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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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盈利能力分析
季度數據

Microsoft Excel

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盈利能力比率(摘要)

Intuit Inc.、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-Q (報告日期: 2018-10-31).


自2018年10月起,Intuit Inc. 的毛利率維持在較高且穩定的水準,平均約82%左右,並展現出一定的波動範圍。此趨勢反映公司具有穩定的成本控制策略與商業模式,能在不同季度中保持較高的毛利水平。然而,從2022年起,毛利率略微下降,至2024年7月的數據約為78.73%,顯示在持續的市場與營運環境變化下,毛利較前幾年略受影響,可能與成本結構調整或市場競爭加劇有關。

營業獲利率方面,在2019年至2022年間呈現較為波動但普遍維持在20-30%的範圍。特別是在2020年度,數值較為彈性,尤其是第一季度高達30.3%,可能反映疫情初期的特定營運策略或市場需求變化。進入2023年後,營業獲利率趨於較穩定且略微上升,2024年7月的數值為24.02%,顯示公司在盈利能力方面較以往更為穩健且能突破疫情的影響。

淨獲利率的變動與營業獲利率呈相似的趨勢,但波幅較大。在2019年至2021年間,淨利率大致在20%左右,疫情期間(2020年)一度提升至25.1%,之後隨著市場調整逐步回落。2023年以後,淨利率逐漸回升,2024年7月約為19.43%,展現公司在獲利水平上的逐步改善,反映更有效的成本管理與盈利策略的落實。

股東權益回報率(ROE)在2019年後經歷波動,2020年約為35-37%,但在疫情影響下於2021年下降至約13-16%。此一劇烈波動可能代表公司資本運用效率受到市場與經營環境的挑戰。進入2023年後,ROE逐步回升,2024年7月約為16.38%,顯示公司在提高股東資金的回報方面持續努力,有望逐步穩定並提升。

資產回報率(ROA)在整體區間也反映出相似的趨勢。從2019年的約25%小幅起伏,到疫情期間(2020年)快速下滑至約17%,隨後在2023年持續回升至約9.73%。此表現說明公司資產運用效率有一定程度的變化,並在疫情後逐步改善,展現公司調整營運策略以提升資產運用績效的努力。

整體來說,Intuit Inc. 展現出高毛利且營運相對穩定的特徵,但在2022年之後,盈利指標略有下降,可能受到全球經濟不確定性與市場競爭的影響。隨著2023年起的回升趨勢,展現公司在一定程度上已調整策略,逐步恢復盈利能力並提升資本運用效率。未來的持續關注點將在於公司能否持續維持或提升這些比率,並在變動的市場環境中追求盈利能力的穩定與成長。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Intuit Inc.、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
毛利
淨收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-Q (報告日期: 2018-10-31).

1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q3 2025 + 毛利Q2 2025 + 毛利Q1 2025 + 毛利Q4 2024) ÷ (淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


分析摘要:Intuit Inc. 季度財務資料趨勢

根據所觀察的資料,Intuit Inc.在2018年至2025年期間的財務表現展現出持續成長的趨勢。儘管某些季度出現波動,但整體來說,公司毛利與淨收入均呈現逐步上升的趨勢,反映出公司在營收獲利方面的良好表現。

毛利方面,從2018年10月的769百萬美元逐步增加至2024年10月的6560百萬美元,期間呈現穩定增長。在2019年到2023年間,毛利數值有明顯提升,尤其在2022年與2023年期間,毛利較前期有大幅突破,顯示公司在營收結構或銷售規模上取得了顯著成長。此外,毛利率平均維持在78%至83%之間,顯示毛利率基本穩定,反映公司在成本控制與價格策略方面的穩健管理。

淨收入方面,也展現類似成長趨勢,從2018年10月的1016百萬美元逐步提高至2024年10月的7754百萬美元。淨收入的快速成長尤其在2022年至2024年期間更為顯著,可能受到營運規模擴大及成本控管改善的共同影響。淨收入的逐步上升,顯示公司盈利的持續改善與市場擴展有關。

毛利率比率的變動較為平穩,範圍在78%至83%間波動。從數據來看,毛利率在此期間略有下降,但整體趨勢較為穩定,約在79%至82%之間浮動,顯示公司在追求成長的同時,能較好地維持利潤空間,財務管理較為穩健。

總結而言,Intuit Inc.的財務數據顯示公司在過去數年持續成長,營收與獲利雙雙提升,同時毛利率維持在較為穩定的範圍內,彰顯出其營運與成本控制的有效性。未來若能保持此成長動能並有效控管成本,有望在競爭激烈的市場中持續展現良好的財務表現。


營業獲利率

Intuit Inc.、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
營業利潤 (虧損)
淨收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-Q (報告日期: 2018-10-31).

