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Trane Technologies plc (NYSE:TT)

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盈利能力分析
季度數據

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盈利能力比率(摘要)

Trane Technologies plc、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


整體而言,資料顯示在所觀察期間內,各項盈利能力指標呈現波動趨勢,但多數指標在後期呈現上升趨勢。

毛利率比率
毛利率比率在2019年維持相對穩定,約在30.9%至31.0%之間。2020年略有下降,但自2021年起逐步回升,並在2023年達到31.4%,顯示成本控制或產品定價策略的有效性可能有所改善。
營業獲利率
營業獲利率在2019年和2020年初呈現下降趨勢,最低點出現在2020年6月30日,為11.39%。隨後,營業獲利率顯著提升,並在2023年達到15.26%,表明營運效率或銷售組合的優化可能對盈利能力產生積極影響。
淨獲利率
淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似,在2020年上半年下降,之後逐步回升。2023年淨獲利率達到11.06%,為觀察期內最高點,反映了整體盈利能力的增強。
股東權益回報率 (ROE)
股東權益回報率在2019年和2020年經歷波動,但在2021年起呈現顯著上升趨勢,從2021年的17.78%增長至2023年的29.88%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷提高。
資產回報率 (ROA)
資產回報率的趨勢與ROE類似,在2020年上半年下降,之後逐步回升。2023年ROA達到10.08%,為觀察期內最高點,顯示公司更有效地利用其資產來產生利潤。

總體而言,資料顯示在2020年上半年,盈利能力指標普遍受到壓力,但隨後在2021年至2023年間顯著改善。股東權益回報率和資產回報率的持續上升表明公司在提升盈利能力和資本效率方面取得了進展。


銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Trane Technologies plc、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
毛利
淨收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q1 2023 + 毛利Q4 2022 + 毛利Q3 2022 + 毛利Q2 2022) ÷ (淨收入Q1 2023 + 淨收入Q4 2022 + 淨收入Q3 2022 + 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

毛利
毛利在2019年呈現波動上升的趨勢,從第一季的1058600千美元增長到第四季的1246600千美元。2020年第一季大幅下降至742500千美元,隨後逐步回升,並在2020年第三季達到1134700千美元。2021年毛利維持在相對穩定的水平,在1041500千美元至1270700千美元之間波動。2022年則呈現再次增長趨勢,從第一季的989000千美元增長到第二季的1323400千美元,但隨後在第三、四季度有所回落。2023年第一季的毛利為1143500千美元。
淨收入
淨收入的趨勢與毛利相似,在2019年呈現增長,隨後在2020年第一季大幅下降。2020年第二季至第四季逐步回升,但整體水平低於2019年同期。2021年淨收入在3017600千美元至3829700千美元之間波動。2022年淨收入顯著增長,從第一季的3355500千美元增長到第二季的4190400千美元,並在2022年第三、四季度維持較高水平。2023年第一季的淨收入為3665800千美元。
毛利率比率
毛利率比率在2019年至2021年間相對穩定,維持在30.54%至31.85%之間。2022年毛利率比率略有下降,從第一季的31.13%降至第四季的31.4%。2023年第一季的毛利率比率為31.4%。整體而言,毛利率比率的波動幅度較小,表明成本控制和定價策略的相對穩定性。

總體而言,數據顯示在2020年第一季經歷了明顯的下滑後,各項指標均呈現復甦趨勢。2022年各項指標均有顯著增長,但2022年第三、四季度增長趨勢有所放緩。2023年第一季的數據顯示,各項指標維持在相對穩定的水平。


營業獲利率

Trane Technologies plc、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
營業利潤
淨收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤Q1 2023 + 營業利潤Q4 2022 + 營業利潤Q3 2022 + 營業利潤Q2 2022) ÷ (淨收入Q1 2023 + 淨收入Q4 2022 + 淨收入Q3 2022 + 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。

