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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

長期活動比率分析 
季度數據

Microsoft Excel

長期活動比率(摘要)

Walmart Inc.、長期活動比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日
固定資產凈周轉率 5.22 5.33 5.35 5.44 5.48 5.53 5.51 5.59 5.67 5.74 5.73 5.82 5.79 5.75 5.74 5.88 5.87 5.88 5.77 5.08 5.08 4.98 4.74
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產) 4.72 4.82 4.83 4.89 4.93 4.96 4.93 4.99 5.04 5.09 5.08 5.15 5.09 5.04 5.04 5.14 5.13 5.14 5.05 4.38 4.38 4.30 4.09
總資產周轉率 2.53 2.59 2.59 2.53 2.59 2.56 2.55 2.44 2.45 2.52 2.49 2.40 2.36 2.32 2.32 2.32 2.35 2.36 2.20 2.17 2.27 2.28 2.20
股東權益周轉率 7.62 8.10 7.41 7.58 7.81 8.02 7.66 7.97 7.86 8.52 7.90 8.23 7.51 7.42 6.82 6.89 6.98 7.13 6.86 6.69 7.14 7.78 6.96

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).


從資料中可以觀察到,固定資產凈周轉率在期間內呈現逐步上升的趨勢,尤其是在2020年疫情爆發期間,該比率從較低的數值逐漸攀升到約5.88,顯示公司在固定資產運用效率方面有明顯改善。近期數值保持在5.2至5.4之間,表明固定資產利用效率相對穩定,且較疫情前有所提升。

再者,固定資產淨周轉比率(包括經營租賃、使用權資產)亦呈現逐步緩衝提升的趨勢,從2019年末之約4.09逐步升高至2024年末約4.83,疫情期間亦能略見提升,反映公司在資產管理方面逐漸有效率,可能涉及資產結構調整或營運效率的改善。

總資產周轉率相較於固定資產比率變化較小,整體保持在2.2到2.59之間,顯示公司資產整體運用效率較為穩定,雖然疫情期間略有波動,但沒有明顯下降趨勢,反倒在2022年後逐步提升,暗示經營狀況逐步改善,資產利用效果得以恢復。

股東權益周轉率在同期內亦呈現持續上升趨勢,從2019年第四季的約6.96提升至2025年第二季的約8.1,期間經歷若干波動,但整體呈現成長,反映公司在股東權益的運用效率方面逐步改善。疫情期間,雖有起伏,但大致維持在7.0以上,顯示公司持續提升股東權益的運用效率,執行產出增強。

總體來看,這些財務比率的趨勢表明,儘管在疫情影響下經營環境可能較為艱困,Walmart公司仍展現出資產運用效率的逐步提升,資產利用率逐步優化,並且在股東權益運用方面亦取得積極進展。未來若能維持此趨勢,有助於公司進一步提升財務績效與營運效率。


固定資產凈周轉率

Walmart Inc.、固定資產凈周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672 140,608 126,981 129,388 122,949
不動產和設備,包括融資租賃使用權資產凈額 131,604 127,317 126,105 122,825 120,159 117,783 116,665 113,277 110,285 107,459 105,679 102,150 100,520 99,246 98,866 96,468 95,730 94,975 96,206 107,161 106,025 106,483 109,625 108,481 108,623 108,408
長期活動率
固定資產凈周轉率1 5.22 5.33 5.35 5.44 5.48 5.53 5.51 5.59 5.67 5.74 5.73 5.82 5.79 5.75 5.74 5.88 5.87 5.88 5.77 5.08 5.08 4.98 4.74
基準
固定資產凈周轉率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 8.62 8.69 8.65 8.60 8.87 8.84 8.87 8.91 8.91 8.94 9.02 9.04 8.84 8.57 8.34 8.18 7.89 7.77 7.60 7.48 7.31 7.21 7.12
Target Corp. 3.15 3.19 3.23 3.27 3.24 3.22 3.25 3.22 3.28 3.37 3.46 3.52 3.62 3.73 3.76 3.70 3.68 3.66 3.48 3.31 3.17 3.01 2.97

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).

