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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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盈利能力分析
季度數據

Microsoft Excel

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盈利能力比率(摘要)

Intuit Inc.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31).


自2019年10月以來,Intuit Inc.的毛利率經歷了相對穩定的表現,持續維持在約78%至83%的範圍內。雖然該指標在2022年及2023年略有下降,但整體趨勢顯示毛利率呈現較為穩定的狀況,顯示公司在成本控制或產品定價方面保持一定的效率。

營業獲利率方面,則展現較大的波動性。從2020年至2025年之間,該比率曾在最低約18%(2022年部分季度)到最高約30%以上(2021年第一季)。整體而言,2022年及2023年的營業獲利率呈現恢復並穩步上升的跡象,尤其在2024年逐步超越20%,顯示公司營運效率逐漸改善,盈利能力有所提升。

淨獲利率亦隨著營運表現波動。2020年底前,該比率較為穩定但略有下降,2022年進一步降低至約14%,之後逐步回升,2023年前後逐漸超過15%。此變動趨勢反映公司盈利的波動可能受到營運成本、稅負調整或市場競爭等因素影響,近期的提升趨勢顯示盈利能力逐漸改善。

股東權益回報率(ROE)的走勢則呈現出較為明顯的波動。2020年數值曾下滑至約12%,但在2021年一度反彈至超過20%,之後又逐步回落至約13%至16%之間。此變動反映出公司在資本運用效率方面受到一些短期因素的影響,但整體維持在較為健康的範圍內。值得注意的是,2023年底至2024年期間,ROE progressive上升,顯示股東回報有所改善。

資產回報率(ROA)則呈現較為平穩的狀況,大多維持在6%至10%之間。2020年後,ROA曾一度下降至約6.93%,之後逐步回升,2024年達到約10.47%的高點。這表明公司在資產運用效率方面逐年改善,能有效產生獲利,並在資產使用效率方面展現良好的韌性。

綜合上述,Intuit Inc.的盈利能力指標在經歷2022年的低谷後逐步改善,營運效率也有所提升。毛利率較為穩定,但營業與淨利率的波動性較大,反映短期內利潤受到多方面因素的影響。ROE與ROA的變動趨勢指出公司在資本與資產運用方面逐步獲得正向改善,展現出較佳的經營韌性及未來之成長潛力。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Intuit Inc.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利
淨收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
AppLovin Corp.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31).

1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q4 2025 + 毛利Q3 2025 + 毛利Q2 2025 + 毛利Q1 2025) ÷ (淨收入Q4 2025 + 淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的數據分析,可以觀察到以下幾點財務趨勢:

毛利與淨收入的整體升勢
自2019年10月起,毛利與淨收入均顯示出明顯的成長趨勢。特別是在2020年第四季度後,兩項指標均有顯著上升,這反映公司在收入規模上持續擴張:
例如,毛利從2019年10月的875百萬美元逐步上升,至2025年7月達到峰值2937百萬美元;淨收入也從同一時期的1165百萬美元,增加到2025年7月的3831百萬美元。
營收與毛利的變動波動
在2020年初受到疫情影響,毛利與淨收入的增長有所放緩,甚至出現小幅波動,但隨後數季度逐步回升,顯示公司在經營策略調整後逐步恢復成長軌跡。
2022年起,毛利與淨收入不僅持續增加,且增長幅度較前年度更為明顯,代表公司市占率或營運規模持續擴大,盈利能力亦同步提升。
毛利率的變化
毛利率比率自2021年起,呈現穩定維持在78%至82%的區間,並且在2022年底至2025年期間趨於穩定,約78%至79.5%。
這顯示,公司在營收規模擴大之餘,能維持較為穩定的毛利率,暗示在成本控制或價格策略方面,具備一定的穩定性與競爭力。
值得注意的是,2022年初毛利率有所下降(79%以下),但在後續數月逐步回升,反映公司可能在某些期間面對較高的成本壓力,隨後透過調整營運策略加以改善。
整體趨勢總結
整體而言,Intuit Inc.在此期間展現出顯著增長的收入和盈利能力,並保持較為穩定的毛利率,說明其營運效率與市場競爭力均具備較好的表現。雖然期間內毛利率有短暫 下滑,但長期趨勢仍維持在較高水準,代表公司具備良好的獲利能力與持續成長的潛力。

營業獲利率

Intuit Inc.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 (虧損)
淨收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
AppLovin Corp.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31).