營業利潤
營業利潤在2019年呈現波動,從第一季的318,500千美元增長至第二季的650,500千美元,隨後在第三、四季度略有下降。2020年第一季大幅下降至154,400千美元,隨後逐步回升,但在2020年第四季再次下降。2021年,營業利潤再次呈現增長趨勢,並在第二季達到651,000千美元的高點,但後續季度有所回落。2022年,營業利潤再次顯著增長,並在第二季達到739,500千美元的峰值,但第三、四季度有所下降。2023年第一季則降至456,800千美元。整體而言,營業利潤呈現週期性波動,且在不同年份的增長模式有所差異。
淨收入
淨收入的趨勢與營業利潤相似,也呈現波動性。2019年,淨收入在各季度之間有明顯的變化,從第一季的3,575,900千美元到第二季的4,527,800千美元,然後在第三、四季度略有下降。2020年第一季淨收入大幅下降至2,641,300千美元,隨後逐步回升,但仍未恢復到2019年的水平。2021年,淨收入呈現增長趨勢,並在第二季達到3,829,700千美元的高點,但後續季度有所回落。2022年,淨收入再次顯著增長,並在第二季達到4,371,900千美元的峰值,但第三、四季度有所下降。2023年第一季則降至3,665,800千美元。
營業獲利率
營業獲利率在各季度之間相對穩定,但仍可觀察到一些變化。從2019年的12.56%到12.16%,略有下降。2020年,營業獲利率持續下降,最低點為第一季的11.83%。2021年,營業獲利率開始回升,並在第二季達到14.49%的高點,隨後略有回落。2022年,營業獲利率持續上升,並在第三季達到15.13%的峰值,第四季則為15.26%。2023年第一季的營業獲利率為15.26%。整體而言,營業獲利率呈現上升趨勢,但波動幅度較小。

總體而言,數據顯示各項財務指標之間存在一定的相關性。淨收入和營業利潤的趨勢基本一致,而營業獲利率則反映了盈利能力的變化。觀察到在特定季度,例如2020年第一季,各項指標均出現顯著下降,可能受到外部因素的影響。


淨獲利率

Trane Technologies plc、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
特靈科技公司應佔凈收益(虧損)
淨收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100 × (特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q1 2023 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q4 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q3 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q2 2022) ÷ (淨收入Q1 2023 + 淨收入Q4 2022 + 淨收入Q3 2022 + 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。

特靈科技公司應佔凈收益(虧損)
在2019年,該指標呈現波動趨勢,第一季度為1.999億美元,第二季度大幅增長至4.561億美元,第三季度略有上升至4.588億美元,第四季度則下降至2.961億美元。2020年第一季度出現虧損,為-2.92億美元,隨後各季度逐步回升,至第四季度達到2.447億美元。2021年,該指標持續增長,從第一季度的2.352億美元增長至第四季度的3.178億美元。2022年,該指標進一步提升,在第二季度達到峰值5.479億美元,年末則回落至3.071億美元。2023年第一季度為2.602億美元。整體而言,該指標呈現先下降、後回升、再波動的趨勢。
淨收入
淨收入在2019年呈現相對穩定的趨勢,各季度數值在3.3555億美元至4.5278億美元之間波動。2020年第一季度大幅下降至2.6413億美元,隨後各季度逐步回升,至第四季度達到3.1791億美元。2021年,淨收入持續增長,從第一季度的3.0176億美元增長至第四季度的3.8297億美元。2022年,淨收入進一步提升,在第二季度達到峰值4.3719億美元,年末則回落至3.6658億美元。2023年第一季度為4.1904億美元。整體而言,淨收入呈現先下降、後回升、再波動的趨勢,且2022年第二季度達到最高點。
淨獲利率
淨獲利率在2019年保持在8.38%至8.94%之間,波動較小。2020年,淨獲利率下降,最低點為第一季度的7.54%,年末回升至6.86%。2021年,淨獲利率顯著提升,從第一季度的8.72%增長至第四季度的10.07%。2022年,淨獲利率持續提升,在第二季度達到峰值10.98%,年末回落至11.06%。2023年第一季度為10.06%。整體而言,淨獲利率呈現上升趨勢,且在2022年第二季度達到最高點。淨獲利率的提升可能反映了成本控制或產品組合優化的結果。

總體而言,數據顯示在經歷了2020年第一季度的挑戰後,各項指標均呈現復甦和增長趨勢。淨獲利率的提升表明盈利能力有所改善。然而,2022年末和2023年初的數據顯示,增長勢頭可能有所放緩,需要進一步觀察以確定是否為一時性波動。