1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤 (虧損)Q3 2025 + 營業利潤 (虧損)Q2 2025 + 營業利潤 (虧損)Q1 2025 + 營業利潤 (虧損)Q4 2024) ÷ (淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


在分析該公司的季度財務資料後,可以觀察到幾個值得注意的趨勢與變化。首先,營業利潤(虧損)在不同季度展現出較大的波動範圍。於2018年10月出現虧損10百萬美元,但隨後於2019年第一季度快速反彈至2,332百萬美元,之後在2019年下半年再度大幅增長,尤其在2021年第四季度達到最高點2,778百萬美元。然後在近期的季度中,營業利潤較早期開始逐步下降,並在2024年初重新升高至3,720百萬美元,顯示公司在財務表現方面具有一定的波動性,可能受市場、產品或經營策略調整的影響。

相比之下,淨收入的變動趨勢較為明顯且持續上升。自2018年10月的1,016百萬美元逐步增加,至2024年4月達到最高的7,754百萬美元,反映公司整體盈利能力呈現穩定成長的趨勢。期間的淨收入在2021年明顯突破兩千多萬美元,並在2024年持續創新高,代表公司在營運效率或市場需求方面可能有所提升或擴展。

營業獲利率的趨勢亦值得關注。數據顯示,該比率起伏較大,但整體處於20%至30%之間。於2019年間基本保持在27%左右,而在2020年因疫情影響下略為波動,最低出現在2022年第四季度約20.2%。此後,營業獲利率逐步回升,並在2024年第三季度達到24.38%,顯示公司在營運效率及獲利能力方面有一定的改善空間,也反映出疫情對盈利率的短期負面影響逐漸消退。

綜合來看,該公司在期間內展現出明顯的盈利成長趨勢,尤其是淨收入的持續上升,表明其在營收層面具有較佳的表現能力;同時營業利潤的波動可能反映出公司在不同時段的成本控制或市場競爭狀況。營業獲利率整體維持在較高水準,但仍受到經濟環境變化的影響。未來若能穩定提升營業利潤的水平,將有助於進一步加強公司整體的盈利穩定性與競爭力。


淨獲利率

Intuit Inc.、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
淨收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-Q (報告日期: 2018-10-31).

1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100 × (淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024) ÷ (淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,以下對Intuit Inc.的季度淨收入與淨獲利率的趨勢分析總結如下:

淨收入趨勢分析

整體來看,淨收入在2018年到2024年期間呈現出明顯的增長趨勢。2018年10月31日的淨收入約為34百萬美元,而截至2024年10月31日,淨收入已攀升至約2,820百萬美元,顯示公司營收規模顯著擴大。

在此期間,淨收入經歷了多個波動,但整體趨勢為持續成長。特別是在2022年及2023年的季度,淨收入多數超過3,000百萬美元,反映出公司在近期的營收表現較為強勁;在2024年初,淨收入更達到高點近4,000百萬美元,顯示公司營運表現持續改善。

值得注意的是,2019年第四季度曾出現負值(-44百萬美元),可能受到特殊或一次性因素影響,但之後公司迅速恢復,並展現穩定成長。

淨獲利率趨勢分析

淨獲利率的數據揭示公司獲利能力的變動情況。從2019年第四季度開始,淨獲利率大多維持在20%以上,最高曾達25.1%,表明公司在營收擴張的同時保持相對良好的盈利能力。

在2021年及之後的季度,淨獲利率歷經微幅波動,平均約在16%至19%之間。特別是在2022年及2023年,淨獲利率有逐步提升的趨勢,反映出公司在營運效率及成本管理方面的改善。

然而,2022年第一季度的淨獲利率較低(約14.1%),可能暗示該季存在較高的成本或投資支出,但整體而言,公司獲利能力呈現穩定上升的趨勢。

綜合分析,Intuit Inc.的財務狀況展示出強勁的收入增長趨勢與相對穩定的盈利能力,展現出公司在市場中的競爭優勢。未來若維持成本控制與市場拓展策略,預計其盈利表現將進一步提升,持續保持較高的增長動能。


股東權益回報率 (ROE)

Intuit Inc.、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
股東權益
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-Q (報告日期: 2018-10-31).