1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤 (虧損)Q4 2025 + 營業利潤 (虧損)Q3 2025 + 營業利潤 (虧損)Q2 2025 + 營業利潤 (虧損)Q1 2025) ÷ (淨收入Q4 2025 + 淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料,Intuit Inc.的季績財務表現展現出多重趨勢與變化。首先,淨收入在2019年第四季度顯示出強勁的整體成長,由1165百萬美元逐步上升至2025年第一季度的3831百萬美元,期間經歷了多次顯著的擴張及波動。值得注意的是,2020年疫情爆發後,淨收入在2020年第二季出現明顯的下降(1816百萬美元),但隨後於2020年第三季迅速回升,並在2021年和2022年持續創新高,尤其是在2022年第一季度達到頂峰的6737百萬美元。此趨勢顯示公司具備較強的成長性與競爭力。

營業利潤(虧損)方面,雖然在2019年第四季出現較高的值(270百萬美元),但整體趨勢較為波動。2020年第二季出現負值(-25百萬美元),反映出疫情帶來的短期經營壓力。然而,隨後利潤逐步回升,並在2021年及之後的季度中表現較為穩健,尤其是在2023年及2024年,營業利潤多數季度保持正向並呈現逐步成長的趨勢。此外,營業獲利率在2020年後平均呈現上升趨勢,顯示公司逐漸提升其營運效率。從數據看來,營業獲利率約在20%至26%之間波動,向上的趨勢於2024年末達到約26%至27%的較佳水準,反映出經營獲利能力的提升。

整體來說,Intuit Inc.的財務表現展現出良好的成長潛力和韌性,雖在疫情期間經歷短暫的財務壓力,但隨著經營調整與優化,業績逐步恢復並呈現成長態勢。淨收入的持續增加與盈利能力的逐步提升,彰顯公司在市場中的競爭優勢和盈利模式的穩定性。然而,營業利潤的波動提醒了在成本管理與營運效率方面仍有進一步優化的空間。未來,若能持續維持收入成長並提升營運效率,預期公司能在長期內保持穩定的獲利能力與市場競爭力。


淨獲利率

Intuit Inc.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
淨收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
AppLovin Corp.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31).

1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100 × (淨收入Q4 2025 + 淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025) ÷ (淨收入Q4 2025 + 淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


整體淨收入趨勢

在觀察期間(2019年至2025年)內,該公司淨收入展現顯著的波動性。2019年第四季度至2020年第一季度,淨收入由約57億美元上升到1084億美元,但之後隨著2020年第二季度的淨收入降至445億美元,形成一個高峰後的明顯下滑。此後,2020年第四季度淨收入略有回升,但仍未達到2020年第一季度的高點。

進入2021年後,淨收入出現快速成長。2021年第一季度淨收入約為1323億美元,並持續攀升至2022年第四季度的約5632億美元,再次創下高峰。2023年和2024年前期,雖略有波動,但平均淨收入仍保持在較高水平,尤其在2024年第四季度達到約7754億美元的高點,顯示公司在此期間收入持續擴增。

未來季度數據仍維持較高的淨收入水平,但在2024年第一季度出現下降,反映可能的短期調整或季節性變化。整體而言,淨收入具有長期成長趨勢,從2019年到2025年,顯示公司營收持續擴大,尤其在2021年至2024年間呈現加速成長的狀態。

淨獲利率變化

淨獲利率在2020年第二季度(約23.78%)之後,逐步下降至2022年初的約14.1%,反映出公司在經濟環境或成本結構調整下,獲利效率有所變化。此後,淨獲利率逐步回升,2023年達到約19.07%,顯示公司在盈餘轉化方面逐步改善,盈利能力逐漸回到較高水平。

2024年第一季度,淨獲利率超過20%,達到約20.55%,此數值表示公司在營收擴張的同時,也持續提升獲利效率。整體來看,淨獲利率呈現先下降後回升的趨勢,可能反映公司進行了成本控制、效率提升或市場定價策略調整,以維持較高的盈餘水平。

綜合分析
綜合淨收入與淨獲利率的變化,可觀察到公司在經歷2020年疫情期間的營收波動後,逐步展現出強勁的成長韌性。淨收入的長期成長趨勢與淨獲利率的逐步回升,反映出公司在營收擴張的同時,改善了成本控制與利潤轉換策略。特別是在2021年至2024年間,財務表現顯示公司具備較高的成長動能與盈利能力。然而,短期内的波動提醒需要持續監控市場環境與公司運營效率的變化,以確保未來的穩定成長。

股東權益回報率 (ROE)

Intuit Inc.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
股東權益
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
AppLovin Corp.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31).