1 Q2 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025) ÷ 不動產和設備,包括融資租賃使用權資產凈額
= (175,750 + 163,981 + 178,830 + 168,003) ÷ 131,604 = 5.22

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨銷售額趨勢分析
從2019年第一季(4月30日)至2025年第四季(7月31日),淨銷售額持續呈現上升趨勢。期間內,淨銷售額由約1,229億美元逐步增加,至2025年達到約1,757億美元,整體增長幅度顯著。特別是在2020年第二季度(7月31日)之後,銷售額於2021年與2022年多次突破新高,反映出公司的營運規模與市場需求持續擴張。在2023年至2025年的數值中,儘管短期內出現些微波動,但整體仍維持成長態勢,顯示公司在其主要營收來源方面保持穩定進步。
不動產和設備淨額趨勢分析
不動產及設備的淨額從2019年約1,084億美元,逐步增加到2025年約1,276億美元。期間內,資產的累積呈持續性成長,尤其是在2021年後,資產價值的增長速度較為平緩,但整體仍呈逐年上升的趨勢。此項資產的持續擴展反映出公司在資本支出與資產投資方面的穩定策略,有助於支持營運的擴張與長期成長。
固定資產周轉率變化分析
固定資產凈周轉率在提供的數據中,自2020年第二季度(4月30日)约為4.74,逐步升高至2025年第四季度(7月31日)約為5.35,期間內呈現出逐步改善的趨勢。此比率的提升意指公司在利用其固定資產產生銷售額方面變得更加高效,反映出資產運用效率的提升與管理效能的改善。儘管波動略有存在,但整體來看,公司的資產運用效率持續進步,有利於提升盈利能力及資本回報。

固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)

Walmart Inc.、固定資產凈周轉率(含經營租賃、使用權資產)、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672 140,608 126,981 129,388 122,949
 
不動產和設備,包括融資租賃使用權資產凈額 131,604 127,317 126,105 122,825 120,159 117,783 116,665 113,277 110,285 107,459 105,679 102,150 100,520 99,246 98,866 96,468 95,730 94,975 96,206 107,161 106,025 106,483 109,625 108,481 108,623 108,408
經營租賃使用權資產 13,953 13,567 13,599 13,701 13,579 13,562 13,673 13,547 13,710 13,679 13,555 13,394 13,872 13,971 13,758 13,863 13,868 13,650 13,642 17,128 16,869 16,895 17,424 16,944 17,239 16,833
不動產及設備,含融資租賃使用權資產凈額(含經營租賃、使用權資產) 145,557 140,884 139,704 136,526 133,738 131,345 130,338 126,824 123,995 121,138 119,234 115,544 114,392 113,217 112,624 110,331 109,598 108,625 109,848 124,289 122,894 123,378 127,049 125,425 125,862 125,241
長期活動率
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)1 4.72 4.82 4.83 4.89 4.93 4.96 4.93 4.99 5.04 5.09 5.08 5.15 5.09 5.04 5.04 5.14 5.13 5.14 5.05 4.38 4.38 4.30 4.09
基準
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產)競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 7.92 8.01 7.97 7.89 8.11 8.04 8.08 8.09 8.04 8.05 8.12 8.12 7.94 7.67 7.43 7.28 7.02 6.88 6.75 6.64 6.48 6.43 6.35
Target Corp. 2.84 2.87 2.90 2.95 2.93 2.91 2.95 2.95 3.02 3.12 3.19 3.24 3.33 3.42 3.45 3.39 3.37 3.36 3.21 3.06 2.92 2.78 2.74

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).

1 Q2 2026 計算
固定資產淨周轉比率 (包括經營租賃、使用權資產) = (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025) ÷ 不動產及設備,含融資租賃使用權資產凈額(含經營租賃、使用權資產)
= (175,750 + 163,981 + 178,830 + 168,003) ÷ 145,557 = 4.72

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


本次分析主要根據Walmart Inc.截至2025年7月31日的季度財務資料,涵蓋淨銷售額、不動產及設備淨值,以及固定資產淨周轉比率的變動趨勢。總體而言,資料顯示公司在經營規模與資產結構上展現一定的穩定性,但亦存在某些變動與趨勢值得關注。

在淨銷售額方面,從2019年4月30日的約1,229億美元逐步上升至2025年7月的約1,757億美元,期間整體呈現穩健成長的趨勢。2020年受到全球性疫情衝擊,但銷售額即使有短暫波動,仍展現成長韌性,特別是在2020年第二季度(2020年7月31日)至2023年期間,銷售額持續攀升,反映出消費者需求的穩定復甦及公司渠道持續擴展的成果。此外,2024年與2025年季度亦保持較高的銷售水平,驗證公司在市場中的競爭力與持續成長潛力。

