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RTX Corp. (NYSE:RTX)

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長期活動比率分析
季度數據

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長期活動比率(摘要)

RTX Corp.、長期活動比率(季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
固定資產凈周轉率
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)
總資產周轉率
股東權益周轉率

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-03), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).


固定資產凈周轉率
從2020年第三季度尚未提供數據起,該比率逐步提升,呈現出公司資產運用效率的改善趨勢。在2020年6月30日開始,該比率從接近3.78上升至2025年6月的約5.16,期間呈現連續上升的趨勢,且變化幅度逐步放大,顯示公司使用固定資產的效率逐步提升,反映資產管理效能逐步改善。
固定資產淨周轉比率(包括經營租賃、使用權資產)
此比率在2020年6月30日後也展現出穩定成長,從3.36逐步增至2025年6月的約4.63。這顯示公司在包含經營租賃與使用權資產的整體固定資產運用方面,同樣經歷效率提升,表明公司在資產配置和利用策略上趨向更有效率。
總資產周轉率
此比率長期保持緩慢上升,從2020年6月的0.38擴展到2025年6月的約0.50,顯示公司總資產的運用效率持續改善。儘管變動較為平緩,但整體趨勢表明資產利用率在逐步提升,增強了公司的營運效率與資產管理能力。
股東權益周轉率
該比率從2020年6月的0.84逐步攀升,至2025年6月約為1.34,呈現出明顯的成長。這代表公司在股東權益的投入利用方面越來越有效率,能夠產生更多的營收回報。此趨勢亦反映了公司整體營運績效的改進與資本運用效率的提升,尤其是在2020年下半年起顯著變化,且持續增強。

固定資產凈周轉率

RTX Corp.、固定資產凈周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
固定資產凈額
長期活動率
固定資產凈周轉率1
基準
固定資產凈周轉率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-03), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2025 + 淨銷售額Q1 2025 + 淨銷售額Q4 2024 + 淨銷售額Q3 2024) ÷ 固定資產凈額
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,RTX公司在2020年至2025年期間的淨銷售額呈現逐步成長的趨勢。特別是在2022年之後,銷售額持續增加,顯示公司業務規模擴展或市場需求增加的情況。此外,2023年和2024年上半年的銷售額均達到較高水平,進一步體現公司在該期間的市場競爭力及營運穩定性。

在固定資產凈額方面,整體呈略微上升趨勢,從2020年的12484百萬美元逐年增加至2025年預估的約16205百萬美元,顯示公司持續投入資本於固定資產,以支持業務成長或提升產能。然而,固定資產凈額的變動較為平穩,沒有出現大幅波動,反映出公司資產管理較為穩健。

固定資產凈周轉率在觀察期間內持續提升,從2020年的數據點未有具體數據,到2020年6月之後逐步增加,至2024年年底已達到約5.16。此指標的上升表明公司能更有效率地利用其固定資產來產生銷售額,可能是由於生產力提升、資產管理改善或技術進步所帶來的正面效應。特別是在2022年之後,該比率的增長較為明顯,強化了公司資產利用率提升的觀察結果。

整體而言,RTX公司在此期間展現出營收穩步成長、資產管理逐漸改善的趨勢。公司通過資產的持續投入與效率提升,有望在激烈的市場競爭中鞏固其競爭優勢。然而,值得進一步關注的是固定資產投資的持續性與轉化效率,及其對未來營運能力的潛在影響。]


固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)

RTX Corp.、固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產)、計算 (季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
 
固定資產凈額
經營租賃使用權資產
固定資產淨額(含經營租賃、使用權資產)
長期活動率
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)1
基準
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)競爭 對手2
Eaton Corp. plc

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-03), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產) = (淨銷售額Q2 2025 + 淨銷售額Q1 2025 + 淨銷售額Q4 2024 + 淨銷售額Q3 2024) ÷ 固定資產淨額(含經營租賃、使用權資產)
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨銷售額趨勢分析
從2020年至2025年的資料中,RTX Corp.的淨銷售額展現出持續成長的趨勢。2020年第一季的淨銷售額為11360百萬美元,至2023年九月底已達到19721百萬美元,且在2024年與2025年交替呈現較高水準,顯示公司在整個期間內經營規模持續擴張。值得注意的是,2023年6月30日至2025年6月30日間,儘管中間存在小幅波動,但整體仍呈上升趨勢,反映公司在市場中的持續擴張與銷售表現的增強。
固定資產淨額變化與趨勢
固定資產淨額在觀察期間內較為穩定,始終維持在約15108百萬美元至18074百萬美元之間。整體而言,固定資產規模呈緩慢增加的趨勢,尤其在2024年後期,逐步上升至17732百萬美元至18074百萬美元的區間,暗示著公司持續進行資產投資或資產維持升級,有助於支援其擴張策略。
固定資產淨周轉比率之變化
固定資產淨周轉比率從2020年第三季的3.36逐步攀升,至2024年9月底已達到4.53,期間展現出穩定且持續的上升趨勢。比率的提高表明公司利用其固定資產產生銷售的效率有所提升,可能由於管理效率改善、技術進步或資產配置優化所致。值得關注的是,此比率在2024年進一步攀升,顯示公司在資產使用上的效率增強,對其盈利能力具有正面貢獻。
整體趨勢與意義
資料顯示,RTX Corp.在過去數年間展現出積極的成長態勢,透過持續增加的銷售額與穩步上升的固定資產淨額,彰顯其擴張策略的落實與資產運用效率的改善。固定資產周轉率的提升進一步驗證了公司在資產管理與營運效率方面的進步,有助於提升整體盈利能力並支撐未來的擴展與投資。此外,並未見明顯的資產或銷售下滑趨勢,反映公司目前的營運狀況較為穩定,具有良好的長期發展潛力。

