盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
從毛利率的趨勢觀察,Walmart Inc. 在整體期間呈現較為穩定的水平,平均約在23.4%至24.2%的範圍內浮動。資料顯示,毛利率在2020年第三季度稍微達到高點,約24.55%,之後稍微下降並趨於穩定。這反映出其商品結構及價格策略較為穩定,維持盈利能力的同時,受到成本變動的影響較小。
就營業獲利率(Operating Margin)而言,其變化較為波動。2020年第三季度曾達到4.54%,之後逐步下降至約3.37%至3.49%的區間,直到2023年後期逐漸回升,至約4.2%至4.37%。這代表公司在營運效率方面經歷了一段較為波動的時期,可能受到市場競爭、成本變動或經營策略調整的影響,但整體仍維持在較為健康的獲利範圍內。
淨利率的表現則顯示較大的波動性。由於2020年及2021年期間受到COVID-19疫情影響,淨利率跌至低點約1.41%至2.41%,而在2022年及2023年逐步回升,最高達約3.11%。此趨勢反映疫情期間成本增加或營收結構的變化對淨利的負面影響,隨著外部環境逐漸改善,淨利率亦呈現回升跡象,展現公司逐步恢復的經營韌性。
股東權益回報率(ROE)在2019年至2020年初較為穩定,隨之在2020年中旬因疫情影響而跌至最低約9.75%。之後逐步攀升,至2021年及2022年超過20%,展現出公司在資本運用效率上已有顯著改善。2023年稍微回落,但仍維持在約21%至23%的高水準,顯示公司在盈利能力及資本回饋方面的整體表現較為強勁。
資產回報率(ROA)呈現類似走勢,2020年中因疫情影響下降至約3.28%,隨後逐步回升,至2023年達到約7.45%。這表明公司在利用資產產生盈利方面的效率已有所改善,並在經濟復甦期間有效提升資產的運用績效。
綜合分析,Walmart Inc. 於整個觀察期間展現出較為穩健的財務表現,儘管疫情期間經營面臨挑戰,但其毛利率保持相對穩定,營運及淨利率隨經濟狀況波動較大,反映出其在不同經濟環境下的抗壓能力。股東權益回報率及資產回報率的改善顯示公司在成本控制、經營策略及資本運用方面日益成熟,整體財務狀況持續改善並展現出較佳的盈利能力及資本效率。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2026
+ 毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025)
÷ (淨銷售額Q2 2026
+ 淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從該季度財務資料中可以觀察到,沃爾瑪公司在整體營業規模上呈現穩步增長的趨勢。其淨銷售額在2019年起逐漸攀升,並持續穩定擴大,顯示公司在市場需求和營運規模方面持續成長。特別是從2020年第一季起,淨銷售額明顯上升,不僅反映出疫情期間人們對於基本生活用品的需求增加,也佐證公司在疫情期間的營運韌性。
毛利方面亦呈現逐季升高的趨勢,從2019年4月的約29,915百萬美元增至2025年7月的約42,979百萬美元。毛利的持續擴張顯示公司在銷售規模提升的同時,亦在成本控制或產品組合上取得一定的優勢。毛利率則在24%的範圍內波動,並在整體趨勢上較為平穩。由2020年起,毛利率保持在大約24%至24.18%之間,顯示公司營運效率相對穩定,未出現明顯的起伏或下滑。
值得注意的是,毛利率的波動較小,反映出公司在成本管控和定價策略方面較為穩健。而淨銷售額的逐季成長幅度較大,特別是在2021年至2024年間,銷售數字顯著上升,說明公司在擴展市場或提升銷售效率方面取得積極成果。此外,疫情期間和後續的經濟變化也可能影響公司營收動向,整體而言,公司的財務表現展現出穩健增長的態勢,並維持在較為穩定的毛利率水平。
營業獲利率
2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2026
+ 營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025)
÷ (淨銷售額Q2 2026
+ 淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Walmart Inc. 的淨銷售額呈現長期持續成長的趨勢。自2019年4月的約122,949百萬美元逐步升高,至2025年7月已達到約175,750百萬美元,期間經歷多次波動,但整體趨勢是向上的,顯示公司在全球零售市場中的規模持續擴大。此外,營業利潤亦展現出類似的成長模式,從2019年4月的約4,945百萬美元增加到2025年7月的約7,286百萬美元,展現公司盈利能力的穩步提升,儘管期間存在波動,但長期趨勢是正向的。
營業獲利率方面,數據顯示,公司在2019年至2025年間保持相對穩定的獲利水準,平均約在3.37%至4.37%之間。儘管中間幾次季度出現較低或較高的波動,如2022年1月的4.57%為高點,以及部分季度的約3.37%為低點,但整體變動幅度不大,反映公司在營運效率與成本控制方面維持一定的穩定程度。特別是在2023年和2024年的資料中,獲利率較為平穩,均維持在約4%以上,展現出較為堅實的獲利表現。
- 整體趨勢評估
- 公司營收持續增長,顯示其市場佔有率及規模擴張穩健;營業利潤的同步提升,反映其經營效率及盈利能力的穩步提高;而穩定的營業獲利率則體現出公司在激烈競爭環境中的成本管理與價格策略相對有效。雖有季節性或外部經濟變化可能導致短期波動,但長期趨勢顯示公司具有穩定且持續的擴展能力,符合零售行業的普遍成長態勢。
淨獲利率
2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q2 2026
+ 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q1 2026
+ 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q4 2025
+ 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q3 2025)
÷ (淨銷售額Q2 2026
+ 淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,沃爾瑪的合併淨銷售額在整體上持續成長,尤其是在2020年至2024年期間,幾乎每個季度都呈現上升趨勢。特別是在2020年第四季(2020年10月31日)之後,銷售額大幅提高,達到約151,525百萬美元,顯示公司在此期間可能受益於經濟與零售需求的變化,或是擴張策略的成效。
