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Trane Technologies plc (NYSE:TT)

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盈利能力分析
季度數據

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盈利能力比率(摘要)

Trane Technologies plc、盈利能力比率(季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比例
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).


毛利率比率
從2018年第三季起,毛利率大致維持在30%至31%之間,呈現相對穩定的趨勢。2018至2020年期間,毛利率略有波動,但沒有明顯的長期變化,顯示公司在成本控制或產品組合方面保持一定的穩定性。2021年起,毛利率持續略有提升,尤其在2021年第四季到2022年第一季之間,達到約31.8%的高點,之後數據略有下降但仍維持於接近31%的水平,呈現輕微向上趨勢。
營業獲利率
營業獲利率自2018年起相對穩定,約在12%上下浮動。進入2020年後,該比例逐步提升,2021年開始明顯攀升,尤其在2021年第四季達到14.49%,之後進一步上升,至2023年第一季升至15.26%。此趨勢反映公司營運效率逐步改善,盈利能力逐步增強,可能與成本控制措施優化或營收結構調整有關。
淨獲利率
淨利率在2018年至2020年間較為穩定,約在6.7%至8.9%之間,並在2020年之後逐漸上升。在2021年末,淨利率進入雙位數區域,達到10%以上,並持續微幅上升,至2023年第一季達11.06%。此趨勢表明公司在銷售盈利和成本管理層面取得進步,盈利水準逐步提高,反映經營績效的整體改善。
股東權益回報率(ROE)
ROE在2018年較低,約在13%至20%之間,隨後呈現逐步上升的趨勢。2020年之後,ROE持續提升,尤其在2021年後,逐季攀升,乃至於2023年第一季達到29.88%。此表現指出公司在利用股東權益創造利潤方面變得愈加有效率,顯示公司盈利能力與資本運用的改善,可能受益於營收增長與成本控制策略的整合。
資產回報率(ROA)
ROA在2018年前後較低,約在4.7%至7.4%之間,隨後逐季提升。尤其在2021年後,ROA穩步上升,至2023年第一季達10.08%,顯示公司在資產利用方面的效率逐步改善。這可能意味著公司在資產運用、投資回報方面取得了良好的成效,尤其在營收成長與成本控制的共同作用下,資產的產出效率得以提高。

銷售回報率


投資回報率


毛利率比率

Trane Technologies plc、毛利率比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
毛利
淨收入
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
毛利率比率 = 100 × (毛利Q1 2023 + 毛利Q4 2022 + 毛利Q3 2022 + 毛利Q2 2022) ÷ (淨收入Q1 2023 + 淨收入Q4 2022 + 淨收入Q3 2022 + 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


毛利趨勢分析

從2018年第一季到2023年第一季,Trane Technologies plc的毛利展現出一定的波動,但整體呈現持續成長的趨勢。兩個主要的觀察點如下:

毛利金額
毛利金額在此期間經歷了多次波動,但整體由2018年約964萬美元,增加至2023年約1,143萬美元。期間內,2019年及2020年毛利金額出現較高的峰值,尤其在2019年第二季至第四季,以及2020年第一季,顯示公司在某些季度內達到較佳的盈利水平。然而,2020年第三季之後,毛利呈現逐步回升,特別是在2021年和2022年,毛利金額穩步增加,顯示公司在經營效率或產品組合上有所改善。
毛利率變化
毛利率較為穩定,整體維持在30.5%至31.85%的區間。2020年末,毛利率略微提升至31.28%,並在2021年逐步改善,最高達到31.85%。此趨勢表明公司在控制成本和提升營收效率方面具有一定的穩健性。2022年末毛利率再次稍微上升,達到31.4%,顯示盈利能力的持續改善是持續的,即使在營收波動的情況下,毛利率維持在相對穩定的範圍內。

總結來看,Trane Technologies plc在所分析期間內,毛利金額呈現穩定的成長趨勢,毛利率則維持在穩定範圍內,反映其營運效率較為穩固。儘管財務數據每季略有波動,但公司在2021年後展現出較為明顯的成長與盈利穩定性。這些趨勢指向一個持續改善的盈利能力,並且公司具備一定的經營穩定性和盈利潛力。


