盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
從所提供的季度財務資料中,可以觀察到服務導向公司在分析期間內的多項財務比率具有明顯的正向趨勢,反映出公司整體財務狀況持續改善以及經營績效的提升。
毛利率比率方面,數值大致維持在77%至79%之間,並在2023年後逐步上升,尤其在2023年第三季度(2023年9月30日)後,毛利率呈現出穩定且逐漸增加的趨勢,顯示公司在成本控制或產品/服務定價方面有一定的優勢,進而提升獲利空間。
營業獲利率在整個期間內較為明顯的呈現上升趨勢,由約4.4%逐步提升至13%以上,在2024年尤為明顯,反映公司營運效率逐步改善,能夠在營收成長的同時,稅前、營運層面的盈利能力亦同步增強,進一步強化經營的獲利能力。
淨獲利率的變化較為劇烈,尤其在2023年第二季度(2023年6月30日)之後,數值大幅攀升至近20%,並持續維持在較高水準(約12–20%),彰顯公司在成本控管、稅務規畫或非營運項目的改善,使淨利潤率大大提升,反映公司獲利能力顯著改善,尤其是在2023年後期呈現的快速成長階段。
股東權益回報率(ROE)也展現出穩步攀升的趨勢,尤其自2023年起,數值快速增加,2024年達到約15%的水平,顯示股東投入的資本獲得較高的回報,企業盈利能力顯著提升,有助於吸引投資者的信心與支持。另一方面,資產回報率(ROA)亦呈現相似的成長趨勢,從2020年的約1.36%逐步上升至2024年的近7.5%,這一變化意味著公司利用資產獲利的效率在不斷提升,資產整體運用效率改善是推動盈利能力成長的關鍵因素之一。
綜合上述資料,可以得出結論:公司在2020年至2025年間,經歷了盈利能力與資產利用效率的持續改善。特別是在2023年後,財務比率呈現大幅升高的跡象,反映出其經營策略的有效執行以及經濟規模的擴大,為其未來持續成長提供了良好的基礎。維持這一正向趨勢,將有助於公司在競爭激烈的市場中,進一步提升市場份額與股東價值。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,ServiceNow Inc. 的收入呈現持續穩定的增長趨勢。自2020年第1季度的1,046百萬美元逐步攀升至2025年第2季度的3,215百萬美元,整體展示出穩健的擴張動能。收入的年度平均增長幅度保持正向,顯示公司在市場佔有率與營收來源方面均持續擴大。
毛利也展現出類似的上升趨勢,從2020年第一季度的823百萬美元逐步上升至2025年第二季度的2,491百萬美元。毛利的持續成長反映出公司有效控制成本並提升產品或服務的價值端盈利能力。值得注意的是,毛利率比率自2020年的78.16%略微波動中,約在78%至79%的區間內維持,顯示毛利率的穩定性。較高且穩定的毛利率對公司長期盈利能力具有正面意義。
另外,毛利率的微幅上升趨勢在2023年後較為明顯,至2023年第三季度達到79.24%,之後略微略有下滑,但整體仍維持在較高水準。這表明公司在收入增長的同時,亦能較有效地管理毛成本,維持較高的毛利率水準。
綜合來看,ServiceNow Inc. 表現出良好的營運成長軌跡,收入與毛利同步攀升,毛利率則保持穩定,顯示公司在市場競爭中具備成本控制能力與產品價值提升的能力。未來若能持續維持此趨勢,亦有助於進一步鞏固其市場地位與支持盈利的持續成長。
營業獲利率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
經營收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025
+ 經營收入Q4 2024
+ 經營收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 經營收入
- 從2020年度第一季的49百萬美元逐步增長至2025年第二季的6,306百萬美元,展現公司營收持續成長的趨勢。在2020年全年,營收有所波動,但整體上呈現逐季上升的趨勢,尤其在2022年後期,提高幅度較為明顯,顯示公司在經營規模和市場份額方面持續擴展。2023年和2024年,多數季度都保持穩定甚至加速成長,反映產品或服務的市場接受度提升,及公司營運效率的改善。
- 營業收入
- 相比經營收入,營業收入亦展現明顯的長期上升趨勢,從2020年底的1,250百萬美元提升至2025年第二季的3,215百萬美元,顯示公司在營收規模上持續擴展。期間內,營收的季增幅較為穩定,反映公司在產品、市場拓展或訂閱服務方面的持續增長動能。此外,營收成長速度早年較為平緩,後期逐步加快,彰顯公司策略及市場接受度的改進。
- 營業獲利率
- 營業獲利率整體呈現逐步上升的趨勢,從2020年第四季的約4.4%逐步提升至2025年第二季的約13.3%。此一趨勢代表公司在營運效率、成本控制或定價策略上取得一定成效,使得利潤率持續改善。值得一提的是,2020年較初期獲利率較低,但隨著時間推移,獲利能力逐漸增強,並在較近期時間點達到相對較高的水平,顯示公司營運效率逐步提升且持續盈利能力改善。