合併凈利潤方面,數據展現較大的波動性。2019年較早的季度,凈利潤大多穩定在大約3,600至4,100百萬美元之間,但在2020年第一季度出現明顯的轉折點,凈利潤跌至-2,091百萬美元,反映出某些特殊情況或季節性因素的影響。此後,凈利潤在2020年和2021年逐步回升,特別是在2021年多個季度中超過4,500百萬美元,甚至在2022年達到近期高點約7,026百萬美元。然而,2023年之後,合併凈利潤偏向波動,部分季度再度轉為較低的數值,顯示獲利狀況受到經營環境或成本因素的影響。
淨獲利率方面,通常維持在大約1.4%到3.6%之間,呈現較為穩定的趨勢。2020年由於COVID-19疫情的影響,淨獲利率在部分季度降至較低水平(例如2020年10月31日的1.41%),但其後逐漸回升,2022年多數季度均超過2.2%,甚至逼近3%。2023年和2024年,該比率依然呈現波動,但整體趨勢顯示公司在利潤率管理方面持續努力,並在一定程度上恢復盈利能力。
總體而言,沃爾瑪在該期間的營收展現持續成長,但盈利依賴於多因素的作用,包含成本控制、營運效率以及外部經濟條件。雖然2020年出現凈利潤暫時轉負的情況,但隨後逐步回升,展現出較強的抗壓與復原能力。未來趨勢需持續關注其利潤率變化與成本控制措施的成效,以判斷整體經營狀況的可持續性。
股東權益回報率 (ROE)
2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃爾瑪股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
ROE = 100
× (歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q2 2026
+ 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q1 2026
+ 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q4 2025
+ 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q3 2025)
÷ 沃爾瑪股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據沃爾瑪的季度財務資料,整體呈現出較為穩定的盈利與權益變動趨勢。在2019年至2021年期間,合併淨利潤呈現波動,顯示在不同季度間,其獲利能力受到某些外部或內部因素的影響。2020年第一季度期間的淨利潤較前一季度略有下降,但隨後的季度又出現明顯的反彈,尤其是在2020年7月31日,該季度淨利潤顯著上升至6476百萬美元,可能反映疫情期間的特殊銷售情勢或成本結構變動所帶來的影響。
而在2021年及2022年間,淨利潤整體趨勢較為穩健,雖然在2022年第一季度出現較低點(2054百萬美元),不過隨後又逐步回升,至2023年及2024年前兩季度,更呈現出較高水平,尤其是2024年1月31日和10月31日的數字都逼近或超越前期高點,顯示公司在盈利能力方面有一定的恢復與增長潛力。
關於股東權益方面,Walmart的股東權益自2019年至2024年展現穩步上升,期間由68205百萬美元逐漸增長至約90000百萬美元以上。這種趨勢反映公司在資本結構或盈餘留存上持續積累,提供了較為堅實的財務基礎,以支撑其未來的經營擴展和股東價值創造。
ROE(股東權益報酬率)的變動反映出公司在不同時期的盈利效率。2019年未提供數據,但從2020年起,ROE逐步提升,尤其在2021年至2023年期間,ROE經歷了從12.41%至23.69%的變化。特別是2023年,ROE達到較高的水準,顯示公司在資本運用方面效率有所提升,盈利能力增強。然而,2020年某些季度的ROE較低,可能受疫情影響或其他經營不可預測因素所致。
總體而言,沃爾瑪在過去幾年經歷了盈利能力的波動,但整體趨勢向上,伴隨股東權益的逐步累積及ROE的逐漸改善,展現公司在經營績效與財務實力方面的穩健增長。未來,觀察其季度盈餘裸露的波動情況與權益變動,將有助於更深入理解公司面對市場變化的應對策略與財務穩定性。
資產回報率 (ROA)
2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
ROA = 100
× (歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q2 2026
+ 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q1 2026
+ 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q4 2025
+ 歸屬於沃爾瑪的合併凈利潤(虧損)Q3 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務數據,可觀察到沃爾瑪在不同季度之間的經營表現具有一定的波動性。整體來看,合併淨利潤在大多數期間呈現出穩定或逐步上升的趨勢,特別是從2021年起,淨利潤明顯提升,顯示公司盈利能力有所改善。2020年第一季度出現明顯的虧損,可能受到宏觀經濟環境變化或特殊事件的影響,但在隨後季度中逐步反彈並超過之前的水平。
在總資產方面,沃爾瑪的資產規模持續增加,從2019年4月的約2,345億美元上升至2024年10月的約2,634億美元,反映公司規模擴張狀況良好,資產基礎穩健。特別是在2021年之後,資產規模的增長較為明顯,可能與公司投資擴展或資本支出增加有關。
從ROA(資產報酬率)角度來看,雖然數值每季度有所波動,但整體保持在5%至7.9%的區間內。2020年前後,ROA出現短暫下降,可能受到經濟波動或特殊事件影響,但隨後逐步回升。尤其在2021至2024年間,ROA穩步增長,顯示公司運用其資產創造盈利的效率有所提升。2024年之後,ROA持續維持在高於7%的水準,反映出公司的資產運用效率得到改善。
綜合以上觀察,沃爾瑪的財務表現展現穩定且逐步成長的趨勢。淨利潤和資產規模的增加,以及ROA的持續提升,皆支持公司經營狀況良好的結論。未來若能保持盈利能力,避免突發事件造成較大震盪,則公司整體經營態勢仍有良好的發展潛力。