營業獲利率

Trane Technologies plc、營業獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
營業利潤
淨收入
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × (營業利潤Q1 2023 + 營業利潤Q4 2022 + 營業利潤Q3 2022 + 營業利潤Q2 2022) ÷ (淨收入Q1 2023 + 淨收入Q4 2022 + 淨收入Q3 2022 + 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,Trane Technologies plc 在2018年至2023年之間的財務狀況呈現一定的變動趨勢與穩定性。以下為詳細分析:

營業利潤的變化與趨勢
營業利潤在2018年第一季度較低,約為243,400美元,隨後在2018年第二季度顯著增加至640,300美元,展現出較強的盈利能力躍升。之後雖有波動,但整體趨勢呈現較高的水準,尤其在2021年和2022年達到較高的點,如2021年第三季度與第四季度分別為651,000美元及583,400美元。2023年第一季度營業利潤亦維持在較高水平,約為456,800美元,顯示公司在整體營運效率方面具備較強的盈利能力。
淨收入的變動與穩定性
淨收入經歷了較大波動:2018年的數值約為3,384,500美元,並在2019年初達到高點約4,357,700美元,之後在2020年有所下降,最低點為2020年第一季度約2,641,300美元。2021年淨收入又回升至約3,819,700美元,2022年和2023年維持在較高水平(超過3,600,000美元),顯示公司具有一定的盈利韌性和逐步改善的趨勢。
營業獲利率的趨勢
由於1980年代資料中未提供,專注於2018年後的數據,營業獲利率相對穩定,維持約12%以上。特別是在2021年第三季度至2023年第一季度,營業獲利率逐步提升,從約14.37%增加至15.26%,顯示公司在營運成本控制與收入效率方面持續改進,盈利能力有所增強。
整體分析
總體而言,該公司在過去五年間經歷了營收和盈利能力的波動,但整體呈現出較為積極的上升趨勢。尤其是在2021年與2022年期間,營業利潤、淨收入與營業獲利率的提升,反映出管理層成功改善營運效率,應對市場變動。此外,2023年第一季度的財務表現仍保持較高水平,表明公司具有一定的韌性和經營績效的持續性。未來若能在營運成本控制與市場擴展方面持續努力,有望進一步鞏固其盈利能力。

淨獲利率

Trane Technologies plc、凈獲利率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
特靈科技公司應佔凈收益(虧損)
淨收入
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100 × (特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q1 2023 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q4 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q3 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q2 2022) ÷ (淨收入Q1 2023 + 淨收入Q4 2022 + 淨收入Q3 2022 + 淨收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


整體營收趨勢分析
從資料顯示,Trane Technologies plc 在多數期間內,淨收入展現出穩定或略有成長的走勢。尤其在2018年至2023年期間,淨收入水準大致維持在3,055,500千美元 至 4,371,900千美元之間,呈現出公司營運規模的逐步擴增。值得注意的是,2020年第二季(6月30日)全球疫情爆發期間,淨收入雖有下降(2641,300 千美元),但隨後逐步回復並持續成長至2023年第三季的數值。此外,整體上,公司呈現出疫情初期的短暫震盪後,收入持續回升的趨勢。
應佔純益變化軌跡

公司應佔純收益在不同季度呈現較大波動。從2018年第一季的120,400千美元逐步攀升至2018年9月的515,100千美元,之後2019年第二季曾超過456,100千美元,但在2020年第一季出現明顯下滑至-29,200千美元,反映出疫情影響下公司短期內的盈利遭受較大衝擊。

儘管如此,2020年底之後,公司應佔純益快速回升,於2021年和2022年持續改善,且在2022年8月和9月達到高峰,分別為547,900與439,100千美元。至2023年第一季,亦仍維持較高水準(307,100千美元),顯示公司具備較強的韌性與復甦動能。

淨獲利率走勢與整體獲利能力
淨獲利率在2019年起有明顯提高,從8.54%逐步上升,最高達11.06%(2023年3月31日),一般趨勢為呈現上升狀態。此升高趨勢反映公司在營運效率和成本控制方面取得正面成效,獲利能力逐步改善,尤其是在2021年至2023年間,淨獲利率維持在10%以上,顯示其盈利品質的提昇與經營績效的穩定向好。

股東權益回報率 (ROE)