1 Q4 2025 計算
ROE = 100 × (淨收入Q4 2025 + 淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025) ÷ 股東權益
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


整體來看,Intuit Inc.的淨收入展現了較為明顯的波動性,特別是在2020年受到新冠疫情的影響,導致淨收入在多個季度出現大幅變動。2020年第一季度的淨收入僅為1,084百萬美元,較2019年第四季度的57,240百萬美元大幅下降,可能反映該季度因疫情引發的經營困難。然而,隨著時間推移,淨收入逐步回升並達到新高點,2022年及2023年多個季度的淨收入皆超過2,000百萬美元,顯示公司在疫情後的市場復甦情況良好,並展現一定的盈利成長能力。展望2024年及之後的數據,淨收入仍保持在較高水平,但也顯示出少許波動,反映出經營環境的持續變動。

在股東權益部分,數據呈現穩定且持續成長的趨勢。自2020年底的5,245百萬美元起,股東權益逐步攀升,2022年達到高點1.596億美元,之後略有調整但仍保持在較高水準。此變化反映公司在資產保值及資本積累方面的正向進展,亦可能受益於盈餘的持續貢獻與資本運作策略。

從股東權益報酬率(ROE)角度分析,數據顯示公司在2020年及2021年的ROE較高,分別在35.76%、37.50%和20%以上,表明公司在盈利效率方面相對較佳。進入2022年後,ROE逐步下降並趨於穩定於10%-16%區間,反映公司在資本回報效率上的調整或市場環境變化,但整體仍保持一定的盈利能力。特別是在2023年及2024年,ROE再度提升,表明公司經營管理能力逐步改善,盈利效率提升,未來仍有成長潛力。

綜合上述分析,Intuit Inc.的財務績效經歷了疫情沖擊後的復甦,淨收入逐步回暖,股東權益持續增加,並且ROE展現出經營效率的正向變化。公司在資產及資本運用方面展現穩定成長的趨勢,有望在經濟環境改善及策略調整下持續提升整體財務表現。


資產回報率 (ROA)

Intuit Inc.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
AppLovin Corp.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31).

1 Q4 2025 計算
ROA = 100 × (淨收入Q4 2025 + 淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025) ÷ 總資產
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務資料,Intuit Inc. 在觀察期間內呈現出多元且變動的財務表現趨勢。淨收入方面,從2019年10月到2025年7月,數值展現較大的波動幅度,特別是在2020年第二季度,數字曾出現明顯的負值 (-56百萬美元),反映出該期可能因疫情或其他因素受到較大衝擊。然而,自2021年起,淨收入逐步回升並持續成長,尤其在2023年和2024年的某些季度,淨收入達到高點,顯示公司營運逐漸恢復並擴張。

從總資產角度來看,數據顯示公司資產規模在整體期間內持續擴大,從約6183百萬美元在2019年底攀升至2025年中超過36,958百萬美元,顯示公司在資產配置和投資方面持續擴展。資產的穩定成長也反映公司可能進行了多元化投資或營運擴張,支持其較長期的營運策略。

在資產報酬率(ROA)方面,數值表現出一定的趨勢波動。從2020年後,ROA呈現出逐步上升的趨勢,尤其在2023年及之後都維持在9%左右的水平,較早期較低的數值(接近或略低於7%),反映出公司在資產運用效率方面的改善與成熟。值得注意的是,ROA未出現明顯的長期下降,整體走勢較為穩健,彰顯公司在資源配置和獲利能力上日益優化。

綜合來看,Intuit Inc. 在這段期間內展現出從疫情影響下的復甦,並進入持續成長階段,資產規模擴大與盈利能力改善是主要特徵。儘管經歷了短暫的營收負面波動,但隨著市場環境逐漸回穩,公司整體財務表現具有正向展望。整體趨勢表明公司在資產擴張與營運效率提升方面取得了較為顯著的進展,未來仍需關注外部市況與內部經營策略的持續調整。