不動產及設備淨值則由2019年的約1,252億美元逐步增加至2025年的約1,408億美元,期間呈現逐步累積的趨勢。此增長可能反映公司持續投資於資產存量,或地產資本的調整與升值。該項資產的穩定增長,亦有助於支持公司持續擴張的營運規模和經營效率。

固定資產淨周轉比率在資料中僅有2019年4月30日之後的數值,且在4.09至5.15之間震盪。該比率顯示公司利用其固定資產產生銷售的效率在逐步提高,尤其自2020年7月31日來,該比率維持在較高水平,顯示資產運用效率的逐步改善。較高的固定資產周轉比率代表公司在資產利用方面較為高效,能較好地轉化資產為營收。然而,該比率亦呈現出些微的波動,反映出在不同季度中資產利用效率存在一定的變動,可能受到季節性因素或營運策略調整影響。

總結來看,公司營收的穩步成長與資產的逐漸積累,結合固定資產運用效率的提升,展現出較為穩定且具有成長潛力的經營狀況。然而,資產運用效率的波動亦提示公司在資產管理或營運策略上仍有提升空間,持續追蹤該比率的變動,對於未來經營績效的評估具有重要意義。


總資產周轉率

Walmart Inc.、總資產周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672 140,608 126,981 129,388 122,949
總資產 270,837 262,372 260,823 263,399 254,440 254,054 252,399 259,174 255,121 245,053 243,197 247,656 247,199 246,142 244,860 244,851 238,552 236,581 252,496 250,863 237,382 232,892 236,495 239,830 234,861 234,544
長期活動率
總資產周轉率1 2.53 2.59 2.59 2.53 2.59 2.56 2.55 2.44 2.45 2.52 2.49 2.40 2.36 2.32 2.32 2.32 2.35 2.36 2.20 2.17 2.27 2.28 2.20
基準
總資產周轉率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 3.49 3.54 3.46 3.57 3.66 3.68 3.27 3.45 3.46 3.44 3.43 3.47 3.34 3.27 3.10 3.24 3.19 3.19 2.81 2.94 3.04 3.18 2.94
Target Corp. 1.83 1.88 1.84 1.84 1.92 1.93 1.94 1.90 2.03 2.10 2.05 1.95 2.06 2.10 1.97 1.90 1.95 1.94 1.83 1.75 1.76 1.79 1.83

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).

1 Q2 2026 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025) ÷ 總資產
= (175,750 + 163,981 + 178,830 + 168,003) ÷ 270,837 = 2.53

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨銷售額趨勢分析

從資料中可以觀察到,Walmart Inc.的淨銷售額在整個期間內持續呈現上升趨勢。2019年4月的淨銷售額為122,949 百萬美元,經過幾年的成長,到2024年10月已經增長至168,003 百萬美元,顯示公司在該期間內市場規模擴大和銷售表現穩健提高。

在2020年第一季度到2020年第二季度期間,銷售額有所波動,但整體趨勢仍保持上升,特別是在2021年和2022年初,銷售額都創下新高。2023年和2024年間,銷售額曲線依然持續上升,證明公司在擴展業務和維持顧客需求能力方面有所成效。

總資產變化趨勢

總資產數值亦呈現出逐步增加的趨勢,由2019年4月的約234,544 百萬美元逐步上升至2024年10月的約270,837 百萬美元。期間內,總資產經歷了幾次較大的變動,尤其是在2021年和2022年,資產額度有所增加,反映公司不斷擴充資產來支撐其營運規模。

整體來看,資產規模的擴展也與銷售額的成長同步,體現公司資產運用的擴張策略並支持銷售成長。

總資產周轉率變化趨勢

資產周轉率在資料中可觀察到在2020年第2季度(6月)之後呈現穩定的上升趨勢,從約2.2逐步升高至2023年末約2.59。這代表公司資產的運用效率有所提升,即在每一單位資產上產生的銷售額在逐步增強。

此趨勢可能反映公司在資產管理方面變得更加有效率,或是營運策略的改善,例如較高的庫存周轉率或更有效的供應鏈運作,這些都促使資產的效率提高,進而帶動淨銷售的增長。

綜合分析

綜合觀察,Walmart Inc.在這一期間內保持相對穩健的成長軌跡,銷售額與資產規模同步擴張,且資產周轉率逐步提升,顯示公司在資產運用效率方面獲得改善。這些資料反映出公司在營收擴展及資產管理上的積極策略,有助於未來持續提升公司盈利能力及市場競爭力。

