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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

損益表的結構 

Walt Disney Co.、 合併損益表 結構

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已結束 12 個月 2025年9月27日 2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日
服務業 89.58 89.58 89.50 89.70 91.62 90.64
產品 10.42 10.42 10.50 10.30 8.38 9.36
收入 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
服務成本,不包括折舊和攤銷 -55.79 -57.47 -59.78 -59.19 -61.01 -60.26
產品成本,不包括折舊和攤銷 -6.45 -6.77 -6.82 -6.58 -5.94 -6.84
收入成本,不包括折舊和攤銷 -62.24% -64.25% -66.59% -65.76% -66.94% -67.11%
毛利 37.76% 35.75% 33.41% 34.24% 33.06% 32.89%
銷售、一般、行政和其他 -17.48 -17.25 -17.25 -19.81 -20.05 -18.92
折舊和攤銷 -5.64 -5.46 -6.04 -6.24 -7.58 -8.17
重組和減值準備 -0.87 -3.93 -4.38 -0.29 -0.97 -8.77
營業利潤 (虧損) 13.78% 9.11% 5.74% 7.90% 4.46% -2.97%
DraftKings 收益(虧損) 0.00 0.00 0.19 -0.80 -0.16 1.49
fuboTV 增益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00
德國 FTA 增長 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
Endemol Shine 增益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
其他,淨 0.00 -0.07 -0.08 0.00 0.00 0.00
其他收入(支出),淨額 0.00% -0.07% 0.11% -0.81% 0.30% 1.59%
利息支出 -1.92 -2.27 -2.22 -1.87 -2.29 -2.52
利息和投資收益 0.26 0.44 0.48 0.11 0.46 0.24
除服務成本外的定期養老金和退休后福利淨成本 0.28 0.44 0.38 0.07 -0.25 0.00
利息支出,凈額 -1.38% -1.38% -1.36% -1.69% -2.09% -2.28%
被投資方收入的權益 0.31 0.63 0.88 0.99 1.13 1.00
稅前持續經營收入(虧損) 12.71% 8.28% 5.36% 6.39% 3.80% -2.67%
持續經營業務的所得稅 1.51 -1.97 -1.55 -2.09 -0.04 -1.07
來自持續經營業務的凈收入(虧損) 14.22% 6.32% 3.81% 4.30% 3.76% -3.73%
已終止經營業務虧損,扣除所得稅 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.04 -0.05
淨收入(虧損) 14.22% 6.32% 3.81% 4.24% 3.72% -3.78%
歸屬於非控制性權益和可贖回非控制性權益的凈利潤 -1.09 -0.88 -1.17 -0.44 -0.76 -0.60
歸屬於華特迪士尼公司(迪士尼)的凈收益(虧損) 13.14% 5.44% 2.65% 3.80% 2.96% -4.38%

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-27), 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-10-01), 10-K (報告日期: 2021-10-02), 10-K (報告日期: 2020-10-03).


整體而言,資料顯示在觀察期間內,該實體的財務表現呈現出顯著的改善趨勢。從2020年到2025年,多項關鍵財務指標均呈現正向變化。

收入結構
服務業收入佔比在2020年至2025年期間維持在相對穩定的高水平,約為89.5%至91.6%。產品收入佔比則相對較低,約為8.4%至10.5%。
盈利能力
毛利率呈現上升趨勢,從2020年的32.89%增長至2025年的37.76%。這表明該實體在控制生產成本方面取得了一定的成效。
營業利潤(虧損)從2020年的負2.97%大幅轉變為2025年的13.78%,顯示其核心業務盈利能力顯著提升。
歸屬於華特迪士尼公司(迪士尼)的淨收益(虧損)也呈現類似的趨勢,從2020年的負4.38%大幅增長至2025年的13.14%。
成本控制
服務成本、產品成本以及收入成本佔收入的百分比均呈現下降趨勢,表明該實體在成本控制方面有所改善。特別是服務成本,從2020年的負60.26%下降至2025年的負55.79%。
折舊和攤銷佔收入的百分比也逐年下降,從2020年的負8.17%降至2025年的負5.64%。
其他影響因素
重組和減值準備佔收入的百分比在2020年較高,為負8.77%,但在之後幾年中顯著下降,表明該實體可能已完成相關的重組和減值工作。
利息支出佔收入的百分比相對穩定,在負2.09%至負2.52%之間波動。利息和投資收益則相對較小,但呈現波動趨勢。
被投資方收入的權益佔收入的百分比逐年下降,從2020年的1%降至2025年的0.31%,可能反映了投資組合的調整。

總體而言,資料顯示該實體在過去幾年中經歷了顯著的財務改善,盈利能力不斷提升,成本控制效果顯著。這些積極的趨勢表明該實體在市場上的競爭力正在增強。