,013 88,108 84,423 81,293 83,861 79,456 79,556 72,405 76,693 72,253 77,569 76,896 83,253 82,274 80,529 78,335 80,925 81,431 75,310 68,240
盈利能力比率
ROE1 23.84% 23.69% 22.46% 21.36% 22.33% 18.42% 23.30% 18.50% 20.50% 17.65% 15.61% 15.23% 12.41% 17.88% 16.90% 16.42% 9.75% 12.48% 15.64% 16.69% 24.24% 23.76% 22.02%
基準
ROE競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 27.40% 27.77% 28.91% 29.80% 30.98% 31.19% 32.95% 32.73% 24.92% 25.11% 25.46% 26.55% 27.40% 28.31% 28.28% 28.39% 27.97% 28.51% 28.67% 27.75% 29.10%
Target Corp. 24.28% 25.47% 28.00% 27.89% 30.16% 31.10% 29.84% 30.81% 29.02% 28.13% 23.45% 24.75% 31.29% 39.88% 54.37% 54.15% 49.13% 42.45% 41.32% 30.25% 28.70% 28.00% 24.80%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-10-31), 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q3 2026 計算
ROE = 100 × (歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q3 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q2 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q1 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q4 2025) ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= 100 × (6,143 + 7,026 + 4,487 + 5,254) ÷ 96,094 = 23.84%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到歸屬於沃爾瑪的合併淨利潤(虧損)呈現波動趨勢。在2020年,淨利潤從第一季度到第二季度顯著增長,但在第三季度有所下降,第四季度則出現虧損。

2021年,淨利潤在各個季度間波動較大,從第一季度的虧損到第二季度大幅增長,隨後在第三季度和第四季度有所回落。2022年,淨利潤再次經歷增長和下降的循環,第四季度出現虧損。

進入2023年,淨利潤在第一季度下降後,第二季度大幅增長,第三季度和第四季度則呈現相對穩定的增長態勢。2024年,淨利潤繼續保持增長趨勢,但增長幅度有所放緩。2025年,淨利潤在各個季度間的波動性較小,呈現穩步增長。

股東權益合計
沃爾瑪股東權益合計在整個觀察期內呈現總體增長趨勢。雖然在2021年和2022年初出現了小幅下降,但隨後迅速恢復增長,並在2025年達到最高水平。
股東權益報酬率 (ROE)
股東權益報酬率 (ROE) 的變化與淨利潤的變化密切相關。ROE 在2020年和2021年初達到較高水平,但在2021年下半年和2022年初有所下降。2022年下半年和2023年,ROE 呈現顯著回升,並在2024年和2025年保持在相對較高的水平。

總體而言,數據顯示,儘管淨利潤在各個季度間存在波動,但股東權益合計和ROE都呈現出長期的增長趨勢。這表明公司在增長股東權益的同時,也有效地利用了股東權益來產生利潤。


資產回報率 (ROA)

Walmart Inc.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損) 6,143 7,026 4,487 5,254 4,577 4,501 5,104 5,494 453 7,891 1,673 6,275 (1,798) 5,149 2,054 3,562 3,105 4,276 2,730 (2,091) 5,135 6,476 3,990
總資產 288,655 270,837 262,372 260,823 263,399 254,440 254,054 252,399 259,174 255,121 245,053 243,197 247,656 247,199 246,142 244,860 244,851 238,552 236,581 252,496 250,863 237,382 232,892
盈利能力比率
ROA1 7.94% 7.88% 7.17% 7.45% 7.47% 6.11% 7.46% 6.15% 6.29% 5.50% 4.61% 4.80% 3.62% 5.61% 5.28% 5.58% 3.28% 4.21% 5.18% 5.35% 7.87% 7.54% 6.45%
基準
ROA競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 10.03% 10.50% 10.39% 10.41% 10.32% 10.55% 10.56% 10.24% 8.84% 9.12% 8.99% 9.05% 8.91% 9.11% 8.84% 8.74% 8.05% 8.45% 8.25% 7.91% 7.18%
Target Corp. 6.27% 6.79% 7.45% 7.08% 7.47% 8.01% 7.49% 7.48% 6.46% 6.34% 5.22% 5.21% 6.20% 8.05% 11.52% 12.91% 12.46% 12.28% 12.25% 8.52% 7.54% 7.34% 6.18%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-10-31), 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30).

1 Q3 2026 計算
ROA = 100 × (歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q3 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q2 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q1 2026 + 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q4 2025) ÷ 總資產
= 100 × (6,143 + 7,026 + 4,487 + 5,254) ÷ 288,655 = 7.94%

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到歸屬於公司的合併淨利潤(虧損)在各個季度呈現波動。在2020年,淨利潤經歷了顯著增長,從第一季度到第二季度大幅提升,但在第三季度有所回落,第四季度則轉為虧損。

2021年,淨利潤在第一季度出現反彈,並在第二季度達到較高水平,但隨後在第三季度和第四季度有所下降。2022年,淨利潤再次經歷波動,在第二季度達到峰值,但在第四季度轉為虧損。

2023年,淨利潤呈現先下降後上升的趨勢,在第二季度達到較高水平,但在第三季度有所回落,第四季度則顯著增長。2024年,淨利潤持續波動,但整體保持在較高水平。2025年,淨利潤在各季度間的變化幅度相對較小,但呈現出穩步增長的趨勢。

總資產
總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。雖然在2021年第一季度略有下降,但隨後各個季度均保持增長。增長速度在不同時期有所不同,但總體而言,資產規模呈現擴大趨勢。
ROA (資產報酬率)
ROA的數據顯示,資產的盈利能力在各個季度間存在顯著差異。在2020年,ROA呈現上升趨勢,但在2021年和2022年有所下降。2023年,ROA再次回升,並在2024年和2025年保持在相對較高的水平。

總體而言,數據顯示公司在淨利潤方面存在波動,但總資產呈現持續增長趨勢。ROA的變化與淨利潤的變化存在一定相關性,但受到資產規模變化的影響。需要注意的是,數據中存在缺失值,可能影響分析的準確性。