然而,也需關注在高速成長時可能出現的潛在風險,例如資產過度擴張或營運效率波動,需持續監控資產和銷售之間的平衡,以確保長期穩健營運。


股東權益周轉率

Walmart Inc.、股東權益周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額 175,750 163,981 178,830 168,003 167,767 159,938 171,914 159,439 160,280 151,004 162,743 151,469 151,381 140,288 151,525 139,207 139,871 137,159 150,985 133,752 136,824 133,672 140,608 126,981 129,388 122,949
沃爾瑪股東權益合計 90,110 83,793 91,013 88,108 84,423 81,293 83,861 79,456 79,556 72,405 76,693 72,253 77,569 76,896 83,253 82,274 80,529 78,335 80,925 81,431 75,310 68,240 74,669 71,649 70,327 68,205
長期活動率
股東權益周轉率1 7.62 8.10 7.41 7.58 7.81 8.02 7.66 7.97 7.86 8.52 7.90 8.23 7.51 7.42 6.82 6.89 6.98 7.13 6.86 6.69 7.14 7.78 6.96
基準
股東權益周轉率競爭 對手2
Costco Wholesale Corp. 9.72 10.13 10.38 10.57 11.43 11.76 9.22 9.49 9.80 10.09 10.56 10.79 10.69 10.62 10.78 10.93 11.10 11.18 11.40 8.93 9.37 9.32 9.54
Target Corp. 6.85 7.08 7.27 7.42 7.44 7.70 8.00 8.54 9.01 9.42 9.72 9.87 10.18 9.93 8.26 7.49 6.75 6.56 6.48 6.65 6.73 7.17 6.60

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-07-31), 10-Q (報告日期: 2025-04-30), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-Q (報告日期: 2024-10-31), 10-Q (報告日期: 2024-07-31), 10-Q (報告日期: 2024-04-30), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-Q (報告日期: 2023-10-31), 10-Q (報告日期: 2023-07-31), 10-Q (報告日期: 2023-04-30), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-31), 10-Q (報告日期: 2022-07-31), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-31), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-04-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-07-31), 10-Q (報告日期: 2020-04-30), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-Q (報告日期: 2019-10-31), 10-Q (報告日期: 2019-07-31), 10-Q (報告日期: 2019-04-30).

1 Q2 2026 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2026 + 淨銷售額Q1 2026 + 淨銷售額Q4 2025 + 淨銷售額Q3 2025) ÷ 沃爾瑪股東權益合計
= (175,750 + 163,981 + 178,830 + 168,003) ÷ 90,110 = 7.62

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


淨銷售額的趨勢分析

從2019年至2025年期間,沃爾瑪的淨銷售額呈現整體上升的趨勢。2019年4月的淨銷售額約為1,229.49億美元,經過波動後,至2025年7月已經攀升至約1,757.50億美元,較起點增加超過43%。

在2020年,尤其是第二季度至第三季度,淨銷售額顯示出明顯的成長,可能受到疫情期間線上消費激增的帶動。2021年與2022年,銷售額持續穩定成長,表示公司在營收方面維持良好的擴張勢頭。2023年至2025年初,銷售額仍保持擴大態勢,但增長速度略有放緩,顯示市場可能逐漸趨於飽和或競爭加劇。

股東權益合計的變化
公司股東權益由2019年的約68,205百萬美元增長至2025年的約90,110百萬美元,期間逐年累積,顯示公司資本基礎持續擴大。特別是在2020年與2021年,股東權益有明顯提升,可能與公司盈利穩定及股利政策相關。2022年及後續年份,股東權益仍有穩健成長的跡象,反映公司長期的資本積累策略有效。
股東權益周轉率的趨勢
股東權益周轉率在2019年底之後開始亮眼,顯示公司利用股東權益產生銷售的效率有逐步提升。此比率在2020年中段和後段均維持在約6.86至8.52之間,出現一定的波動,但大致呈現升高趨勢,反映2020年疫情期間,雖有不確定性,但公司仍能維持較高的資產運用效率。到2023年之後,周轉率略有下滑,但整體仍維持在較高水準,代表資產運用效率相較於早期已經改進。
整體分析
總體而言,沃爾瑪在此期間展現出穩定而持續的增長軌跡。其淨銷售額的提升與股東權益的擴增同步進行,反映出公司在市場占有率與資本管理方面的正向表現。同時,股東權益周轉率的提高說明公司在資產運用效率方面持續優化,能有效將資本轉化為營收。展望未來,若這一增長趨勢得以維持,將有助於公司進一步提升整體財務績效與市場競爭力。