總資產周轉率

RTX Corp.、總資產周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
總資產
長期活動率
總資產周轉率1
基準
總資產周轉率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-03), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2025 + 淨銷售額Q1 2025 + 淨銷售額Q4 2024 + 淨銷售額Q3 2024) ÷ 總資產
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料,RTX Corp.的淨銷售額經歷了明顯的波動與持續上升的趨勢。從2020年3月的約11360百萬美元逐步攀升至2024年12月的約21623百萬美元,期間呈現出整體成長,尤其是自2021年第三季度起,銷售額的增長較為明顯,顯示公司在此段期間內取得了較好的銷售業績。然而,在2023年中段與末段之間,銷售額仍然保持較高水準,但增長速度有所放緩,甚至出現一定的波動。

另一方面,公司的總資產也展現出逐步擴張的趨勢,從2020年3月的約139,572百萬美元增加到2024年12月的約167,139百萬美元,累積資產的增長似乎與銷售額的提升相呼應。資產規模的持續擴大可能反映公司在擴展業務或資本投入上的努力,雖然資產總額在不同季度間的增減略有波動,但整體趨勢仍偏向正向。

值得注意的是,總資產周轉率在資料範圍內有明顯的提升,從2020年6月的0.35逐步攀升至2024年12月的約0.50。該比率的升高表示公司資產使用效率逐年改善,能利用較少的資產獲得更多的銷售收入。這種趨勢可能反映出公司優化了營運流程、資產管理或產品銷售策略,使得資產運用效率提升。

綜合上述,RTX Corp.在過去數年間展現出銷售規模的持續擴展與資產周轉效率的改善,但銷售額的增長速度在2023年後有所放緩,可能提示市場飽和或營運挑戰。另外,資產規模雖在逐步擴張,但相較於銷售額的成長,資產利用效率的提升顯得格外重要,可能是公司資源配置與營運策略調整的成果。未來若能持續提升營運效率和擴大市場份額,亦可期待公司財務表現的進一步改善。


股東權益周轉率

RTX Corp.、股東權益周轉率、計算 (季度數據)

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2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月3日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
股東權益
長期活動率
股東權益周轉率1
基準
股東權益周轉率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-03), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2025 + 淨銷售額Q1 2025 + 淨銷售額Q4 2024 + 淨銷售額Q3 2024) ÷ 股東權益
= ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨銷售額趨勢分析

從資料中可觀察到,RTX Corp.之淨銷售額在2020年第一季度為約11.36億美元,隨後經歷了連續成長,直到2022年第三季度達到約16.95億美元的高點,該階段的銷售額持續攀升。然而,在2023年第一季度出現一定的下降,隨後再次回升,於2024年度達到約21.62億美元的水平,展現公司營收的成長趨勢,但也顯示有一定的波動性。

整體而言,從2020年到2025年的期間範圍內,淨銷售額呈現逐步上升的趨勢,反映出公司在營收方面的持續擴展和市場需求的增加,但成長速度有所波動,可能受到外部經濟環境或公司策略調整的影響。

股東權益變動分析

第一季度股東權益在2020年為約39.4億美元,之後經歷了快速增加,至2020年年底達到約72.2億美元的高點。此後的數年中,股東權益呈現波動,特別是在2021年中後期顯示出一定的下降,至2023年第一季度略降至約69.6億美元,之後進一步下降至約59.0億美元。

此趨勢暗示公司在股東權益方面經歷了一段波動期,可能受到盈餘變動、資本重組或其他經營策略調整的影響。即使如此,整體股東權益仍保持在較高水準,反映公司資本基礎較為雄厚,且在一定期間內經歷存續擴張與調整。

股東權益周轉率的變化分析

股東權益周轉率於2020年後逐步上升,從2020年6月的約-0.78到2020年9月的約0.88,並在2021年持續提升,至2022年9月達到約0.97,表明資產利用的效率逐步改善。此外,2023年起,該比率持續高於1.,在2024年達到約1.34,顯示公司資產配合股東權益進行資產運作的效率較高。

透過此趨勢,可以推測公司在資產管理及資本運作方面逐步優化,有助於提升營運效率和獲利能力,展現出較為積極的資金使用策略。