1 Q3 2025 計算
ROE = 100 × (淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024) ÷ 股東權益
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的季度財務資料中可觀察到,淨收入具有較為顯著的波動性。尤其在2019年第四季度(2019年10月31日),淨收入達到高點1,378百萬美元,顯示當季公司表現非常強勁。然而,此後的幾個季度中,淨收入經歷了較大的波動,甚至在2019年7月31日曾負值(-44百萬美元),反映出當季可能受到特殊事件或成本較高的影響。2020年由於疫情影響,淨收入呈現較大的波動,尤其在2020年1月31日達到高點1,084百萬美元,但隨後在2020年7月31日出現大幅下滑,至445百萬美元。2021年開始,淨收入再次上升,達到2021年10月31日的2,087百萬美元的高峰,顯示公司在疫情的初期適應和恢復能力較佳。進入2022年及2023年後,淨收入整體呈現上升趨勢,並於2024年初達到多年前的高點,彰顯公司營運表現的改善和成長動能的持續維持。

股東權益方面,整體呈現持續的增長趨勢。從2018年10月31日的2,782百萬美元逐步增加至2025年4月30日預測值的約20,125百萬美元,反映公司經由累積留存盈餘以及可能的資本調整累積的大量資本。特別是在2021年及之後的季度中,股東權益的增幅較為顯著,顯示財務結構日益穩健。

ROE(股東權益報酬率)則顯示公司在盈利效率上在2019年後較為穩定,範圍大致在11.69%至17.23%之間波動。2020年疫情初期的數據,ROE有所下降,部分季度約在13%左右,但之後逐步回升並維持在約16%的較高水準,顯示公司在資本運用效率上逐年改善。值得注意的是,ROE的波動反映了公司在經營績效與利潤產出方面的變化,亦可能受到營收波動及成本變動的影響。

整體而言,該公司表現出了營收與利益的成長趨勢,以及財務結構日益強化的特徵。儘管面臨經濟或外部挑戰,公司的淨收入具備一定的波動性,但長期趨勢向上,股東權益持續擴增,反映出公司具備穩健的財務管理能力和可持續的盈利能力。 ROE的逐步提升也指示公司在資本運用上逐漸提高效率,預期未來若能持續改善營運績效,整體財務狀況將更為穩定與強健。


資產回報率 (ROA)

Intuit Inc.、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-Q (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-Q (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-Q (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-Q (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-Q (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-Q (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30), 10-Q (報告日期: 2019-01-31), 10-Q (報告日期: 2018-10-31).

1 Q3 2025 計算
ROA = 100 × (淨收入Q3 2025 + 淨收入Q2 2025 + 淨收入Q1 2025 + 淨收入Q4 2024) ÷ 總資產
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務資料,以下是對Intuit Inc.近年來主要財務指標的分析與趨勢評估:

淨收入
淨收入在2018年10月至2019年10月期間顯著成長,從34百萬美元增加至57百萬美元,之後在2019年度第四季出現大幅波動,出現負值(-44百萬美元),反映可能的特殊事項或季節性變化。進入2020年後,淨收入持續上升,特別是在2021年達到最高點,2021年10月更達到約2,087百萬美元,顯示公司即使面對市場不確定性仍維持強勁成長。2022至2024年間,淨收入波動較大,但整體仍處於較高水準,顯示公司具有持續獲利能力,甚至在2024年持續成長的趨勢明顯。
總資產
總資產展現顯著成長趨勢,從2018年10月的4,928百萬美元,逐步擴大至2024年10月的約36,193百萬美元。期間內的資產規模持續擴張,尤其是在2022年首次突破30,000百萬美元門檻後,資產規模更進一步擴大,彰顯公司在資產擴展和資本積累方面的策略成效。該擴張過程伴隨公司營收的提升,反映其財務規模的壯大與營運規模的擴展。
ROA (資產報酬率)
ROA在2019年及2020年呈現穩定於24-25%的高位,顯示公司在此期間有效運用了資產,維持較佳的盈利效率。此後,ROA數值有逐步下降的趨勢,2021年和2022年約在7-9%之間,反映公司資產規模大幅擴張的情況可能導致資產回報率下降。此外,ROA的降低亦可能意味著公司正在進行資產擴大投資,短期內可能影響營運效率,但長期則有望帶來規模效益。2023年和2024年的ROA略有回升,指向公司可能在資產配置上優化或獲利能力改善。

整體而言,Intuit Inc.顯示出穩健的營收成長和資產擴展趨勢,雖然短期內有波動,但長期展現出強大的盈利能力及資產積累能力。ROA的逐步下滑須持續監控,確保資產運用的效率得以維持或改善。未來前景仍取決於公司能否在持續擴張的同時,提高資產運用效率並維持穩定的盈利水準。