淨獲利率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可觀察到,ServiceNow Inc.的收入在整個期間呈現穩定且持續的成長趨勢,從2020年第一季的約1046百萬美元逐步攀升至2025年第二季的約3215百萬美元。此成長趨勢顯示公司在市場上持續擴張,營收規模不斷擴大,反映出其在產品或服務的需求上具有穩定且正向的增長動力。
相較之下,淨收入(淨利潤)則展現較為波動的表現,於2020年第一季至2020年第三季尚無數據(可能為資料缺失)。自2020年第四季起,淨收入逐步提升,並在2021年第四季開始達到多個季度高點,特別是在2022年及2023年第三季時,淨收入達到峰值,顯示公司在某些期間內獲利能力強化。然而,整體來說,淨收入波動較大,顯示公司在追求收入增長的同時,淨利潤的穩定性還有待加強或取決於特殊的營運因素或一次性成本。
淨獲利率方面的觀察顯示,2020年及2021年期間,較低的淨獲利率(約2%至4%)反映公司在快速擴展的同時,利潤率受到一定壓力。進入2022年後,淨獲利率明顯提升,尤其在2022年第四季及2023年全年度,淨獲利率曾經突破15%甚至接近20%,顯示公司在營運效率或盈利能力方面取得顯著改善。而在2024年及2025年前,淨獲利率仍維持在較高水準,但較前期略有波動,表明公司可能面臨持續優化盈利結構的挑戰。
整體而言,ServiceNow Inc.展現出強力的收入增長勢頭,反映其市場拓展策略的成功。然而,淨收入的波動與相對較低的淨獲利率,表明公司在擴張階段或在某些季度仍面臨獲利能力不穩的狀況。公司長期的成長潛力仍然受到利潤率提升與成本控制的關注,未來若能持續改善盈利質量,將有助於提升整體財務穩定性與投資人信心。
股東權益回報率 (ROE)
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
ServiceNow Inc. 季度財務資料分析摘要
從截止2020年第一季至2025年第二季的財務數據中,可以觀察到公司在營收、股東權益以及股東權益回報率(ROE)方面的明顯成長趨勢,反映出公司規模擴張與財務表現持續改善的狀況。以下為詳細的分析內容:
淨收入趨勢
淨收入在2020年第一季約為48百萬美元,經過2020年下半年的波動後,迅速在2021年達到高點約75百萬美元,之後進入快速增長階段。在2022年度,淨收入大幅提高至150百萬美元,並在2023年和2024年持續維持高位,展現公司營收成長的顯著動能。特別是在2023年與2024年,淨收入數值均維持在240百萬美元以上,顯示公司在市場的擴張與產品需求上取得良好成果。
股東權益變化
股東權益呈現持續累積的趨勢,從2020年第一季的約2,266百萬美元逐季增加到2025年第二季的超過10,932百萬美元。此一累積反映公司盈利常態化並留存大量資本用以再投資或派發股利的策略。股東權益的穩步上升,配合淨收入的提升,說明公司在創造價值和資金積累方面表現強勁。
ROE(股東權益報酬率)分析
ROE的數據起伏較大,反映出公司盈利效率的變動。在2020年前兩年資料缺失,而自2021年起,ROE逐步攀升,2022年後持續增強,最高達到大約23.78%。這反映出公司在利用股東投入資本創造盈利方面的效率提升,尤其是在2023年度ROE顯著攀升至20%以上,顯示公司內部經營與盈利能力的改進。2024年ROE穩定在14-15%左右,代表公司在資本運作層面具有較為穩定的表現。
綜合評估
整體而言,ServiceNow Inc.在過去數年間展現出穩健的成長軌跡。澎湃的淨收入成長、持續增加的股東權益,與逐步提升的ROE,共同表明公司在市場中的競爭力與盈利能力逐步強化。這些資料支持公司在未來仍具有良好的持續成長潛力,但亦應留意ROE的波動可能暗示經營效率方面的挑戰,建議持續追蹤未來季度的財務表現以進一步確認長期趨勢。
資產回報率 (ROA)
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,ServiceNow Inc.的淨收入呈現穩定成長的趨勢。2020年第一季的淨收入為48百萬美元,經歷短暫波動後,至2023年第三季已上升至約347百萬美元,並在2024年達到高點約432百萬美元,顯示公司營收規模持續擴大。同時,公司的總資產也展現持續增加的趨勢,從2020年第一季的約6,197百萬美元逐步攀升至2025年6月的約22,051百萬美元,顯示公司在資產規模方面持續擴張,可能伴隨著業務擴展與投資的增加。 就盈利效率而言,ROA(資產報酬率)數值在2020年後逐步提升,從第一個有數據的2020年9月的1.36%上升至2023年9月的約10%,展現公司運用資產產生利潤的效率改善。此趨勢在2023年之後略有波動,但整體水平仍維持在較高水準(約7%至10%),反映公司過去數年的經營績效改善。 綜合來看,ServiceNow Inc.在這段期間內展現出收入穩步成長、資產規模擴張以及資產運用效率提升的跡象。這可能意味著公司不僅在市場中取得了較佳的競爭地位,同時也成功在資本配置與經營策略上取得成效。未來若持續保持目前的成長動能與資產運用效率,有助於公司進一步提升盈利能力與股東價值。