Trane Technologies plc、 ROE、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
特靈科技公司應佔凈收益(虧損)
特靈科技有限公司股東權益總額
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
ROE = 100 × (特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q1 2023 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q4 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q3 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q2 2022) ÷ 特靈科技有限公司股東權益總額
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中觀察,特靈科技公司在不同季度的財務表現呈現一些明顯的趨勢與波動現象。首先,應佔凈收益在2018年初表現較為波動,2018年9月和12月之間出現較高的收益,隨後在2019年出現大幅波動,尤其是2020年第一季在疫情影響下出現負數 (-29,200 千美元),顯示公司在此期間經歷了較大的經濟壓力或突發事件所造成的財務衝擊。 thereafter,應凈收益顯示出逐步回升的跡象,尤其在2021年到2023年,季度收益均維持較高水準,並在2023年第一季創下最高點(547,900 千美元),反映公司在經營策略調整或市場環境改善下獲得較佳的盈利表現。

股東權益方面,整體呈現較為穩定的上升趨勢。自2018年開始,股東權益從約7,087,100千美元略微波動後逐季微升,直到2020年受到疫情影響的低點(5,772,600千美元),隨之在2021年後逐步回復並持續增加,直到2023年初達到最高點(6,036,100千美元)。此一趨勢表明,公司在資本運作與盈利累積方面具有一定的韌性與成長能力,並在疫情期間經由內部調整或資本結構改善,有效克服困難。

關於股東權益報酬率(ROE),數據顯示公司在2019年及之前的數據缺失,從2020年起呈現明顯的上升趨勢。2020年ROE首次展現正向並持續提升,2021年逐步達到20%以上,並在2022年及2023年持續攀升。此外,ROE的成長反映出公司在盈利效率和股東價值創造方面的改善。特別是在2022年末至2023年期間,ROE接近30%,代表公司運用股東權益創造的利潤效率顯著提升,反映經營績效的穩定增強及資產運用效率的改善。

綜合分析,特靈科技公司經歷了2020年疫情帶來的經營困境,股票和盈利表現受到負面影響,但隨後展現出強勁的復甦和成長能力。公司的股東權益逐步擴大,盈利能力提升,顯示其在挑戰中持續調整策略並取得較佳經營績效。未來若能持續維持此成長趨勢,並有效管理財務風險,該公司預計將持續在競爭市場中維持穩健的表現。


資產回報率 (ROA)

Trane Technologies plc、 ROA、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
特靈科技公司應佔凈收益(虧損)
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 計算
ROA = 100 × (特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q1 2023 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q4 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q3 2022 + 特靈科技公司應佔凈收益(虧損)Q2 2022) ÷ 總資產
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


資料顯示,特靈科技公司在2018年至2023年間的財務表現呈現一定的變動趨勢,尤其在淨收益與總資產方面的表現各異。

從淨收益的角度觀察,2018年第一季度的淨收益為120,400千美元,至2018年第二季度大幅激增至448,100千美元,第四季度則有所回落至254,000千美元。2019年期間,淨收益維持較高水平,但在2020年第一季度由於疫情影響出現明顯虧損(-29,200千美元),此為短暫的下滑,其後季度逐步恢復上升,並在2021年至2023年持續呈現上升趨勢,2023年第一季達到307,100千美元。
> 總資產方面,2018年第一季度約為18,365,100千美元,2021年前後累積至約18,374,000千美元,期間經歷過波動。特別是在2020年第一季度,總資產由高點約為17,635,600千美元下降到較低的16,356,000千美元,顯示疫情期間資產略有縮減。然而,之後總資產開始緩步回升。
> 從資產運用效率來看,雖然彈性有限,但資產總額大致持平,反映出公司財務狀況較為穩定。此外,淨收益的逐步增長,尤其自2020年後的持續提高,顯示公司在疫情後逐步復甦並改善盈利能力。
> 在ROA(資產報酬率)方面,資料未提供整個期間的詳細數據,但從2021年起即可觀察到逐步提升的趨勢,2021年約為7.88%,2022年進一步達到9.71%,2023年第一季則超越10%,彰顯公司在利用其資產產生盈利方面變得更加有效率。
總結而言,特靈科技公司在過去數年間經歷了由疫情所帶來的財務動盪,尤其在淨收益方面短暫受挫,但隨著疫情控制與經營策略調整,逐步恢復並展現正向的成長態勢。公司的資產規模保持相對穩定,且資產報酬率呈上升趨勢,反映出其經營效益逐步改善。