股東權益回報率 (ROE)

Trane Technologies plc、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
特靈科技公司應佔凈收益(虧損)
特靈科技有限公司股東權益總額
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 計算
ROE = 100 × (特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q1 2023 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q4 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q3 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q2 2022) ÷ 特靈科技有限公司股東權益總額
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。

特靈科技公司應佔凈收益(虧損)
在2019年,凈收益呈現波動,從第一季度到第二季度大幅增長,隨後在第三季度保持穩定,第四季度則有所下降。2020年第一季度出現虧損,但在後續季度迅速恢復並持續增長,但增長幅度逐漸放緩。2021年,凈收益再次呈現增長趨勢,並在各季度保持相對穩定。2022年,凈收益持續增長,並在第二季度達到峰值,隨後在第三季度和第四季度有所回落。2023年第一季度,凈收益相較於2022年同期有所下降。
特靈科技有限公司股東權益總額
股東權益總額在2019年呈現緩慢增長趨勢,並在各季度保持相對穩定。2020年第一季度股東權益總額大幅下降,隨後在後續季度逐步恢復,並在2020年第三季度和第四季度達到較高水平。2021年,股東權益總額保持相對穩定,並在各季度略有波動。2022年,股東權益總額呈現下降趨勢,並在第四季度達到最低點。2023年第一季度,股東權益總額略有回升。
ROE
ROE在2019年呈現波動,但整體保持在18%至20%之間。2020年第一季度ROE大幅下降,與凈收益的虧損相符,隨後在後續季度迅速恢復並持續增長。2021年,ROE持續增長,並在各季度保持相對穩定,超過20%。2022年,ROE持續增長,並在2022年第三季度和第四季度達到峰值,超過29%。2023年第一季度,ROE相較於2022年同期略有下降,但仍維持在較高水平。

總體而言,數據顯示凈收益和股東權益總額在不同時期呈現不同的增長和波動模式。ROE的變化與凈收益的變化密切相關,反映了公司盈利能力和股東權益利用效率的變化。儘管存在波動,但ROE在大部分時間內保持在較高水平,表明公司具有較強的盈利能力。


資產回報率 (ROA)

Trane Technologies plc、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
特靈科技公司應佔凈收益(虧損)
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2023 計算
ROA = 100 × (特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q1 2023 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q4 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q3 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q2 2022) ÷ 總資產
= 100 × ( + + + ) ÷ =

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從提供的數據來看,特靈科技公司的應佔淨收益呈現波動趨勢。在2019年,該數值經歷了顯著增長,從第一季度的1.999億美元增加到第二季度和第三季度,並在第四季度有所回落。2020年第一季度出現了虧損,隨後各個季度逐步恢復,並在第三季度達到較高水平,但第四季度再次下降。2021年,淨收益再次呈現增長趨勢,並在第二季度達到峰值,之後各季度有所下降。2022年,淨收益持續增長,並在第二季度達到最高點,隨後在第三季度和第四季度有所回落。2023年第一季度,淨收益為3.071億美元。

總資產
總資產在2019年經歷了增長,但隨後在2020年有所下降。2020年下半年至2021年,總資產相對穩定,並在2021年略有增長。2022年,總資產繼續保持穩定增長趨勢,並在2023年第一季度略有下降。整體而言,總資產的變化幅度相對較小。
資產收益率 (ROA)
資產收益率在2019年保持在相對穩定的水平,約為6.7%至7.2%。2020年,ROA有所下降,特別是在第一季度,與淨收益的虧損相符。2021年,ROA呈現顯著上升趨勢,從第一季度的6.28%增加到第四季度的7.88%。2022年,ROA持續增長,並在2023年第一季度達到10.08%的峰值。ROA的增長表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷提高。

總體而言,數據顯示公司在應佔淨收益方面存在波動,但總資產相對穩定。ROA的持續增長表明公司在提高資產利用效率方面取得了顯著進展。值得注意的是,ROA的變化與應佔淨收益的變化存在一定的相關性,但並非完全一致,這可能受到其他因素的影響。